de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 116754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 12000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 25200.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, COM BASE NA LEI Nº 2.389/97, DE 30/04/1997, ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI Nº 4.078/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL, COM BASE NA LEI Nº 4.077/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.825/2016, DE 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 23000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 60000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 22000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 60000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 2000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 60000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0000021 | 02/01/2017 | 303724.63 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 8ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº 027/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO), DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Cuidando Bem da Saúde | Subvenção Social a Casa de Apoio Filhos de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 18000.00 | 14609254000116 | CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP, COM BASE NA LEI Nº 4.263/2013, DE 04/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (SEC.MUN.DE SAÚDE), DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 24000.00 | 16780847000176 | APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, COM BASE NA LEI Nº 4.262/2013, DE04/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Valorização da Mulher | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1344.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 13200.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção As Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 24000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA, COM BASE NA LEI Nº 4.404/2014, DE 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 175.80 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x C.GRANDE/PB-C. GRANDE/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 284.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB. JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB. JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB. JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 284.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB. JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 214.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x RECIFE. RECIFE x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 71.52 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x SOUSA/PB. SOUSA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 71.52 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x SOUSA/PB. SOUSA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2017 | 139.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,(CONVENIOS GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2017 | 1006.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA LB90, PÁ-CARREGADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO/OFÍCIO N° 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOÃO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORES E LIDERANÇA SINDICAIS FILIADOS A CONACS DE 2017 NA CIDADE DE NATAL / RN CONFORME PROCESSO 48/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , PAULO LACERDA DE OLIVEIRA PARA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORES E LIDERANÇA SINDICAIS FILIADOS A CONACS DE 2017 NA CIDADE DE NATAL / RN CONFORME PROCESSO 48/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOSE IRINALDO F ALENCAR PARA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORES E LIDERANÇA SINDICAIS FILIADOS A CONACS DE 2017 NA CIDADE DE NATAL / RN CONFORME PROCESSO 48/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , CLAUDEMIR BENTO DA SILVA PARA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORES E LIDERANÇA SINDICAIS FILIADOS A CONACS DE 2017 NA CIDADE DE NATAL / RN CONFORME PROCESSO 48/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2017 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2017 | 13564.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 10.01.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2017 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2017 | 70.75 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2017 | 449.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 17743-1, CONFORME COTA DAF DO DIA 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2017 | 1918.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA CONFORME OFÍCIOS 15/2017 E 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612 -VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2017 | 195.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 -VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 18/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2017 | 80.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 -VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 25/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2017 | 220.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO.16/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2017 | 1606.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 14/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2017 | 234.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 20/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2017 | 69.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2017 | 80.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 15/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2017 | 309.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2017 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO MOE.3951, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2017 | 408.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NPR,6918 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2017 | 409.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NPT,2747 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2017 | 493.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO MOP,6738 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO QFA,9863 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2017 | 578.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NQD,3958 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2017 | 493.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO OEU,0528 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2017 | 537.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NQK, 9687 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2017 | 494.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NQC, 7447 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2017 | 620.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO OEU 0548 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2017 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO MOE, 3931 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2017 | 474.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO MOE, 3961 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2017 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NPR, 7743 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO NPR, 1093 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2017 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO NPX.0118, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2017 | 1195.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2017 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2017 | 1077.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2017 E DNIT DO VEÍCULO OFA,2541 VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2017 | 248.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 -VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 26/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2017 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449 - VINCULADO AO GABINETE O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 30/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2017 | 379.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 -VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2017 | 590.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108 -VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2017 | 244.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846 -VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 24/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2017 | 491.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 28677820128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2017 | 5314.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 48415320128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8065020128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2017 | 4650.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 41460220128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2017 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 120994620148150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2017 | 2197.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 68551520098150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2017 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 20602420138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2017 | 1038.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 63273920138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2017 | 5005.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 31457920128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2017 | 3566.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 41313320128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2017 | 979.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 63343120138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 67595820138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2017 | 6090.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAVÉS DO PROCESSO NÚMERO: 41114220128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2017 | 1662.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAVÉS DO PROCESSO NÚMERO: 105812120148150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2017 | 59.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2017 | 219.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 -VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2017 | 118.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2017 | 60.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2017 | 215.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624 -VINCULADO A 7 DELEGACIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2017 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2017 | 129.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 5/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2017 | 231.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 5/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2017 | 214.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2017 | 239.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2017 | 88.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2017 | 86.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 COMFORME PROCESSO 17/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2017 | 58.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS ATRAVÉS DO NÚMERO 3421.4741 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPALREEFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 34/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2017 | 83.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS ATRAVÉS DO NÚMERO 3423.3566 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL REEFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 33/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2017 | 280.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO QFA.9863, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CC 069/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2017 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB. JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2017 | 120.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2017 | 300.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2017 | 258.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332 -VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 32/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2017 | 131.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE- PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2017 | 131.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE- PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2017 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2017 | 13.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFEM Nº 8817-X, CONFORME COTA DAF DO DIA 13.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2017 | 800.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1-2 , CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2017 | 62926.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2017 | 850.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA PEDRO BENEDITO SN .REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 31/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2017 | 4844.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 45/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2017 | 2435.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 37/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2017 | 219.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 47/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2017 | 18254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, PROCESSO 43/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2017 | 20689.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO40/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2017 | 250141.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2017 | 62926.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2017 | 100.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE EM 5 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2017 | 86.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE EM 5 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2017 | 500.00 | 07153983000145 | INSTITUTO TERAPÊUTICO NOVA ALIANÇA RN | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2017 | 120.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS DE RESTITUIÇÃO A SERVIDORA YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA (300X100CM) PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO DIA 16/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2017 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 12/2016, CONFORME PROCESSO 49/2017. (INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2017 | 64685.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2017 | 3245.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2017 | 3018.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 36/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2017 | 32447.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 46/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2017 | 323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO PERTC. A SEC DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DEZEMBRO/2016 PROCESSO N 041/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2017 | 5391.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF PROCESSO Nº 042/2017 REF AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2017 | 342.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE O RIVALDÃO, CONFORME PROCESSO Nº 044/2017,REF AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 52742820108150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2017 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2017 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB CONFORME PROCESSO 53/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2017 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB CONFORME PROCESSO 51/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2017 | 668.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO MNH.6490, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME PROCESSO 50/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2017 | 49971.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO DE N° 399725-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 55/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2017 | 362.80 | 00095114866400 | NÁDJA DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO FEITO A SENHORA NADJA DA SILVA LUCENA REFERENTE A RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2017 | 822.98 | 00008164659401 | YASMIM GOMES DOS SANTOS BESSA | PAGAMENTO FEITO A SENHORA YASMIM GOMES DOS SANTOS BESSA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI PARA COMPRA E VENDA DE TRÊS TERRENOS CONFORMER PROCESSO 57/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2017 | 516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 08029216920168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2017 | 3811.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 16401920138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO OS MENORES GABRIEL VICTOS DOS SANTOS E MARIA EDUARDA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2017 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A MENOR LARRY DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO 052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2017 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA PEDRO BENEDITO SN .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 31/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2017 | 948.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 62/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2017 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2017 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADSE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACY BRITO E ERNESTO SOARES REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 64/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2017 | 5753.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO 114/2017 LIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2017 | 5984.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 20.01.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2017 | 95.71 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEPLAG 25-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2017 | 3437.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2017 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO QFR9778, VINC. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2017 | 600.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO NQJ 6737, VINC.A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2017 | 312.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO QFR 9788, VINC.A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO QFR 9818, VINC.A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2017 | 439.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO QFR 9638, VINC.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2017 | 332.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 14735-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2017 | 14676.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2017 | 14676.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2017 | 44601.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000352 | 25/01/2017 | 2582.44 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2017 | 3949.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 28703320128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2017 | 1780.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DOAÇÃO À APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS CONFORME PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECMUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2017 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE HUMBERTO PAULINO DOS SANTOS O MESMO IRÁ FAZER O PROCEDIMENTO NO DIA 08/02/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000351 | 25/01/2017 | 229.78 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000361 | 26/01/2017 | 2383.09 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0000355 | 26/01/2017 | 342243.44 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 24/01/2017, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E PROCESSO Nº 106/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000362 | 26/01/2017 | 21733.74 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2017 | 300.00 | 00066541140430 | IRANDI DE ARAUJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 85/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2017 | 300.00 | 00064647161404 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 85/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2017 | 120.00 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 86/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2017 | 300.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 86/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2017 | 300.00 | 00004171468418 | DARLÂNIA NÓBREGA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 87/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2017 | 235.00 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 87/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2017 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 87/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2017 | 150.00 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 87/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2017 | 300.00 | 00004794359446 | AMÉLIA MAMEDE DOS SANTOS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO 115/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2017 | 150.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x FORTALEZA/CE. FORTAEZA/CE x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 115/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000356 | 26/01/2017 | 1104.96 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000360 | 26/01/2017 | 391.15 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2017 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE ACOMPANHANDO A MENOR MARIA EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 086/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2017 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A MENOR ANA MARIA MEDEIROS DA SILVA CONFORME PROCESSO 115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000358 | 26/01/2017 | 563.37 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DSE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000359 | 26/01/2017 | 2858.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2017 | 1117.80 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (GALERIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000384 | 27/01/2017 | 114.89 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO CONFORME PROCESSO Nº 83-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2017 | 4674.23 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2017 | 530.66 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LIBERAÇÃO DO VEICULO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MULTA DO PROCESSO: 90030009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2017 | 1171.45 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEVIDAS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2017 | 2366.15 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2017 | 344.05 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO JUÁ DOCE, RODOVIARIA E FREI DAMIAO CONFORME A NECESSECIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0000382 | 27/01/2017 | 294172.40 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E PROCESSO Nº 079/2017. (6ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2017 | 463.70 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000383 | 27/01/2017 | 9212.78 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESSO Nº 81-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2017 | 180.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA JOAO PAULO DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2017 | 7950.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 69/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2017 | 656.25 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA A DELEGAÇÃO DE PATOS ACS PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE LIDERANÇAS SINDICAIS DA CONACS, QUE ACONTECERÁ EM NATAL-RN, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2017 A 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2017 | 656.25 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA A DELEGAÇÃO DE PATOS ACS PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE LIDERANÇAS SINDICAIS DA CONACS, QUE ACONTECERÁ EM NATAL-RN, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2017 A 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2017 | 656.25 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA A DELEGAÇÃO DE PATOS ACS PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE LIDERANÇAS SINDICAIS DA CONACS, QUE ACONTECERÁ EM NATAL-RN, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2017 A 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2017 | 656.25 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA A DELEGAÇÃO DE PATOS ACS PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE LIDERANÇAS SINDICAIS DA CONACS, QUE ACONTECERÁ EM NATAL-RN, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2017 A 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2017 | 250.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PB x FORTALEZA/CE. FORTALEZA x PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 115/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2017 | 300.00 | 00004794359446 | AMÉLIA MAMEDE DOS SANTOS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO: 115/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2017 | 12025.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGAOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000409 | 30/01/2017 | 2247.27 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 84-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2017 | 4200.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDORES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 674/2014, PREGÃO Nº 082/2014 E PROCESSO Nº 78/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2017 | 28078.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 70/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2017 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A MENOR K. L. G. CONFORME PROCESSO 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2017 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 062/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2017 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 179/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2017 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA KATIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 108/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 180/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 064/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2017 | 131.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE CONFORME PROCESSO 178/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2017 | 131.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE CONFORME PROCESSO 177/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2017 | 87.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE CONFORME PROCESSO 176/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2017 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO GOMES, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 181/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2017 | 50.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO 063/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2017 | 87.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE CONFORME PROCESSO 109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2017 | 15348.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 30.01.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2017 | 118498.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2017 | 161858.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2017 | 32816.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000507 | 31/01/2017 | 216000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/17, INEXIBILIDADE 001/2017 E CONTRATO N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2017 | 42338.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2017 | 53091.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2017 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA224-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2017 | 18355.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2017 | 4280.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2017 | 1747.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2017 | 27009.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2017 | 57677.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2017 | 9550.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2017 | 3300.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2017 | 36496.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2017 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTÃO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N° 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2017 | 53.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 - VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO E CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2017 | 9476.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2017 | 3695.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2017 | 4564.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2017 | 3401.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2017 | 3261.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2017 | 6852.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2017 | 1686.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2017 | 12483.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2017 | 74350.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2017 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2017 | 12000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO - UAC, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.798/2016 DE 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2017 | 91265.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2017 | 103284.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2017 | 10755.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2017 | 21856.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2017 | 130373.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2017 | 798.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2017 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2017 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2017 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2017 | 77868.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2017 | 7411.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2017 | 83799.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO ISSMP FUNDEB CRECHES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2017 | 50705.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO ISSMP FUNDEB 40% MES DE COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2017 | 142482.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2017 | 2431.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2017 | 11704.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2017 | 6876.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2017 | 822.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORA VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2017 | 333262.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2017 | 154861.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2017 | 65948.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2017 | 47809.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2017 | 483761.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2017 | 1056236.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2017 | 390694.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2017 | 119867.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2017 | 3092.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE NÚCLEO DE DIREÇÃO VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2017 | 1699.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2017 | 122206.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2017 | 41526.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2017 | 13546.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2017 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2017 | 3422.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2017 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2017 | 70642.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2017 | 44738.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2017 | 15741.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2017 | 176952.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2017 | 3417.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2017 | 89910.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2017 | 14192.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2017 | 1625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2017 | 505683.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2017 | 195088.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2017 | 1449.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2017 | 10989.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -STTRANS EFEVITODS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2017 | 3093.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2017 | 1777.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2017 | 15840.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2017 | 29399.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2017 | 4960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2017 | 28459.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2017 | 7800.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02- (DUAS) UNIDADES FIAT, MODELO DUCATO OKM, (TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DO SAMU), DA CIDADE DE CAJAMAR - SP PARA CIDADE DE PATOS -PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2017 | 6935.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2017 | 37215.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2017 | 8324.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2017 | 16914.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0004/2017 REF. A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0004/2017 REF. A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2017 | 2095.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2017 | 2185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2017 | 2768.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (ENDEMIAS), REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2017 | 114636.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2017 | 149111.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2017 | 560.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2017 | 446898.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2017 | 300603.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2017 | 387043.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2017 | 139312.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2017 | 59744.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2017 | 15238.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2017 | 50477.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2017 | 368565.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU , REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2017 | 395580.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2017 | 61417.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2017 | 2636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2017 | 5053.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2017 | 2061.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2017 | 4100.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2017 | 9041.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2017 | 7400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2017 | 14252.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2017 | 3707.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2017 | 18525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2017 | 37025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2017 | 25001.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2017 | 3829.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2017 | 4560.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2017 | 27187.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2017 | 27166.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2017 | 847.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2017 | 9262.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2017 | 7696.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2017 | 133348.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2017 | 27614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2017 | 18740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000581 | 01/02/2017 | 118089.56 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000609 | 01/02/2017 | 38186.53 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 85-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2017 | 95.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2017 | 105.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2017 | 105.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5527, VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2017 | 88.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME PROCESSO 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2017 | 95.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2017 | 108.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2017 | 105.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2017 | 88.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME PROCESSO 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO/2016 E REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2017 | 49.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME PROCESSO 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2017 | 258.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2017 | 425.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO 81/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2017 | 760.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÕES DE COLETES DESTINADOS A DEFESA CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO DO ATUAL SECRETARIO DE AGRICULTURA ASSIM COMO ATESTA O PROCESSO Nº 143/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2017 | 203.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO 86/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE, EDNA VALERIO PORTO DE MOURA VERAS, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 129/2017 OFICIO SEPLAG. Nº 037J/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE, JOSE GUEDES DE ALENCAR. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 129/2017 OFICIO SEPLAG. Nº 037L/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE, ROSANGELA IZABEL DA CONCEIÇÃO. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 129/2017 OFICIO SEPLAG. Nº 037I/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2017 | 7420.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENETR COM DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 041A/2017 E OFÍCIO CC Nº 106/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2017 | 200.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O SAMU, 200 HORAS UTILIZADAS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 041C/2017 E SEC. CC Nº 113/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2017 | 8000.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO SERVIÇO DE INST. E MANUT. E EQUIP. ODONT. EIRELI - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG N?7 037O/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000582 | 01/02/2017 | 49380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO 7N. 002/2017 NOS DIAS 12/01/2017 A 11/02/2017. CONFORME OFICIO DO PLANEJAMENTTODO DIA 11//02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000592 | 01/02/2017 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO Nº 128/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 041B/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2017 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 112/17 E SEPLAG. Nº 041G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2017 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | ºAQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 112/17 E SEPLAG Nº O41H/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2017 | 530.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 1000 PANFLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0411/2017 E SEC. OFÍCIO Nº 101/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000628 | 01/02/2017 | 59580.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA PÚBLICA E O SISTEMA DE ESTOQUE IMPLANTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000580 | 01/02/2017 | 52380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2017, DISPENSA DE LICITAÇAO N.002/2017 REFERENTES AOS DIAS 12/01/2017 A 11/02/2017 DESTINADOS A VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 142/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2017 | 85.31 | 09123654001582 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA PEDRO BENEDITO SN .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 90/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000626 | 01/02/2017 | 19980.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO 84/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 84/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 84/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2017 | 1700.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUIMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS,CONF PROCESSO N 129/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0000616 | 01/02/2017 | 112752.46 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA , LOCALIZADA NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, PATOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO Nº 067/2017, E OFÍCIO SEPLAG Nº 037M/2017. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2017 | 83799.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP FUNDEB CRECHES, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2017 | 7000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 421) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2017 | 2490.93 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000585 | 01/02/2017 | 5300.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB CONFORME PROCESSO Nº 0130/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000602 | 01/02/2017 | 2965.53 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000627 | 01/02/2017 | 8544.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2017 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2017 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 221/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2017 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 222/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2017 | 324.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 91/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 085/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2017 | 85.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2017 | 75.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2017 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME OFÍCIO 061/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000601 | 01/02/2017 | 3395.87 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2017 | 37.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2017 | 37.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAUJO, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2017 | 25.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ALEX BRITO BOMFIM, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2017 | 37.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAUJO, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2017 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONISIO ALMEIDA, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2017 | 25.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2017 | 170.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N°: 114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0000607 | 01/02/2017 | 414774.33 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF. A 6ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS:BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 113-A/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0000608 | 01/02/2017 | 452505.32 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REF. A 6ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS:SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº 114-A/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000629 | 01/02/2017 | 199380.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DISPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2017 | 14500.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SETE CASAS, NA CIDADE DE PATOS - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 620/2011 CONTRATO DE REPASSE N° 030925-93/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2017 | 14500.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS REM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SETE CASAS, NA CIDADE DE PATOS - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 620/2011 CONTRATO DE REPASSE N° 030925-93/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2017 | 14005.66 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS REM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SETE CASAS, NA CIDADE DE PATOS - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 620/2011 CONTRATO DE REPASSE N° 030925-93/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2017 | 360.00 | 00014148846487 | Antonio Carlos de Figueiredo Martins | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO ATUAL SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO A VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE OBRAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO Nº 098-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2017 | 300.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A MARIA VIRGINIA GOMES A VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO A SERVIÇO DA SEINFRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRAS DE PATOS - PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO Nº 099-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2017 | 360.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCESSO GAB N° 333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2017 | 300.00 | 00007693935436 | GLAUBER DANTAS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUBER DANTAS DA NOBREGA REFERENTE A VIAGEM SER A SER REALIZADA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCESSO GAB 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2017 | 86.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225 - VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 095/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2017 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA PELA CARAVANA DAS BOAS AÇÕES NO CONJUNTO ITATIUNGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 092-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2017 | 131.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRO SEVERINA FELIPE SANTANA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RUSSAS - CE, CONFORME PROCESSO GAB.:1315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2017 | 87.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA KATIA LAURINDO GOMES, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RUSSAS - CE, CONFORME PROCESSO GAB.:1340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2017 | 131.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RUSSAS - CE, CONFORME PROCESSO GAB.:1316/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2017 | 106.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PROCESSO 092/2017 PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2016 N} | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2017 | 106.75 | 33000118000179 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF PROCESSO 092/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 3423.3566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2017 | 106.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF PROCESSO 092/2017 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016,3423.3566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2017 | 106.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. PROCESSO 092/2017, REF. AO MES DE AGOSTO 2016 3423.3566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2017 | 17.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO 94/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2017 | 221.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4106 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 97/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2017 | 88.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2017 | 214.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 98/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192 -UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 93/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2017 | 57.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2017 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA PEDRO SARAIVA DE MOURA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 103/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2017 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF INALDO ALVES NOBERTO LOT- ITATIUNGA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 104/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2017 | 87.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF INALDO ALVES NOBERTO LOT- ITATIUNGA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 104/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2017 | 130.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO 96/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 96/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO 96/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2017 | 92.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 96/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2017 | 360.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO REFERENTE A VIAGEM SER A SER REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULLTURA DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCESSO GAB 334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2017 | 95.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5968 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2017 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5968 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2017 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5968 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5968 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO//2016, CONFORME PROCESSO Nº 0102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2017 | 690.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EFETUADA PELA BOMBA DE ÁGUA DO ESTADIO JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 093-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2017 | 92.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2017 | 163.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 0100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2017 | 6915.89 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU, CONFORME 82A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000774 | 03/02/2017 | 9354.42 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NF 883 EMITIDA EM 15/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2017 | 1780.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DOAÇÃO À APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS CONFORME PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2017 | 547.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ ATRAVÉS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 173/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/02/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2017 | 5000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AVERIGUAÇÃO EM RESPEITO AA REDAÇÃO OFICIAL, BEM TODA E QUALQUER DEMANDA DE CUNHO JURÍDICO ENVOLVENDO A REFERIDA PASTA INSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2017 | 50.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 038A/2017 REF. AUT. DO GAB. 024/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2017 | 80.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 242-XX/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2017 | 619.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A 108 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 105/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA 108ª JUNTA MILITAR VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO N° 0105/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2017 | 120.00 | 00004753642445 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO | DESPESA ALUSIVA AO RESSARCIMENTO FEITO A ATUAL GERENTE DE LICITAÇÃO: DANIELLE LUCENA, EM DECORRÊNCIA DE GASTOS EFETUADOS QUANDO EM VIAGEM PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 12 E 26 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB EM VITRTUDE DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO Nº 109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2017 | 816.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO EVENTO CARAVANA DAS BOAS AÇÕES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME PROCESSO Nº: 251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2017 | 1798.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENDE (PAPEL OFÍCIO A4, ARQUIVO PLÁSTICO, LIVRO DE ATAS E LIVRO DE PROTOCOLO) PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 0183-A/2017. NF006978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2017 | 226.76 | 00003681632456 | LUCIANA KATIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIANA KATIA OLIVEIRA REF. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, PROCESSO 110/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2017 | 7923.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 043H/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2017 | 170.00 | 00037435221449 | LEONEL BRIZOLA DE ARAUJO | DESPESAS COM RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEONEL BRIZOLA ARAUJO, REF A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MOTOS DA SEC. DE SAÚDE PLACA - MOE3961 KM 20700 PLACA NPR7743 KM12326 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PROCESSO 108/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/02/2017 | 400.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO TRATOR NEU HOLLAND TL95R PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 242-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO Nº 0111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 0111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2017 | 300.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE TROCA E REPARO DOS CILINDROS DE GIRO DA DIREÇÃO DA PAR CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 242-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2017 | 5000.00 | 00009279064495 | LUAN HEVERSON DE SOUZA MORAIS | DESPESA ALUSIVA A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS ORIUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO PROCESSO GAB. Nº 417/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2017 | 5000.00 | 00009581204474 | EVELYNE MAMEDE DOS SANTOS | DESPESA ALUSIVA A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS ORIUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL PARA OS COMÉRCIOS FRIGORÍFICOS VAREJISTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO PROCESSO GAB. Nº 420/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2017 | 7500.00 | 00055944655453 | ERNANI DA VEIGA PESSOA NETO | DESPESA ALUSIVA A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DE PATOS - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO PROCESSO GAB. Nº 419/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2017 | 7000.00 | 00057649928420 | MARIA DE FATIMA MORAIS DINIZ | DESPESA ALUSIVA A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO PROCESSO GAB. Nº 418/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2017 | 1100.21 | 00360305004363 | FGTS | DESPESACOM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA PRESTADORA DE SERVIÇO SAMARA MARQUES COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2017 | 98.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 107-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2017 | 1050.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO 175A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2017 | 7800.00 | 22110114000127 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 BOLSAS EM NYLON PLÁSTICO, , DESTINADOS A UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2017 | 540.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 171-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2017 | 0.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14544, DE 30/11/2016, REALIZADO A MENOR, QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2017 | 11496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2017 | 472.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTÃO, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N° 130-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2017 | 7161.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004814-70.2012.815.051, DE ROBERTO HILARIO ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004335-77.2012.815.0251, DE VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2017 | 1036.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004335-77.2012.815.0251, DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO Nº 122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2017 | 4250.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004818-10.2012.815.0251, DE MARIA DE FÁTIMA SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2017 | 28.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0003134-50.2012.815.0251, DE RENEIDE REGIA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2017 | 4151.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0005562-05.2012.815.0251, DE MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2017 | 1203.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0006236-46.2013.815.0251 - ID 081230000002733712, DE LISONETE DA SILVA RODRIGUES CPF: 029.308.154-93 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2017 | 2800.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA E ESPOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DE VALVÚLAS DE MOTOR DO TRAVOR NEW HOLLAND 95TLPC600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº:242-G/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000841 | 10/02/2017 | 126.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO: 131-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2017 | 170.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 134/A2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2017 | 42.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF PROCESSO 133A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2017 | 57.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 106-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2017 | 57.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 106-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000837 | 10/02/2017 | 1105.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 132-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3422.1009 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 105-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2017 | 37.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB CONFORME PROCESSO GAB. Nº 327/2017, OFÍCIO: 36/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2017 | 37.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB CONFORME PROCESSO GAB. Nº 347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2017 | 25.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB CONFORME PROCESSO GAB. Nº 326/2017, OFÍCIO: 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2017 | 57.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 106-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 109-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2017 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2017 | 11.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2017 | 16.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2017 | 443.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2017 | 73373.98 | 29979036016578 | INSS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS, JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EM COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2017 | 30683.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/02/2017 | 3267.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME PROCESSO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2017 | 56.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618 VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 106-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2017 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2017 | 37.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2017 | 25.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE F BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2017 | 35.72 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 0140/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2017 | 136.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2017 | 4137.42 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS DE INTERESSE DA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2017 | 56.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE 3423.3625.CONFORME PROCESSO 106-D/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628 -VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 106-E/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 109B/2017 3423.8293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF. JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 139/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS PEDRO FIRMINO REF.A JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 139/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, UBS ROBERTO OBA REF.A JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 139/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2017 | 71.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 108A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000873 | 13/02/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. PROCESSO 174B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/02/2017 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA HRO TIRADENTES .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 138/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO AO ÓRGÃO PAA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO : 105-B/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2017 | 322.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEMANDADA PELO GINASIO POLIESPORTIVO SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 169/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2017 | 1000.00 | 07044456004866 | CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE RELIGIOSA EM DETRIMENTO DE EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº 437/2017 E OFÍCIO 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2017 | 1000.00 | 09622724000141 | SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A ENTIDADE RELIGIOSA EM DETRIMENTO DE EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº 389/2017 E OFÍCIO 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2017 | 15000.00 | 19496311000111 | LIGA PATOENSE DE BLOCOS CARNAVALESCOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A ENTIDADE EM DETRIMENTO DE GASTOS A SEREM CONTRAIDOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2017 | 3000.00 | 19496311000111 | LIGA PATOENSE DE BLOCOS CARNAVALESCOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A ENTIDADE EM DETRIMENTO DE GASTOS A SEREM ADIQUIRIDOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº 438/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2017 | 2000.00 | 08402894000158 | AÇAO EVANGELICA SOCIAL - ACEV SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A ENTIDADE RELIGIOSA EM DETRIMENTO DE EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME OFÍCIO Nº 43A/2017-SEPLAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2017 | 550.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA LIMA CAMPOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 170A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2017 | 19771.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 145/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2017 | 1652.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 172/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2017 | 124.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 146/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2017 | 22099.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 151/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/02/2017 | 390.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UMA UBS PERTENCENTE AO SAMU PLACA QFT 0576 ANO 2016 COR BRANCA SERVIÇOS DE L. PC AUT. INST E PINTURA CONFORME PROCESSO 172A/2017 E OFÍCIO DO PLANEJAMENTO 047H/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/02/2017 | 779.44 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIAS FURGÃO AMB RONTAM PLA PAR-9909 DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFICIO 42U/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2017 | 217.63 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIAS FURGÃO AMB RONTAM PLA PAR-9909 DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFICIO 42S2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2017 | 852.37 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIAS FURGÃO AMB RONTAM PLA PAR-9908 DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFICIO 42V/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/02/2017 | 290.56 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIAS FURGÃO AMB RONTAM PLA PAR-9908 DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFICIO 42T/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/02/2017 | 1780.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DOAÇÃO À APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS CONFORME PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2017 | 2415.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFOME PROCESSO Nº 156/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2017 | 14008.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 144/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2017 | 164.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 158/2017, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2017 | 2261.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 157/2017, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2017 | 1780.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DOAÇÃO À APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS CONFORME PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2017 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE - PB NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2017 | 175.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES PARA VIAJAR IPOJUCA- PE NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO JOÃO BARROS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2017 | 100.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO JOÃO BOSCO GOMES PARA VIAJAR A SOUSA - PB NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2017 | 125.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 5 ( CINCO) DIARIAS DESTINADAS AO FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS PARA VIAJAR A CAMPIA GRANDE - PB NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2017 | 87.50 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS PARA VIAJAR A RECIFE-PE NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/02/2017 | 25.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE (UMA)DIARIA DESTINADA AO FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS PARA VIAJAR A SOUSA- PB NO MÊS DE JANEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO: 131-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2017 | 4377.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 152/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2017 | 168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 154/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2017 | 1470.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CLORETO DE SODIO SOL 0,9% 500ML CX COM 30 (SORO FISIOLÓGICO) PARA ATENDER AS DEVIDAS DISIGNAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 42X/2017 PROCESSO 172B/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2017 | 65205.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA PELAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2017 | 43442.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 168/2017.(CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2017 | 5500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 145-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2017 | 3338.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 165/2017.(CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2017 | 250094.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 166/2017.(CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2017 | 266.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 173-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2017 | 1357.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO CARAVANA DAS BOAS AÇÕES E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 450/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUBIA BURITI, BAIRRO JATOBÁ, PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 173-B/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CAIC, CONJUNTO JOSÉ MARIZ, PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 173-B/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000943 | 15/02/2017 | 14028.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 267/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 074U/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2017 | 544.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 184/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2017 | 6318.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO 185/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2017 | 11862.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 175/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2017 | 2240.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES,CONFORME PROCESSO 149/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2017 | 343.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 177/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2017 | 5850.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME PROCESSO: 146-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2017 | 150.00 | 00064675572472 | ANTONIO DINIZ MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2017 | 250.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2017 | 300.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2017 | 300.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2017 | 300.00 | 00029497345453 | EXPEDIÃO VENÂNCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2017 | 200.00 | 00007545792475 | ANGÉLICA COSTA DO Ó | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2017 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2017 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2017 | 150.00 | 00007184136446 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2017 | 200.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2017 | 630.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 176-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2017 | 240.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO (CARIMBOS E ALMOFADAS P/ CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 149-E/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2017 | 145.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERAL GRÁFICO DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 150-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2017 | 1190.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 149-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2017 | 56496.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2017 | 140.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERAL GRÁFICO E DE CONSUMO DESTINADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 149-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2017 | 2036.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 180/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2017 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FATMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 179/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2017 | 779.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 178/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2017 | 913.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 176/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2017 | 780.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO CENTRO DE CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2017 | 120.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERAL GRÁFICO E DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 149-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2017 | 1210.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA E ESPOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 242-VV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2017 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 242-TT/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2017 | 56.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2017 | 322.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2017 | 215.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO197/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 188/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2017 | 183.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 191/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2017 | 211.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845 -VINCULADO AO CAPS II, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 189/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2017 | 236.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517 VINCULADO AO CAPS AD- ALCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 190/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2017 | 212.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 186/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2017 | 239.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 213/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2017 | 216.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 215/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2017 | 84.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 229/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2017 | 222.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 226/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 222/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2017 | 288.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631- VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 221/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2017 | 1609.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192 VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 230/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2017 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 179-B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 179-C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2017 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LUCENA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 179-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/02/2017 | 536.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , HORACIO NOBREGA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 151-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ,JOSE MAURICIO CAJUAZ REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 151-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , VERONICA VIEIRA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 151-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 198/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2017 | 600.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 187-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2017 | 40.00 | 00004309656480 | ROMERO CAETANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSERTO DE UMA FECHADURA DE PORTA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PROCESSO N° 188-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2017 | 115.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N° 189-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2017 | 447.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO PARA PAGAMENTO DE TARIFA OGU, RELATIVA A ANÁLISE TÉCNICO SOCIAL CT 0418316-59, NO VALOR R$ DE 447,0, PELA REPROGRAMAÇÃO APROVADA EM 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2017 | 2120.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS (FORNECIMENTO DE QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 242-NN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2017 | 710.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2017 | 628.48 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N° 187/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2017 | 247.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 204/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 232/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE (SETOR DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 203/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 233/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2017 | 276.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 200/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/02/2017 | 590.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 201/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2017 | 94.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2017 | 464.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2017 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2017 | 216.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 224/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2017 | 95.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2017 | 220.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 217/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2017 | 59.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2017 | 93.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 211/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2017 | 360.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 241-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 223/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2017 | 170.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 234/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2017 | 272.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 219/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2017 | 230.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 218/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 205/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2017 | 284.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 212/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2017 | 300.00 | 00003947263406 | MARCIA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2017 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 503 .REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 178-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINA PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA JOAQUIM CRIOLO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 178-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 209/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2017 | 208.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 214/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2017 | 239.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 220/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2017 | 78.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 225/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-2521 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 208/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2017 | 75.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 231/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2017 | 3656.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017 , CONFORME PROCESSO 150-C/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2017 | 95.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741 -VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 210/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2017 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 PROCESSO 193/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2017 | 26.91 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PERTENCENTES AS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 PROCESSO 193/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2017 | 2200.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO LEITE FAUSTINO | SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NO GINASIO DA FIP, PARA O 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº250/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2017 | 5424.00 | 27107930000103 | CLODOALDO COSTA DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 246 CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AO ENCONTRO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2017. CONFORME PROCESSO Nº 242-GG/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2017 | 344.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 E PROCESSO 177-A-2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2017 | 264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , TROCAS DE ROLOS PCR HP85A, MAGNÉTICO HP85, PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE INFORMATICA. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074H/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE COMPRAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2017 | 1249.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MABUTENÇÃO DE MULTIFUNCUONAIS EPSON L355, REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO HP85A, TROCA DE ROLO PCR HP85A. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE COMPRAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074V/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2017 | 302.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET COLORIDO HO 23/41/78 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR JURIDICO PESSOAL CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074U/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 174-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2017 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELO POSTO POLICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 174-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 174-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 176-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 176-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 176-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 176-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2017 | 296512.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DE DÍVIDA PARCELADA REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA: 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET L220 , PERTENCENTE AO CEREST CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074F/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A , PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074E/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET,(LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS), PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 177-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2017 | 273.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE TONER, TROCA DE CILINDRO E REFIL DE TINTA PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 242-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2017 | 944.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 173-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2017 | 4558.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 173-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2017 | 2328.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 173-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/02/2017 | 354.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 173-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 173-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 65160-5 NO DIA 21/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0020/2017 REF. A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0020/2017 REF. A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCINALDO CIRILO, CONFORME OFÍCIO Nº 142/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2017 | 328.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A , REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET TINTA COLORIDA HP23/41/78 PERTENCENTES AO FREI DAMIÃ CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2017 | 1314.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE TONER E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DIVERSAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 242-I/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2017 | 3511.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 21/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/02/2017 | 279.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PJ:806621-53.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 237-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2017 | 279.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PJ: 0006671-49.2015.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 237-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2017 | 279.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PJ: 0805261-79.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 237-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2017 | 40.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM SERVIÇO PELO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL CONFORME PROCESSO Nº: 237-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2017 | 2000.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO GAB Nº: 440/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINA PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA JOAQUIM CRIOLO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 178-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2017 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REFIL DE TINTA PARA APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 241-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001111 | 22/02/2017 | 946.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DIVERSAS E REMANUFATURA DE TONERS DESTINADOS AOS APARELHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 242-H/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001109 | 22/02/2017 | 778.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DIVERSAS, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE TONERS DESTINADOS AOS APARELHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 242-J/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2017 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2017 | 1050.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2017 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2017 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001108 | 22/02/2017 | 262.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER , TROCAS DE ROLOS PCR HP85A, MAGNÉTICO HP85, CILINDRO DE IMPRESSÃO HP85A. PERTENCENTES AO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074Q/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001110 | 22/02/2017 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , REMANUFATURA DE CARTUCHO DESKJET TINTA COLORIDA HP88/HP940. PERTENCENTES AO CERPPOD CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074M/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A , PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074L/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2017 | 861.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASEJET, TONER SAMSUNG PRETO E TROCAS DE ROLOS PCR HP85A, MAGNÉTICO HP85, CILINDRO DE IMPRESSÃO HP85A. PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074J/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2017 | 257.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , REMANUFATURA DE IMPRESSÃO HP85A, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET EPSON L110. 01 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 110/L2210/L355/L555 PRETO PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 074I/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CORETO III DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 150-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE FEIRA DA TROCA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 150-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CANTEIRO 142 DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 150-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2017 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO JATOBÁ DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 150-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 238-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2017 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 238-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2017 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 238-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2017 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2017 | 1327.56 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | RECEBO DE FÉRIAS DA ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2017 | 751.26 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2017 | 3087.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFVINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 181/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2017 | 2560.27 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | RECIBO DE FÉRIAS DO FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REF. A JANEIRO /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 519, JARDIM BRASILIA .REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 178-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2017 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS .REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 238-E/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 237-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2017 | 132.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 238-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2017 | 511.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 151-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2017 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 151-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2017 | 131.25 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LIRA, QUANDO VIAJOU A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ÃO JOSÉ DO EGITO- PE CONFORME PROCESSO GAB Nº 436/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2017 | 131.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO VIAJOU A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ÃO JOSÉ DO EGITO- PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº 435/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2017 | 87.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE BORGES, QUANDO VIAJOU A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO- PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2017 | 937.00 | 23017441000100 | LEONARDO DA COSTA SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 241-AAA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2017 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 237-E/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2017 | 176952.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/02/2017 | 7411.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2017 | 149482.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2017 | 50705.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2017 | 83799.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2017 | 7210.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 242-V/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2017 | 55703.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2017 | 67066.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2017 | 1140137.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2017 | 520481.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2017 | 122519.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2017 | 3092.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2017 | 400995.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2017 | 1699.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2017 | 7290.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-PROTETOR ARO 20 RUZI, 06-PNEU 1000-20 PLG8 H, E 06-CAMARA P/CAMINHÃO MGM 1000R20-008, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VW/INDUSCAR DE PLACA MOJ 7274, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2017 | 62.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE DEUCAÇÃO 3423.3566 CONFORME PROCESSO 241-FF/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/02/2017 | 750.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAL NO ENCONTRO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1385/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2017 | 27188.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2017 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/02/2017 | 80.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2017 | 30385.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2017 | 42726.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2017 | 127592.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2017 | 39721.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2017 | 2007.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2017 | 3437.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2017 | 54.31 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3574 E 3423.3627 -VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 241-D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2017 | 106595.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2017 | 13911.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2017 | 1947.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2017 | 3258.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/02/2017 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 0005/2017 E SEPLAG. Nº 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/02/2017 | 215668.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2017 | 737122.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2017 | 3714.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2017 | 1777.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2017 | 15840.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2017 | 30415.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2017 | 5970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2017 | 33456.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2017 | 180.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA PALOMA LUSTOSA, SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME PROCESSONº: 242-OO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2017 | 180.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PALOMA LUSTOSA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 242-PP/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2017 | 170.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LAMARCK LEITÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 242-HH/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2017 | 170.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA LAMARCK LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSONº: 242-II/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 239-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2017 | 58.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 241-E/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2017 | 95.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 241-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2017 | 37.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA -PB, CONFORME PROCESSO GAB.: 1384/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2017 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB.:1383/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2017 | 25.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB.:1382/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2017 | 50.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB.:1341/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2017 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB.:1342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB.:1343/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2017 | 9326.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2017 | 5291.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2017 | 3401.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2017 | 3261.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2017 | 7652.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/02/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2017 | 2758.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2017 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 061/2017 DATADO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2017 PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2017 | 7900.00 | 00073359300491 | SHEILA LUCENA LEITÃO ARAÚJO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CERIMONIAL CONTRATADO PARA A DIPLOMAÇÃO E POSSE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 242-X/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2017 | 219.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 242-E/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2017 | 250.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2017 | 259.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALISIVAS A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RÁDIO PORTÁTIL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO OFÍCIO Nº: 115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/02/2017 | 131.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - RN,CONFORME PROCESSO GAB Nº: 1447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/02/2017 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA MOACIR NETO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - RN, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 1445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/02/2017 | 131.25 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO FRANCINALDO TAVARES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - RN, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 1446/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/02/2017 | 76637.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2017 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2017 | 13514.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2017 | 40.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA O DESLOCAMENTO DE MENOR E SUA MÃE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, CONFORME PROCESSO Nº: 242-LL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2017 | 10989.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2017 | 91265.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 237-I/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2017 | 2819.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0005562-05.2012.815.0251 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2017 | 108180.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2017 | 10776.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2017 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2017 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2017 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2017 | 2360.72 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2017 | 173474.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003889648479 | ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA ROBEVALDO ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME PROCESSO Nº: 243-B/2017. (MOTIVO DA VIAGEM: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004753642445 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DANIELLE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME PROCESSO Nº: 243-A/2017. (MOTIVO DA VIAGEM: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2017 | 240.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS BRUNO CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,CONFORME PROCESSO Nº: 241-DD/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2017 | 78569.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/02/2017 | 1386.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 242-BBB/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2017 | 4280.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2017 | 2170.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2017 | 29164.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117318 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117305 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117303 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117323 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117332 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20170117306 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº 238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2017 | 57751.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2017 | 9562.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2017 | 3300.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2017 | 39073.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/02/2017 | 6559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/02/2017 | 180.00 | 00000771229410 | PHILLIPE PALMEIRA MONTEIRO FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL PHILLIPE PALMEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 242-EE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2017 | 18355.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2017 | 48621.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 247/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2017 | 356.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 246/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2017 | 47470.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 281/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2017 | 9252.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTOS INATIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2017 | 13800.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 248/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2017 | 25656.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2017 | 176935.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2017 | 36118.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2017 | 70687.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2017 | 39846.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/02/2017 | 360.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOSE WALTER BORBOREMA, A VIAJAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 7 E 8 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 304/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/02/2017 | 53528.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 24/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/02/2017 | 9831.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 24/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2017 | 300.00 | 00005210086461 | CARLOS ROBERTO DA SILVA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2017 | 71450.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2017 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2017 | 237.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 242-C/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2017 | 2919.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRCA REFERENTE A VÁRIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 161/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 241-FF/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MONTE CASTELO PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 240-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2017 | 240.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM RESTITUIÇÕES DE 2( DUAS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A MÉDIA COMPLEXIDADE- PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO: 242-CC/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/02/2017 | 16678.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2017 | 50060.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2017 | 38476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2017 | 300.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006563106420 | MARIA SUERDA DOS SANTOS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2017 | 300.00 | 00060223251453 | OSMAR CLEMENTINO DA SIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2017 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/02/2017 | 300.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2017 | 100.00 | 00017668514449 | PAULO CESAR NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2017 | 300.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2017 | 300.00 | 00001220795402 | CLEIDIOMAR RODRIGUES DE CARVAHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2017 | 300.00 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/02/2017 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2017 | 300.00 | 00013376793484 | FLAVIA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2017 | 300.00 | 00071378689402 | RUANNA TOMAZ GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007391815489 | DANIELA NÓBREGA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2017 | 280.00 | 00007001239461 | AMANDA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/02/2017 | 200.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/02/2017 | 300.00 | 00011686491450 | MARIA DE FATIMA WISMAELY LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2017 | 300.00 | 00016120949453 | NIVALDO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2017 | 300.00 | 00008023612425 | SAMIRA PEREIRA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2017 | 17959.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2017 | 18525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2017 | 37025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2017 | 16914.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2017 | 37215.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU EFETIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2017 | 8324.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2017 | 61417.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2017 | 6935.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2017 | 2095.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2017 | 3073.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2017 | 225.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 242-B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2017 | 1068.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, HORÁCIO NOBREGA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2017 | 344.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , RUA PEDRO CRUZ GUEDES, ANTONIO JUSTINO, ANA RAQUEL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 237-G/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , ANA RAQUEL REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 237-G/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2017 | 116666.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2017 | 497600.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DA FARMACIA PUPOLAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2017 | 4454.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2017 | 398191.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2017 | 63848.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2017 | 15525.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2017 | 50419.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2017 | 439318.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2017 | 307593.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2017 | 406837.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2017 | 144556.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2017 | 633.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2017 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2017 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2017 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2017 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2017 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2017 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOÃO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOSE IRINALDO FELIX DE ALENCAR, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , CLAUDEMIR BENTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOELMA MÁRCIA ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , PAULO LACERDA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2017 | 550.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , FÁBIA MARIA ARAÚJO ALVES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 E AO SEMINÁRIO NACIONAL DA CONACS A QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2017 NO NUCLEO DOS BANDEIRANTES /DF CONFORME OFÍCIO 075A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2017 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONFORME PROCESSO Nº 241- BB/2017 OFÍCIO CC Nº 113/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2017 | 237.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS ROBERTO OBA E UBS PEDRO FIRMINO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 240-C/2017 E OFÍCIO CC Nº 113/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2017 | 2207.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2017 | 4100.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2017 | 10600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2017 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULAD AO NASF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2017 | 2768.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (ENDEMIAS), REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2017 | 2636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2017 | 2061.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2017 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, (MAC) REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/02/2017 | 5053.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/02/2017 | 3745.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENNTE A COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2017 | 25001.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2017 | 5338.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/02/2017 | 120.00 | 00005300579483 | WENDELL LIBERAL DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO NUCLEO DE EVENTOS DE PATOS - PB, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 241-EE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/02/2017 | 27187.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2017 | 4560.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00009025743455 | ALYSSON KÁSSIO LEITE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ESTADIO O RIVALDÃO PARA O EVENTO: FESTA DO REI SENHOR JESUS, REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESOS Nº: 242-ZZ/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2017 | 29148.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2017 | 2273.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2017 | 11724.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2017 | 138391.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2017 | 8224.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001271 | 24/02/2017 | 599825.24 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2017 | 238.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 237-H /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 240-A /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/02/2017 | 31689.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/02/2017 | 19081.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001381 | 24/02/2017 | 19745.84 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 328/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2017 | 2870.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NA CASA DO BOLSA FAMILIA, ÓRGÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, CONFORME PROCESSO242/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2017 | 1648.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO A INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO ÓRGÃO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 241/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 239-C/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS CHICO BOCÃO , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME PROCESSO 239-B/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2017 | 1552.50 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 241/2016, CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 587/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2017 | 82.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 244-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2017 | 310.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 291/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2017 | 223.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DOS CONSELHOS-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 284/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001480 | 01/03/2017 | 329301.65 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 02/02/2017 A 05/03/2017 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 010/2017, DISPENSA Nº.: 010/2017 E CONTRATO Nº.: 010/2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 423/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2017 | 64.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2017 | 1812.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, EM CARATER EMERGENCIAL REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 424-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2017 | 410.00 | 09446245000111 | OBERDAN CARNEIRO LIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA COZINHA (XICARA, BACIA, GARRAFA TÉRMICA, COLHER, COPO, JARRA PARA CAFÉ, CESTO, ESCORREDOR DE PRATO, FRIGIDEIRA, POTES E BANDEJA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 504/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2017 | 140.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSO DE RODA DIANT/TRAS) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 0547/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2017 | 310.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 291/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001459 | 01/03/2017 | 580.18 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2017 | 437.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001425 | 01/03/2017 | 2134.87 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 331/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2017 | 55.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 549/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001426 | 01/03/2017 | 512.16 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PROCESSO Nº: 327/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001553 | 01/03/2017 | 5.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 426-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001432 | 01/03/2017 | 11574.09 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SAMU CONFORME OFÍCIO Nº 076G/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001455 | 01/03/2017 | 49380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF-5468, QFV-5440, QFP-5100, QFQ-2870, QFD-5915, QFG-1634, QFF-9354, NQC-6828, QFF5638, QFR-9410, QFL-1235, OGF-3314, OGF-9054, QFG-5314 CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO 7N. 002/2017 DO CONTRATO Nº NOS DIAS 12 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2017. CONFORME OFICIO Nº 077C/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001456 | 01/03/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. OFÍCIO SEPLAG 077BB/2017 E GA. SEC. Nº 168/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2017 | 13571.28 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF CONFORME OFÍCIO Nº 076U/2017 SEPLAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2017 | 227.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2017 | 217.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 272/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2017 | 260.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 290/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2017 | 188.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 283/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2017 | 234.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 243-AA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2017 | 91.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 293/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2017 | 263.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2017, CONFORME PROCESSO 300/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2017 | 78.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 297/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2017 | 1796.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 296/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2017 | 228.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 288/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2017 | 280.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631- PERTENCENTE AO CEO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 285/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2017 | 150.00 | 00001616694416 | TARCIO DOS SANTOS SOUTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM UMA GELADEIRA COM TROCA DE GÁS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE MONTE CASTELO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 077G/2017 SEPLAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO QFT0576, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 263-AA/2017 OFÍCIO DO SEPLAG. Nº 077P/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO QFU6026, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. PROCESSO 263-AA-2017 OFÍCIO DO SEPLAG. Nº 077O/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO OGE0554, AMBULÃCIA DO SAMU. PROCESSO 263-AA-2017 OFÍCIO DO SEPLAG. Nº 077Q/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2017 | 17656.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 251-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2017 | 4463.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 250-AA/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2017 | 21369.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 254-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2017 | 611.75 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2017 | 405.79 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2017 | 402.31 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2017 | 1079.77 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE INÁCIO NUNES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO Nº 158/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001561 | 01/03/2017 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DISPENSA Nº 004/2017 CONTRATO Nº 004/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 80F/2017 E OFÍCIO CC Nº 159/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001564 | 01/03/2017 | 455.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DISPENSA Nº 004/2017 CONTRATO Nº 004/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 80D/2017 E OFÍCIO CC Nº 159/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001566 | 01/03/2017 | 670.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DISPENSA Nº 004/2017 CONTRATO Nº 004/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 80C/2017 E OFÍCIO CC Nº 159/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2017 | 209.10 | 23522607000137 | FNA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 80J/2017 E OFÍCIO Nº 140/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2017 | 1060.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS DE VEÍCULOS, BATERIA MA5-D MMV VELA (MOTO) E BATERIA MOURA 150 AMP HE DESTINADAS A VEÍCULOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 80I/2017 SEPLAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001572 | 01/03/2017 | 246.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADO BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 01(UM) VASILHAME DOMESTICO , DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 003/2017, OFÍCIO Nº 80N/2017 SEPLAG , OFÍCIO CC Nº 160/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001573 | 01/03/2017 | 252.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADO A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 003/2017, OFÍCIO Nº 80L/2017 SEPLAG , OFÍCIO CC Nº 160/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2017 | 799.50 | 23522607000137 | FNA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 80K/2017 E OFÍCIO Nº 168/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 250-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. UPA CAMPO DA LIGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001427 | 01/03/2017 | 18613.95 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2017 | 60.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 279/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2017 | 132.00 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2017 | 300.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2017 | 250.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2017 | 200.00 | 00075350874420 | MARIA VERÔNICA FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2017 | 223.35 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2017 | 160.00 | 00005605952471 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2017 | 200.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007132201476 | JOSE LEITE ALVES PAIXÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2017 | 137.50 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2017 | 300.00 | 00002607101484 | FRANCILMA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2017 | 300.00 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2017 | 300.00 | 00004259633490 | MILENA DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2017 | 60.00 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2017 | 160.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2017 | 300.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001444 | 01/03/2017 | 15285.89 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA AUSIVAS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO: 330/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001454 | 01/03/2017 | 52380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QFV - 8860, QFQ - 2230, QFV - 5470, QFV - 5450, QFQ - 2700, QFG - 2334, QFF - 9414, OEW - 4804, NNV - 4770, NNQ - 3365, OGD - 8366, OFD - 5928, MZM - 6562 CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.002/2017, DISPENSA DE LICITAÇAO N.002/2017 DESTINADOS A VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 449/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2017 | 67.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 280/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2017 | 232.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 218/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2017 | 50.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 251-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2017 | 50.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 251-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA FÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 254-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA- PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 257-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 253-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 252-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2017 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 258-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2017 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 262-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 255-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2017 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA- PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 259-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2017 | 87.50 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE- PE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 261-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2017 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 260-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2017 | 100.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1 ( UMA) TENDA NO EVENTO ALUSIVO AO MÊS REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO NO CRAS SEVERINA CELESTINO, CONFORME PROCESSO: 622/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2017 | 60.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 282/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0001409 | 01/03/2017 | 1158028.16 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 249/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0001413 | 01/03/2017 | 423746.95 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 248/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001429 | 01/03/2017 | 8069.77 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2017 | 263.11 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FEITO AO SENHOR HENRIQUE GOULART PELOS GASTOS CONTRAIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001500 | 01/03/2017 | 107114.15 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 343/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2017 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001580 | 01/03/2017 | 464243.10 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, CONCORRÊNCIA: 006/2015, CONTRATO: 455/2015, CONTRATO DE REPASSE Nº: 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 623-AAA/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001581 | 01/03/2017 | 44180.36 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 623-AA/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001428 | 01/03/2017 | 637.98 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001421 | 01/03/2017 | 2161.52 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 462/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001458 | 01/03/2017 | 10200.90 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 341/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2017 | 62.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 277/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2017 | 60.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 275/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2017 | 104.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 246-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2017 | 232.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 301/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2017 | 247.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2017 | 106.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2017 | 72.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 243BB/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 408/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2017 | 150.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR NORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RUSSAS - CE TRANSPORTANDO O MENOR C.V.M.S. EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PROCESSO Nº: 260/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001420 | 01/03/2017 | 314.15 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO Nº: 335/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001422 | 01/03/2017 | 166.95 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE ACOLHIMENTO A MULHER, CONFORME PROCESSO Nº: 333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001423 | 01/03/2017 | 11531.86 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001424 | 01/03/2017 | 3563.55 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME PROCESSO Nº: 336/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2017 | 1059.99 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DIVERSAS PALHETAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2017 | 25.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE FERREIRA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1666/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2017 | 37.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1668/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2017 | 37.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1667/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2017 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO PAGA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE RUSSAS -CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1817/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2017 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1816/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2017 | 295.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 250-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2017 | 277.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 248-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2017 | 666.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 249-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2017 | 421.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 299/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2017 | 105.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2017 | 60.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2017 | 60.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2017 | 82.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 274/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2017 | 66.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3618 VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2017 | 92.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2017 | 1592.19 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°.: 246-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2017 | 131.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2017 | 131.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2017 | 87.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2017 | 120.00 | 00006076013451 | THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA THIAGO PAIVA A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2017 | 120.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ANNA CAROLINA DE MEDEIROS A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2017 | 150.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ANNA KAROLINE ALVES A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2017 | 180.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IASNAYA POLLIANNA DA SILVA A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DEMARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2017 | 1075.00 | 09136540000171 | CLINICA RADILOGICA AZUIR LESSA LTDA | SERVIÇO PRETADO NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PACIENTE JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO GOMES, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 076P/2017 GAB. DA SAÚDE Nº 153/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2017 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REFERENTE A EXAMES: TC PESCOÇO E FACE COM CONTRASTE DE PACIENTE PORTADOR DE CANCER, LUIZ CARLOS URQUISA RODRIGUES CON FORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 152/2017 E SEPLAG Nº 076R/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2017 | 450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REFERENTE A EXAMES: TC TORAX COM CONTRASTE DE PACIENTE PORTADOR DE CANCER, ERICLEIDE DA S. CAETANO, CON FORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 152/2017 E SEPLAG Nº 076R/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 144/2017 E PROCESSO DO SEPLAG. 264/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 144/2017 E PROCESSO DO SEPLAG. 264/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 144/2017 E PROCESSO DO SEPLAG. 264/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 144/2017 E PROCESSO DO SEPLAG. 264/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2017 | 262.55 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A TAMARA MELO DANTAS, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 144/2017 E PROCESSO DO SEPLAG. 264/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2017 | 290.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTE MARIA DA GUIA MENDES DE FREITAS PORTADORA DE HIPOTIREOIDISMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, Nº 155/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 077E/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2017 | 140.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE GABRIEL OJÁ RYAN GUEDES BASTITA PORTADOR DE MICROCEFALIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, Nº 154/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 077D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2017 | 60.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE THALLES ARAÚJO DA NÓBREGA PORTADOR DE MICROCEFALIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, Nº 154/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 077D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2017 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 302/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2017 | 228.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2017 | 267.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 286/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2017 | 90.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 295/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2017 | 82.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 245-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2017 | 82.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 247-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2017 | 61.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE COMPRAS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 273/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2017 | 2381.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRONTO ATENDIMENTO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 255-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2017 | 300.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE MOTORES E ROLAMENTO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE REFERENTES AOS POSTOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 079M/2017 SEPLAG E OFÍCIO CC Nº 153/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2017 | 280.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 01(UMA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E 01(UM) MICROONDAS,PERETENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 079N/2017 SEPLAG E OFÍCIO CC Nº 152/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001563 | 01/03/2017 | 205.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DISPENSA Nº 004/2017 CONTRATO Nº 004/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 80E/2017 E OFÍCIO CC Nº 159/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2017 | 2480.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EMERGENCIAIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 80A/2017 SEOLAG E OFÍCIO DA SAÚDE Nº 004/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2017 | 338.98 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL REALIZADOS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 134/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY,3423.0386, CONFORME PROCESSO 254/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY 3423.0386, CONFORME PROCESSO 254/2017,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001446 | 01/03/2017 | 16431.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 267/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 074V/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001447 | 01/03/2017 | 42470.11 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 267/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 074T/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00001131381483 | JOACIL DA SILVA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 433/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001452 | 01/03/2017 | 14803.26 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 342/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 076V/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2017 | 4200.00 | 00006641106497 | JOSAFA MORAIS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS VEICULOS DE PLACAS 8930,2958,6774,7274,6884,6963 E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR,HIDRAULICO,FREIOS,TROCA DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E OTROS,CONFORME PROCESSO 405/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2017 | 60.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628, VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 271/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2017 | 63.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE 3423.3625, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 270/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2017 | 810.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 503/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 077L/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2017 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 503/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 077M/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2017 | 699.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 502/2017 E OFÍCIO Nº 077N/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001551 | 01/03/2017 | 495.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES, CONFORME PROCESSO 427-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001552 | 01/03/2017 | 204.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES, CONFORME PROCESSO 428-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001554 | 01/03/2017 | 504.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 410/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2017 | 3100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 424-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0001560 | 01/03/2017 | 64106.39 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA , LOCALIZADA NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, PATOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO Nº 411/2017, E OFÍCIO SEPLAG Nº 079V/2017. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001569 | 01/03/2017 | 168.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADO AO SAMU CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 003/2017, OFÍCIO Nº 80M/2017 SEPLAG , OFÍCIO CC Nº 160/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001575 | 01/03/2017 | 40324.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 456/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 080P/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001577 | 01/03/2017 | 53960.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 470/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 080Q/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2017 | 2980.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FINS DE USO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DE 2017,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 618/2017 E ÓFICIO 81Y/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2017 | 162.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº616-AA/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 079Y/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/03/2017 | 940.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO ONIBUS MNA 8152 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 616-A/2017 E OFICIO 082/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/03/2017 | 1050.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 433/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 078H/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/03/2017 | 1107.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 464/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 078F/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/03/2017 | 3147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFOME PROCESSO Nº 256-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/03/2017 | 940.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO ONIBUS MOE 6774 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 616-A/2017 E OFICIO 082-D/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/03/2017 | 636.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº616-AA/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 082A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 6.298-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/03/2017 | 300.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO DEUSIMAR DOS SANTOS, A VIAJAR NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/03/2017 | 5706.68 | 08849551000136 | SSD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO EVENTO "CARAVANA DAS BOAS AÇÕES" REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/03/2017 | 200.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ALEX BRITO, A VIAJAR NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS A PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NACIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/03/2017 | 300.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/03/2017 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1906/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/03/2017 | 37.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1905/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/03/2017 | 25.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA KATIA LAURINDO, A VIAJAR COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1904/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/03/2017 | 37.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 2004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/03/2017 | 25.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 2005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/03/2017 | 37.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1903/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/03/2017 | 3720.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E LONAS DESTINADOS A USO PUBLICITARIO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 1455/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/03/2017 | 55.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618 VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 106-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/03/2017 | 494.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004115-79.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 265-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/03/2017 | 4352.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003145-79.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 264-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/03/2017 | 652.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003145-79.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 264-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/03/2017 | 690.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 00034067820118150251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 244/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/03/2017 | 180.00 | 00006503052480 | MANOEL NOIA JACOME FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MANOEL FILHO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº.: 265/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/03/2017 | 6750.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E SEUS COMPLEMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/03/2017 | 568.89 | 00006075596402 | MYRELLA GOMES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI EM FAVOR DE MYRELLA GOMES, EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO FEITA COM AVALIAÇÃO DESCONFORME COM AS NORMAS APLICÁVEIS A ESPÉCIE, CONFORME PROCESSO N°.: 261/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/03/2017 | 275.66 | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI EM FAVOR DE WANDA VENTURA, EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO, CONFORME PROCESSO N°.: 262/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/03/2017 | 66000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 632/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/03/2017 | 110.00 | 00071449310400 | JOANA DARC CARDOSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/03/2017 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006805678447 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/03/2017 | 300.00 | 00064647161404 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( AUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/03/2017 | 300.00 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/03/2017 | 300.00 | 00083953248472 | AUCILENE FERREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/03/2017 | 300.00 | 00088449122449 | AILTON RAMOS DA SIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/03/2017 | 200.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/03/2017 | 300.00 | 00002913589189 | ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/03/2017 | 80.00 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/03/2017 | 300.00 | 00002607101484 | FRANCILMA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/03/2017 | 546.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS, 378, JARDIM BRASILIA, REFERENTE AO MESES AGOSTOS, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DE 2016, CONFORME PROCESSO 245-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/03/2017 | 360.00 | 00004624124405 | NALFRANIO DE QUEIROZ SATIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME PROCESSO Nº.: 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/03/2017 | 457.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS, 378, JARDIM BRASILIA, REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO 245-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/03/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/03/2017 | 120.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE ITBI, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº.: 306/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/03/2017 | 186.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO PROCESSO: 0800588-13.2017.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A 79 DELEGACIA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 307/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/03/2017 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001296-04.2014.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 338/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/03/2017 | 3683.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001296-04.2014.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 337/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/03/2017 | 4728.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 893/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2017 | 7500.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PRESTADOS NO ENCONTRO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 303/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2017 | 630.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 078J/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/03/2017 | 635.15 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 078M/2017 SEPLAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE ALBA LUCIA DE LIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 078Q/2017 SEPLAG ,O FICIO GAB. Nº 171/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/03/2017 | 420.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOAÇÃO DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 078P/2017 E OFÍCIO DO GAB. CCNº 157/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/03/2017 | 17170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO 257-A/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/03/2017 | 17170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO 257-A/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/03/2017 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 253-A/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/03/2017 | 1657.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES E ORGÃOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 280-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/03/2017 | 115.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/03/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO INTUITO DE ACOMPANHAR DOIS MENORES POR MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME PROCESSO Nº.: 293-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/03/2017 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISAS, CONFORME PROCESSO N°: 889/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/03/2017 | 67712.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 260-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/03/2017 | 3139.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 266-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/03/2017 | 269.70 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTABILIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2017 | 150.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A DIRETORA DO DAT, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO N°.: 305/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/03/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 0398176-20/2012 PARA 27/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/03/2017 | 600.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE EMISSÃO DO PARECER 927459/2014, RESULTANTE DA ANÁLISE DE TITULARIDADE DE AREA E DA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA/SUMIDOURO DE 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/03/2017 | 119.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 - REFERENTE A FEVEREIRO/2017 VINCULADO AO ÓRGÃO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 266-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/03/2017 | 19125.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME PROCESSO Nº.: 344/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/03/2017 | 690.00 | 26944849000107 | EDNA MARIA MENDES | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO SAMU, DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB PLACA NPX 0118. CONFORME OFÍCIO Nº81F/2017 SEPLAG E OFPICIO CC Nº 070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOÃO DE BARROS, 378, JARDIM BRASILIA PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 279-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL , RUA MANOEL MOTA S/N MONTE CASTELO PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 279-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS- SAO SEBASTIÃO , RUA PEDRO BENEDITO S/N , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 178-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/03/2017 | 3696.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRCA REFERENTE A FEVEREIRO/2017 DE VÁRIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 259-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/03/2017 | 1741.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 281-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/03/2017 | 1000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FEITA A PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: PAIXÃO DE CRISTO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS NO MÊS DE ABRIL DESTE MESMO ANO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA, CONFORME PROCESSO Nº.: 348/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/03/2017 | 6630.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°.: 409-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/03/2017 | 706.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 52742820108150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/03/2017 | 2465.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 28819620118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/03/2017 | 4151.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 55620520128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/03/2017 | 2819.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 55620520128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/03/2017 | 6226.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 43357720128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/03/2017 | 499.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 105820620148150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/03/2017 | 6041.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 41053520128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/03/2017 | 4013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 31662120138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/03/2017 | 7161.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 48147020128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/03/2017 | 400.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS DETINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NO DIA 08/03/2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 409/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/03/2017 | 131.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES IONÍSIO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1698/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/03/2017 | 131.25 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1699/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2017 | 87.50 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº.: 1697/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2017 | 80.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 09/03/2017, CONFORM CONSTA EM PROCESSO GAB Nº.: 1700/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/03/2017 | 6.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFEM Nº 8817-X, CONFORME COTA DAF DO DIA 08.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/03/2017 | 57.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ GUIA: 025.2017.600332) CONFORME PROCESSO GAB Nº: 1720/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ GUIA: 025.2017.600334) CONFORME PROCESSO GAB Nº: 1720/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/03/2017 | 7210.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 242-V/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2017 | 3831.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO COM ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 291-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/03/2017 | 3102.79 | 01420327000266 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO DE GÁS E COM DE GÁS NATURAL | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2017 | 1001.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 272-A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 276 -A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2017 | 4475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 268-A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2017 | 913.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 270-A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2017 | 1447.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 285- A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 286- A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001759 | 09/03/2017 | 315.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 431-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2017 | 630.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 424/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001771 | 09/03/2017 | 42.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRAS DE BOTIJAO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 429/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001772 | 09/03/2017 | 285.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA MARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 428/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001762 | 09/03/2017 | 45.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 432/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 269-A /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001760 | 09/03/2017 | 60.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 430-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001764 | 09/03/2017 | 215.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 430/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001767 | 09/03/2017 | 42.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 431/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2017 | 420.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOAÇÃO DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 079H/2017 E OFÍCIO DO GAB. CCNº 163/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001761 | 09/03/2017 | 666.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 425-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2017 | 7290.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-PROTETOR ARO 20 RUZI, 06-PNEUS 1000-20 PLG8 H, E 06-CAMARA P/ CAMINHÃO MGM 1000R20-008, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VW/INDUSCAR DE PLACA MOJ 7274, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2017 | 319.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (PAPEL OFÍCIO A4 E PERFURADOR DE PAPEL), CONFORME PROCESSO N°.: 425/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2017 | 185138.33 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA ALUSIVA A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO:0309725-96/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001765 | 09/03/2017 | 215.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 429-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001758 | 09/03/2017 | 60.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001757 | 09/03/2017 | 260.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 432-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2017 | 373.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIRO DE GUERRA E CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 271-A /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2017 | 2819.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 55620520128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2017 | 5293.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 34067820118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2017 | 69075.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE CETENÇA JUDICIAIS (PRECATORIO/RPV), CONFORME DEBITO NA CONTA 747-4 DURANTE O MES DE MARÇO DO DECORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2017 | 131.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2017 | 87.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2017 | 131.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2017 | 37.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2017 | 300.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, A VIAJAR PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.:2007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2017 | 300.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, A VIAJAR PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2017 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2017 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2133/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2017 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA MOACIR ALVES, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2017 | 65.62 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2017 | 65.62 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2017 | 43.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2017 | 25.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A MOTORISTA KATIA LAURIINDO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2017 | 37.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2017 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2176/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2017 | 13563.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/03/2017 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2017 | 15497.73 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.141-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/03/2017 | 7222.00 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO ME | DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 452/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001811 | 13/03/2017 | 174.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 570/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A 79 DELEGACIA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 307/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/03/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 4298420098150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/03/2017 | 2490.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 2303-31.2014.815.0251 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 454/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/03/2017 | 373.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 2303-31.2014.815.0251 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 454/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2017 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº:2030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/03/2017 | 80.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR LIRA NO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº.: 2238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/03/2017 | 80.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR GEANE TAGI DE ARAUJO NO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/03/2017 | 60.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | DESPESAS A ALUSIVAS COM REENBOLSO DA CHEFE DO SETOR AMBULATORIAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, ESSE PAGAMENTO É REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA DE BIÓSPIA PARA LABORATÓRIO CDC (CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIDADE CANCER) NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2017 | 156.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSAIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2017 | 296.45 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSAIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/03/2017 | 155.90 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSAIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/03/2017 | 310.00 | 26736175000155 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS (UMA PATROL E UMA RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 499/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/03/2017 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE REFIL DE TINTA PARA MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 584/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/03/2017 | 200.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE 2 ( DUAS) TENDAS NO EVENTO MES DA MULHER REALIZADO NO DIA DIA 15 DE MARÇO DE 2017 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001836 | 15/03/2017 | 126.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 506/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001837 | 15/03/2017 | 510.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 505/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/03/2017 | 2290.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 545/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/03/2017 | 146.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE ROLOS MAGNETICOS DE MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°.: 583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/03/2017 | 62667.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/03/2017 | 160.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS, BATERIA MA5-D MMV VELA DESTINADAS A MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 81E/2017 SEPLAG E OFÍCIO Nº 0011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2017 | 640.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS DE VEÍCULOS, BATERIA Z60 HE, AUTOMATICO M.P BOSCH AUDI A3/GOLF/JETA, PORTA ESCOVA UNIFAP 12254. FIAT ALFA, INTERRUPTOR PISCA ALERTA, DESTINADAS A VEÍCULOS DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 81D/2017 SEPLAG OFÍCIO Nº 0022/207 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2017 | 260.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS, REGULADOR ALT 14V, ROLAMENTO ALT L ACION, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 81N/2017 SEPLAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação de Infraestrutura Esportiva com Construção da Praça e Vila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001850 | 16/03/2017 | 152185.80 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, SEGUNDO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015, CONTRATO PMP Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 37002/2013, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2016 À 28/02/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 546/2017. | 01822015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/03/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 274-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/03/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS GINASIOS MUNICIPAIS (GINASIO O RIVALDÃO E GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 274-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 274-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/03/2017 | 232.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 257-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2017 | 7381.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA ZONA RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO, OS RESÍDUOS SÓLIDOS COLHIDOS NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB Nº 002/2017. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/03/2017 | 243.69 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO: "CAFÉ DA MANHA DO DIA DO CONSUMIDOR" PROMOVIDO PELO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/03/2017 | 432.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 313-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/03/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº: 320-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/03/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO N°: 321-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/03/2017 | 420.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 290-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/03/2017 | 4696.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OD DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 284-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/03/2017 | 5823.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO DO JATOBA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 282-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/03/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA HNO TIRADENTES, 232 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 269-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/03/2017 | 284.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 314-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/03/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 - REFERENTE A DEZEMBRO/2016 VINCULADO AO ÓRGÃO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 322-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RUA JUVENAL LEDO, SN, BELO HORIZONTE DE PATOS , REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/03/2017 | 824.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RUA BOSSUET WANDERLEY, 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/03/2017 | 788.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO ORGÃO CLUBE DE MÃES CELESTINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RUA NATALIA DE FIGUEIREDO S/N, FREI DAMIÃO PATOS-PB , REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO ORGAO CCDA MULHER PATOENSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RUA JOAQUIM CRIOLO , S/N FREI DAMIAO PATOS-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 289-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/03/2017 | 1211.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG. Nº 079T/2017, OFÍCIO GAB. Nº 184/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2017 | 6000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PATOS -PB. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/03/2017 | 167.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 267-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/03/2017 | 233.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845 -VINCULADO AO CAPS II, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 265-AA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/03/2017 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF INALDO ALVES NOBERTO LOT- ITATIUNGA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 263-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/03/2017 | 190.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 310-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/03/2017 | 239.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/03/2017 | 233.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517 VINCULADO AO CAPS AD- ALCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 312-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/03/2017 | 214.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 308-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/03/2017 | 220.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 306-A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/03/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 305-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/03/2017 | 71.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº 304-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/03/2017 | 9030.55 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/03/2017 | 2755.50 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | VDESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS RODRIGUES DE PONTES NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2017 | 3483.56 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2017 | 1302.25 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE LUCAS RODRIGUES DE PONTES, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/03/2017 | 100.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO ATLETAS/TECNICOS DA FUNDAÇAO MAE TOINHA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/03/2017 | 250.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/03/2017 | 180.00 | 00078874777434 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/03/2017 | 220.00 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/03/2017 | 300.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/03/2017 | 300.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2017 | 300.00 | 00009092141402 | DÍGILA GARCIAS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2017 | 250.00 | 00042784638472 | JOSE ROBERTO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2017 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2017 | 80.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2017 | 250.00 | 00004835728459 | ELIZABETE FREITAS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2017 | 200.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2017 | 300.00 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/03/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADILOGICA AZUIR LESSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ANESTÉSICO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PACIENTE THALLES ARAÚJO DA NOBREGA, PORTADOR DE MICROCEFALIA, EXAME NÃO OFERECIDO PELO SUS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE,OFÍCIO Nº 186/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 079R/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/03/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADILOGICA AZUIR LESSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ANESTÉSICO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PACIENTE GABRIEL OJÁ ADÊ RYAN , PORTADOR DE MICROCEFALIA, EXAME NÃO OFERECIDO PELO SUS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE,OFÍCIO Nº 185/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 079S/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 -VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/03/2017 | 209.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/03/2017 | 990.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REBOQUE DO VEÍCULO: FIAT DOBLO HLX 1.8, PLACA NPR -1093, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PATOS -PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 80B/2017 OFÍCIO SECAD Nº 0023/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2017 | 170.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EMDS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N°: 2184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/03/2017 | 422.00 | 00001015852416 | ALEX PEREIRA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO REFERENTE A GASOLINA E ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/02/2017 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1327/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3423.3628 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 311-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3423.3628, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 E PROCESSO 311-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/03/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY 3423.0386 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO 318-A/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/03/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY 3423.0386 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 318-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/03/2017 | 6123.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 273-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/03/2017 | 2667.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME PROCESSO 258-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/03/2017 | 466.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 288-A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/03/2017 | 8418.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 02/2017. CONFORME PROCESSO Nº 275-A/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/03/2017 | 1313.16 | 26461699045796 | CONAB-CAMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº: 2016/1880, EMITIDO PELO PRESTADOR LAB VITA, CONFORME ATESTA O PROCESSO N°: 585/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/03/2017 | 81254.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 24/03/2017 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/03/2017 | 2200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 627/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/03/2017 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 310/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 277-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/03/2017 | 55.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 318/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/03/2017 | 132.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO VINCULADO A SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 292-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/03/2017 | 230640.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/03/2017 | 4386.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 313/2017.(CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/03/2017 | 1510.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL DA OBRA DO CANAL DO FRANGO DE RESPONSÁBILIDADE DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO Nº: 568/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/03/2017 | 2890.00 | 00009557458453 | ALARCON MESIAS LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE 160 FOTOS 20X28 DIGITAL E DOIS ALBUNS DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITO DINALDINHO WANDERLEY E BONIFACIO ROCHA, CONFORME PROCESSO Nº: 565/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2017 | 80.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS NO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/03/2017 | 80.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE NO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/03/2017 | 80.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA NUNES NO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 2280/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/03/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/03/2017 | 129.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/03/2017 | 40486.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 311/2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/03/2017 | 88.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5968 VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO Nº: 323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3601 VINCULADO AO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO Nº: 303-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/03/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº: 322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 317-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001960 | 17/03/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 569/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2017 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003496-52.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 586/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/03/2017 | 3299.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004115-79.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 587/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2017 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 14ª VARA FEDERAL, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0800052-82.2015.4.05.8205, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 455/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/03/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 42364420118150251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 287-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/03/2017 | 63.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 307-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 320/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/03/2017 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET ,TROCA DE LÂMINA PERTENCENTES AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIACS CONFORME PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 1079/2016 E ADITIVO Nº 01 OFÍCIO SEPLAG Nº094C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/03/2017 | 1644.50 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/03/2017 | 2964.50 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2017 | 1644.50 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NYEDJA LUCENA DE SOUSA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/03/2017 | 1644.50 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DIONE CLEA RODRIGUES LEITE NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2017 | 2964.50 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/03/2017 | 1927.17 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE DIONE CLEA RODRIGUES LEITE, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/03/2017 | 1913.95 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE NYEDJA LUCENA DE SOUSA, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/03/2017 | 1930.41 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE JACKSON RANIERE FERNANDES SOUSA, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/03/2017 | 1907.07 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERONICO, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/03/2017 | 1898.67 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2017 | 144.00 | 00087248719404 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA , NA ÁREA PATATIVA DO ASSARÉ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO 81l/2017 SEPLAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/03/2017 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 1079/2016 ADITIVO Nº 01 , OFÍCIO SEPLAG Nº 094F/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2017 | 132.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , TROCA DE ROLO MAGNÉTICO HP35A PERTENCENTES AO SAMU, PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 1079/2016 ADITIVO Nº 01 COMPRAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 094B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/03/2017 | 576.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA OS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 591/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/03/2017 | 595.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES (PRAÇAS) VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME, PROCESSO Nº.: 311-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2017 | 499.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A FEFIL DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/03/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 622/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 292-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/03/2017 | 59.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3423.3630 VINCULADO A SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº: 309-A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/03/2017 | 132.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE ROLOS PARA PARA APARELHOS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 618-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/03/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/03/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIDOS CONTRATADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 617-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/03/2017 | 556.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIDOS CONTRATADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO, TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO E TROCA DE LÂMINA PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 589/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2017 | 354.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 06 CARTUCHOS DE TONER LASERJET , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE COMPRAS CONFORME PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 1079/2016 ADITIVO Nº 01 OFÍCIO SEPLAG Nº 094E/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2017 | 20.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR JURÍDICO CONFORME PREGÃO Nº 009/2016 CONTRATO N?7 1079/2016 ADITIVO Nº 01 OFÍCIO SEPLAG Nº 074G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/03/2017 | 970.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº616-AA/2017 E OFÍCIO SEPLAG 082B/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/03/2017 | 2743.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/03/2017 | 1160.00 | 00004016019435 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO SIMPLES EM DUAS SALAS ONDE VAI FUNCIONAR A UNIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 619/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2017 | 255.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDROS PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 616-AAA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002005 | 22/03/2017 | 255.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 617-AAA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2017 | 887.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 00051010420108150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2017 | 214.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 31328020128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/03/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 975009420135130011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2017 | 356.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE ROLO PCR E TROCA DE ROLO MAGNÉTICIO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 615-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/03/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 617-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2017 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MABUTENÇÃO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET PRETO HP 35A, REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET HP 23/22/41/78, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESKJET, PERTENCENTES CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 811/2017 SEPLAG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2017 | 13938.04 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO CENTRO DE ZOONOSE NA CIDADES DE PATOS - PB CONFORME DISPENSA Nº 12/2017, CONTRATO Nº 051/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 100G/2017 E OFÍCIO SEINFRA Nº 115/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2017 | 594.00 | 00004016019435 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIAS EM GESSO, DESTINADO A UPA- DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO 136B/2017 OFÍCIO Nº 235/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2017 | 33.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 58057-0, CORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2017 | 1427.00 | 14069745000111 | CANDEIA E SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MADEIRA CERRADA MISTA E TELHA COLONIAL DESTINADA AO CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 621/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2017 | 1250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), PACIENTE ADALGISA MARIA DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 81C/2017 SEPLAG E OFÍCIO SAÚDE Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2017 | 316.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS, COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO HP85A, TROCA DE ROLO PCR HP85A, TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO HP58, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO HP85A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 81J/2017. SEPLAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2017 | 90.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM UTENSÍLIOS DE COZINHA (POTE CONSERVADORA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 136A/2017 OFÍCIO Nº 179/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/03/2017 | 70.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( DENSITOMETRIA ÓSSEA), PACIENTE JOCIMAN SILVA DE OLIVEIRA. CONFORME OFÍCIO Nº 81A/2017 SEPLAG E OFÍCIO SAÚDE Nº 195/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2017 | 180.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA PALOMA LUSTOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, DESTINANDO-SE A TRATAR DE PROJETOS E PROPOSTAS EM ANDAMENTO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA: CONSULTORIA UM, CONFORME PROCESSO Nº: 616/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/03/2017 | 5580.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 637/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/03/2017 | 7000.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MAJ-7274, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº631/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 100H/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2017 | 150.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA HERMES NETO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECAD/TRANSPORTES NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINANDO-SE AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 2398/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2017 | 240.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PESQUISA DE MERCADO MAIKON MINERVINO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE FEVEREIRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2017 | 4180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE NATAL - RN. O TREINAMENTO SERÁ CURSADO PELA GERENTE DO SETOR DE LICITAÇÕES DANIELLE LUCENA E PELO ASSESSOR JURIDICO ALEXANDRE CAMBOIM, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2348/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/03/2017 | 787.50 | 00004753642445 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA DANIELLE LUCENA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE NATAL - RN, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2351/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/03/2017 | 787.50 | 00088448193415 | ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA ALEXANDRE LUCENA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE NATAL - RN, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/03/2017 | 110.00 | 00004753642445 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO (GASTOS COM GASOLINA) FEITO PARA DANIELLE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME PROCESSO Nº: 638/2017. (MOTIVO DA VIAGEM: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 267-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/03/2017 | 39.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS - NORTE PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES Y.A.F. E E.M.P, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2172/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/03/2017 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS - SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES J.P.F. E J.P.M CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2237/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/03/2017 | 77.09 | 04884574000120 | ANCINE-AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2017 | 870.00 | 08874984000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FEITO A INSTITUIÇÃO SUPRACITADA NO QUE SE REFERE A DEPOSITO EFEITUADO DE MANEIRA EQUIVOCADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB (RESTITUIÇÃO DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) CONFORME PROCESSO N°: 628/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/03/2017 | 1457.48 | 00042473870497 | IRATAN DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMOVÉL RESIDENCIAL SOLARIS II, RESIDÊNCIA B, SITUADA NA RUA 09,300, BAIRRO SETE CASAS, EM FACE A DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME PROCESSO Nº: 641/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/03/2017 | 426.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/03/2017 | 188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/03/2017 | 1400.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 645/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/03/2017 | 1800.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. NOS DIAS 3 A 7 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS ALERTAS DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE ALERTAS DE DESASTRES NACIONAIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2571/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/03/2017 | 600.00 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA DESFE CIVIL DE PATOS - PB, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 3 A 7 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS ALERTAS DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE ALERTAS DE DESASTRES NACIONAIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2570/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/03/2017 | 2398.78 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 3 A 7 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS ALERTAS DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE ALERTAS DE DESASTRES NACIONAIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2572/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/03/2017 | 6028.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROCESSO Nº: 324-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2017 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2017 | 300.00 | 00008238253454 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2017 | 250.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2017 | 200.00 | 00011811822479 | CLAUDIA DE FÁTIMA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2017 | 100.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2017 | 300.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2017 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2017 | 110.00 | 00003501040423 | ALBANIZA LIBERATO PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2017 | 300.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO VILMAR NUNES DE FIGUEIREDOQUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA -PB NO DIA 08 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 09 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 08 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 27 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 02 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/03/2017 | 50.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/03/2017 | 300.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/03/2017 | 300.00 | 00011957848723 | JOSE JONATHAS GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/03/2017 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/03/2017 | 250.00 | 00006415476416 | RITA DE CÁSSIA SOARES CAVALANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/03/2017 | 300.00 | 00004572470456 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/03/2017 | 240.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM RESTITUIÇÕES DE 2( DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICPAÇAO DE UM CURSO SOBRE SÓCIO-EDUCAÇÃOI CREAS NA CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2017 | 240.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM RESTITUIÇÕES DE 2( DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICPAÇAO DE UM CURSO SOBRE SÓCIO-EDUCAÇÃOI CREAS NA CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/03/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14 MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/03/2017 | 300.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/03/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/03/2017 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/03/2017 | 300.00 | 00003506795414 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/03/2017 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/03/2017 | 300.00 | 00070156402440 | EMANUEL MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/03/2017 | 50.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS COM 1 ( UMA) DIARIAS PARA O MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO NOS DIA 29 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO ATLETAS/TECNICOS DA FUNDAÇAO MAE TOINHA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/03/2017 | 200.00 | 00011290411409 | BRUNA DE BRITO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/03/2017 | 300.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/03/2017 | 300.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/03/2017 | 150.00 | 00004431098429 | SILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/03/2017 | 300.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/03/2017 | 300.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/03/2017 | 300.00 | 00013325517420 | VANESSA PEREIRA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/03/2017 | 250.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/03/2017 | 300.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/03/2017 | 200.00 | 00005587411427 | DOMITILA EUFLAUZINA ALMEIDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/03/2017 | 145.00 | 00088440869487 | INÁCIO WELINGTON SOUSA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/03/2017 | 87.50 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/03/2017 | 120.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/03/2017 | 160.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2017 | 250.00 | 00001083016482 | CARLOS EDUARDO GRANGEIRO BARROS | DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, CARLOS EDUARDO GRANGEIRO BARROS PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIGNÓSTICO LABORATORIAL DA LEISHMANIOSE TEGUMANTAR AMERICANA QUE AONTECERÁ NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO GA. Nº 179/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2017 | 300.00 | 00002571966413 | JULIANA ARAUJO TRINDADE | DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO LABORATORIO MUNICIPAL, JULIANA ARAÚJO TRINADADE, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIGNÓSTICO LABORATORIAL DA LEISHMANIOSE TEGUMANTAR AMERICANA QUE AONTECERÁ NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO GA. Nº 179/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/03/2017 | 122.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 323-AA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/03/2017 | 68.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 325A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/03/2017 | 440.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1753/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, INALDA ALVES NOBERTO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1753/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, UBS MAURICIO CAJUAZ VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 268-AAA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, DA RUA PEDRO CRUZ GUEDES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 268-AAA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, DA RUA PEDRO CRUZ GUEDES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 268-AAA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/03/2017 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, ANA RAQUEL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO/2016. CONFORME PROCESSO Nº 316-AAA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF,MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 319-AAA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/03/2017 | 217.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 316-AA/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/03/2017 | 560.00 | 08509212000100 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM CAMISAS BRANCA PPCOM SUBLIMAÇÃO, DESTINADA A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE, DOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 81M/2017 SEPLAG OFÍCIO DE Nº 155/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/03/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO Nº: 621-A E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/03/2017 | 500.00 | 00001219135461 | MARIO SERGIO COSTA DOMINGOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA QUE ESTA PREVISTA PELA LEI: MUNICIPAL N° 4224/13, A MARIO SERGIO COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU, CONFORME PROCESSO Nº: 615-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 625/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/03/2017 | 200.00 | 00054808979420 | WALTER CESAR LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A WALTER CESAR EM DETRIMENTO DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/03/2017 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº.: 319-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/03/2017 | 155.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 320-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/03/2017 | 2203.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 283-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2017 | 76.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO MARIANA ALVES DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N .REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 313/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/03/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 105-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/03/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 250-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. UPA CAMPO DA LIGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/03/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 0390315-30/2012, SICONV 773121 PARA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/03/2017 | 1520.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMOÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº: 640/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/03/2017 | 1386.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002131 | 28/03/2017 | 1730.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA LASERJET POLICROMÁTICAS, INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, REMANUFATURA DE CARTUCHOS NO TOTAL DE 27, TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO TROCA DE DEROLO MAGNÉTICO, CONFORME OFÍCIO100A/2017 SEPLAG E OFÍCIO CCNº 176/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/03/2017 | 1091.46 | 01420327000266 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO DE GÁS E COM DE GÁS NATURAL | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/03/2017 | 2859.28 | 01420327000266 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO DE GÁS E COM DE GÁS NATURAL | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/03/2017 | 943.81 | 01420327000266 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO DE GÁS E COM DE GÁS NATURAL | AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2017 | 3245.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM TOTEM ACM ADESIVOS VERNIZ AUTOMOTIVO APLICADO, 01 PLACA LONA FERRAGEM EM ALUMINIO, 17 PLACAS EM PVC ADESIVADA, 01 ADESIVO VERNIZ APLICADO, DESTINADO AO CERPPOD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 143A/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 237/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2017 | 1360.00 | 03599278000115 | LENIRA GUEDES BRANDÃO | AQUISIÇÃO DE DESPESAS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO E SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 143B/2017 SEPLAG E OFÍCIO Nº 177/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2017 | 3666.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2017 | 11222.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2017 | 8448.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2017 | 300.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TRNSFERÊNCIA, MANUTENÇÃO E COMPLEMENTOS PARA APARELHO AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 653/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2017 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2017 | 120298.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2017 | 174372.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2017 | 40801.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2017 | 4035.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2017 | 9172.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2017 | 6411.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/03/2017 | 411.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/03/2017 | 11724.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2017 | 65084.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2017 | 10055.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2017 | 1440.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2017 | 8590.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2017 | 2525.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2017 | 2104.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2017 | 4280.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2017 | 128121.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2017 | 108156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2017 | 7823.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2017 | 21553.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2017 | 155692.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2017 | 6424.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/03/2017 | 349.67 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2017 | 349.67 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2017 | 881.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 1639-63.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 633/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/03/2017 | 1176.70 | 00085319830459 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PEDREIRO NO QUE SE REFERE A PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/03/2017 | 17051.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2017 | 401.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2017 | 411.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2017 | 9682.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2017 | 4633.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2017 | 4760.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2017 | 3747.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2017 | 7252.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2017 | 2758.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2017 | 231.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 664/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2017 | 87.50 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA FORNECIDA A MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2618/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2017 | 50.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIARIA FORNECIDA A MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2619/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2017 | 131.25 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2616/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2621/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2017 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 2620/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/03/2017 | 16325.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/03/2017 | 2973.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/03/2017 | 619.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/03/2017 | 5571.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2017 | 2629.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2017 | 9801.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2017 | 104885.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2017 | 1936.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2017 | 3404.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2017 | 1725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECMUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, BEM COMO MARCAÇÃO DE CIRURGIAS, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME OFÍCIOGAB. Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO MARCAÇÃO DE CIRURGIAS. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIOGAB. Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO MARCAÇÃO DE CIRURGIAS. NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIOGAB. Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2017 | 150.00 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A TAMARA MELO DANTAS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO MARCAÇÃO DE CIRURGIAS. NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIOGAB. Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002287 | 30/03/2017 | 49380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF-5468, QFV-5440, QFP-5100, QFQ-2870, QFD-5915, QFG-1634, QFF-9354, NQC-6828, QFF5638, QFR-9410, QFL-1235, OGF-3314, OGF-9054, QFG-5314 CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO 7N. 002/2017 DO CONTRATO Nº NOS DIAS 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2017. CONFORME OFICIO Nº 144A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/03/2017 | 251.36 | 00004016511429 | TAMARA MELO DANTAS | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A TAMARA MELO DANTAS, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ÁREA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A AACD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO DIA 03,10,17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO Nº 194/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/03/2017 | 28561.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2017 | 5685.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/03/2017 | 535.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/03/2017 | 8342.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2017 | 3093.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2017 | 2714.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2017 | 3482.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/03/2017 | 1281.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2017 | 494.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017,CONFORME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2017 | 395.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2017 | 237.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2017 | 6671.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2017 | 440.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS DOS ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2017 | 9391.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2017 | 28568.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2017 | 65601.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2017 | 62563.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2017 | 15618.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP MDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2017 | 539861.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2017 | 1220850.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2017 | 428367.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2017 | 3257.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2017 | 132803.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/03/2017 | 4600.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES-RANIERI NÓBREGA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PLATAFORMA E GRID DE ALUMINIO PARA O ENCONTRO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2017 | 88086.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/03/2017 | 157313.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/03/2017 | 53653.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/03/2017 | 550.00 | 00004016019435 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO EM UMA SALA DE AULA, NA ESCOLA ROTARY, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 668/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 100P/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2017 | 30266.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2017 | 61.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 665/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2017 | 3379.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2017 | 25001.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2017 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA AOS ESTUDANTES QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/03/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3421.2612 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº: 572/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2017 | 5980.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/03/2017 | 1002.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2017 | 312.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/03/2017 | 755.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2017 | 997.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2017 | 11438.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2017 | 4000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, NÚMERO 21 DESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA O PROCON, CONFORME PROCESSO Nº: 654/2017 E REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3421.5968 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO Nº: 573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2017 | 1421.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2017 | 135953.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2017 | 8746.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2017 | 78027.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2017 | 19136.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2017 | 8129.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2017 | 4072.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2017 | 141455.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2017 | 52425.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2017 | 16956.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2017 | 62285.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2017 | 373085.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2017 | 4454.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2017 | 454936.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2017 | 143791.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/03/2017 | 402637.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/03/2017 | 322500.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/03/2017 | 491874.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/03/2017 | 1972.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/03/2017 | 2078.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 SEC. MUNICICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/03/2017 | 147723.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS 03/2017 SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2017 | 47210.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2017 | 359.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2017 | 549.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2017 | 2189.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS COMPETÊNCIA 03/2017 FMS AGRUP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2017 | 453.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS 03/2017 SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2017 | 15676.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2017 | 173427.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2017 | 112182.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2017 | 16405.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2017 | 240.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845 -VINCULADO AO CAPS II, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 660/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2017 | 1177.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, HORÁCIO NOBREGA REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2017 | 229.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 662/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/03/2017 | 3200.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES-RANIERI NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, PLATAFORMA E GRID DE ALUMÍNIO NA ENTREGA DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA O SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/03/2017 | 3498.00 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A RUA ANTONIO TORRES, 99 BAIRRO MONTE CASTELO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PEDRO LEANDRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 90C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 1352 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG º 90D SEPLAG. REFERENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2017 | 2492.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 90B/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00042471184472 | Guilherme Alves do Nascimento Junior | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 90H/2017 REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 90F/2017 REFERENTE A JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/03/2017 | 2442.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345-JARDIM BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME OFÍCIO Nº 90G/2017 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/03/2017 | 1089.00 | 00088448088468 | HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/03/2017 | 1052.14 | 00000006612440 | LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/03/2017 | 1021.07 | 00003898692442 | LUCIA KARLA LEITE DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/03/2017 | 1021.07 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/03/2017 | 990.00 | 00007312974406 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/03/2017 | 990.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/03/2017 | 483.12 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/03/2017 | 900.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB, NA PLENARIA ANUAL ORDINÁRIA DA CONACS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 224/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/03/2017 | 900.00 | 00002051199485 | FABIA MARIA ARAÚJO ALVES | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB, NA PLENARIA ANUAL ORDINÁRIA DA CONACS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 224/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2017 | 900.00 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB, NA PLENARIA ANUAL ORDINÁRIA DA CONACS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 224/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2017 | 900.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB, NA PLENARIA ANUAL ORDINÁRIA DA CONACS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 224/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2017 | 900.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB, NA PLENARIA ANUAL ORDINÁRIA DA CONACS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 224/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2017 | 4165.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/03/2017 | 5830.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO 90J/2017REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00042471184472 | Guilherme Alves do Nascimento Junior | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA HORACIO NÓBREGA, 22 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 90H/2017 REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SERGIO LIMA S/N JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 143F/2017 E OFÍCIO Nº 209/2017 REFERENTE A JANEIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SERGIO LIMA S/N JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 143F/2017 E OFÍCIO Nº 209/2017 REFERENTE A FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2017 | 16220.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2017 | 355919.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/03/2017 | 164300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/03/2017 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/03/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2017 | 7920.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONF. ESTRUTURA METALICA, PINTURA AUTOMOTIVA E COBERTURA DE POLICARBONATO, SUPORTE PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES, SUPORTE PARA GELAGUA, MANUTENÇÃO DA COBERTA DE POLICARBONATO DA FRENTE, MODIFICAR PORTA DA ENTRADA DE GIRO PARA CORREDIÇO, DESTINADO A UPA- DOUTOR OTAVIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00002732519456 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO Nº 143 D /2017 E OFÍCIO Nº 212/2017 REFERENTE A JANEIRO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00002732519456 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO Nº 143 D /2017 E OFÍCIO Nº 212/2017 REFERENTE A FEVEREIRO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/03/2017 | 1393.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME SEPLAG OFÍCIO Nº 143E/2017 E OFÍCIO Nº 211/2017 REFRENTE A JANEIRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/03/2017 | 1393.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEOLAG Nº 143E/2017 E OFÍCIO Nº 211/2017 REFERENTE A FEVEREIRO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/03/2017 | 1393.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEOLAG Nº 143E/2017 E OFÍCIO Nº 211/2017 REFERENTE A MARÇO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 90F/2017 REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002425 | 31/03/2017 | 6891.80 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002426 | 31/03/2017 | 15213.71 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002427 | 31/03/2017 | 280.15 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/03/2017 | 1400.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO Nº: 817/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2017 | 18525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2017 | 37025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002412 | 31/03/2017 | 6473.24 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/03/2017 | 254.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LINHA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ORGÃO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO 663/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2017 | 3600.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 378-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , CONFORME PROCESSO: 888/2017( REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2017 | 3804.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO , 643-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME PROCESSO: 888/2017( REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2017 | 120.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE 1( UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇAO DE UM CURSO SOBRE SÓCIO-EDUCAÇÃOI CREAS NA CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO: 624/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2017 | 250.00 | 00009666810450 | ISLANIA MEDEIROS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2017 | 200.00 | 00060514612134 | INACIA NUNES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2017 | 300.00 | 00060514612134 | INACIA NUNES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA-PB NO DIA 08 FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002336 | 31/03/2017 | 52380.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QFV - 8860, QFQ - 2230, QFV - 5470, QFV - 5450, QFQ - 2700, QFG - 2334, QFF - 9414, OEW - 4804, NNV - 4770, NNQ - 3365, OGD - 8366, OFD - 5928, MZM - 6562 CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.002/2017, DISPENSA DE LICITAÇAO N.002/2017 DESTINADOS A VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 907/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2017 | 16678.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2017 | 48330.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2017 | 38236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002415 | 31/03/2017 | 11372.51 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA AUSIVAS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002344 | 31/03/2017 | 224338.94 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 06/03/2017 A 04/04/2017 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 010/2017, DISPENSA Nº.: 010/2017 E CONTRATO Nº.: 010/2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 859/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002345 | 31/03/2017 | 672423.53 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 715/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2017 | 31689.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2017 | 26566.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002414 | 31/03/2017 | 7734.32 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002416 | 31/03/2017 | 4736.20 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manut. do Programa Mun. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2017 | 1200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. AS PESSOAS INSCRITAS SAO: MARIA DA GUIA DE MEDEIROS LUSTOSA, AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO, FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, MICHELLE DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA, PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO, MARCELO ANSELMO DOS SANTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/03/2017 | 200.00 | 00009241029420 | TACILLA SEVERO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (TACILLA SEVERO DE MEDEIROS) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/03/2017 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2017 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (KARYNNA DAYANNE DA COSTA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2017 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/03/2017 | 200.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (LUAN NASCIMENTO BATISTA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTODE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/03/2017 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (YURI MENDONÇA BEZERRA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2017 | 200.00 | 00013893773428 | JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/03/2017 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (MAYARES DE MORAIS PEREIRA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/03/2017 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (RYAN CATANDUBAS ALVES) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTO DE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/03/2017 | 200.00 | 00012701105439 | ISRAEL AFONSO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (ISRAEL AFONSO DE LUCENA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: ABERTODE DUPLAS 5ª EDIÇÃO - TAÇA SUPER BADMINTON, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 615-AAA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2017 | 27187.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2017 | 9308.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002424 | 31/03/2017 | 542.95 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/03/2017 | 6000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA A DIVERSOS CANTEIROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002413 | 31/03/2017 | 3201.12 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2017 | 48204.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/03/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2017 | 65533.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2017 | 20614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2017 | 95980.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2017 | 3437.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2017 | 3982.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2017 | 50598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2017 | 121149.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002417 | 31/03/2017 | 9112.34 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2017 | 15840.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2017 | 32938.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002423 | 31/03/2017 | 133.84 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002291 | 31/03/2017 | 55000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PERANTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AVERIGUAÇÃO EM RESPEITO AA REDAÇÃO OFICIAL, BEM TODA E QUALQUER DEMANDA DE CUNHO JURÍDICO ENVOLVENDO A REFERIDA PASTA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/2017 INEXI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/03/2017 | 3696.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 90L/2017 REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/03/2017 | 750.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REFERENTE A EXAMES: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE DA PACIENTE DO SUS MARIA DE FÁTIMA BATISTA FERNANDES CON FORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 240/2017 E SEPLAG Nº 143I/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/03/2017 | 420.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOAÇÃO DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 143J/2017E OFÍCIO DO GAB. CC Nº 247/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/03/2017 | 424865.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/03/2017 | 224468.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/03/2017 | 3696.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167 BAIRRO JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 90L/2017 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2017 | 131.25 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2617/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/03/2017 | 500.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO ANO DE 2016 DE SUBVENÇÃO FORNECIDA A ENTIDADE SUPRACITADA EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA FOLHA DE CHEQUE Nº: 042791, OFERECIDA EM PAGEMENTO, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A QUITAÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2017 | 79157.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/03/2017 | 6799.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/03/2017 | 13599.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2017 | 12399.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2017 | 13514.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002419 | 31/03/2017 | 2922.36 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002420 | 31/03/2017 | 7005.76 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/03/2017 | 80.00 | 00005926797489 | WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO FEITA AO GERENTE DE TRANSPORTES E VEÍCULOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DE VALOR DESEMBOLSADO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO DE PLACA ELT-0814 E OS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO BOX 1 DA ANTIGA RODOVIÁRIA, CONFORME PROCESSO N°: 892/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/03/2017 | 5700.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO (TABLADO E GRIDS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARAVA DAS BOAS AÇÕES" NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 906/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/03/2017 | 237.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0000608-91.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 890/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/03/2017 | 2376.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0000208-91.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 890/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/03/2017 | 3377.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006027-14.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 891/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2017 | 337.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006027-14.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 891/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2017 | 80197.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002421 | 31/03/2017 | 612.13 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002342 | 31/03/2017 | 825.72 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SISTEMA DE PARCELAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 819/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/03/2017 | 29164.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/03/2017 | 4420.00 | 86558442000173 | SPARGIMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATIVAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 818/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2017 | 39073.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2017 | 6559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2017 | 15618.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002418 | 31/03/2017 | 6014.24 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/03/2017 | 18355.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/03/2017 | 39846.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002422 | 31/03/2017 | 996.62 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/03/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 31.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/03/2017 | 53878.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/04/2017 | 126.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-V/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2017 | 161.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 956-U/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS MUNICIPAL (SEINFRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 698/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 947/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 947/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 947/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 701/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/04/2017 | 50.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFROME PROCESSO GAB. Nº: 2964/2017. (EVENTO DO ATO PÚBLICO COM RELAÇÃO A CRISE NA SEGURANÇA PÚBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/04/2017 | 4362.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 588, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 823/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/04/2017 | 4362.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 588, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 823/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2017 | 4362.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 588, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 823/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 948/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/04/2017 | 906.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 699/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2017 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002572 | 03/04/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 149-Q/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002661 | 03/04/2017 | 60000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:033/2017, INEXIGIBILIDADE Nº: 005/2017 E CONTRATO Nº: 016/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS BRUNO CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/04/2017 | 37.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE R.S.R. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2950/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/04/2017 | 75.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 4 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2946/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/04/2017 | 262.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO WEVERTON SOUSA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2990/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/04/2017 | 175.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ALEX BRITO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2988/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/04/2017 | 262.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA -CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2989/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/04/2017 | 35.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA A.Y.S. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2949/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE GASOLINA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-3314 FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2987/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/04/2017 | 50.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA ALEX BRITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 4 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2948/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/04/2017 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 4 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2947/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/04/2017 | 6981.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 326, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 821/2017 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/04/2017 | 5772.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 825/2017.(RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/04/2017 | 460.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 828/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2017 | 4000.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 226/2017 DATADO DE 31 DE MARÇO DE 2017 PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2017 | 4500.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CAETANO 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 997/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2017 | 2901.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA VÁRIOS ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,(CONVENIOS GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL: MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL: BIANCA ANNY ELLEN ARAUJO FERREIRA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL: LAIDES LAVOR LIRA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2017 | 270.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2017 | 270.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2017 | 270.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3139/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PPCAAN, CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/04/2017 | 240.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3140/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2017 | 131.25 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 5 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/04/2017 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 5 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/04/2017 | 131.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 5 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/04/2017 | 82.40 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, ACOMPANHANDO ADOLESCENTES NO DIA 5 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/04/2017 | 160.00 | 00002673726470 | JUNHO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2017 | 308.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 713/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 712/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2017 | 78.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 705/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/04/2017 | 890.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOR NO QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO DE FECHO ELÉTRICO PARA PORTA, CONTROLES PARA ACIONAMENTO DE PORTAS E INSTALÇÃO DE RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE PORTA, CONFORME PROCESSO Nº: 720/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/04/2017 | 112.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 718/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/04/2017 | 229.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 704/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/04/2017 | 363.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA POR DIVERSOS ORGÃOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES (CORREIOS E POSTO POLICIAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 704/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/04/2017 | 1860.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA POR DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 704/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/04/2017 | 22.96 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 3421.6287, 3423.3627 E 3423.3629 - VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 647/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/04/2017 | 240.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/04/2017 | 82.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 676/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3181/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/04/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROSTUTELARES DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3182/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/04/2017 | 75.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3261/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/04/2017 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3262/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/04/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3218/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/04/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3217/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/04/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002684 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 056/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2017 E CONTRATO Nº: 032/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 727/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002685 | 03/04/2017 | 13500.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CAETANO 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 021/2017 E CONTRATO Nº: 026/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/04/2017 | 1600.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS METALURGÍCOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA-CADEADOS, FECHADURAS DE PORTAS, ALÉM DE REFORMA DE PORTAS DE ALUMÍNIO E PORTA DE FERRO PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PROCESSO Nº: 957/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/04/2017 | 3500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE TRÊS PÁGINAS MAIS CAPA NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" (P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 869/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2017 | 240.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 956-M/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/04/2017 | 163.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/04/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/04/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA ALUSIVA COM 01 (UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA, GERENTE DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/04/2017 | 480.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PONTO SECULLUM 4-200 FUNCIONARIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/04/2017 | 78.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 746/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/04/2017 | 78.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 745/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/04/2017 | 322.00 | 00001015852416 | ALEX PEREIRA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO: CAMPEÕES EM VENDAS E ATENDIMENTOS, REALIZADO PELO GERENTE MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO ALEX PEREIRA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2614/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.2348 VINCULADO AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃODO ARTESANATO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 956-X/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/04/2017 | 4858.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 707/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/04/2017 | 909.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017, PROCESSO 708/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/04/2017 | 166.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017,PROCESSO709/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 706/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/04/2017 | 500.00 | 00051901706400 | WILSON GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DO AE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANAEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 827/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/04/2017 | 500.00 | 00051901706400 | WILSON GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUINCIONA O MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DO AE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 827/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/04/2017 | 500.00 | 00051901706400 | WILSON GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DO AE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 827/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2017 | 5550.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA 26 DE JULHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 956/2017 E OFICIO 147-K/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/04/2017 | 5550.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA 26 DE JULHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME PROCESSO 956/2017 E OFICIO 147-K/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/04/2017 | 5482.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME PROCESSO Nº 864/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/04/2017 | 2779.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME PROCESSO Nº 861/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/04/2017 | 36268.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME PROCESSO Nº 866/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/04/2017 | 78.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME PROCESSO Nº 683/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/04/2017 | 402.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME PROCESSO Nº 868/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/04/2017 | 8775.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 723/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/04/2017 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O GINASIO MUNICIPAL "O RIVALDÃO", REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/04/2017 | 7843.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGAO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 E PROCESSO 759/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/04/2017 | 59.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,3423.3628, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 756/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/04/2017 | 61.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONF. PROCESSO 755/2017, REF. AO MES DE MARÇO 2017 - 3423.3625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/04/2017 | 640.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E REPAROS DO TACOGRAFO EM UM ÔNIBUS ESCOLAR CONFORME PROCESSO Nº 870/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151J/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/04/2017 | 83.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3566 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 E PROCESSO 957-D/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/04/2017 | 101.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,3421.4741,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017, CONFORME PROCESSO 957-E/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2017 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3566, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME PROCESSO 634/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002683 | 03/04/2017 | 36905.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA ZONA RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO, OS RESÍDUOS SÓLIDOS COLHIDOS NESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 045/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 016/2017 E CONTRATO Nº: 021/2017, CONFORME PROCESSO N°: 725/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/04/2017 | 2000.00 | 18449799000163 | CLUBE DUCKS BIKE DE CICLISMO PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA A ENTIDADE SUPRACITADA EM RAZÃO DO EVENTO: 4º CIRCUITO DUCK'S BIKE DE CICLISMO PATOENSE, A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 717/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO EVENTO: 1º ORGULHO LGBT E EQUIPE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 966/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 684/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/04/2017 | 328.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO CENTRO DE CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 685/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/04/2017 | 792.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS ESTABELECIMENTOS ESPORTIVOS DESTA MUNICIPALIDADE (ESTÁDIOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 676/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/04/2017 | 400.00 | 00008678165707 | WASHINGTON SILVA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO BIVAR OLINTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/04/2017 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA RENE PERGENTINO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA" KARATÊ - CAMPEONATO PARAIBANO MAIO 2017", CONFORME PROCESSO Nº: 1002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA MARIA APARECIDA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO II", CONFORME PROCESSO Nº: 1003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA RAYRLA VITORIA SOUSA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO II", CONFORME PROCESSO Nº: 1003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011460502400 | WANDERSON YGOR MEDEIROS DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA WANDERSON YGOR MEDEIROS DE ALENCAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/04/2017 | 200.00 | 00009436266413 | RHENDSON RHENEW MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA RHENDSON MEDEIROS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO II", CONFORME PROCESSO Nº: 1003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008679121460 | ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/04/2017 | 200.00 | 00012368378430 | SAVIO NUNES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAVIO NUNES ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/04/2017 | 200.00 | 00013928764438 | ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/04/2017 | 200.00 | 00009681848470 | CLEYTON RADLEY RAMOS RICARDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA CLEYTON RADLEY RAMOS RICARDO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ REGIÃO II", CONFORME PROCESSO Nº:1003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/04/2017 | 200.00 | 00012368354417 | SAULO NUNES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAULO NUNES ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI TRIO ELÉTRICO DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 956-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2017 | 91.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 956-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/04/2017 | 360.00 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO DO PROCON BRUNO MAIA, A VIAJAR NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º COLOQUIO DE SEGUROS - CNSEG/PROCON, CONFORME PROCESSO N°: 2932/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002506 | 03/04/2017 | 611.58 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SISTEMA DE PARCELAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 838/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002679 | 03/04/2017 | 20000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, NÚMERO 21 DESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA O PROCON, CONFORME PROCESSO Nº: 729/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 044/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2017 E CONTRATO Nº: 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2017 | 524.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 957-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2017 | 426.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2017 | 426.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-F/2017. (2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/04/2017 | 26.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-P/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2017 | 39.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2017 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO Nº: 956-N/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2017 | 26.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-R/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/04/2017 | 39.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-Q/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2017 | 24.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5968 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-T/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2017 | 39.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5968 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 956-S/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/04/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS CHICO BOCÃO , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 710/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/04/2017 | 181.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 711/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/04/2017 | 81.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINA PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA JOAQUIM CRIOLO.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 675/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2017 | 1184.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINA PERTENCENTE A SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN .REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 675/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/04/2017 | 3287.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRCA REFERENTE A VÁRIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO CONFORME PROCESSO: 836/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/04/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA NUMERO 3421.4208 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO: 956-I/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/04/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME PROCESSO 956-H/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/04/2017 | 3.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO 956-G/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/04/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 956-J/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2017 | 284.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 956-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2017 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO 956-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/04/2017 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2348 -VINCULADO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 956-Z/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/04/2017 | 485.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 682/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/04/2017 | 1779.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/04/2017 | 2387.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/04/2017 | 3486.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OD DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 677/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/04/2017 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRAÇA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME, PROCESSO Nº.: 498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/04/2017 | 293.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 666/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/04/2017 | 1665.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES (PRAÇAS) VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 680/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/04/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/04/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/04/2017 | 50.00 | 00058085963434 | FRANCISCO CESAR VILAR | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA FRANCISCO CESAR VILAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2017 | 50.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/04/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/04/2017 | 605.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RUA BOSSUET WANDERLEY, 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 714/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2017 | 4620.00 | 00028222164791 | MURILO CESAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 232-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO CONFORME PROCESSO: 822/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARAÚJO DA NÓBREGA, 700-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO (ADULTO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO E MARÇO CONFORME PROCESSO: 826/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2017 | 3692.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME PROCESSO: 830/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/04/2017 | 3692.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO, CONFORME PROCESSO: 830/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/04/2017 | 3692.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO: 830/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/04/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO, RUA TAB MANOE FERNANDES, 96 VITORIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 721/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/04/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/04/2017 | 80.00 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/04/2017 | 180.00 | 00079786880463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/04/2017 | 300.00 | 00075287420404 | JOSENI LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/04/2017 | 300.00 | 00029497345453 | EXPEDIÃO VENÂNCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/04/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/04/2017 | 300.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/04/2017 | 300.00 | 00011399709410 | IVONEIDE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007011739475 | ANA CÉLIA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004879416401 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/04/2017 | 121.95 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/04/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006675809482 | DANIELA BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/04/2017 | 300.00 | 00088550478415 | DORALICE GARCIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/04/2017 | 200.00 | 00001618559460 | YANA ROVANA COSTA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002023399475 | SUELY MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/04/2017 | 200.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2017 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008167619494 | TEREZINHA INACIO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/04/2017 | 80.00 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/04/2017 | 213.00 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/04/2017 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/04/2017 | 300.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/04/2017 | 107.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/04/2017 | 250.00 | 00005521981454 | MARIA RIVANEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/04/2017 | 200.00 | 00017668514449 | PAULO CESAR NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/04/2017 | 37.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/04/2017 | 170.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/04/2017 | 250.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/04/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007699685466 | JOSE CARLOS GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010120710498 | FRANCISCA MARTA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010120710498 | FRANCISCA MARTA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007924352490 | MARIA DA PIEDADE LEITE FAUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001220795402 | CLEIDIOMAR RODRIGUES DE CARVAHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/04/2017 | 200.00 | 00056916566434 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/04/2017 | 250.00 | 00005576009444 | EDILEUZA DE ARAUJO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004504340445 | DANIELA BATISTA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/04/2017 | 63.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/04/2017 | 223.35 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/04/2017 | 300.00 | 00022544674415 | ADEILSON VIEIRA DA SIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/04/2017 | 300.00 | 00045733180463 | IVANEIDE SILVA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010538296470 | KEILLA SUÊNIA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/04/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/04/2017 | 496.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/04/2017 | 904.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO SAMU REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/04/2017 | 667.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/04/2017 | 540.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/04/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/04/2017 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/04/2017 | 1229.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/04/2017 | 86.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO 147D/2017 SEPLAG. REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO 147D/2017 SEPLAG. REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO 147D/2017 SEPLAG FERENTE A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/04/2017 | 814.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO. CONFORME PROCESSO 824/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 147B/2017 REFERENTE A JANEIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/04/2017 | 814.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO. CONFORME PROCESSO 824/2017 OFÍCIO DO SEPLAG N?7 147B/2017 REFERENTE A FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/04/2017 | 814.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO. CONFORME PROCESSO 824/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 147B/2017 REFERENTE A MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/04/2017 | 2054.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO EM PLACA FACHADA LUMINOSA DE FERRO COM ADESIVOS, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE LONA BLACK, SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MINISTRO ERNANI SATYRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 148R/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SERGIO LIMA S/N JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 148O/2017 MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2017 | 7870.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE: ARMÁRIO VITRINE, ESTANTE DE FERRO, ARMÁRIO ROUPEIRO, ARMÁRIO BALCÃO, CAMA 100% FERRO MODELO SOLTEIRO, CADEIRA MODELO PRESIDENTE GIRATÓRIA, SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE BELICHES, ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 148T/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2017 | 2246.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE FERRAGEM E ADESIVOS PARA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 148V/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2017 | 5500.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | AQUISIÇÃO DE DESPESA NA CONFEÇÃO DE 14 CONCHÕES PARA OS LEIROS E 04 COLCHÕES PARA AS MACAS, DESTINADOS A UPA DOUTOR OTAVIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 148V/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/04/2017 | 838.86 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONST. ME | AQUISIÇÃO DE BACIA ACOP. CEL INFANTIL BR, ASSENTO ASTRA ALMOFADINHO, DESTINADO A UPA DOUTOR OTAVIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 148Z/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/04/2017 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ROSINHA XAVIER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 148X/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/04/2017 | 2850.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - ARM.PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE DOIS REFRIGERADORES DOMEST. 2TPS CRD37 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. RITA PALMEIRA E VERÔNICA VIEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/04/2017 | 7672.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BANCADAS E PLACAS EM GRANITO DESTINADO A UPA DR. OTAVIO, CAMPO DA LIGA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 149A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2017 | 1300.00 | 11341565000159 | TELEINFOK-BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | AQUISIÇÃO COM MICRO CENTRAL PABX MODULARE, PLACA RAMAL DESBALANCEADA, PLACA TRONCO MODULARE, DESTINADA A UPA DR. OTÁVIO PIRES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/04/2017 | 4400.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DO APARELHO DE RIOS - X SH 500 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 268/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/04/2017 | 1300.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLACA ACRÍLICO ADESIVADA E PLACAS EM PVC DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO -CER VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 262/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/04/2017 | 2375.00 | 12695887000169 | ZEZINHO VIDROS | AQUISIÇÃO COM COM ESPELHO MIRAGE CRISTAL 3MM, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 267/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/04/2017 | 5189.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 865/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/04/2017 | 3787.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 862/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/04/2017 | 19495.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 837/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/04/2017 | 23667.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 867/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/04/2017 | 826.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 949/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/04/2017 | 676.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 949/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/04/2017 | 4079.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 722/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/04/2017 | 89.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE MARÇO /2017, CONFORME PROCESSO Nº 950/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002603 | 03/04/2017 | 30000.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, CONFORME DISPENSA Nº 017/2017 CONTRATO Nº 022/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 149G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0002613 | 03/04/2017 | 50000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME DISPENSA Nº 034/2017, CONTRATO Nº 039/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 149L/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002614 | 03/04/2017 | 15000.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME DISPENSA Nº 028/2017, CONTRATO Nº 033/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 149H/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002627 | 03/04/2017 | 30000.00 | 00002732519456 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 36/2017 E CONTRATO Nº 41/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 149D/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0002629 | 03/04/2017 | 50000.00 | 00042471184472 | Guilherme Alves do Nascimento Junior | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA HORACIO NÓBREGA, 22 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME 033/2017, CONTRATO Nº 038/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 149B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0002634 | 03/04/2017 | 12210.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345-JARDIM BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME DISPENSA Nº 037/2017 CONTRATO Nº 042/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 149I/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002636 | 03/04/2017 | 20000.00 | 00064678890459 | NILMA ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 029/2017 CONTRATO Nº 034/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 149J/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/04/2017 | 5600.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 271/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/04/2017 | 1707.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 747/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/04/2017 | 84.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 757/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002678 | 03/04/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. OFÍCIO SEPLAG 150B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/04/2017 | 7800.00 | 26135989000134 | INSTAGÁS COMERCIO VAREJISTA EIRELLI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO LACERDA PIRES, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 273/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/04/2017 | 7800.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 150E/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/04/2017 | 7540.00 | 24498164000159 | SERVIMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS E AUTOCLAVES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150D/2017 OFÍCIO GAB. Nº 263/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 957-G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/04/2017 | 91.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 957--F/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/04/2017 | 233.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 957-B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/04/2017 | 255.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 957-A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002770 | 04/04/2017 | 168.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADO AO SAMU CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 003/2017, OFÍCIO Nº 80M/2017 SEPLAG , OFÍCIO CC Nº 160/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2017 | 5000.00 | 00002112996428 | GESUALDO MEDEIROS DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SOLDAS E RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE 21 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA - MNA 8152) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2017 | 6000.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A DECORAÇÃO PARA A POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PATOS - PB EM JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 839/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/04/2017 | 50522.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 832/2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/04/2017 | 2404.54 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/04/2017 | 14356.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 834. (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/04/2017 | 267964.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº: 833/2017. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/04/2017 | 440.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 871/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151M/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/04/2017 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PRE IMPRENSSA E CARTÃO DO MOTORISTA SVT3000A PARA A AFERIÇÃODE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº871/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151N/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/04/2017 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DO SUS NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONSTRASTE), . CONFORME OFÍCIO SEPLAG . 1501/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/04/2017 | 780.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 897/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/04/2017 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO DOCUMENTO Nº: 11.715.654.270.101 (PROCESSO JUDICIAL: 08019456220168150251), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME PROCESSO GAB N°: 3386/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/04/2017 | 2342.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTEM EM DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 953/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/04/2017 | 16918.81 | 11392914000161 | MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO QUE SE REFERE AO ISSQN, CONFORME PROCESSO Nº: 908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/04/2017 | 15476.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/04/2017 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/04/2017 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/04/2017 | 15655.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/04/2017 | 59.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº.: 750/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/04/2017 | 281.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0806170-28.2016.815.02517) CONFORME PROCESSO Nº: 943/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0805214-12.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 941/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/04/2017 | 282.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0805103-28.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 945/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/04/2017 | 441.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0805213-27.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 942/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/04/2017 | 281.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0806176-35.2016.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 946/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0800238-25.2017.815.0251) CONFORME PROCESSO Nº: 944/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/04/2017 | 64.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº: 737/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/04/2017 | 59.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/04/2017 | 412.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 0802154-3120168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/04/2017 | 92.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 770/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/04/2017 | 225.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 763/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2017 | 3016.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 739/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/04/2017 | 65.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 758/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/04/2017 | 113.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 760/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/04/2017 | 59.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 754/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/04/2017 | 59.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 753/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/04/2017 | 59.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 751/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002855 | 10/04/2017 | 340.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 941-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002862 | 10/04/2017 | 84.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 940-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/04/2017 | 234.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 777/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/04/2017 | 67882.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 835/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/04/2017 | 264.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 744/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/04/2017 | 345.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 765/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/04/2017 | 694.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 741/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2017 | 78.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 743/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/04/2017 | 101.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 742/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2017 | 284.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 738/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/04/2017 | 59.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº.: 748/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/04/2017 | 59.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 749/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/04/2017 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 863/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/04/2017 | 221.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 774/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/04/2017 | 80.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 762/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/04/2017 | 95.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE COMPRAS REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 768/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE EDVALDO DE SOUSA COELHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 151H/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA NEUMA ALVES MAMEDE , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 15IL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002806 | 10/04/2017 | 49736.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 939-A/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/04/2017 | 94.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3421.4741, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 1013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/04/2017 | 327.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE GLAUCE BURITI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 1012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/04/2017 | 99.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELO NÚMERO 3423.3566 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO 1011/2017. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002859 | 10/04/2017 | 495.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES CONFORME PROCESSO 942-A/2017 E OFICIO 151-K/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/04/2017 | 6000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME 1019/2017.E OFICIO 150-X/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002874 | 10/04/2017 | 9577.11 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1034/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151Z/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/04/2017 | 6000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PRPFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 1019/2017 E OFICIO 150-X/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/04/2017 | 6000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO 1019/2017 E OFICIO 150-X/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/04/2017 | 6000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 1019/2017 E OFICIO 150-X/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/04/2017 | 7500.00 | 22879630000110 | ELIENE NUNES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCAS DE CAPACITORES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PROBLEMAS ELÉTRICOS EM CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 954/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151Y/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/04/2017 | 7983.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1033/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 152G/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002889 | 10/04/2017 | 3444.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES, CONFORME PROCESSO 942-A/2017 E OFICIO 151-S/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/04/2017 | 221.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 775/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/04/2017 | 253.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 773/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/04/2017 | 221.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 776/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2017 | 94.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 769/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/04/2017 | 7350.00 | 00093081804434 | Francileudo Araújo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM LIMPEZAS DE FOSSAS E RECUPERAÇÃO DE COBERTAS E TRANSPORTES DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PFS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 152D/20171504 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/04/2017 | 7992.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADAD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 152C/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 280/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/04/2017 | 1397.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150L/2017. REFERENTE A JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/04/2017 | 1397.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150L/2017. REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/04/2017 | 1397.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150L/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/04/2017 | 4200.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150M/2017. REFERENTE A JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/04/2017 | 4200.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150M/2017. REFERENTE A MARÇO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/04/2017 | 4200.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 150M/2017. REFERENTE A FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/04/2017 | 80.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 767/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/04/2017 | 247.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 764/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002866 | 10/04/2017 | 330.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP, BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO: 943-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/04/2017 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/04/2017 | 600.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO Nº: 938/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/04/2017 | 59.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº.: 752/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/04/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 790/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/04/2017 | 60.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 771/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA CASA DOS GARIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 795/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/04/2017 | 438.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 1015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ , RUA TAB MANOEL FERNANDES , 96- VITORIA PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 318-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS , RUA LIMA CAMPOS, SN CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO 318-AA/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/04/2017 | 147.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS RUA HNO TIRADENTES 232 CENTRO DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME PROCESSO 959/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/04/2017 | 302.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 772/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/04/2017 | 178.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 - REFERENTE A MARÇO/2017 VINCULADO AO ÓRGÃO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/04/2017 | 78.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 740/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/04/2017 | 746.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 766/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/04/2017 | 2344.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 715/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/04/2017 | 221.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DOS CONSELHOS-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MARÇOO/2017, CONFORME PROCESSO 782/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO 786/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002906 | 11/04/2017 | 525.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 956-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/04/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 784/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/04/2017 | 226.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 778/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/04/2017 | 1137.85 | 20737432000278 | RAFAELLA GADELHA BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, 300 EMBALAGEM DE ALUM. FUNDA, SACO PARA LIXO 75X85X10, CONFORME OFÍCIO Nº 224/2017 E OFÍCIO SEPLAG. Nº 151C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/04/2017 | 419.05 | 20737432000278 | RAFAELLA GADELHA BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA SAC. RECICLADA CARPINA 40X50M, CX TERM 037L, CX TERM 042L, SACO LIXO PRETO, SAC. LISA BRANCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 151B/2017 E OFÍCIO Nº 225/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/04/2017 | 246.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517 VINCULADO AO CAPS AD- ALCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 11016/2017 E OFÍCIO COORD. Nº 32/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/04/2017 | 221.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 781/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/04/2017 | 282.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 PERETENCENTE AO CEO , REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 780/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002896 | 11/04/2017 | 1176.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES CONFORME PROCESSO 965/2017 E OFICIO 150-K/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/04/2017 | 1147.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM OS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN ICIPAL CONFORME PROCESSO 1011-A/2017 E OFICIO 151-U/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/04/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 058/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1032/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 152F/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002920 | 11/04/2017 | 79107.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 939-A/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151Q/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002921 | 11/04/2017 | 62796.19 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 939-A/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 151P/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/04/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 793/2017 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/04/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, PROCESSO 793/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/04/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS - PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 152E/2017 REFERENTE A ABRIL DE 2017. PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 58/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/04/2017 | 253.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 779/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/04/2017 | 174.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBÚSTIVEL PELA CONSELHEIRA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA- CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002904 | 11/04/2017 | 55.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 964/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002907 | 11/04/2017 | 830.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 961/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002909 | 11/04/2017 | 84.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 962/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002910 | 11/04/2017 | 42.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE AGUA & GAS LTDA .-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 963/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/04/2017 | 4560.00 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTEIO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SISTEMA REAP - REGISTROS ELETRÔNICOS DOS ATOS DO PREGÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/04/2017 | 478.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 951/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/04/2017 | 7600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS GASTOS COM A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E AFINS DESTINADOS AO PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO TORRES DE MORAIS, EDIVALDO PORFIRIO, FRANCISCO PAULO LICARIÃO, EDIVALDO GUEDES, JOANA JUSTINO, LUZIA FERREIRA LEITÃO, MARIA DE LOURDES VIEIRA ETRECHO DA RUA FABIANA DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSO N°: 960/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/04/2017 | 97.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 789/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/04/2017 | 153.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 787/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/04/2017 | 403.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 17743-1, CONFORME COTA DAF DO DIA 12.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/04/2017 | 7900.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 968/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/04/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, TRANSPORTANTO ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3402/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/04/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, TRANSPORTANTO ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3401/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/04/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PRCESSO 793/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/04/2017 | 76.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA EM UM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 792/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/04/2017 | 270.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3363/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/04/2017 | 270.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3361/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/04/2017 | 270.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3365/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/04/2017 | 157.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, TRANSPORTANTO ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3403/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/04/2017 | 3299.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 41157920128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/04/2017 | 3299.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 41157920128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/04/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 102279.38/2015, SICONV: 816376 PARA 30/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/04/2017 | 74694.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/04/2017 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF INALDA ALVES NOBERTO (ITATIUNGA) REFERENTE A ABRIL/2017 CONFORME PROCESSO Nº 996-A/2017 E OFÍCIO CC Nº 215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/04/2017 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, INALDA ALVES NOBERTO E UBS PEDRO FIRMINO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/ 2017. CONFORME PROCESSO Nº 997/-A/2017 E OFÍCIO Nº 215/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/04/2017 | 246.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, ROBERTO OBA, RUA PEDRO CRUZ GUEDES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/ 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/04/2017 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF INALDA ALVES NOBERTO (ITATIUNGA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 952/2017 E OFÍCIO CC Nº 210/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/04/2017 | 190.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 783/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/04/2017 | 84.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 794/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/04/2017 | 78.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 791/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/04/2017 | 225.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 761/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/04/2017 | 179.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS ADULTO, RUA MOACIR LEITÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00004016019435 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIAS EM GESSO, DESTINADO A UPA- DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO GAB. 285/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/04/2017 | 50.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/04/2017 | 80.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇAO CONTINUADA DA PROTEÇAO SOCIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE EM JOÃO PESSOA- PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/04/2017 | 50.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR FLÁVIO TADEU F. MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/04/2017 | 50.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR ISLAN ALVES TOMAZ QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/04/2017 | 50.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR ISLAN ALVES TOMAZ QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2017 | 441.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 0800241-77.2017.815.0251) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/04/2017 | 850.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1000-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/04/2017 | 200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2017 | 250.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3433/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO URQUIZA DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 993/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/04/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET DESTINADO A SECRETARAIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº: 1013-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/04/2017 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE REFIS DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1017/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016, CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/04/2017 | 460.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E SACRAL), PACIENTE MATHEUS MEIRA SOARES. CONFORME OFÍCIO GAB. 294/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/04/2017 | 450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE), PACIENTE RITA MATILDE DE FREITAS. CONFORME OFÍCIO GAB. 293/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/04/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/04/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/04/2017 | 2373.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/04/2017 | 240.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3364/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº: 231/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº: 233/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/04/2017 | 2625.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº: 233/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/04/2017 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS ATRAVÉS DE LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE, CONFORME RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (MAIO, JUNHO E JULHO/15), ATESTADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 998/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/04/2017 | 950.00 | 19575217000158 | INACIO FERREIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PANFLETAGEM DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3514/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/04/2017 | 323.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 798/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/04/2017 | 69.95 | 10645193000272 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/04/2017 | 977.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006616-98.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 975-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/04/2017 | 1169.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002031-42.2011.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 974/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/04/2017 | 2537.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 2403820118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/04/2017 | 1526.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 28801420118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/04/2017 | 1526.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 28801420118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/04/2017 | 2537.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 2403820118150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/04/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007043-95.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 970/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2017 | 553.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007043-95.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 970/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/04/2017 | 3966.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº:0007046-50.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 971/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/04/2017 | 517.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº:0007046-50.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 971/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/04/2017 | 4538.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006598-77.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 972/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/04/2017 | 453.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006598-77.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 972/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/04/2017 | 5302.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº:0007042-13.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 973/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/04/2017 | 795.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº:0007042-13.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 973/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A DIRETORA DO DAT, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 3324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/04/2017 | 774.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TROCA DE CILINDRO, TROCA DE ROLOS MAGNÉTICOS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1009-A/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016, CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/04/2017 | 252.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE CILINDRO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1018/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016, CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003028 | 19/04/2017 | 443.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1010-A/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016, CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/04/2017 | 395.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS COM SERVÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇAO DAS EMPREOSSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1014-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/04/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/04/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/04/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/04/2017 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA COM 04 (QUATRO) EXTINTORES PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO GAB.Nº 163/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/04/2017 | 333.25 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO ESFIG. INFANTIL NYLON, TERMOMETRO, OCULOS DE PROT. FIO DE SUTURA 4-0, FIO SUTURA 5-0CT, PARA ATENDER AS NESSEIDADES DA UPA DR. OTACIO PIRES DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO GAB Nº283/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/04/2017 | 1500.00 | 13952355000122 | JACO SIMÕES GALDINO | SERVIÇO NO CONSERTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO PERETENCENTE A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº GAB. Nº 275/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/04/2017 | 530.00 | 00050447297449 | JOSE GUEDES LIMA | FORNECIMENTO DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 295/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/04/2017 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10-PLACAS DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3582/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMODE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/04/2017 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 1012-A/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016, CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/04/2017 | 2695.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇAO E IN STALAÇOES DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO: 1009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/04/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FEIZARDO LEITE,121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME PROCESSO ÁGUA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/04/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE,121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO ÁGUA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/04/2017 | 700.00 | 00002853257444 | KHERLE DA SILVA SOUSA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E COLOCAÇÃO DE ESPUMA PARA BANCO DE CAMINHÃO CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2017 | 800.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 1044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/04/2017 | 198.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. (FOLHA COMPLEMETAR) (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/04/2017 | 2825.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/04/2017 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "COPA BRASIL DE KARATE ESPORTIVO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 2558/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/04/2017 | 200.00 | 00013893773428 | JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/04/2017 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/04/2017 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/04/2017 | 200.00 | 00012701105439 | ISRAEL AFONSO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2017 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/04/2017 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/04/2017 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/04/2017 | 200.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/04/2017 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/04/2017 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0003087 | 20/04/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 1031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/04/2017 | 970.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/04/2017 | 522685.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/04/2017 | 2073.87 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO 7 BOLAS VOLLO, TATAME EVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 228/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/04/2017 | 350.00 | 00015120902472 | JOSE TORRES ALVES | SERVIÇO DE MONTAGEM DA CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO INTERIOR DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/04/2017 | 44.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PIPETA , TAMPA P TUBO, TUBO ENSAIO PLÁSTICO, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 226/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A ABRILDE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A ABRILDE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, INALDA ALVES NOBERTO, (ITATIUNGA) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIROL/ 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1046/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2017 | 145431.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF, INALDA ALVES,(ITATIUNGA) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO/ 2016. CONFORME PROCESSO Nº 1046/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2017 | 4084.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2017 | 1805.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/04/2017 | 1137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/04/2017 | 1776.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/04/2017 | 11.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/04/2017 | 1046.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/04/2017 | 1459.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PSF's. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/04/2017 | 68.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/04/2017 | 797.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIA. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/04/2017 | 21392.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/04/2017 | 34.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/04/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (FOLHA COMPLEMETAR) (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/04/2017 | 273.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/04/2017 | 1390.00 | 00002853257444 | KHERLE DA SILVA SOUSA ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3457/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/04/2017 | 5434.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/04/2017 | 3973.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/04/2017 | 300.00 | 09295916000190 | SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA NÓBREGA CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CURSO: AVALIAÇÃO E PERÍCIA IMOBILIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/04/2017 | 300.00 | 09295916000190 | SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PRISCILA THAIS GOMES DE VASCONCELOS, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CURSO: AVALIAÇÃO E PERÍCIA IMOBILIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/04/2017 | 300.00 | 09295916000190 | SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA DIAS TIMOTEO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO CURSO: AVALIAÇÃO E PERÍCIA IMOBILIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/04/2017 | 281.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (DILIGÊNCIAS JUDICIAIS/ DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 025.2007.000.856-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/04/2017 | 653.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004126-11.2012.815.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 975/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/04/2017 | 347.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/04/2017 | 445.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/04/2017 | 636.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/04/2017 | 989.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/04/2017 | 2800.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE E LATERAL DO MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALCONFORME OFICIO 052/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/04/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE GLAUCE BURITI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 PROCESSO 1045/2017 E OFICIO 290/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/04/2017 | 3714.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/04/2017 | 1048.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/04/2017 | 6656.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, (FOLHA COMPLEMETAR) (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/04/2017 | 392.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. (EFETIVOS) FUNDEB 40% (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/04/2017 | 70198.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. (FOLHA COMPLEMETAR). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/04/2017 | 4825.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. (FOLHA COMPLEMETAR) (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/04/2017 | 158936.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FOLHA COMPLEMETAR) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/04/2017 | 610.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FOLHA COMPLEMETAR) (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/04/2017 | 327.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.SAÚDE. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/04/2017 | 617.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.SAÚDE. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/04/2017 | 617.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.SAÚDE. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/04/2017 | 4457.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/04/2017 | 512.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/04/2017 | 242.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO. (FOLHA COMPLEMETAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/04/2017 | 274.73 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3435/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/04/2017 | 150.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULO UTILIZADO NO TRABALHO DE PESQUISA REALIZADO NOS BAIRROS PERIFÉRICOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS: 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 995/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003121 | 24/04/2017 | 3137.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 159C/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 305/2017 PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 1079/2016 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/04/2017 | 2000.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/04/2017 | 2521.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE ROLO, REFIL DE TINTAS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1038/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016 - CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/04/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 157/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 1037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/04/2017 | 1675.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS DESTINADOS A USO PUBLICITARIO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003135 | 24/04/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEPROCESSO Nº: 1046/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/04/2017 | 370.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/04/2017 | 4399.50 | 10912163000102 | FRIGOPATOS ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DOUTOR OTÁVIO PERES DE LAVERDA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 163/2017 E OFÍCIO CC Nº 161/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/04/2017 | 7160.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AOS RÁDIOS E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME OFÍCIO 152H/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/04/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/04/2017 | 364.72 | 26543372000158 | SANTOS E FARIAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E MATERIAL PESSOAL PARA DISTRIBUIÇAO NO EVENTO ALUSIVO AO MES DA MULHER, REALIZADO NO PRESIDIO FEMININO DE PATOS-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/04/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/04/2017 | 81452.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 25/04/2017 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/04/2017 | 1249.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/04/2017 | 2542.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2017 | 14322.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/04/2017 | 900.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO SAMU E PA. MARIA MARQUES, ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 159F/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 298/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2017 | 3280.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA ALUSIVAS A CONSULTAS MÉDICAS, COMO ENDOCRINOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003163 | 28/04/2017 | 6381.48 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003176 | 28/04/2017 | 8420.20 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/04/2017 | 17889.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/04/2017 | 178425.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO PAB , COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/04/2017 | 111380.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA MARÇO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/04/2017 | 15349.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO FUS , REFERENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/04/2017 | 229.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 1052/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/04/2017 | 129669.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/04/2017 | 476953.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/04/2017 | 4454.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/04/2017 | 386385.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/04/2017 | 64551.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/04/2017 | 51266.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/04/2017 | 15353.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/04/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (CLT) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/04/2017 | 442499.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/04/2017 | 311785.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/04/2017 | 401040.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/04/2017 | 146643.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2017 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2017 | 88.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2017 | 156.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2017 | 993.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2017 | 1050.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS JUVINO LILIOSO REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2017 | 2046.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2017 | 128.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2017 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A ABRIL/ DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/04/2017 | 1075.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2017 | 232.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845 -VINCULADO AO CAPS II, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/04/2017 | 458.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, UBS DA RUA MANOEL REINADO, JATOBÁ REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2017 | 573.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/04/2017 | 155.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2017 | 4765.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/04/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/04/2017 | 3935.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/04/2017 | 136574.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/04/2017 | 421355.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/04/2017 | 232815.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/04/2017 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/04/2017 | 9223.19 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA AUSIVAS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/04/2017 | 344.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 242-C/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/04/2017 | 74850.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/04/2017 | 300.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/04/2017 | 200.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2017 | 300.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM 2 ( DUAS) DIÁRI PARA A PARTICIPAÇAO DE UM CURSO SOBRE SÓCIO-EDUCAÇÃOI CREAS NA CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2017 | 140.00 | 00010137216408 | AMANDA NUNES LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2017 | 250.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2017 | 250.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2017 | 300.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2017 | 300.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2017 | 300.00 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2017 | 250.00 | 00006596089444 | FRANCISCA NAJARA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2017 | 300.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2017 | 300.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2017 | 250.00 | 00005717403402 | RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2017 | 200.00 | 00012302310489 | ALEXANDRA RAYANE PEDRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2017 | 250.00 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006995546407 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006910385462 | FRANCISCO RODRIGUES PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2017 | 250.00 | 00007184160401 | LUCIENE MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2017 | 250.00 | 00010122897455 | ANGELA LUCENA BEZERRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2017 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2017 | 250.00 | 00002007581442 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2017 | 250.00 | 00070216069408 | ERNANI SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005389010477 | ROBSON RABONY RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2017 | 300.00 | 00000933706448 | RONIERE DA CUNHA SALVIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2017 | 300.00 | 00001598681494 | JACILEIDE DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2017 | 300.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/04/2017 | 300.00 | 00045261253420 | MARINEZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2017 | 300.00 | 00091796032468 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2017 | 300.00 | 00001512987425 | PATRICIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2017 | 300.00 | 00001233582488 | ELINAIDE MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2017 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005980753486 | JOAO BATISTA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/04/2017 | 354.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RUA BOSSUET WANDERLEY, 601 , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2888235-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2017 | 43645.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/04/2017 | 16678.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/04/2017 | 91404.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/04/2017 | 4685.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003173 | 28/04/2017 | 3557.77 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2017 | 18168.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2017 | 18525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/04/2017 | 33277.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003168 | 28/04/2017 | 342.30 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2017 | 12102.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003166 | 28/04/2017 | 1635.06 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PATOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/04/2017 | 57.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/04/2017 | 32666.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/04/2017 | 3174.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/04/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/04/2017 | 25425.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao Evento Jesus é Bom D+ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2017 | 50000.00 | 18134680000100 | OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº: 1059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2017 | 4296.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/04/2017 | 5844.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/04/2017 | 302.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 48/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/04/2017 | 156.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO CENTRO DE CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 52/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/04/2017 | 80.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 6/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2017 | 5560.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2017 | 27237.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/04/2017 | 7496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003171 | 28/04/2017 | 8070.51 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/04/2017 | 140068.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2017 | 9325.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/04/2017 | 1385.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/04/2017 | 2680.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/04/2017 | 1128.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 1044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/04/2017 | 3133.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/04/2017 | 507.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/04/2017 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 26/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2017 | 33563.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2017 | 36910.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/04/2017 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/04/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/04/2017 | 215.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP AV DR PEDRO FIRMINO, 643 , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/04/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/04/2017 | 1191.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CLUBE DE MAES CELESTINA, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/04/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/04/2017 | 9383.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTOS INATIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/04/2017 | 48142.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 281/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/04/2017 | 49310.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 247/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/04/2017 | 13996.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 248/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/04/2017 | 361.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 246/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/04/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 28.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/04/2017 | 178433.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/04/2017 | 34244.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/04/2017 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVAS A CONTRINBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/04/2017 | 42388.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DESPECHO Nº 3692/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2017 | 80.00 | 00079812368434 | JADER GUEDES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA JADER GUEDES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DESPECHO Nº 3703 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2017 | 80.00 | 00007025045489 | Elionaldo Freire de Medeiros | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA ELIONALDO FREIRE DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DESPECHO Nº 3695/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2017 | 140.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE -PE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 CONFORME DESPECHO Nº 3699/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2017 | 106814.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/04/2017 | 10648.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2017 | 3495.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/04/2017 | 3725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2017 | 3540.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2017 | 160.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2017 | 576.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/04/2017 | 6568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/04/2017 | 222782.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/04/2017 | 161045.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/04/2017 | 31594.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/04/2017 | 5685.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/04/2017 | 250.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 3 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (DECRETO 001/2017, CONVÊNIO: 0570/2008 FUNASA), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3867/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/04/2017 | 150.00 | 00000906321417 | MICHELLE P CHAVES BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 3 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (DECRETO 001/2017, CONVÊNIO: 0570/2008 FUNASA), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2017 | 32238.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/04/2017 | 2225.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/04/2017 | 4088.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/04/2017 | 2714.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/04/2017 | 250.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IASNAYA POLLIANNA DA SILVA A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SÁUDE NO DIA 3 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 3864/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ANNA CAROLINA DE MEDEIROS A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOE NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DIA 3 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 3865/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/04/2017 | 15840.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003162 | 28/04/2017 | 12583.53 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00064682030400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ITATIUNGA PARA O BIVAR OLINTO E VICE VERSA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/04/2017 | 88049.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/04/2017 | 53296.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/04/2017 | 159601.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/04/2017 | 16419.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/04/2017 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIÃO FERNANDES-CAIC VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017,PROCESSO 1050/2017 E OFICIO 046/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/04/2017 | 875.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIAO FERNANDES-CAIC VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 PROCESSO 1050/2017 E OFICIO 046/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/04/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2017 | 128200.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2017 | 534663.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2017 | 1214771.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2017 | 416446.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2017 | 3504.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/04/2017 | 55751.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/04/2017 | 67528.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/04/2017 | 6435.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/04/2017 | 104.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/04/2017 | 7358.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 0053/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/04/2017 | 793.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 051/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/04/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/04/2017 | 166.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 0045/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/04/2017 | 13379.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/04/2017 | 105.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 0049/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/04/2017 | 4595.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/04/2017 | 52859.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/04/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/04/2017 | 119682.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/04/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/04/2017 | 98947.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/04/2017 | 28110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/04/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/04/2017 | 113042.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/04/2017 | 3437.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/04/2017 | 112205.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/04/2017 | 54300.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/04/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2017 | 18505.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003174 | 28/04/2017 | 14005.96 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/04/2017 | 10646.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/04/2017 | 66298.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/04/2017 | 150.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A MARIA VIRGINIA GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA SEINFRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRAS DE PATOS - PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3719/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIARIAS DESTINADA A MARIA VIRGINIA GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA SEINFRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRAS DE PATOS - PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3718/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/04/2017 | 38823.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/04/2017 | 29498.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/04/2017 | 6559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003170 | 28/04/2017 | 312.14 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/04/2017 | 250.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/04/2017 | 4280.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/04/2017 | 2170.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/04/2017 | 156.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 14/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/04/2017 | 29040.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003165 | 28/04/2017 | 474.04 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003167 | 28/04/2017 | 15632.96 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003169 | 28/04/2017 | 1983.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/04/2017 | 215.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 1043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/04/2017 | 6267.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/04/2017 | 9826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/04/2017 | 4760.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/04/2017 | 3747.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/04/2017 | 7252.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA ALAGOINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3591/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/04/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 3601/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3594/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCICA NUNES, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3469/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3468/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2017 | 4445.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2017 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS A PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3592/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2017 | 630.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3650/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2017 | 630.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3655/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2017 | 630.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3654/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2017 | 560.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A MOTORISTA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS A PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3653/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2017 | 630.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2017 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 3593/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/04/2017 | 1134.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAM , RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN , FREI DAMIAO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/04/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/04/2017 | 405.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/04/2017 | 115.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 25/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/04/2017 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 27/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/04/2017 | 736.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/04/2017 | 906.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 56/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/04/2017 | 229.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 16/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/04/2017 | 155.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 18/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO AMIGOS VIDA A VIDA, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/04/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO P.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3900/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/04/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO P.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3899/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS ATÉ A REUNIÃO REFERENTE AOP.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 3898/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2017 | 12577.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/04/2017 | 13631.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/04/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/04/2017 | 79269.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/04/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/04/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/04/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/04/2017 | 1611.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO DOCUMENTO Nº: 11.718.151.370.101, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/04/2017 | 1994.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DOCUMENTO Nº: 11.718.462.070.101, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/04/2017 | 409.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO DOCUMENTO Nº: 11.718.151.370.101, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/04/2017 | 27.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO DOCUMENTO Nº: 11.718.462.070.101, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003172 | 28/04/2017 | 2594.27 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/04/2017 | 127152.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAR/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/04/2017 | 103099.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2017 | 12403.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/04/2017 | 24801.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2017 | 163429.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/04/2017 | 649.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 24/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/04/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2017 | 77366.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/04/2017 | 4011.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/05/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2017 | 1180.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (4 PNEUS 195/65 R15 91H OVATION) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1080-D/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003472 | 02/05/2017 | 6975.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS A JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL E 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1086/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003473 | 02/05/2017 | 7940.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, HD 1TB, 4GB TELA 14,1 DESTINADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003474 | 02/05/2017 | 2985.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE TRÊS SOFTWARE WINDOWS DESTINADOS A COMPUTADORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003475 | 02/05/2017 | 13400.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MICRO UDP N3 ATTIS CORE I5/4GB/HD1TB/DVD/GAB COM TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPT USB ALÉM DE MONITOR LCD DE 18,5" AOC DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1089/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003476 | 02/05/2017 | 21920.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MICRO UDP N3 ATTIS WKS: CORE I3/4GB/HD500 COM TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPT USB MAIS MONITOR LCD DE 18,5' AOC DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003477 | 02/05/2017 | 8700.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MICRO UDP N3 ATTIS WKS: CORE I7/4GB/HD750/DVD/GAB COM TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPT USB MAIS MONITOR LCD DE 18,5' AOC DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1091/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003483 | 02/05/2017 | 12367.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (ALICATE CRINPADOR WURTH RJ45 E RJ11, BATERIA/PILHA PARA PLACA MÃE MICROCOMPUTADOR, CONECTOR RJ45M WURTH, ESTABILIZADOR 500VA, MOUSE OPT USB, TECLADO MULTIMIDIA USB, NO-BREAK 1.400 220/110, ROTEADOR WIFI 300, GRAVADOR DE DVD PRETO, DISCO RÍGIDO SATAII 1TB 7.2 RPM, DISCO RÍGIDO EXTERNO DE 1TB, E HUB/SWITE 24 PORTAS 10/100 D'LINK) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº:1087/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003485 | 02/05/2017 | 4580.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD DE 18,5' AOC E FRAGMENTADORA 1502X MENNO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1087/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/05/2017 | 4194.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (6 CAMARAS DE AR, 6 PROTETORES TOP TEC ARO E 6 PNEUS 750X16 PIRELLI) DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 MNW.6490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1078-D/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2017 | 5500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA, CONFORME PROCESSO N°: 1066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADA A MARIA VIRGINIA GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO Nº: 1083/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003450 | 02/05/2017 | 3160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS (215/75R 17,5) PARA ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MOE.6884) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003452 | 02/05/2017 | 1580.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS (215/75R 17,5) PARA ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA NQK.2958) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003457 | 02/05/2017 | 3160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OGE 8930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 1081/2017 E OFICIO 176H/2017 SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003459 | 02/05/2017 | 1580.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MOE 6774 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1081/A-2017 E OFICIO 176J/2017 SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/05/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEU 0528 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 176S/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/05/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQK 9687 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 176R/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/05/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEU 0548 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 176T/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONORIANA DO PACIENTE JOÃO DANTAS MONTEIRO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 178/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/05/2017 | 700.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (DOPPLER ARTERIAL DE MMII), PACIENTE IVANILDO DA SILVA. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2017 | 78.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 1080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/05/2017 | 338.80 | 00014536074716 | ANA LUCIA CONCEIÇÃO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMOVÉL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MANOEL BALBINO, 108, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM FACE DA REAVALIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1078-H/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/05/2017 | 549.52 | 00091794056491 | MARIA JOSÉ ERNESTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DESTINADA A MARIA JOSÉ ERNESTO SILVA, NO QUE SE REFERE A FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2017 | 167.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2017 | 10780.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (4 PNEUS 14.00.24) DESTINADOS A MÁQUINA PATROL NEWHOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1081-E/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/05/2017 | 398.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (2 PNEUS 165/70 R13 PIRELLI FORMULA SPIDEWR 79TTL) DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA MNX.6292 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1078-E/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003463 | 02/05/2017 | 292292.61 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 05/04/2017 A 04/05/2017 SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 010/2017, DISPENSA Nº.: 010/2017 E CONTRATO Nº.: 010/2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 1072-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/05/2017 | 400.00 | 15572432000144 | ASSOCIAÇÃO DOS CAMPEONATOS INTERBAIRROS DE FUTEBOL DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO SETE CASAS A SER REALIZADO NO CORRENTE MÊS CONFORME PROCESSO Nº: 1078-I/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2017 EM CONJUNTO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO Nº: 1107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00087257629404 | JOAO BATISTA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2017 EM CONJUNTO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA DO MEIO E ADJACENCIAS, CONFORME PROCESSO Nº: 1108/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/05/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (4 PNEUS P 175/70 R14 BFGOODRICH 84T TL-G-GRIP GO) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO MFB.4408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1081-C/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/05/2017 | 1000.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 100 ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO Nº: 1061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/05/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/05/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR ISLAN ALVES TOMAZ QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/05/2017 | 80.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/05/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/05/2017 | 250.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/05/2017 | 250.00 | 00089305582400 | ANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/05/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/05/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/05/2017 | 150.00 | 00064675572472 | ANTONIO DINIZ MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/05/2017 | 150.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/05/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/05/2017 | 250.00 | 00004390569422 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/05/2017 | 300.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004230572433 | MARIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/05/2017 | 250.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/05/2017 | 150.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/05/2017 | 245.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/05/2017 | 420.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001425756409 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002967220493 | LUCIENE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/05/2017 | 300.00 | 00000844117404 | FABIANA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/05/2017 | 300.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/05/2017 | 200.00 | 00072694092420 | PEDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/05/2017 | 1388.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OGE. 0464 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177P/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/05/2017 | 1388.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OGF. 7990, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177Q/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/05/2017 | 1198.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQC. 3662 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177R/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/05/2017 | 814.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 195/2017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/05/2017 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 176A/2017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/05/2017 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 176A/2017 REF. A FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2017 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUAÇÃO COM BARRAS DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINÍO E DOIS PARES DE ROLDANAS PARA FACHADAS EM VIDROS. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 176D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/05/2017 | 4000.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES, DESTINADOS A UPA DOUTOR OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINC.A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 176P/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/05/2017 | 570.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 06 PÇ DE MOLDURAS EM QUADROS DE ALUMINÍO COM VIDRO, DESTINADOS A UPA DOUTOR OTAVIO PIRES DE MEDEIROS,VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 177D/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003495 | 02/05/2017 | 20838.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 176V/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003496 | 02/05/2017 | 25570.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 176X/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003497 | 02/05/2017 | 24826.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 176Z/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003498 | 02/05/2017 | 27703.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 177A/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003499 | 02/05/2017 | 32455.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 177B/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003500 | 02/05/2017 | 33137.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 177C/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 339/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003503 | 02/05/2017 | 4805.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 168/2017 /2017 E OFÍCIO Nº 331/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0003512 | 02/05/2017 | 22500.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017 DISPENSA Nº 032/2017. OFÍCIO SEPLAG Nº 179G/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003513 | 02/05/2017 | 9000.00 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO A RUA ANTONIO TORRES, 99 BAIRRO MONTE CASTELO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PEDRO LEANDRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 179E/2017 CONTRATO Nº 036/2017 DISPENSA Nº 031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0003517 | 02/05/2017 | 18000.00 | 00051924021404 | NEUZA GOMES FERREIRA FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JUVENAL LUCIO Nº 199, BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA PALMEIRA . CONFORME CONTRATO 032/2017 DISPENSA Nº 026/2017. OFÍCIO SEPLAG Nº 179F/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003541 | 03/05/2017 | 25308.86 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/05/2017 | 193.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/05/2017 | 267.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 PERETENCENTE AO CEO , REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/05/2017 | 211.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/05/2017 | 366.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/05/2017 | 258.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/05/2017 | 1606.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/05/2017 | 71.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/05/2017 | 251.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/05/2017 | 218.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/05/2017 | 219.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/05/2017 | 56.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/05/2017 | 86.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/05/2017 | 460.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO COM PLACA DE ROTA DE FULGA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO AO SAMU CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 176/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/05/2017 | 1840.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES , DESTINADO AO SAMU CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 175/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/05/2017 | 2500.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES (07) SETE PONTOS DE REDE LOGICA PARA INFORMATICA, (07) SETE PONTOS DE TOMADA PARA TELEFONE, (05) CINCO PONTOS PARA ANTENA DE TV, INSTALAÇÕES DE PONTO ELÉTRICO TRIFÁSIO COM CABO, MONTAGEM DE UM CABO DE COMANDO PARA RAIO X, INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE ATERRAMENTO DESTINADO A UPA DOUTOR OTÁVIO PIRES DE LACERDA. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 165/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/05/2017 | 150.00 | 00005848149410 | AMANDA PLAVIA LUCENA ALVES BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO 2017 DE PATOS -PB PARA JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA QUINTA OFICINA SOBRE REABILITAÇÃO SOCIOECONÔMICA, PARA EMPRENDEDORES E 8º ENCONTRO DOS GRUPOS DEAUTOCUIDADO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 223/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/05/2017 | 360.00 | 00003545150470 | KELLE REJANE BATISTA DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO 2017 DE PATOS -PB PARA JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA QUINTA OFICINA SOBRE REABILITAÇÃO SOCIOECONÔMICA, PARA EMPRENDEDORES E 8º ENCONTRO DOS GRUPOS DEAUTOCUIDADO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 193/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2017 | 2.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , ANA RAQUEL REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 3970/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/05/2017 | 1010.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, HORÁCIO NOBREGA REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2017 | 870.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FUROS EM BANCADA DE LABORATÓRIO, CANTONEIRA DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO PARA FURO DE BANCADA, DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES TORRES. CONFORME OFÍCIO Nº 338/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Conclusão, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0003609 | 03/05/2017 | 93093.31 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 172/2017, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/05/2017 | 247.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/05/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/05/2017 | 300.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/05/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/05/2017 | 250.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/05/2017 | 300.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/05/2017 | 100.00 | 00075283530434 | AVANI NUNES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/05/2017 | 300.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/05/2017 | 2515.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0003603 | 03/05/2017 | 13600.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 378-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1136/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0003607 | 03/05/2017 | 29721.39 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.: 0425812-11/2014, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 440/2015. PROCESSO N: 1071/2017. | 04002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0003608 | 03/05/2017 | 27000.00 | 00014121468449 | RUI TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 621, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 085/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 042/2017 E CONTRATO Nº: 047/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1060/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/05/2017 | 483.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.:43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/05/2017 | 58.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003581 | 03/05/2017 | 669744.98 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/05/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DOS CONSELHOS-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/05/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/05/2017 | 316.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412017 | 0003578 | 03/05/2017 | 31500.00 | 00003656224439 | MARIA ALEXSANDRA DE MEDEIROS SOUSA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇOES DA CASA DE ACOLHIMENTO INCONSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, LICITAÇAO NA MODALIDADE DE DISPENSA 41/2017, CONTRATO Nº 046/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/05/2017 | 397.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/05/2017 | 38309.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/05/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL//2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/05/2017 | 67.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/05/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/05/2017 | 1358.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 169/2017 REF. A JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/05/2017 | 1358.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 169/2017 REF. A FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/05/2017 | 1358.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 169/2017 REF. A MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/05/2017 | 1358.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 169/2017 REF. A ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/05/2017 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DESTINADOS A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 166/2017 E OFÍCIO Nº 333/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/05/2017 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE (OUVIDORIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, CONFORME PROTOCOLO 004/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/05/2017 | 59.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONF. PROCESSO 00020, REF. AO MES DE ABRIL 2017 - 3423.3625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2017 | 2991.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME PROTOCOLO 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2017 | 399.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/05/2017 | 37450.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME PROTOCOLO 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/05/2017 | 92.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3566, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 0049/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003531 | 03/05/2017 | 290280.00 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2017 E CONTRATO Nº: 057/2017, PROCESSO Nº: 1074-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/05/2017 | 58.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2017 | 4107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/05/2017 | 248971.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/05/2017 | 213.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/05/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/05/2017 | 248.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/05/2017 | 672.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2017 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2017 | 43.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A REEMBOLSO DESTINADO A SEVERINA FELIPE EM VIRTUDE DE GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, QUANDO RESGATOU ADOLESCENTE Y.N.M.M., NO AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº.: 1113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2017 | 50186.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/05/2017 | 72.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/05/2017 | 78.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/05/2017 | 209.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/05/2017 | 3020.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/05/2017 | 86.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/05/2017 | 220.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003601 | 03/05/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1127/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/05/2017 | 612.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2017 | 229.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2017 | 94.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2017 | 24.31 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 3423.3574 E 3423.3627 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2017 | 93.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0003629 | 04/05/2017 | 526221.38 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1141/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0003630 | 04/05/2017 | 622658.04 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 1140/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062016 | 0003637 | 04/05/2017 | 43107.45 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO (17/06/2016 À 11/07/2016) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO PM/PATOS Nº: 376/16 E CONTRATO DE REPASSE Nº: 1025294-66. PROCESSO Nº: 1074/2017. | 04012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2017 | 5714.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2017 | 176.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (PRAÇA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/05/2017 | 200.00 | 00010284951455 | IZABELE KARINE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR CAIXA DE LUTA OLÍMPICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/05/2017 | 200.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR CAIXA DE LUTA OLÍMPICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/05/2017 | 200.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR CAIXA DE LUTA OLÍMPICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/05/2017 | 200.00 | 00012621008445 | FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR CAIXA DE LUTA OLÍMPICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/05/2017 | 3234.12 | 02575829000148 | AVIANÇA OCEANAIR LINHAS AEREAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DA DEFESA CIVIL, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 5, 6, 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO I WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES, CONFORME PROCESSO Nº: 1128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/05/2017 | 1198.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQC.3662 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 168D/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/05/2017 | 1388.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI.6895 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 168E/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/05/2017 | 2842.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/05/2017 | 3310.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/05/2017 | 570.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/05/2017 | 3216.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/05/2017 | 4468.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2017 | 1089.00 | 00088448088468 | HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2017 | 1021.07 | 00003898692442 | LUCIA KARLA LEITE DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2017 | 990.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2017 | 990.00 | 00007312974406 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2017 | 1052.14 | 00000006612440 | LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/05/2017 | 1246.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 162/2017 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/05/2017 | 1246.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 162/2017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003657 | 05/05/2017 | 718.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 180L/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003659 | 05/05/2017 | 833.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 180N/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003664 | 05/05/2017 | 731.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 180J/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/05/2017 | 1021.07 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/05/2017 | 2660.90 | 00002021605485 | RITA DE KASSIA ARAUJO FREITAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/05/2017 | 695.99 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003661 | 05/05/2017 | 903.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (147 GARRAFÕES DE 20 LTS E 18 GARRAFÕES DE 20 LTS COMPLETOS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003695 | 05/05/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULO EST DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1154/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/05/2017 | 780.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS E DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS QUE POSSUEM POR DIREITO, JUSTIFICADOS ATRAVÉS DA LEI ORGANICA MUNICIPAL N° 3.750/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003649 | 05/05/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/04/2017 A 17/05/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV5450, QFV8870, QFQ2950, QFV5490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/05/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/05/2017 | 80.00 | 00058085963434 | FRANCISCO CESAR VILAR | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/05/2017 | 400.00 | 00047249544420 | VERÔNICA LEITE SERPA | RESTITUIÇÃO DE DIARIAS DA SERVIDORA VERONICA LEITE SERPA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO : PRIMEIRA INFANCIA- DESENHO, IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/05/2017 | 80.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/05/2017 | 160.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/05/2017 | 80.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DA PSICÓLOGA DA CASA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR DE IDADE DE INICIAIS M.V.S NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 APARA A CIDADE DE NOVA OLINDA- PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/05/2017 | 80.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO FERNANDO GOMES NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO POP NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA - PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DA COORDENADORA DA CASA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA MENOR DE IDADE DE INICIAIS M.V.S NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA- PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/05/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (PNEU 175/70 R1484T SAILUN ATREZZO SH406) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/DUBLO HLX 1.8 PLACA: NQK.9239 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA\, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1078-J/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003654 | 05/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1161/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/05/2017 | 100000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº: 1151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0003688 | 05/05/2017 | 63165.79 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E PROCESSO Nº: 1151-A/2017. (REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/05/2017 | 719.10 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (1 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, 2 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 1 REDE DE FUTSAL, 2 BOLAS DE FUTSAL, 1 REDE DE VOLEI E 2 BOLAS DE VOLEI) DESTINADOS AO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1170/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003644 | 05/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/04/2017 A 17/05/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1155/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003660 | 05/05/2017 | 769.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (148 GARRAFÕES DE 20 LTS E 8 GARRAFÕES DE 20 LTS COMPLETOS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1150/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/05/2017 | 153.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (CANTEIRO DA PRACINHA DA CATEDRAL)), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003692 | 05/05/2017 | 16736.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (4 CAMARAS DE AR 17.5 R25 XBRI E 4 PNEUS 17.5X25 MARCHER E3/L3 16L) DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 12B PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1078-M/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003693 | 05/05/2017 | 5999.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0003638 | 05/05/2017 | 4500.00 | 00051901706400 | WILSON GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DO AEE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 179/2017 E PROCESSO 1078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/05/2017 | 540.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, INSTALAÇÃO E ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA OGE.7010) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/05/2017 | 624.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, RECUPERAÇÃO DO RELÓGIO, RECUPERAÇÃO DA AGULHA E ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLAR. (PLACA MOE.6774) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/05/2017 | 80.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 1 TOMADA COMPLETA 1318 90 GRAUS PRL UTILIZADA NO ÔNIBUS ESCOLAR. (PLACA MOE.6774) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003656 | 05/05/2017 | 494.07 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (24 GARRAFÕES 20LT, 15 GARRAFÕES 20LT COMPLETOS E 17 FARDOS DE ÁGUA 500ML) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 1146/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003690 | 05/05/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.1634, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10058/2017, PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1162/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003691 | 05/05/2017 | 16770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OEW - 4804, NNV - 4770, QFG - 5314, QFL - 1235, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 0057/2017, PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1162/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/05/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003653 | 05/05/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ.2110 E QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, VEÚCLOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1153/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003645 | 05/05/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468, QFV5440, QFR9460, QFV5460, OGD8366, NQC6828, QFF5638, QFR9410, QFR6140, QFG, 1644, OFG9054, NQI2074, MZM6562,OFD5928, CONSTANTES NOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017. CONFORME OFICIO Nº 180G/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003662 | 05/05/2017 | 498.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 180I/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003694 | 05/05/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/05/2017 | 250.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003651 | 05/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1160/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/05/2017 | 65.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003648 | 05/05/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/04/2017 A 17/05/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1152/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/05/2017 | 40.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EVANIO CARVALHO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RETIRAR CARNÊS DE IPTU, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 4310/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003655 | 05/05/2017 | 12000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100, QFU.5500, QFD.6005, QFD.6045, QFS.6220 E QFS.6210 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003663 | 05/05/2017 | 805.46 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (181 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1147/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/05/2017 | 274.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/05/2017 | 67540.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME PROTOCOLO Nº: 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003647 | 05/05/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, QFD.5915, QFV.6110, QFE.3743, OGF.3314 E QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1164/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003658 | 05/05/2017 | 1038.94 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (138 GARRAFÕES DE 20 LTS, 20 GARRAFÕES DE 20 LTS COMPLETOS E 14 FARDOS DE 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1142/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/05/2017 | 2836.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/05/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENORES DE IDADE, CONFORME PROCESSOGAB. Nº.: 4313/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/05/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENORES DE IDADE, CONFORME PROCESSOGAB. Nº.: 4312/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/05/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MENORES DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 4314/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/05/2017 | 237.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/05/2017 | 2575.69 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/05/2017 | 150.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DAT, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 4452/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/05/2017 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA EVANIO CARVALHO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 4451/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008891892424 | MARIA HELENA PEREIRA SIMPLICIO FILHA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA HELENA SIMPLICIO A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO ILHA DO APRENDER, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 4450/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/05/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA 23/09/2017. CT: 0308567-60/2009 - SICONV 711216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/05/2017 | 12.60 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE PJ UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME PELA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO Nº: 1095/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003715 | 08/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/05/2017 | 357.17 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO COM REVISÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA KFT 0576 DESTINADO A SANTA GERTRUDES - PERETENCENTE A FROTA DE CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº180P/2017 , OFÍCIO Nº 250/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/05/2017 | 278.83 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO COM FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, VELA. PARA AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA KFT 0576 DESTINADO A SANTA GERTRUDES - PERETENCENTE A FROTA DE CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº180O/2017 , OFÍCIO Nº 250/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/05/2017 | 150.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANA KAROLINE ALVES A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO ILHA DO APRENDER, CONFORME PROCESSO GAB. N°.: 4449/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/05/2017 | 900.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, DESTINADOS AO ENCONTRO MUNICIPAL DE CUIDADORES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL REALIZADO DIAS 24/04/2017, 25/04/2017, 26/04/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1169/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003700 | 08/05/2017 | 54000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PRADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES-PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, CONFORME PROCESSO 1106/2017 E OFICIO 179/D/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003713 | 08/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/05/2017 | 4000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE IVROS INFANTIS PARA A FORMAÇAO DA BRINQUEDOTECA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1092-A/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/05/2017 | 200.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇAO CONTINUADA DA PROTEÇAO SOCIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE EM JOÃO PESSOA- PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/05/2017 | 200.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/05/2017 | 200.00 | 00004103581425 | MICHELE DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/05/2017 | 500.00 | 00076912353487 | MARIA DA GUIA DE MEDEIROS LUSTOSA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/05/2017 | 300.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIAS DA SERVIDORA CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO : PRIMEIRA INFANCIA- DESENHO, IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003714 | 08/05/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 17/05/2017, VEÍCULO EST DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1154/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/05/2017 | 937.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/05/2017 | 937.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NOBREGA LINHARES | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/05/2017 | 937.00 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/05/2017 | 937.00 | 00001448774497 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/05/2017 | 937.00 | 00006292452409 | GERSSILHANE FERNANDES LINHARES | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/05/2017 | 937.00 | 00006702715439 | JOSE ARIMATHÉIA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/05/2017 | 937.00 | 00008416956448 | JUCICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/05/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/05/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/05/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/05/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/05/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/05/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/05/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/05/2017 | 600.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00003486756400 | FABIO SILVA CESARIO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY CLUBE VINCULADA A SECTRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 1093/2017 E OFICIO 187/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/05/2017 | 4700.00 | 00064020983453 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A CARROCERIA 4.30 X 2.20 EM MADEIRA MASSARANDUBA E ROXIM PARA F4000 DE PLACA MNH.6490 VINCULADA AO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1094/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/05/2017 | 2611.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007607-74.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/05/2017 | 340.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007607-74.2015.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/05/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR RESULTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 0805572-74.2016.8.5.0251 ORIGINÁRIO DA 7ª VARA MISTA, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA APLICADA A LUCAS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, SEGUNDO DESPACHO DO JUIZ E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/05/2017 | 6779.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A A.R.T PB 20170128256, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE SE REFERE A OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A A.R.T PB 20170128254, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE SE REFERE A OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A A.R.T PB 20170128251, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE SE REFERE A OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0003730 | 10/05/2017 | 68229.42 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CRECHE TIPO PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE CASTELO, PATOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.753/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2016. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2017 | 118263.09 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/05/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/05/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/05/2017 | 600.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0003731 | 10/05/2017 | 13500.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A SERGIO LIMA S/N -JARDIM GUANABARA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 035/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 179C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/05/2017 | 7710.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA/EQUIPAMENTO ENSILHADEIRA COMPLETA (ENSILHADEIRA NOGUEIRA EN-6700 C CAVALETE F4 COM MOTOR 10CV 2P TRIF 00467 10014563, CHAVE PDW-08 10-25.5CV MON 17001019 E APARELHO DE ACOPLAGEM DPM/EN P/RAÇÃO AO2) DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1097/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 099/2017, DISPENSA POR MOTIVOS Nº: 047/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/05/2017 | 1924.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO: 1101/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/05/2017 | 4000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO , 643-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME PROCESSO: 1177/2017( REFERENTE AS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/05/2017 | 3400.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 378-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , CONFORME PROCESSO: 1177/2017( REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRI/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Conclusão, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0003751 | 11/05/2017 | 10720.35 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MONTE CASTELO, NA RUA SABINO VIANA, SN, CONFORME CONTRATO Nº 45/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. | 01802015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/05/2017 | 4200.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003762 | 11/05/2017 | 39797.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 205/2017 REQUISIÇÃO Nº 18526 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003763 | 11/05/2017 | 141447.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 204/2017REQUISIÇÃO 18525 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003764 | 11/05/2017 | 5043.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 203/2017 REQUISIÇÃO Nº 18524 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003765 | 11/05/2017 | 22730.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 202/2017 REQUISIÇÃO Nº 18529 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003766 | 11/05/2017 | 105814.98 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 201/2017 REQUISIÇÃO Nº 18528 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003767 | 11/05/2017 | 1177.80 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 200/2017 REQUISIÇÃO Nº 18527 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/05/2017 | 20413.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017.AGRP. 0118/008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/05/2017 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS PEDRO FIRMINO REF.A MAIO/2017. OFÍCIO Nº 259/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/05/2017 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, UBS ROBERTO OBA REF.A MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 256/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/05/2017 | 86.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, OFÍCIO Nº 254/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/05/2017 | 23299.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. AGRUPAMENTO Nº 0118/016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/05/2017 | 2264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017.AGRP. 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/05/2017 | 1337.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. AGRUPAMENTO Nº 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/05/2017 | 253.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 35/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME OFÍCIO Nº 229/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/05/2017 | 1540.00 | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA | DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, 232 CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO: 1099/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/05/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA , 700 JARDIM REDENÇÃO , ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO: 1110/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/05/2017 | 4453.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. AGRUPAMENTO Nº 0118/017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/05/2017 | 3494.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/05/2017 | 420.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/05/2017 | 15054.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/05/2017 | 15054.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/05/2017 | 19436.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE E DARF ANEXOS. (PERÍODO 24/02/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/05/2017 | 19436.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE E DARF ANEXOS. (PERÍODO: 31/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/05/2017 | 19436.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE E DARF ANEXOS. (PERÍODO: 28/04/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/05/2017 | 19436.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE E DARF ANEXOS. (PERÍODO: 31/03/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/05/2017 | 15774.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 619022515 (ÂMBITO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS DE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE E GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/05/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.:4354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/05/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 4355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/05/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4356/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003776 | 11/05/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1185/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/05/2017 | 200.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA O VÉICULO DE PLACA QFF.8495, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS PARA O 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4316/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/05/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELA CONSELHEIRA SUPRACITADA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/05/2017 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELA CONSELHEIRA SUPRACITADA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/05/2017 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELA CONSELHEIRA SUPRACITADA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4210/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/05/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELA CONSELHEIRA SUPRACITADA COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4212/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/05/2017 | 80.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELO CONSELHEIRO SUPRACITADO COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4213/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/05/2017 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELO CONSELHEIRO SUPRACITADO COM A INSCRIÇÃO NO EVENTO: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4211/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/05/2017 | 200.37 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS PARA O 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/05/2017 | 437.50 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO SECRETARIO DO PROCON BRUNO MAIA, A VIAJAR NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PIBID (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO), CONFORME PROCESSO GAB. N°: 4302/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/05/2017 | 140.00 | 00003460573457 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, A VIAJAR NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PIBID (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO), CONFORME PROCESSO GAB. N°: 4303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/05/2017 | 1600.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS E DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS QUE POSSUEM POR DIREITO, JUSTIFICADOS ATRAVÉS DA LEI ORGANICA MUNICIPAL N° 3.750/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/05/2017 | 65.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/05/2017 | 80.00 | 00085455830449 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ZUCHERATTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PARAIBA NOS DIA 08 E 19 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/05/2017 | 500.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DA 5ª EXPAPI - EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4453/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/05/2017 | 2962.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/05/2017 | 3903.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/05/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003802 | 15/05/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. OFÍCIO SEPLAG 211O/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003803 | 15/05/2017 | 808.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003804 | 15/05/2017 | 2631.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210I/2017 REQUISIÇÃO Nº 18533 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003805 | 15/05/2017 | 3398.02 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210F/2017 REQUISIÇÃO Nº 18540 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003806 | 15/05/2017 | 370.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO Ao COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210H/2017 REQUISIÇÃO Nº 18534 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003807 | 15/05/2017 | 35799.65 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210F/2017 REQUISIÇÃO Nº 18539 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003808 | 15/05/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 211M/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003809 | 15/05/2017 | 460.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 210L/2017 REQUISIÇÃO Nº 18531 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003810 | 15/05/2017 | 4988.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E PREGÃO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 210J/2017 REQUISIÇÃO Nº 18530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/05/2017 | 8000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO APOIO FINANCEIRO AO EVENTO CULTURAL XXXIV FESTIVAL DE CANTADORES NORDESTINOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 NA CONCHA ACÚSTICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1191/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/05/2017 | 900.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS CUIDADORES DE ALUNOS ESPECIAIS 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/05/2017 | 7900.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS EQUIPES ESCOLARES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017 ORIUNDO DAS DISPENSAS EM RAZÃO DE VALOR DE Nº 057/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/05/2017 | 101.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3421.4741, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO 00057/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003816 | 16/05/2017 | 54000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 26 DE OUTUBRO Nº 21 PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 1110/2017 E OFICIO 197/A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIADE,(SETOR DE GERÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/05/2017 | 125.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS PARA BIRÔS E ARMÁRIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 1139/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/05/2017 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (2) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4715/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/05/2017 | 315.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (2) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4717/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/05/2017 | 280.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4716/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/05/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE ACOMPANHAR DOIS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº.: 4319/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/05/2017 | 279.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2017,CONFORME PROCESSO Nº 00014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/05/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº.: 00046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/05/2017 | 80046.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/05/2017 | 435625.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 620219661 (ÂMBITO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS DE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE E GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/05/2017 | 15054.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/05/2017 | 15054.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/05/2017 | 2000.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/05/2017 | 6400.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1133/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/05/2017 | 799.50 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/05/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA DE LICENÇA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DA RUA FABIANA DOS SANTOS E RUA JOAQUIM DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/05/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA DE LICENÇA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS FRANCISCO PAULO LICARIÃO E EDIVALDO PORFIRIO NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/05/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA DE LICENÇA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS ANTONIA TORRES DE MORAIS E LUIZA FERREIRA LEITÃO NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/05/2017 | 6489.50 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE (110 SACAS DE FERTILIZANTE COM 25 KG CADA E 20 LITROS DE ROUNDUP) CONFORME PROCESSO Nº: 1173/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 117/2017, DISPENSA POR MOTIVOS Nº: 056/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 090/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/05/2017 | 2795.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TEE DERIVAÇÃO IRRIGAÇÃO, ASPERSOR, HIDRANTE, CURVA DERIVAÇÃO, TUPOS DE PVC, TAMPÃO, CURVA 90, CAP SOLDAVEL, ADESIVO PLASTICO E SAÍDAS PARA ASPERSORES) DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº: 1172/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 114/2017, DISPENSA POR MOTIVOS Nº: 055/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 089/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 105-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/05/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/05/2017 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO NOÉ TRAJANO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0003848 | 16/05/2017 | 16000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO , 643-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME PROCESSO: 1135/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/05/2017 | 3190.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 210B/2017 REF. A JANEIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/05/2017 | 3190.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 210B/2017 REF. A FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/05/2017 | 3190.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 210B/2017 REF. A MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/05/2017 | 480.00 | 00001311710469 | GUILHERME DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA TREINAMENTO TÉCNICO NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GENEXPERT FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO. EM CURITIBA - PR NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/05/2017 | 880.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO TRANSMISSOR LOCALIZADO NO PICO DO JABRE DE MATURÉIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 210C/2017 REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/05/2017 | 880.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO TRANSMISSOR LOCALIZADO NO PICO DO JABRE DE MATURÉIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 210C/2017 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/05/2017 | 880.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO TRANSMISSOR LOCALIZADO NO PICO DO JABRE DE MATURÉIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 210C/2017 REFERENTE A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/05/2017 | 880.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO TRANSMISSOR LOCALIZADO NO PICO DO JABRE DE MATURÉIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 210C/2017 REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/05/2017 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/05/2017 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/05/2017 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/05/2017 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/05/2017 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/05/2017 | 680.00 | 00002255307405 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 1 HP PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 1124/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/05/2017 | 1000.00 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 5 E 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO I WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4857/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/05/2017 | 800.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 5 E 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO I WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4857/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/05/2017 | 800.00 | 00050419650482 | LUIZ CLAUDIO AUGUSTO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 5 E 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO I WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4857/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/05/2017 | 800.00 | 00005717392451 | SUELIO BRILHANTE DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 5 E 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, DESTINANDO-SE A PARTICIPAR DO I WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4857/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00002051199485 | FABIA MARIA ARAÚJO ALVES | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00069175730430 | JOSÉ EDILSON SANTIAGO | DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE A SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DP PL 6437/16 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 E 26 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 358/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/05/2017 | 416.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MODELO GO, DE PLACA EBH.2869 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4854/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/05/2017 | 1000.00 | 11985975000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TRINCHEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA DO MEIO EM VIRTUDE DE EVENTO A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TRINCHEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº: 1197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/05/2017 | 200.00 | 00012670742483 | MARCELO NASCIMENTO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA: MOH.8760 VINCULADO A SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1128-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/05/2017 | 1837.06 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADO NO QUE SE REFERE A CERTIDÃO NEGATIVA DE ACORDO COM TERMO DE PERMUTA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS NO PROCESSO Nº:1198/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/05/2017 | 2327.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PEDRO FIRMINO NÚMERO 326, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1199/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2017 | 950.00 | 19575217000158 | INACIO FERREIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PANFLETAGEM DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A UM MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4575/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A UM MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4574/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A UM MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4576/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/05/2017 | 53.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE L.S.S., PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº:4577/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/05/2017 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DAS ADOLESCENTES J.S.D. E G.S.D. PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. 4564/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/05/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ASOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4562/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/05/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ASOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4563/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/05/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS A ACOMPANHAR DUAS ASOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4561/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003895 | 18/05/2017 | 46158.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO /CRÉDITOS AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, TRANSITADO E JULGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 170 E 170-A CTN. (PERÍODO DOS CRÉDITOS 01/2007 ATÉ 04/2017), CONFORME PROCESSO Nº: 1154-A/2017.(INEXIBILIDADE Nº: 08/2017 E CONTRATO Nº: 85/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003885 | 18/05/2017 | 542.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DIVERSOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS AOS APARELHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1166/2017. (1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 079/2016 E LICITAÇÃO Nº: 09/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/05/2017 | 124.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE DESKJET TINTA , REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE COMPRAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211L/2017 PREGÃO Nº 09/2017 CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/05/2017 | 627.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET , 08 REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR EPIDIMIOLOGIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211F/2017 GAB. Nº 267/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/05/2017 | 410.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET , MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MANOCROMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR GABINETE ADMINISTRATIVO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211I/2017 OFÍCIO GAB Nº 263/2017 PREGÃO Nº 09/2016,CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003882 | 18/05/2017 | 2740.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO (INTEL CORE I3, 4GB, DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONE ATX, TECLADO, MAUSE E MONITOR 18,5' LED) DESTINADO AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1152-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/05/2017 | 852.44 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR PAGO PARA LIBERAÇÃO DE VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL E MANTIDO SOB CUSTÓDIA NA EMPRESA FAVORECIDA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4902/2017. (PROCESSO Nº: 900620029) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/05/2017 | 86.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADSE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACY BRITO REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/05/2017 | 142.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF INALDA ALVES NOBERTO (ITATIUNGA) REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2017 | 191.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MESES DE ABRIL E MAIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/05/2017 | 245.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET , TROCA DE LÁMINA DE LIMPEZA PERTENCENTES AO FREI DAMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211J/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/05/2017 | 151.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP85A , REMANUFATURA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO, TROCA DO ROLO PCR HP35A PERTENCENTES AO CAPS II, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211H/2017 PREGÃO Nº 09/2017 CONTRATO Nº 079/2017 1º ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003896 | 18/05/2017 | 255.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, TROCAS DE CILINDRO DE IMPRESSÃO HP85A. PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICPAL, VINCULADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211B/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/05/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP85A , PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211C/2017 PREGÃO Nº 09/2016 CONTRATO Nº 079/2017, 1º ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003899 | 18/05/2017 | 464.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET , REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA DESKJET. PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211D/2017 PREGÃO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 079/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003900 | 18/05/2017 | 31699.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 211E/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 274/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/05/2017 | 98.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, TROCA DO CILINDRO DE IMPRESSÃO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET, PERTENCENTES AO CERPPOD, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 211G/2017 GAB Nº 266/2017. PREGÃO Nº 09/2016 CONTARTO Nº 079/2016 1º ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/05/2017 | 7699.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULÂNCIAS, PLACA PAR-9908, PAR-9909 PERETENCENTE AO SAMU REGIONAL PATOS -PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 211Q/2017 GAB. Nº 387/2017 NUMERO DO TÍTULO 5547237449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/05/2017 | 100.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/05/2017 | 100.00 | 00008012391414 | LUANA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/05/2017 | 80.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/05/2017 | 300.00 | 00003079980450 | LUCILENE MOREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/05/2017 | 250.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/05/2017 | 200.00 | 00000994604408 | JOSE COSTA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/05/2017 | 200.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/05/2017 | 200.00 | 00005162531405 | CELIANE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/05/2017 | 80.00 | 00012285635435 | IGO VICTOR DA SILVA MORAIS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PATOS-PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/05/2017 | 200.00 | 00076028550434 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/05/2017 | 300.00 | 00007979945484 | FRANCILEIDE NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/05/2017 | 80.00 | 00012285635435 | IGO VICTOR DA SILVA MORAIS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PATOS-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/05/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/05/2017 | 1608.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/05/2017 | 850.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/05/2017 | 293.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003915 | 19/05/2017 | 694.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OGE.0784 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 222A/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/05/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO N°:1168/2017 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003923 | 19/05/2017 | 35000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017 OFÍCIO DO SEPLAGNº 179I/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/05/2017 | 21.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/05/2017 | 19.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/05/2017 | 38.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/05/2017 | 2106.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/05/2017 | 1945.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/05/2017 | 105.00 | 00004767313481 | THIAGO CARNEIRO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO CARNEIRO DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017 PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, CONFORME PROCESSO 4682/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/05/2017 | 105.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4682/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/05/2017 | 87.50 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPOLITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4682/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/05/2017 | 87.50 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CLEYDISON PERONICO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4682/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/05/2017 | 804.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003465-61.2014.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 4386/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/05/2017 | 5363.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003465-61.2014.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. Nº: 4386/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/05/2017 | 379199.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003924 | 19/05/2017 | 2240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, TROCAS DE CILINDROS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5785903) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/05/2017 | 200.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE GASTOS COM GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VÉICULO OGF.3314 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4905/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/05/2017 | 204.90 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O MENOR T.V.L. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 4904/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/05/2017 | 1596.22 | 08778250000169 | SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/05/2017 | 3515.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 44 CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 223H/2017 OFÍCIO Nº 389/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/05/2017 | 1150.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A APOIO FINANCEIRO FORNECIDO AO EVENTO: SERTÃO HQ-2017 A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE JUNHO DE 2017 NESTA MUNICIPALIDADE, COMO FORMA DE APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LOCAIS CONFORME PROCESSO Nº: 1171/2017.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA PRESTADO PELA CAGEPA E DESTINADO A DIVERSOS POÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANETE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/05/2017 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/05/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0003929 | 22/05/2017 | 27000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 178A/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003935 | 22/05/2017 | 6200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS ATENDER O SAMU E SUAS DESIGNAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 PREGÃO Nº 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003937 | 22/05/2017 | 21050.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 223E/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003938 | 22/05/2017 | 7745.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A UPA DOUTOR OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N?7 07/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 223C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003939 | 22/05/2017 | 31010.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 223F/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003940 | 22/05/2017 | 28508.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 223D/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/05/2017 | 1097.50 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERENTES, DESTINADO AO DIA - D CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG N?7 223I/2017 E OFÍCIO Nº 400/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/05/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003979 | 23/05/2017 | 1221.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS COM REMANUFATURA , CONSERTO E MANUTENÇAO DE VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2017 | 990.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA-ME | SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS ) PAINEIS APLICADO EM PVC ADESIVADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 232/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 381/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0033/2017 REF. A MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2017 | 18101.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2017 | 191138.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2017 | 130435.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2017 | 17620.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2017 | 206.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, TROCAS DE CILINDROS E REFIL DE TINTA PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1190/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao Evento Relioso PENTECONSTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2017 | 60000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CEDIDA EM FAVOR DO EVENTO RELIGIOSO DE PENTECOSTES, A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1218/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/05/2017 | 5040.00 | 00007208685487 | GIRVALDO PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JK 388, BAIRRO BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1178/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2017 | 218.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2017 | 239.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2017 | 126.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE COMPRAS REF. AO MÊS DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2017 | 7847.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 239C/2017 REQUISIÇÃO Nº 18556 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2017 | 3830.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 239B/2017 REQUISIÇÃO Nº 18557 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/05/2017 | 1340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÃO FERNANDES (CAIC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/05/2017 | 140.00 | 00002613977450 | LAVOIZIER DE LIMA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR LAVOIZIER DE LIMA GUEDES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4534/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/05/2017 | 140.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CLEYDISON PERONICO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4534/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2017 | 2264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS SERVIÇOS AFINS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2017 | 1500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS AFINS, REALIZADOS NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2017 | 105.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4681/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2017 | 105.00 | 00004767313481 | THIAGO CARNEIRO DE LIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO CARNEIRO DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4681/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2017 | 87.50 | 00008483727439 | BERTILIANO LUCENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR BERTILANIO LUCENA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4681/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2017 | 87.50 | 00075287013434 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR FABRICIO DE ARAUJO RAMOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO 4681/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2017 | 263039.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2017 | 17629.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003945 | 23/05/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1186/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003961 | 23/05/2017 | 90.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI 150MBPS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1190-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003962 | 23/05/2017 | 90.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI 150MBPS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1190-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2017 | 1673.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CT: 1010608-87/2013 SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO GABINETE NÚMERO 54/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2017 | 363.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 246/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2017 | 49557.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 247/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2017 | 48384.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 281/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2017 | 9431.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTOS INATIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2017 | 14066.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. Nº DO ACORDO: 248/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2017 | 799.51 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2017 | 798.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2017 | 90.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2017 | 138061.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/05/2017 | 50.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA ANANIAS LUCAS ALEXANDRE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,NO DIA 17.03.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/05/2017 | 60.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DO SETOR DE INFORMAÇOES EDUCACIONAIS RAIFF FERNANDES CALDAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO MUNICIPAL, NO DIA 17.03.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/05/2017 | 9271.09 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | DESPESA REFERENTE AO CALCUO DE REAJUSTE DAS 1ª E 2ª MEDIÇÕES ALUSIVAS AS NOTAS FISCAIS DE Nº 00051 E 00052 DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR -PAA EM PATOS-PB, CONFORME CONTRATO : 629/2014. | 01892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/05/2017 | 145.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PINÇA PARA COLETA DE LARVAS, DESTINADA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 239A/2017 OFÍCIO Nº 403/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/05/2017 | 80.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO SENHOR JOAO BOSCO GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/05/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MÃES PARA VISITAÇÃO NO CEA NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/05/2017 | 2000.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 200 ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO Nº: 1193/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003991 | 25/05/2017 | 3792.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (4 PNEUS 900X20 HEADWAY H210 LISO 14 LONAS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS MODELO CHEVROLET D60 DE PLACAS MNI.1304 E MOC.4380 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1192-A/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0003995 | 25/05/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 1192/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/05/2017 | 80.00 | 00008498956420 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DIÁRIA DO MOTORISTA DAMIÃO BEZERRA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003992 | 25/05/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 248/2017 REF. AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/05/2017 | 99.90 | 06179157000102 | EDITORA JUSPODIVM | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO LIVRO: MANUAL DOS CRIMES CONTRA O ERÁRIO DO AUTOR ALUIZIO BEZERRA FILHO, ANO DE 2017, ADQUIRIDO COMO FERRAMENTA AUXILIAR AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME PROCESSO Nº: 1195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003996 | 25/05/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB CONFORME PROCESSO Nº: 1194/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/05/2017 | 2976.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE ROLO, REFIL DE TINTAS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1194/2017. (PREGÃO Nº: 009/2016 - CONTRATO Nº: 1079/2016 E ADITIVO Nº: 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/05/2017 | 89768.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 30/04/2017 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004018 | 26/05/2017 | 24495.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS, PANFLETOS, DIVERSAS FAIXAS, BANNERS E DIVERSOS ADESIVOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO Nº: 1197-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/05/2017 | 174676.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/05/2017 | 35357.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/05/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003131-95.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/05/2017 | 877.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003131-95.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/05/2017 | 795.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004341-84.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1201/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/05/2017 | 5302.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004341-84.2012.815.0251, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1201/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/05/2017 | 798.26 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/05/2017 | 110010.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/05/2017 | 10877.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/05/2017 | 25073.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/05/2017 | 156675.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/05/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/05/2017 | 66048.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/05/2017 | 44.00 | 00007693935436 | GLAUBER DANTAS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM A COMPRA DE ITENS (PLUGÃO E EXT. 3 TOMADAS) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1196/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/05/2017 | 4280.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/05/2017 | 2170.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/05/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO.CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5196/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/05/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO.CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/05/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 31 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5194/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/05/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5161/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/05/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/05/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5160/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004016 | 26/05/2017 | 35100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (GUIAS PARA RECOLHIMENTO DE IPTU PADRONIZADOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº: 83/2017, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 07/2017 E PROCESSO Nº: 1197-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004017 | 26/05/2017 | 13686.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DIVERSOS, TALÕES DE FEIRA E PROTOCOLOS DE RECURSO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 4923/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/05/2017 | 11322.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/05/2017 | 4864.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/05/2017 | 4760.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/05/2017 | 3747.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/05/2017 | 7735.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/05/2017 | 4117.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/05/2017 | 2714.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/05/2017 | 28168.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/05/2017 | 2776.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PLACA NQI 6835 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 251/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/05/2017 | 6854.65 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1231/2017 E OFICIO 274/A/2017 SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/05/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/05/2017 | 32675.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00007363569401 | EDUARDO FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO ARRAIAL ITATIUNGA "EXPLODE CORAÇÃO" A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE EM VIRTUDES DOS FESTEJOS JUNINOS COMO FORMA DE INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL, CONFORME PROCESSO Nº: 1230/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/05/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/05/2017 | 33212.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/05/2017 | 135992.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/05/2017 | 10678.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/05/2017 | 118.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205 - REFERENTE A ABRIL/2017 VINCULADO AO ÓRGÃO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/05/2017 | 3600.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESA ALUSIVA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MARIANA AYRES NA RUA RENAN AIRES, S/N, BAIRRO MONTE CASTELO, PATOS-PB , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL CONFORME PROCESSO: 1228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/05/2017 | 19434.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/05/2017 | 59270.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/05/2017 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/05/2017 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/05/2017 | 120.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004003 | 26/05/2017 | 816.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 249A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482017 | 0004021 | 26/05/2017 | 33600.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, VINCULADO ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 074/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 180B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2017 | 4180.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2017 | 3320.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/05/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/05/2017 | 6308.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/05/2017 | 6172.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/05/2017 | 5901.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/05/2017 | 100.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/05/2017 | 100.00 | 00008396161470 | GILBELANGE GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/05/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/05/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/05/2017 | 100.00 | 00006403942484 | CHRISTIANE DE LUCENA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/05/2017 | 90.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/05/2017 | 80.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/05/2017 | 80.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/05/2017 | 100.00 | 00007842475440 | MICHELE FAUSTINO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/05/2017 | 300.00 | 00011686491450 | MARIA DE FATIMA WISMAELY LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/05/2017 | 100.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/05/2017 | 80.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/05/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/05/2017 | 150.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/05/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/05/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/05/2017 | 120.00 | 00098204262434 | MARIA DAMIANA FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/05/2017 | 455706.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/05/2017 | 1511.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/05/2017 | 10791.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/05/2017 | 404931.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/05/2017 | 63180.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/05/2017 | 14403.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/05/2017 | 50930.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/05/2017 | 7312.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/05/2017 | 7331.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/05/2017 | 445654.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/05/2017 | 307161.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/05/2017 | 397316.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/05/2017 | 136000.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/05/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/05/2017 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA ,230 QD 8 SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/05/2017 | 300.00 | 00006887055457 | ZENIA BRITO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA AGOSTINHO CALDAS DE SOUSA JUSTO, 700, BAIRRO SALGADINHO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº: 1203/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/05/2017 | 130498.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/05/2017 | 539007.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/05/2017 | 100.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUIÇÃO DE 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA ANANIAS LUCAS ALEXANDRE ,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A FUNCIONÁRIA PATRICIA RICARDA N. FELIX DA SILVA -COORDENADORA DO PROGRAMA NA SEDUC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/05/2017 | 1212836.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/05/2017 | 417273.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/05/2017 | 7930.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/05/2017 | 67599.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/05/2017 | 56222.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/05/2017 | 3146.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/05/2017 | 101974.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/05/2017 | 10648.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/05/2017 | 11467.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/05/2017 | 3212.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/05/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 262G/2017 E OFÍCIO Nº 439/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/05/2017 | 615.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 260/2017 E OFÍCIO Nº 435/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/05/2017 | 165.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1215/2017 E OFICIO 261/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FNDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/05/2017 | 19436.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE E DARF ANEXOS. (PERÍODO: 31/05/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/05/2017 | 2.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 686/2017. (COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2547 FEITO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/05/2017 | 562.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA Nº 2893296-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA 2893297-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2017 | 73.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/05/2017 | 80.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1211-A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/05/2017 | 16.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS MUNICIPAL (SEINFRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA 2893295-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004109 | 30/05/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEPROCESSO Nº: 1207/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/05/2017 | 155.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1213/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2017 | 250.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACIAP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A REUNIÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1208-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2017 | 939.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885521-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/05/2017 | 152.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, AV DR PEDRO FIRMINO, 326 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. MATRÍCULA Nº 2888217-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/05/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRÍCULA Nº 6692757-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. MATRICULA 2895681-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/05/2017 | 154.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA Nº 2892824-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. MATRICULA 6905311-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/05/2017 | 8000.00 | 00005446373480 | LUCÉLIA MEDEIROS DA COSTA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO TREINAMENTO PARA RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PROCESSO: 1210/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/05/2017 | 400.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1212/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/05/2017 | 81.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. MATRICULA Nº 2896641-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/05/2017 | 129433.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 262H/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/05/2017 | 1393.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEOLAG Nº 206D/2017 E OFÍCIO Nº 251/2017 REFERENTE A ABRIL /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/05/2017 | 1393.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEOLAG Nº 206D/2017 E OFÍCIO Nº 251/2017 REFERENTE A MAIO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTONA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. MATRICULA Nº 2881400-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/05/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NDO MATADOURO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. MATRICULA 2893883-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA 2900709-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/05/2017 | 205.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRICAÇÃO E POLIMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004174 | 31/05/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1224/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2017 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 519, JARDIM BRASILIA .REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/05/2017 | 200.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2017 | 314.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE MAIOL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2017 | 120.00 | 00033766366807 | MARINALDA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/05/2017 | 157.56 | 00005210086461 | CARLOS ROBERTO DA SILVA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/05/2017 | 90.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/05/2017 | 120.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/05/2017 | 80.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004879416401 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/05/2017 | 150.00 | 00007601371450 | ANA LÚCIA ALVES DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/05/2017 | 150.00 | 00006877969464 | ANDREIA DOS SANTOS MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/05/2017 | 120.00 | 00004447124459 | EDINALVA ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008816471441 | ANA MARIA FERREIRA BARBALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/05/2017 | 100.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003507115425 | MARIA LÚCIA LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/05/2017 | 150.00 | 00082638802468 | REGINALDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/05/2017 | 100.00 | 00002304947492 | MARCIA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/05/2017 | 5000.00 | 78996337000198 | SERVIÇO FUNERARIO SAO PEDRO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A FUNERAL INCLUINDO TRANSLADO DA CIDADE DE CAÇADOR EM SANTA CATARINA PARA CURITIBA NO PARANÁ; PREPARAÇÃO QUÍMICA E URNA COM VISOR, CONFORME PROCESSO: 1244/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/05/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/05/2017 | 16678.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/05/2017 | 44190.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/05/2017 | 71447.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/05/2017 | 800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DA FALECIDA NELIENE NUNES LIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/05/2017 | 1600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS PARA O FALECIDO EDIMISON RODRIGUES FERREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/05/2017 | 100.00 | 00006801503405 | CAMILA MORAIS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A UMA DIÁRIA FORNECIDA A SERVIDORA SUPRACITADA A VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 8 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2017 | 4120.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ANIMAIS (40 SACOS DE 25 KG CADA DE RAÇÃO PARA CACHORROS E 8 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO PROCESSO Nº: 1207-A/2017. (PREGÃONº: 19/2017 E CONTRATO Nº: 107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/05/2017 | 11525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/05/2017 | 12792.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2017 | 1324.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2017 | 6366.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2017 | 2648.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/05/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2017 | 7276.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 426/2017 E OFÍCIO Nº 426/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2017 | 7800.00 | 23022485000110 | MARIA JANAINA BEZERRA ALVES | SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BALANÇAS, TENSIOMETRO,ESTETOSCÓPIO, DETECTORES FETAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 265/2017 E OFÍCIO GAB Nº 436/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/05/2017 | 120.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 444/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/05/2017 | 120.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 444/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/05/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 445/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/05/2017 | 16.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/05/2017 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ,JOSE MAURICIO CAJUAZ REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/05/2017 | 88.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/05/2017 | 1036.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/05/2017 | 5231.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/05/2017 | 859.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/05/2017 | 287.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/05/2017 | 152.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/05/2017 | 1116.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/05/2017 | 1530.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/05/2017 | 652.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS LAURO QUEIROZ REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/05/2017 | 302.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/05/2017 | 913.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/05/2017 | 303.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/05/2017 | 218.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/05/2017 | 171790.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/05/2017 | 703654.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/05/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/05/2017 | 216919.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/05/2017 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/05/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/05/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004341 | 31/05/2017 | 24000.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, S/N SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME DISPENSA Nº 017/2017, CONTRATO Nº 022/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 149G/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004342 | 31/05/2017 | 25000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESEPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICÍPIO DE PATOS-PB DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO - CTA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTARTO Nº 027/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004345 | 31/05/2017 | 6887.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18588 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004349 | 31/05/2017 | 6888.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182B/2017 REQUISIÇÃO Nº 18586 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004350 | 31/05/2017 | 4530.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182D/2017 REQUISIÇÃO Nº 18583 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004354 | 31/05/2017 | 5939.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18584 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004355 | 31/05/2017 | 8253.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182J/2017 REQUISIÇÃO Nº 18585 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004358 | 31/05/2017 | 8253.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182H/2017 REQUISIÇÃO Nº 18590 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004362 | 31/05/2017 | 40542.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182G/2017 REQUISIÇÃO Nº 18607 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004363 | 31/05/2017 | 5754.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182F/2017 REQUISIÇÃO Nº 18580. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004366 | 31/05/2017 | 5370.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182C/2017 REQUISIÇÃO Nº 18582 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004367 | 31/05/2017 | 23343.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182Q/2017 REQUISIÇÃO Nº 18605 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004368 | 31/05/2017 | 23343.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182O/2017 REQUISIÇÃO Nº 18603 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004369 | 31/05/2017 | 23341.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182P/2017 REQUISIÇÃO Nº 18606 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/05/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 250-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. UPA CAMPO DA LIGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/05/2017 | 27412.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃO VINSCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00029. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/05/2017 | 4599.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MES MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº00028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/05/2017 | 23351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/05/2017 | 4116.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/05/2017 | 1900.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 8 (OITO) MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESO Nº: 1223/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2017 | 232.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊSES DE 06/2016, 07/2016 E 08/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2017 | 311.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/05/2017 | 200.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO QUÍMICO SILVIO ALVES, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5491/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/05/2017 | 250.00 | 00039564398487 | NATERCIO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5492/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/05/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/05/2017 | 3174.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/05/2017 | 3250.00 | 00074168720497 | JOSE VALTER CARNEIRO MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE HORAS DE TRABALHO DE UM TRATOR DE ESTEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTINANDO-SE A ATUAR NO LIXÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1237-J/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.MATRÍCULA 2892072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2017 | 5462.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, MATRICULA 2893216-1, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/05/2017 | 27237.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/05/2017 | 8771.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/05/2017 | 500.00 | 09084385002645 | PARÓQUIA DE SÃO PEDRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRBUIÇÃO FORNECIDA A PARÓQUIA SUPRACITADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO: FESTA DE SÃO PEDRO, A SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1240/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/05/2017 | 3300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A LIGA DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SUB-17, A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1242/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/05/2017 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "COPA BRASIL DE KARATE ESPORTIVO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/05/2017 | 1014.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2017 | 36.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME MATRICULA 71710582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2017 | 145.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2017 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/05/2017 | 79.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2017 | 79.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CCDA MULHER PATOENSE, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/05/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/05/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/05/2017 | 11179.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/05/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/05/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manut. do Programa Mun. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/05/2017 | 1538.34 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS ( COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL), CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/05/2017 | 240.00 | 00012912322499 | DANILA GABRIELE CALDEIRA FABRÍCIO | DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DOS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2017 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/05/2017 | 240.00 | 00070080260489 | DENYS ÍTALO BARRETO OLIVEIRA | DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DOS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 12,13 E 14 EM JUNHO DE 2017 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/05/2017 | 240.00 | 00011770452494 | TALITA QUEIROZ DE MORAIS | DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DOS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2017 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/05/2017 | 240.00 | 00004103581425 | MICHELE DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DOS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2017 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/05/2017 | 240.00 | 00010164099409 | MARIA CLARA MARQUES NUNES | DESPESAS REFERENTES A DIARIAS DOS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2017 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2017 | 1692.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2017 | 3468.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2017 | 6846.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/05/2017 | 2253.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº00108/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/05/2017 | 1047.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 00109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/05/2017 | 2026.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/05/2017 | 31689.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/05/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/05/2017 | 495.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO DE PLACA MNI.1304 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/05/2017 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO DE PLACA MOC.3940 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/05/2017 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO DE PLACA MOC.4090 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/05/2017 | 139.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO DE PLACA MOC.4380 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/05/2017 | 703.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004376 | 31/05/2017 | 245141.87 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 05/04/2017 A 04/05/2017 SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 010/2017, DISPENSA Nº.: 010/2017 E CONTRATO Nº.: 010/2017, CONFORME PROCESSO Nº.: 1216-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004377 | 31/05/2017 | 677590.63 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 5 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1226-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/05/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/05/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/05/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/05/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:00111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004173 | 31/05/2017 | 383.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES 500VA 220-110 E DOIS MAUSES OTICOS UBS COM 3 BOTÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RPOCESSO Nº: 1219/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2017 | 1277.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAM , RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN , FREI DAMIAO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/05/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 00061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/05/2017 | 90.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/05/2017 | 97.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/05/2017 | 808.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS CONFORME PROCESSO Nº: 1226/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004218 | 31/05/2017 | 154569.20 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2017, CONTRATO Nº: 100/2017 E PROCESSO Nº: 1236-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/05/2017 | 77302.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/05/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/05/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/05/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, AVIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5526/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/05/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, AVIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5527/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/05/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E ACOMPANHAR MENOR DE IDADE E CONSELHEIROS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/05/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/05/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/05/2017 | 13853.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/05/2017 | 13982.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/05/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/05/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/05/2017 | 61.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 00067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004325 | 31/05/2017 | 31688.38 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO Nº: 06/2017 E CONTRATO Nº: 77/217. PROCESSO Nº: 1244-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/05/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 5 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REFERENTE AO P.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 5657/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/05/2017 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/05/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 5 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REFERENTE AO P.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 5656/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/05/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 5 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REFERENTE AO P.P.C.A.A.M. CONFORME PROCESSO GAB. Nº.: 5655/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/05/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 5826/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/05/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 5825/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/05/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A MOTORISTA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 5824/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2017 | 11992.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/05/2017 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DA SEINFRA A TRATAR DE QUESTÕES REFERENTES A OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFOME PROCESSO GAB. Nº: 5367/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/05/2017 | 525.00 | 00005571171430 | AUGUSTO CAMBOIM DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CORRDENADOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE CARUARU - PE, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017 COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE PATOS - PB PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO (TECIDO PARA AS BANDEIRAS), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5469/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/05/2017 | 38823.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/05/2017 | 24612.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/05/2017 | 880.00 | 26901436000145 | GIOVANNA ALVES MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE GOULART QUEIROZ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SICONV A SER REALIZADO EM RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO Nº: 1248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/05/2017 | 420.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENETO DE UMA DIÁRIA PARA HENRIQUE GOULART, A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5636/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/05/2017 | 29040.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/05/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/05/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2017 | 150.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS BRUNO CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 24 DE MAIO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/05/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00094/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004191 | 31/05/2017 | 44018.51 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO /CRÉDITOS AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, TRANSITADO E JULGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 170 E 170-A CTN. (PERÍODO DOS CRÉDITOS 01/2007 ATÉ 04/2017), A SER PAGO NA FORMA DE PARCELAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1236/2017.(INEXIBILIDADE Nº: 08/2017 E CONTRATO Nº: 85/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/05/2017 | 1596.36 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/05/2017 | 76041.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004287 | 31/05/2017 | 357357.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 035/2017, PREGÃO Nº: 014/2017 E CONTRATO Nº: 073/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1216-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/05/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/05/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PRCESSO 793/2017(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/05/2017 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIÃO FERNANDES-CAIC VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017,PROCESSO 1050/2017 E OFICIO 046/2017,(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/05/2017 | 7843.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGAO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 E PROCESSO 759/2017(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/05/2017 | 12899.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00055. (PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/05/2017 | 327.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE GLAUCE BURITI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO 1012/2017,(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/05/2017 | 7358.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 E PROTOCOLO 0053/2017,(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/05/2017 | 7900.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO DE REDES, CONFIGURAÇÃO, ACESSO COORPORATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 228-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/05/2017 | 18505.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2017 | 54617.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/05/2017 | 42388.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/05/2017 | 67781.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/05/2017 | 600.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1221/2017 E OFÍCIO 268/2017 -SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00112/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004189 | 31/05/2017 | 5546.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK PARA 400 PESSOAS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1232/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/05/2017 | 166.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 118/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/05/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 101/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/05/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,CONFORME PROCESSO 119/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/05/2017 | 13135.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 , CONFORME PROCESSO 121/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/05/2017 | 6940.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,CONFORME PROCESSO 120/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/05/2017 | 120150.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/05/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/05/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/05/2017 | 126687.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/05/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/05/2017 | 52315.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/05/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/05/2017 | 121647.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/05/2017 | 26641.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/05/2017 | 120548.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/05/2017 | 3437.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00064682030400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS DE PLACA GPT 6291,(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL),CONORME PROCESSO 1235/2017 E OICIO 269//2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004324 | 31/05/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017 E ADESÃO ARP Nº 06/2017, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/05/2017 | 2920.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO 0019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/05/2017 | 6309.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E PROCESSO 0026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/05/2017 | 40556.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/05/2017 | 404.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004340 | 31/05/2017 | 7670.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CUIDADORAS QUE OCORRE TODAS AS QUARTA-FEIRAS NA SEDE DA CERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O QUANTITATIVO DE 70 CUIDADORAS. CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1232/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/05/2017 | 1160.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | SERVIÇO REFRENTE A REMOÇÃO DE 08 VEÍCULOS LEVES E 04 VEÍCULOS UTILITÁRIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 267/2017 E OFÍCIO Nº 441/2017160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/05/2017 | 225244.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/05/2017 | 218060.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592017 | 0004329 | 31/05/2017 | 20000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GALIM ASSIS, 93 BAIRRO BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE PATOS -PB PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊENCIA DE REGULAÇÃO, MARCAÇÃO, REVISÃO E AUDITORIA E TDF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME CONTRATO Nº 088/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 269N/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2017 | 2448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/05/2017 | 41202.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/05/2017 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/05/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 00066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/05/2017 | 15840.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/06/2017 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (OUVIDORIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/06/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFIL DE TINTA DIVERSOS PARA APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1293/2017. CONTRATO Nº: 79/2016, PREGÃO Nº: 09/2016 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004561 | 01/06/2017 | 615.92 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 272-Q/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004378 | 01/06/2017 | 436.68 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 276/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/06/2017 | 69.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE GERÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/06/2017 | 142.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE COMPRAS REF. AO MÊS DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/06/2017 | 208.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/06/2017 | 240.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO//2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/06/2017 | 67.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE LINDELUCIA SOARES VICTOR , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 273E/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 484/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004552 | 01/06/2017 | 46324.29 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E SUAS DESIGNAÇÕES, CONFORME DISPENSA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 01/2017, 1º ADITIVO, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 272D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004380 | 01/06/2017 | 455.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1225-I/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 281/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004387 | 01/06/2017 | 4399.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PROCESSO 1244-C/2017 E OFÍCIO 272-X/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004392 | 01/06/2017 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PROCESSO 1244-B/2017 E OFÍCIO 272-Y/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/06/2017 | 6913.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 223 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCURSÃO DE 10 ESCOLAS MUNICIPAIS ,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 1257/2017 E OFÍCIO 272-A/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, CONFORME PROTOCOLO 00109/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO 3421.4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO 117/2017 E OFÍCIO 065/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2017 | 59.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM 3423.3625 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO 096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/06/2017 | 7500.00 | 22110114000127 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS SOBRE MEDIDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº1288/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 274H/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004548 | 01/06/2017 | 33268.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1236-T/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 272N/2017 E CONTRATO Nº 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004416 | 01/06/2017 | 1215.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 5 ADAPTADORES DE REDE WIRELESS 150MBPS, 5 RPTEADORES WIFI 150MBPS E UM ROTEADOR WIFI 300MBPS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 18663 E PROCESSO Nº: 1249/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/06/2017 | 119055.87 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/06/2017 | 35310.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/06/2017 | 3800.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO Nº: 1237-B/2017.(HOSPEDAGEM DESTINADA AOFUNCIONÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇO NO SETOR DE LICITAÇÃO:ALYSSON DOS SANTOS GOMES, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004557 | 01/06/2017 | 583.36 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-I/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/06/2017 | 108.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº 113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/06/2017 | 1220.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº.: 1252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004406 | 01/06/2017 | 400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (2 PNEUS 165/70 R13 PIRELLI FORMULA SPIDEWR 79TTL) DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA Nº: MNX.6292 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1244-E/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/06/2017 | 88.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/06/2017 | 92.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004443 | 01/06/2017 | 455.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (62 GARRAFÕES DE 20 LTS E 13 GARRAFÕES COMPLETOS DE 20 LTRS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1225-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/06/2017 | 63.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 0098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/06/2017 | 228.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/06/2017 | 211.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/06/2017 | 3039.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/06/2017 | 875.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM EMPENHO DO CONSUMO DE AGUA PAGO COM FONTE DE RECURSO ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/06/2017 | 449.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE GLAUCE BURITI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO 0019/2017.(EMPENHO PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1244-G/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004550 | 01/06/2017 | 814.78 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-B/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004558 | 01/06/2017 | 4751.66 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-H/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004567 | 01/06/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB CONFORME PROCESSO Nº: 1291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004422 | 01/06/2017 | 1443.20 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 272-J/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO PROJETO DO "SÃO JOÃO DE PATOS" (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5823842) CONFORMEPROCESSO Nº: 1220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/06/2017 | 59.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004466 | 01/06/2017 | 525.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET/COFFE-BREAK PARA 30 PESSOAS, DESTINADO AO TRABALHO SOCIAL DA OBRA DO CANAL DO FRANGO (CONTRATO DE REPASSE Nº: 041831659/2013, PROGRAMA MC/CIDADES-RISC R DES PAC II CANAIS NÓE TRAJANO E NOVO HORIZONTE) CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1246-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/06/2017 | 4579.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/06/2017 | 271400.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004549 | 01/06/2017 | 5530.19 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-E/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004551 | 01/06/2017 | 632.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-Z/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA ADERBAL MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº: 1290/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/06/2017 | 1400.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1236-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004425 | 01/06/2017 | 1390.74 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (212 GARRAFÕES DE 20 LTS, 14 GARRAFÕES DE 20 LTS COMPLETOS E 24 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/06/2017 | 228.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/06/2017 | 351.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/06/2017 | 248.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/06/2017 | 632.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/06/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004468 | 01/06/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1236-BB/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/06/2017 | 5000.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS EM ELCATEX E ARMÁRIOS EMBUTIDOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1258/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/06/2017 | 51143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5950/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/06/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 5951/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/06/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/06/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/06/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 9 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5949/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/06/2017 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM FAMILIAR NA VISITA DO ADOLESCENTE L.H.S.B., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5945/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/06/2017 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM FAMILIAR NA VISITADO ADOLESCENTE L.H.S.B., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5947/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/06/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE COREMAS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSOGAB. Nº: 6003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/06/2017 | 90.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE COREMAS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA A.M.L.V.P., CONFORME PROCESSOGAB. Nº: 6005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/06/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE COREMAS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA A.M.L.V.P., CONFORME PROCESSOGAB. Nº: 6004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/06/2017 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM FAMILIAR PARA VISITAR O ADOLESCENTE L.H.S.B., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5948/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/06/2017 | 317.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAM, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO - SN, FREI DAMIAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/06/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/06/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA TRATAMENTO NO COMPLEXO DE SAÚDE ARLINDA MARQUES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6077/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/06/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA TRATAMENTO NO COMPLEXO DE SAÚDE ARLINDA MARQUES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6076/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/06/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIANÇA PARA TRATAMENTO NO COMPLEXO DE SAÚDE ARLINDA MARQUES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/06/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/06/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/06/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/06/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/06/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE ALAGOINHA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004554 | 01/06/2017 | 15587.43 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-G/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004555 | 01/06/2017 | 3215.59 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-F/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/06/2017 | 412.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1289/2017. CONTRATO Nº: 79/2016, PREGÃO Nº: 09/2016 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/06/2017 | 441.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/06/2017 | 547.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.:69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004463 | 01/06/2017 | 40.05 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (9 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-L/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/06/2017 | 7650.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 45 LIXEIRAS EM TELA MOEDA PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/06/2017 | 57.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004462 | 01/06/2017 | 597.85 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (97 GARRAFÕES DE 20 LTS E 12 GARRAFÕES DE 20 LTS COMPLETOS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-M/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004553 | 01/06/2017 | 26084.22 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-M/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/06/2017 | 1326.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EOO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO DA COORDENADORA DO PROGRAMA PBF, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMÍLIA QUE IRÁ SE REALIZARÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DESTE MÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/06/2017 | 214.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/06/2017 | 76.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/06/2017 | 147.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/06/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DO CENTRO POP AV DR PEDRO FIRMINO ,643, CENTRO DE PATOS-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/06/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO, FUNCIONA NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA, 700 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/06/2017 | 2604.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, CENTRO POP, PROJOVEM SANTA GERTRUDES, CENTRO SOCIAL URBANO, E CREAS ALUSIVA AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004445 | 01/06/2017 | 45.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (7 GARRAFÕES DE 20 LTRS E 1 GARRAFÃO DE 20 LTRS COMPLETO) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-O/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00009904532435 | MATHEUS GADELHA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA MATHEUS GADELHA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 (RIO WINTER INTERNACIONAL OPEN IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP EM 23,24 E 25 DE JUNHO NO RIO DE JANEIRO ENTRE OUTROS)", CONFORME PROCESSO Nº: 1267/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004556 | 01/06/2017 | 654.41 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-P/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004442 | 01/06/2017 | 71.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (16 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-D/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004560 | 01/06/2017 | 2005.88 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-S/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004379 | 01/06/2017 | 1468.05 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 277/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004382 | 01/06/2017 | 2856.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 279/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004383 | 01/06/2017 | 453.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 278/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/06/2017 | 864.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR-EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 271B/2017 OFÍCIO Nº 434/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004415 | 01/06/2017 | 16000.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 272L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004417 | 01/06/2017 | 7783.34 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 01/2017, 1º ADITIVO, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 272C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004418 | 01/06/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 277B/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004419 | 01/06/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 277C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004464 | 01/06/2017 | 21008.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 281A/2017 ADESÃO ARP Nº 07/2017, CONTRATO Nº 84/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/06/2017 | 71.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/06/2017 | 73.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/06/2017 | 264.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS RITA PALMEIRA. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/06/2017 | 1660.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/06/2017 | 95.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/06/2017 | 246.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/06/2017 | 214.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/06/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/06/2017 | 554.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/06/2017 | 187.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/06/2017 | 215.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/06/2017 | 225.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/06/2017 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 281G/2017 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/06/2017 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 281G/2017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/06/2017 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 281G/2017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/06/2017 | 814.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 285A/2017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/06/2017 | 2660.90 | 00002021605485 | RITA DE KASSIA ARAUJO FREITAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/06/2017 | 990.00 | 00007312974406 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/06/2017 | 1052.14 | 00000006612440 | LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/06/2017 | 1089.00 | 00088448088468 | HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/06/2017 | 990.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/06/2017 | 1021.07 | 00003898692442 | LUCIA KARLA LEITE DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/06/2017 | 1021.07 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/06/2017 | 373.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502017 | 0004409 | 01/06/2017 | 32000.00 | 00006095885400 | SILAS MARQUES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO CASTELIANO, 590, BAIRRO DO SANTO ANTÔNIO, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 107/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 050/2017 E CONTRATO Nº: 076/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1225-AA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004450 | 01/06/2017 | 813.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (133 GARRAFÕES DE 20 LTS E 16 GARRAFÕES DE 20 LTRS COMPLETOS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1225-N/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 30/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004559 | 01/06/2017 | 14935.91 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-R/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/06/2017 | 100.00 | 00013141672865 | LUSENIRA SOARES KATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/06/2017 | 100.00 | 00098207415487 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/06/2017 | 150.00 | 00007372232430 | MARIA MARTA LUCIA AIRES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003508877485 | TEREZINHA AMBROSIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/06/2017 | 100.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/06/2017 | 100.00 | 00012897316403 | ELISANGELA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/06/2017 | 320.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/06/2017 | 1924.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 1239/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/06/2017 | 150.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010106032488 | VIVIANE MEDEIROS RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/06/2017 | 120.00 | 00002541487436 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/06/2017 | 150.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/06/2017 | 120.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004167386488 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/06/2017 | 100.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/06/2017 | 300.00 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007706155463 | ARIANA DOS SANTOS MOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/06/2017 | 150.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2017 | 420.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/06/2017 | 150.00 | 00009781097914 | SAMARA SALVIANO FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007879638440 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/06/2017 | 150.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/06/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/06/2017 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/06/2017 | 150.00 | 00098205315434 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/06/2017 | 232.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/06/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004512 | 01/06/2017 | 691.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS ORGÃOS, CONFORME PROCESSO: 1225-J/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/06/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS DE DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/06/2017 | 17960.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE CASAMENTOS COMUNITARIOS, AVERBAÇOES DE DIVORCIO, E 2ª VIAS DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, CONFORME PRECESSO: 1266/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004563 | 01/06/2017 | 12993.93 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 272-O/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004570 | 02/06/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA DA SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 1292/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004574 | 02/06/2017 | 1512.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 286A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18596 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004577 | 02/06/2017 | 80859.91 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 284A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18565 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/06/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DA AMBULÂNCIA DE PLACA ,USB 01- OGE0784, DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, OFÍCIO Nº 274B/2017, OFÍCIO GAB Nº 482/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/06/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DA AMBULÂNCIA DE PLACA ,USB 03- OGE 0464 DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, OFÍCIO Nº 274B/2017, OFÍCIO GAB Nº 482/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004580 | 02/06/2017 | 49141.97 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 281F/2017 REQUISIÇÃO Nº18563 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0004573 | 02/06/2017 | 4800.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NUNES LEITE, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 111/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 054/2017 E CONTRATO Nº: 098/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1277/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/06/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR CRIANÇA, CONFORME PROCESSOGAB. Nº: 6160/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO PROJETO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA VILA SÃO JOÃO (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5880440) CONFORME PROCESSO Nº: 1286/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO PROJETO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA VILA SÃO JOÃO (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5880464) CONFORME PROCESSO Nº: 1287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/06/2017 | 7740.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO | DESPESAS ALUSIVAS DE INSUMOS DO TIPO 430 TUBOS DE 200X1000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1250-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CONTROLE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº: 1285/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/06/2017 | 377.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004584 | 05/06/2017 | 516.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULOS (2 PNEUS 175/70 R14 88T) DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1233/2017 E DE ACORDO COM O PREGÃO Nº: 13/2016, CONTRATO Nº: 108 E ADITIVO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004583 | 05/06/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS A DOBLO PLACA NQC7447 , VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 287A/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18597 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004585 | 05/06/2017 | 1180.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS A SPINPLACA QFA 9863 , VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 287C/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18594 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004594 | 06/06/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468, QFV5440, QFR9460, QFV5460, OGD8366, NQC6828, QFF5638, QFR9410, QFR6140, QFG, 1644, OFG9054, NQI2074, MZM6562,OFD5928, CONSTANTES NOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2017. CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 284I/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004613 | 06/06/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ.2110 E QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, VEÚCLOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1314/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004596 | 06/06/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.1634, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10058/2017, PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1301/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/06/2017 | 10691.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I DR. JOSÉ GENUINO E NAPOLEÃO NÓBREGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004599 | 06/06/2017 | 16770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OEW - 4804, NNV - 4770, QFG - 5314, QFL - 1235, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 0057/2017, PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1300/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/06/2017 | 5040.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II DO ANESIO LEÃO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/06/2017 | 6968.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III DO FIRMINO AYRES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004610 | 06/06/2017 | 85175.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1306/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 274O/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004611 | 06/06/2017 | 51733.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1306/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 274P/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/06/2017 | 1958.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CIEP IV ALFREDO LUSTOSA CABRAL VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/06/2017 | 2826.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V MARIA EUDOCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/06/2017 | 9271.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDNISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/06/2017 | 12531.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/06/2017 | 1983.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/06/2017 | 4920.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/06/2017 | 6413.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ARISTIDES HAMAD TIMENE VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/06/2017 | 4565.80 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/06/2017 | 3738.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/06/2017 | 6435.20 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WNDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/06/2017 | 3649.80 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/06/2017 | 6375.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/06/2017 | 9228.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/06/2017 | 3558.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PRCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NÓBREGA DE QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/06/2017 | 3436.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VUNCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/06/2017 | 2777.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/06/2017 | 1851.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/06/2017 | 3708.40 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/06/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELI, VINCULADA A REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/06/2017 | 4223.40 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/06/2017 | 2568.60 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/06/2017 | 3082.80 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/06/2017 | 3092.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/06/2017 | 3759.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/06/2017 | 3039.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/06/2017 | 4249.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004607 | 06/06/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1311/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004609 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1310/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004591 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1296/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/06/2017 | 1459.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (CEI 51.237.66968/7.9 PAVIMENTAÇÃO EM PATOS - PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/06/2017 | 1128.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (CEI 51.237.66968/7.9 PAVIMENTAÇÃO EM PATOS - PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/06/2017 | 2023.18 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004612 | 06/06/2017 | 12000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100, QFV.5500, QFD.6005, QFD.6045, QFS.6220 E QFS.6210 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004601 | 06/06/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, QFD.5915, QFV.6110, QFE.3743, OGF.3314 E QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1305/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE GESSO DESTINADO AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 297/2017 E OFÍCIO GAB Nº 222/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/06/2017 | 8000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESA DE ALUGUEL ALUSIVA AO IMOVE LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY,601,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO , CONFORME PROCESSO: 1265/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/06/2017 | 1800.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA COM BOLO CONFEITADO DESTINADO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO: 1295/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/06/2017 | 2700.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS COM FLORES ORNAMENTAIS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1316/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004592 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004593 | 06/06/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1299/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004602 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/05/2017 A 17/06/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004603 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1309/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/06/2017 | 3080.00 | 00028222164791 | MURILO CESAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVA A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA RUA TIRADENTES,232 NO MUNICIPIO DE PATOS- PB, REFERENTES AOS MESES DE ABRI E MAIO, CONFORME PROCESSO: 1264/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004604 | 06/06/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1312/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004606 | 06/06/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 17/06/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1313/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao evento PATOS MOTOFEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/06/2017 | 20000.00 | 00004299702425 | GETULIO LUIZ CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: PATOS MOTOFEST, A SER REALIZADO NO ANO DE 2017 CONFORME PROGRAMAÇÃO E PROCESSO Nº: 1176/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/06/2017 | 2842.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS DOS SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004644 | 07/06/2017 | 75.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO COM FIO DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0288-B/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004645 | 07/06/2017 | 150.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE 02-APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO DESTINADOS AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 288-C/17 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/06/2017 | 400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT UNO PLACA MOP 6738, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 287B/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18619 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004646 | 07/06/2017 | 383.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 288GD/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004647 | 07/06/2017 | 75.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 288A/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18628 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/06/2017 | 36.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 7 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5528/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/06/2017 | 734.29 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004651 | 08/06/2017 | 335.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEPLAG. Nº 288O/2017 REQUISIÇÃO 18641, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004652 | 08/06/2017 | 209.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 288M/2017 REQUISIÇÃO 18643, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004653 | 08/06/2017 | 670.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 288N/2017 REQUISIÇÃO 18640, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/06/2017 | 240.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUE SE DESLOCARÁ A JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 12,13 E 14/06/2017, A SERVÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004658 | 09/06/2017 | 2776.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU REGIONAL PLACA Nº OGE7990, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0290C/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18662 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/06/2017 | 799.07 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/06/2017 | 1032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA NQC 7447, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0290A/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18655 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/06/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MAIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/06/2017 | 160.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | DESPESAS ALUSIVAS COM A RESTITUIÇÃO DE 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA ANANIAS LUCAS ALEXANDRE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO A SECRETARIA ALANA CANDEIA DE MELO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 27 E 28 DE 04.2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | 01(UMA)DIÁRIA PARA O MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO, QUE SE DESLOCARÁ A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12/06/2017, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/06/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA/PB, NO DIA 08/06/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004670 | 13/06/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/05/2017 A 17/06/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV5450, QFV8870, QFQ2950, QFV5490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004663 | 13/06/2017 | 80129.40 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, ORGÃOS VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 296/2017 REQUISIÇÃO Nº 18668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004666 | 13/06/2017 | 487566.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 295/2017, PREGÃO Nº 06/2017, CONTRATO Nº 067/2017 REQUISIÇÃO Nº 18671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004667 | 13/06/2017 | 92845.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG 295/2017 /2017 PREGÃO Nº 06/2017, CONTRATO Nº 067/2017 REQUISIÇÃO Nº 18671 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/06/2017 | 600.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | SERVIÇO COM MOLA DE PISO, FERRAGEM REFORÇADA PARA PORTA DE VIDRO, NA SEC. DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 295A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004664 | 13/06/2017 | 1400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 1259/2017 E OFÍCIO 291A/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/06/2017 | 128.36 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE PJ UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME PELA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2218/17 E PARECER Nº 00923/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/06/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 1000757-12/2012, SICONV 778458 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA 25/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/06/2017 | 428.72 | 00028752806863 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN FEITO A CONTRIBUINTE SUPRACITADA EM VIRTUDE DE HAVER PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº:1269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME PROCESSO Nº: 1255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/06/2017 | 100.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A REEMBOLSO FEITO A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM DETRIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5953/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/06/2017 | 551.87 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE ADEILTON SOARES DE MEDEIROS - ME, PELA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4432/17 E PARECER Nº 0692/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/06/2017 | 15914.68 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004681 | 14/06/2017 | 7000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK PARA 400 PESSOAS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE). CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 294/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004679 | 14/06/2017 | 875.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET PARA 50 PESSOAS, CONFORME PROCESSO Nº: 1259-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004677 | 14/06/2017 | 28000.00 | 03468197000186 | ELITE IND.COM.E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TABLADO DE MADEIRA, TENDAS, GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, A SER REALIZADO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1604/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004678 | 14/06/2017 | 1750.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL, CONFORME PROCESSO 1260/2017E OFICIO 291/B/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004676 | 14/06/2017 | 7000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS PARA 400 PESSOAS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 298-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/06/2017 | 80.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRABBALHO INFANTIL NA POITICA DE SAUDE NO DIA 14 DE JUNHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/06/2017 | 80.00 | 00005278051493 | GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRABBALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAUDE NO DIA 14 DE JUNHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/06/2017 | 200.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS E CONVIDADOS PARA O EVENTO CULTURAL SERTÃO HQ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS E CONVIDADOS PARA O EVENTO CULTURAL SERTÃO HQ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO SENHOR LUIZ CARLOS VIDAL FONTES PARA UMA APRESENTAÇÃO NA FUNADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/06/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA ISLAN ALVES TOMAZ QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/06/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA ISLAN ALVES TOMAZ QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 08DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/06/2017 | 80.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/06/2017 | 80.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAUDE NO DIA 14 DE JUNHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/06/2017 | 300.00 | 00054377994468 | LINDINALVA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/06/2017 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/06/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/06/2017 | 200.00 | 00070111224438 | NALMA JEANE PONTES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/06/2017 | 170.00 | 00006777124489 | ANA MARIA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/06/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/06/2017 | 100.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/06/2017 | 100.00 | 00004086870452 | GLORIA GEAN CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/06/2017 | 28328.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/06/2017 | 715.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/06/2017 | 8339.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/06/2017 | 21961.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/06/2017 | 8877.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/06/2017 | 9262.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/06/2017 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004712 | 16/06/2017 | 784.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A BARRACA DO SAMU , PA E CTA, NOS DIAS 20 A 25 DE JUNHO NO TERREIRO DO FORRÓ, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 300B/2017. REQUISIÇÃO Nº 18688. PREGÃO Nº 25/2017, CONTRATO Nº 108/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004715 | 16/06/2017 | 7064.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 182H/2017 REQUISIÇÃO Nº 18590 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4358 REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/06/2017 | 1743.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/06/2017 | 150547.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/06/2017 | 195878.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/06/2017 | 67630.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/06/2017 | 7959.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/06/2017 | 1068.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/06/2017 | 193161.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/06/2017 | 2489.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/06/2017 | 5210.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/06/2017 | 138840.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/06/2017 | 31193.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/06/2017 | 6928.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/06/2017 | 24698.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/06/2017 | 3344.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/06/2017 | 3204.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/06/2017 | 27173.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/06/2017 | 15803.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/06/2017 | 7685.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232017 | 0004682 | 16/06/2017 | 20000.00 | 18443056000186 | ALX ENTRETENIMENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BANDAS PARA REALIZAÇÃO NO EVENTO SÃO JOÃO DE PATOS/2017, QUE REALIZAR-SE-Á DE 20 A 25/06/2017, SENDO A PRESENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NANARA DE SANTA DOSE, NO DIA 20/06/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATONº 143/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004683 | 16/06/2017 | 250000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL DESTINADA AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, CONFORME PROCESSO Nº: 1303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252017 | 0004684 | 16/06/2017 | 3000.00 | 13690475000107 | ÍTALO DE OLIVEIRA LACERDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BANDAS PARA REALIZAÇÃO NO EVENTO SÃO JOÃO DE PATOS/2017, QUE REALIZAR-SE-Á DE 20 A 25/06/2017, SENDO A PRESENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ITALO DE OLIVEIRA LACERDA, NO DIA 20/06/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 025/2017, CONTRATO Nº 145/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292017 | 0004685 | 16/06/2017 | 25000.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL HARRY ESTIGADO, DESTINADA AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, CONFORME PROCESSO Nº: 1317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0004686 | 16/06/2017 | 20000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BANDAS PARA REALIZAÇÃO NO EVENTO SÃO JOÃO DE PATOS/2017, QUE REALIZAR-SE-Á DE 20 A 25/06/2017, SENDO A PRESENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR PINTO DO ACORDEON, NO DIA 20/06/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 012/2017, CONTRATO Nº 132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272017 | 0004710 | 16/06/2017 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES-RANIERI NÓBREGA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DAS BANDAS MUSICAIS: SANARA SHOW, FORRO DA NANAH, LOS PANDAS E FORRÓ DO PRECATEADO A SE APRESENTAREM NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1320/2017. (INEXIBILIDADE Nº: 27/2017 E CONTRATO Nº: 147/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0004713 | 16/06/2017 | 450000.00 | 05102456000186 | Luan Promoções e Eventos Ltda- Exito Promoções e Eventos | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: WESLEY SAFADÃO A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1333/2017. (INEXIBILIDADE Nº: 13/2017 E CONTRATO Nº: 133/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0004714 | 16/06/2017 | 60000.00 | 18443056000186 | ALX ENTRETENIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: ARREIO DE OURO A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1332/2017. (INEXIBILIDADE Nº: 14/2017 E CONTRATO Nº: 134/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242017 | 0004716 | 16/06/2017 | 15000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: CAPILÉ A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1335/2017. (INEXIBILIDADE Nº: 024/2017 E CONTRATO Nº: 144/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0004760 | 16/06/2017 | 300000.00 | 11136197000107 | LS MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: LUAN SANTANA, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1337/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/06/2017 | 1100.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/06/2017 | 12781.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/06/2017 | 15931.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/06/2017 | 730.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/06/2017 | 3246.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0004815 | 16/06/2017 | 100000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: GABRIEL DINIZ, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1341/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0004820 | 16/06/2017 | 80000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: SOTEIRÕES DO FORRÓ, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0004821 | 16/06/2017 | 55000.00 | 22207459000101 | REALIZE MARKETING, EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: FELIPÃO, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172017 | 0004822 | 16/06/2017 | 110000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: DORGIVAL DANTAS, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1336/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0004823 | 16/06/2017 | 90152.00 | 09474129000106 | EMPRESA ROSA DE SARON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME. | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: ROSA DE SARON, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1339/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222017 | 0004824 | 16/06/2017 | 250000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: GUSTTAVO LIMA, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1338/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262017 | 0004826 | 16/06/2017 | 3000.00 | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: ISABELA FERNANDES E FORRÓ DA MACAMBIRA, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/06/2017 | 187.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO E REFIL DE TINTA PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1273/2017. (LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 09/2016, CONTRATO Nº: 79/2016 E 1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/06/2017 | 5339.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/06/2017 | 6357.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/06/2017 | 3232.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/06/2017 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004700 | 16/06/2017 | 272145.59 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AFINS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 31/05/2017 A 16/06/2016, 5ª MEDIÇÃO, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 010/2017, DISPENSA Nº.: 010/2017, CONTRATO Nº.: 010/2017 E 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº.: 1319/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/06/2017 | 68071.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS,REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/06/2017 | 15142.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/06/2017 | 4990.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004717 | 16/06/2017 | 1480.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PATOS- PB CONFORME PROCESSO: 1327/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622017 | 0004718 | 16/06/2017 | 7200.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESA ALUSIVA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MARIANA ALVES NA RUA RENAN AIRES, S/N, BAIRRO MONTE CASTELO, PATOS-PB, CONFORME PROCESSO: 1324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/06/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/06/2017 | 2950.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAIO/2017. REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/06/2017 | 2560.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/06/2017 | 55049.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/06/2017 | 43742.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/06/2017 | 12469.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/06/2017 | 77508.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004803 | 16/06/2017 | 20847.59 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 1350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/06/2017 | 913.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/06/2017 | 327.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/06/2017 | 588.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/06/2017 | 9252.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004698 | 16/06/2017 | 1054.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, TROCAS DE ROLO, TROCAS DE CILINDROS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1275/2017. (PREGÃO Nº: 09/2016, CONTRATO Nº: 79/2016 E 1ºTERMO ADITIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/06/2017 | 86365.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/06/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 1000757-12/2012, SICONV 778458 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA 25/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/06/2017 | 87073.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/06/2017 | 38252.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/06/2017 | 395.94 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FEITO AO SENHOR HENRIQUE GOULART PELOS GASTOS CONTRAIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SICONV, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6084/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/06/2017 | 32204.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/06/2017 | 19597.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/06/2017 | 4969.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/06/2017 | 348493.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR COMPENSADO DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/06/2017 | 2140.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/06/2017 | 15297.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/06/2017 | 4876.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS E AFINS DESTINADOS A FILARMÔNICA MUNICPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 1272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/06/2017 | 67.29 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O CONSELHEIRO FRANCINALDO TAVARES, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CRIANÇA T.E.S.B., CONFORME COMPROVANTES E PROCESSO GAB Nº: 6088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/06/2017 | 33.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CRIANÇA R.A.B., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6087/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/06/2017 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 6161/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/06/2017 | 5661.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/06/2017 | 40729.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/06/2017 | 2380.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017.REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/06/2017 | 1873.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/06/2017 | 3626.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/06/2017 | 2300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/06/2017 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/06/2017 | 8464.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/06/2017 | 741.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004687 | 16/06/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 058/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1274/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 302/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/06/2017 | 490.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 009/2016 E CONTRATO Nº 079/2016. CONFORME PROCESSO Nº 1274/2017 EOFÍCIO SEPLAG Nº 304/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/06/2017 | 35836.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/06/2017 | 25659.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/06/2017 | 29935.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/06/2017 | 1819.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/06/2017 | 63975.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/06/2017 | 268102.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/06/2017 | 414070.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/06/2017 | 60401.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/06/2017 | 207214.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/06/2017 | 2120.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/06/2017 | 202.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/06/2017 | 541.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004816 | 16/06/2017 | 23531.48 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES VINCULADOS, CONFORME LEI Nº 4.868/2017 E CONTRATO Nº 111/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 302T/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/06/2017 | 1573.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004793 | 16/06/2017 | 18380.58 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EM CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES VINCULADOS , CONFORME LEI Nº 4.868/2017 CONTRATO Nº 111/2017.OFÍCIODO SEPLAG Nº 302S/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004724 | 16/06/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 302F/2017 REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/06/2017 | 49172.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/06/2017 | 114927.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/06/2017 | 8789.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/06/2017 | 1770.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/06/2017 | 4720.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MAIO/2017REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/06/2017 | 1100.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR DUAS PALESTRAS COM OS TEMAS: "BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, PARA OS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES QUE IRÃO FORNECER ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PATOS 2017" A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/06/2017 | 14931.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/06/2017 | 19117.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/06/2017 | 1802.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/06/2017 | 9277.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/06/2017 | 13627.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004883 | 19/06/2017 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET , TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO Nº 09/2016 Nº 079/2016, 1º ADITIVO , E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 311A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004886 | 19/06/2017 | 138.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP23/41/78 ,SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR JURIDICO E SETOR PESSOAL, CONFORME PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO, OFÍCIO SEPLAG Nº 311B/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/06/2017 | 864.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLO MAGNÉTICO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA, REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA E DESKJET DE TINTA PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE INFORMATICA. CONFORME PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATONº 079/2016, 1º ADITIVO E OFÍCIO SEPLAG Nº 311C/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/06/2017 | 127.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/06/2017 | 86009.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/06/2017 | 10648.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/06/2017 | 12833.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/06/2017 | 3868.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/06/2017 | 404833.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/06/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/06/2017 | 2144.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS 60% REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/06/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS 60% REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/06/2017 | 38.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/06/2017 | 2092.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS 60% REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/06/2017 | 1743.00 | 00080549489487 | GIULIANO PEREIRA BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS A INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1380/2017 E OFICIO 311N/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/06/2017 | 1016.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÃO FERNANDES (CAIC), REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/06/2017 | 66754.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/06/2017 | 51525.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/06/2017 | 127690.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/06/2017 | 539235.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/06/2017 | 1213951.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/06/2017 | 414178.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/06/2017 | 9563.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652017 | 0004851 | 19/06/2017 | 20000.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO ,748, BAIRRO BRASÍLIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 136/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 065/2017 E CONTRATO Nº: 105/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0004862 | 19/06/2017 | 12800.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 748, BAIRRO BRASÍLIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 053/2017 E CONTRATO Nº: 087/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/06/2017 | 352.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ORGÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/06/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:00126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE DEVOLVER ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6379/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/06/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE DEVOLVER ADOLESCENTE A SUA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6380/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/06/2017 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE A SER ENTREGUE A SUA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/06/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/06/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/06/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSOGAB. Nº: 6322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/06/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE IGUATÚ - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6314/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/06/2017 | 157.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE IGUATÚ - PE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 6315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/06/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE IGUATÚ - PE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6316/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/06/2017 | 140.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE PARA VISITAR SEU IRMÃO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6319/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/06/2017 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA VISITAR SEU IRMÃO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6320/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/06/2017 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA VISITAR SEU IRMÃO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/06/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE LUCENA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/06/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE LUCENA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/06/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE LUCENA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 6327/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/06/2017 | 35.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CRIANÇA G.X.S. ATÉ A CIDADE DE BAYEUX - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/06/2017 | 4428.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO MENDES, 97, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, CONFORME PROCESSO Nº: 1376/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/06/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6459/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6460/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/06/2017 | 80.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6461/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/06/2017 | 80.00 | 00005725826414 | PIERRY SOUSA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA EXECUTAREM SERVIÇOSDE DEFESA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6462/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/06/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6463/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/06/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/06/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE TRANSPORTAR CONSELHEIROS PARA EXECUTAREM SERVIÇOS DE DEFESA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/06/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESGATAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6426/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/06/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESGATAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6425/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004974 | 19/06/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1397/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/06/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB Nº:6574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/06/2017 | 157.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GABNº: 6573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/06/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GABNº: 6572/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/06/2017 | 12196.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/06/2017 | 4864.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/06/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/06/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/06/2017 | 4760.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/06/2017 | 3888.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/06/2017 | 582.28 | 00002353281460 | LINDINALVA RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO JARDIM BRASIL, QUADRA 29, LOTE 01, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO DEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº: 1323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/06/2017 | 658.76 | 00054150930449 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE 1 (UM) TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NO LOTEAMENTO CEL MIGUEL SATYRO II, QUADRA 63C, LOTE 13A, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº: 1321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/06/2017 | 80009.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/06/2017 | 3143.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA COMPETÊNCIA 04/2017 CONFORME COMPROVANTES E GPS EM ANEXO. (2100) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004856 | 19/06/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO DE PLACA E VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/05/2017 A 17/06/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1353/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/06/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004840 | 19/06/2017 | 271.10 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4.868/2017 E CONTRATO Nº 111/2017 E PROCESSO: 1349/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/06/2017 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 127.(PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/06/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 127.(PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/06/2017 | 2920.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 0019/2017.(PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/06/2017 | 404.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO N 00024.PAGO COM RECURSO ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/06/2017 | 6309.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO 0026/2017,PAGO COM RECURSO DO REALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/06/2017 | 40556.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00027.(PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/06/2017 | 13135.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E PROCESSO 121/2017 PAGO COM RECURSO DO ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/06/2017 | 6940.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E PROCESSO 120/2017 PAGO COM RECURSO DO ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/06/2017 | 1340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÃO FERNANDES (CAIC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00068/2017. (PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 112/2017. PAGO COM RECURSO DOS ROYALTIES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/06/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E PROCESSO 119/2017 PAGO COM RECURSO DO ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/06/2017 | 15000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1378/2017. SEGUUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 9912380964 COM NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 14/07/2017 Á 14/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004832 | 19/06/2017 | 3673.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1345/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004833 | 19/06/2017 | 2381.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, CONFORME PROCESSO: 1343/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004834 | 19/06/2017 | 2260.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS , CONFORME PROCESSO: 1347/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004836 | 19/06/2017 | 3802.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS , CONFORME PROCESSO: 1346/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/06/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/06/2017 | 196.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/06/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/06/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/06/2017 | 10242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/06/2017 | 1187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/06/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/06/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0004835 | 19/06/2017 | 123800.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO E FILMAGEM DESTINADOS AO EVENTO: "SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO O BRASIL" A SER REALIZADO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1603/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004853 | 19/06/2017 | 23880.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS COMPLETAS, DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1449/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0004863 | 19/06/2017 | 15000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. & EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: FORROZÃO ESPORA DE OURO, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000282017 | 0004877 | 19/06/2017 | 3200.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: TEINHA DO FORRÓ, A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao evento LUAR 40 GRAUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/06/2017 | 18000.00 | 07044456004866 | CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A ASSOCIAÇÃO SHALOM PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "LUAU 40 GRAUS", DADO COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.386/2014 DE 23/09/2014, CONFORME PROCESSO: 1373/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004972 | 19/06/2017 | 53010.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DA PRODUÇÃO EXECUTIVA DO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR DO BRASIL, A SER REALIZADO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1382/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004973 | 19/06/2017 | 239500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS DUAS ESTRUTURAS DE CAMAROTES COBERTOS UTILIZADOS NA MONTAGEM DO TERREIRO DO FORRÓ PARA O EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, CONFORME PROCESSO Nº: 1383/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/06/2017 | 1200.00 | 19575217000158 | INACIO FERREIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES A CERCA DO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1418/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/06/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/06/2017 | 25095.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004915 | 19/06/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 1379/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/06/2017 | 98575.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/06/2017 | 150988.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/06/2017 | 15993.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/06/2017 | 3774.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/06/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/06/2017 | 3946.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/06/2017 | 71.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2017, PROTOCOLO Nº 00120/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/06/2017 | 1672.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | SERVIÇO DE ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA PLACA-NQI6835, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/06/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS REFERENTE AO REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L110/L210 , PERTENCENTE AO CEREST CONFORME PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 311D/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/06/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE LASERJET , PERTENCENTES AO SAMU, PREGÃO Nº 009/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 311E/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004913 | 19/06/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON. PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 311F/2017 PREGÃO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 079/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004914 | 19/06/2017 | 292.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET. REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 311G/2017 PREGÃO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 079/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0004938 | 19/06/2017 | 10400.00 | 00033797013434 | VANIA MARIA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LIBERDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2017. OFÍCIO SEPLAG Nº 272K/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/06/2017 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, ERNESTO SOARES REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582017 | 0004948 | 19/06/2017 | 7496.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO DO JABRE NA CIDADE DE MATURÉIA-PB , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 269M/2017CONTRATO Nº 086/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/06/2017 | 127654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/06/2017 | 1716.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/06/2017 | 436861.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/06/2017 | 5974.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/06/2017 | 25502.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/06/2017 | 385381.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/06/2017 | 47777.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/06/2017 | 13857.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/06/2017 | 49397.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/06/2017 | 5123.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/06/2017 | 14701.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/06/2017 | 15801.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO//2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/06/2017 | 3362.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/06/2017 | 444659.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/06/2017 | 300511.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/06/2017 | 389132.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/06/2017 | 133540.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/06/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/06/2017 | 1550.00 | 24647957000192 | LUCIO FLAVIO ALVES DE TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 200 ELIMINADORES DE ODORES DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO Nº: 1372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/06/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA PRESTADO PELA CAGEPA E DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANETE ANEXO E PROTOCOLO Nº: 00137/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/06/2017 | 6205.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROTOCOLO Nº: 00138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/06/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA PRESTADO PELA CAGEPA E DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANETE ANEXO E PROTOCOLO Nº: 00137/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/06/2017 | 777.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/06/2017 | 293.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/06/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/06/2017 | 1257.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/06/2017 | 150.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/06/2017 | 150.00 | 00012734300850 | MARGARIDA PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/06/2017 | 100.00 | 00071430636491 | GERALDA FERNANDES SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/06/2017 | 100.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/06/2017 | 100.00 | 00006614790480 | DAMIANA MAIA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/06/2017 | 150.00 | 00011954457413 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/06/2017 | 150.00 | 00006415476416 | RITA DE CÁSSIA SOARES CAVALANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/06/2017 | 200.00 | 00007916704498 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/06/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/06/2017 | 300.00 | 00043870023104 | JOAO BOSCO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/06/2017 | 100.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/06/2017 | 150.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/06/2017 | 100.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/06/2017 | 150.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/06/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/06/2017 | 120.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/06/2017 | 150.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/06/2017 | 60.00 | 00008594715439 | ERICA JERONIMO LUCINDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/06/2017 | 60.00 | 00070088496481 | FRANCISCA STEFANIA JERONIMO LUCINDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/06/2017 | 120.00 | 00056916566434 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/06/2017 | 120.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/06/2017 | 150.00 | 00070914720473 | ELIENE PEREIRA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/06/2017 | 250.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/06/2017 | 100.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/06/2017 | 100.00 | 00070109637461 | LUCIENE MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/06/2017 | 103.50 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESAS REFERENTE A ADESIVOS DE PADRONIZAÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO1370/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/06/2017 | 2280.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS, CONFORME PRECESSO: 1377/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/06/2017 | 200.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE OS IDOSOS E AS NOVAS CONVIVENCIAS SOCIAIS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/06/2017 | 80.00 | 00019027462879 | CÍCERO CEZAR VILAR | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DA CAPACITORA LUCÉLIA MEDEIROS DA COSTA ARAUJO DA CIDADE DE PATOS- PB PARA VARZEA NO DIA 26/05/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/06/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIARIA DO MOTORISTA FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA/PB, TRANSPORTANDO MÃES PARA O CEA NO DIA 2706/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/06/2017 | 1520.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS AVERBAÇOES DE DIVÓRCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/06/2017 | 100.00 | 00068998279487 | AVANI MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/06/2017 | 173.09 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL REALIZADOS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 3102/2017- SEPLAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/06/2017 | 56394.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/06/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/06/2017 | 452.13 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/06/2017 | 18113.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/06/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A JUNHODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005046 | 20/06/2017 | 10337.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 310E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18690 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005053 | 20/06/2017 | 1814.54 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 310D/2017 REQUISIÇÃO Nº 18672 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005062 | 20/06/2017 | 1187.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 310A/2017 REQUISIÇÃO Nº18680 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005077 | 20/06/2017 | 1492.57 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 310B/2017 REQUISIÇÃO Nº 18679 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005078 | 20/06/2017 | 21292.01 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 310C/2017 REQUISIÇÃO Nº 18678 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005094 | 20/06/2017 | 18012.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 97/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 310E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/06/2017 | 28211.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação de Infraestrutura Esportiva com Construção da Praça e Vila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0005033 | 20/06/2017 | 9431.27 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, SEGUNDO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015, CONTRATO PMP Nº 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 37002/2013, REFERENTE A REAJUSTE DA 2ª MEDIÇÃO, CONFORMEPROCESSO Nº: 1399/2017. | 01822015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/06/2017 | 33.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/06/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/06/2017 | 1460.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005079 | 20/06/2017 | 119575.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TABLADO DE MADEIRA, TENDAS, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS ENTRE OUTROS ITENS DE MESMA NATUREZA, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1355-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005093 | 20/06/2017 | 38298.00 | 11999449000121 | YURY DO PAREDAO EMPREEENDIMENTOS EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TABLADO DE MADEIRA, TENDAS, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E ITENS AFINS, DESTINADO AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR DO BRASIL, REALIZADO ENTRE OS DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 1555/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005097 | 20/06/2017 | 95880.00 | 20906528000131 | ATRIO SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DESTINADA VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1403/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005035 | 20/06/2017 | 781.97 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 312D/2017- SEPLAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005040 | 20/06/2017 | 2644.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS GERALDA MEDEIROS ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 312C/2017- SEPLAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005042 | 20/06/2017 | 2644.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 312B/2017- SEPLAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005080 | 20/06/2017 | 19689.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1393/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/06/2017 | 138953.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/06/2017 | 9981.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/06/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/06/2017 | 110110.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/06/2017 | 10877.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/06/2017 | 24928.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/06/2017 | 180922.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/06/2017 | 40.43 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/06/2017 | 798.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/06/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/06/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/06/2017 | 174646.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/06/2017 | 34244.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/06/2017 | 329.66 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/06/2017 | 906.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980 E CÓDIGO: 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/06/2017 | 478.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980 E CÓDIGO: 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/06/2017 | 89.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980 E CÓDIGO: 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/06/2017 | 36696.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDECIÁRIOS FEITO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778 DE 16/05/2017 E COMPROVANTES ANEXOS. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017, PARCELA 1/6, CÓDIGO: 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/06/2017 | 27682.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTAS PREVIDÊNCIARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (2408) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/06/2017 | 4327.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/06/2017 | 2170.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/06/2017 | 23.26 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/06/2017 | 67422.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/06/2017 | 10139.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0005091 | 20/06/2017 | 202260.18 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE, NOÉ TRAJANO E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA .CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 1382-B/2017. (REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS Nº: 475, 478, 498, 514, 521, 527, 528) | 01812015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/06/2017 | 1568.91 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS (EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/06/2017 | 7694.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/06/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/06/2017 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/06/2017 | 6180.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/06/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/06/2017 | 195469.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/06/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/06/2017 | 2942.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/06/2017 | 4737.72 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS NOTORIAL REALIZADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1400/2017 E ÓFICIO 310G/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005043 | 20/06/2017 | 29954.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DESIGNAÇÕES, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 312A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18693 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/06/2017 | 43.54 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CATÓRIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 310P/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005092 | 20/06/2017 | 21419.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DESIGNAÇÕES, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 97/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 310E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/06/2017 | 3605.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/06/2017 | 2714.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/06/2017 | 31122.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/06/2017 | 5685.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/06/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMNTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MOE 6774 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1381/2017 E OFICIO 311O/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LICENCIAMENTO ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ 7274 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1381/2017 E ÓFICIO 311P/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADO ESEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MOE 6884 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 1381/2017 E OICIO 311Q/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/06/2017 | 482.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,LIC.ATRASADAE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 1381/2017 E OFICIO 311R/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/06/2017 | 336.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, OMBEIRO,LIC.ATRASDO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNA 8152 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1381/2017 E OFICIO 311S/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME PROCESSO Nº: 1428/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME PROCESSO Nº: 1429/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5941743) CONFORME PROCESSO Nº: 1430/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5941519) CONFORME PROCESSO Nº: 1431/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA HERMES NETO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECAD/TRANSPORTES NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE TAVARES - PB PARA O JOGO DOS VETERANOS DO NACIONAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6580/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/06/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/06/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/06/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/06/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/06/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/06/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/06/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/06/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/06/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/06/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/06/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/06/2017 | 600.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/06/2017 | 600.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005103 | 21/06/2017 | 247.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 315A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005104 | 21/06/2017 | 2170.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 313/2017 REQUISIÇÃO Nº 18698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005106 | 21/06/2017 | 2722.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 314/2017 REQUISIÇÃO Nº 18699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005107 | 21/06/2017 | 3899.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 315/2017 REQUISIÇÃO Nº 18696. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005111 | 21/06/2017 | 3331.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 312/2017 REQUISIÇÃO Nº 18697 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/06/2017 | 2791.33 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BRINQUESDOS PARA REABILITAÇÃO, DESTINADOS AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 316F/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/06/2017 | 160.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ANTENA HELIFLEX, PARA O SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 316G/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/06/2017 | 4795.92 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/06/2017 | 1300.00 | 00005761962403 | GILBERDAN FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A: SUPORTE DE ROLO CG11 E RETIFICAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO E EMBUCHAMENTO, DESTINADOS A MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1432/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/06/2017 | 139.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO 1872017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO PARA R.M. DE ABDOMEN INFERIOR DE PACIENTE VENÂNCIO DE LUCENA FILHO CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312G/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 517/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA DO PACIENTE JOÃO RIBEIRO MORORO CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312J/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 514/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/06/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DO PACIENTE EXPEDITO DE SOUSA COSTA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312H/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 511/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO PARA R.M. DE ENCÉFALO DE PACIENTE LUCAS JOSEPH FERREIRA DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312E/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 516/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/06/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO, SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312I/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 513/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO DE PACIENTE MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312L/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 512/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/06/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM RESSONÂNCIA EM CRÂNIO DE PACIENTE EDSON DE QUEIROZ FERREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 312F/2017 E SEPLAG E OFÍCIO GAB. 515/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/06/2017 | 152.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/06/2017 | 510.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/06/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEPIVINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/06/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DETINADA AO CIEPII,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/06/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/06/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/06/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/06/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUIIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/06/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DO REPASSE P/AUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMNTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/06/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/06/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/06/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEL DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VICULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/06/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/06/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/06/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/06/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ECOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/06/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/06/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/06/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NÓBREGA DE QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/06/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/06/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÕ DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/06/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA PULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/06/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/06/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/06/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/06/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VICULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/06/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/06/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/06/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/06/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/06/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEL DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNIC. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/06/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 224-4, NO DIA 26/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/06/2017 | 530.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A CÓPIAS E CODIFICAÇÕES DE CHAVES PARA OS VEÍCULOS CELTA DE PLACA: MNX.6302, DOBLO DE PLACA: NQF.2875 E GOL DE PLACA Nº: EBH.2869, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº: 1433/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/06/2017 | 1800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 22898620108150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/06/2017 | 449.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLONº 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/06/2017 | 318.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/06/2017 | 675.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO Nº 000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/06/2017 | 538.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/06/2017 | 1169.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAM, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO-SN, FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/06/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/06/2017 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/06/2017 | 1818.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/06/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/06/2017 | 749.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA NO ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00181/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/06/2017 | 520.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (CANTEIRO DA PRACINHA DA CATEDRAL)), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/06/2017 | 403.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/06/2017 | 78.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA HNO TIRADENTES, 232, CENTRO DE PATOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME MATRICULA: 2888154-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/06/2017 | 255.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 71710582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/06/2017 | 1051.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 178/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/06/2017 | 950.00 | 00074168720497 | JOSE VALTER CARNEIRO MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A REMOÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO PARA O LAVADOR IDEAL NO DIA 31/01/2017, REMOÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DO LAVADOR PARA O BAIRRO ITATIUNGA NO DIA 03/02/2017 E REMOÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DO ITATIUNGA PARA O BAIRRO MONTE CASTELO NODIA 06/02/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1374-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/06/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/06/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO, FUNCIONA NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA, 700 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/06/2017 | 447.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/06/2017 | 3464.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 193/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/06/2017 | 1307.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/06/2017 | 2663.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº00195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/06/2017 | 1243.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/06/2017 | 380.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS E AVERBAÇOES DE DIVORCIOS, CONFORME PRECESSO: 1447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/06/2017 | 840.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS REALIZADAS NO CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, CASAMENTO CIVIL E CERTIDÃO DE OBITO, CONFORME PRECESSO: 1446/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005221 | 27/06/2017 | 3662.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1455/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/06/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NDO MATADOURO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/06/2017 | 250.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS DE CÓPIAS E CODIFICAÇÕES DE CHAVES PARA AMBULÂNCIA DO SAMU REGIONAL PLACA QFA-9863 SPIN, NQI-6835 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº310T/2017 OFÍCIO GAB Nº 526/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/06/2017 | 158.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 191/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/06/2017 | 9600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 08009917920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/06/2017 | 2397.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS MUNICIPAL (SEINFRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/06/2017 | 3160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1414/2017 E OFÍCIO 317-B/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/06/2017 | 1020.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A AOS VEÍCULOS COM PLACA NQG 2617 E NQF 2875, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONORME PROCESSO 1415/2017 E OFÍCIO 317-A/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/06/2017 | 2700.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/UNDIME QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR,MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS O SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,SOBRE AS ÇOÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDAS PLO MEC,FNDE E OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005220 | 27/06/2017 | 29270.01 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARES E SOTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N 077/2017 E ADESÃO ARP 06/2017, NO PERÍODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/06/2017 | 166.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRPFESSORES MARLENE CESAR BEZERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME ROCESSO 150/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/06/2017 | 171.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO 152/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/06/2017 | 6718.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 145/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/06/2017 | 58228.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/06/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/06/2017 | 116995.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/06/2017 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/06/2017 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/06/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/06/2017 | 218120.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/06/2017 | 32706.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/06/2017 | 38323.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/06/2017 | 29040.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/06/2017 | 1169.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002031-42.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCO ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1440/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/06/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003882-77.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOÃO RIBAMAR SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1438/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/06/2017 | 76509.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/06/2017 | 18505.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/06/2017 | 42388.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005258 | 28/06/2017 | 10960.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 4 MICRO-COMPUTADORES (MICROCOMPUTADOR INTE CORE I3, 4GB DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE ON-BOARD, KIT GABIBETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5'' LED) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO: 18736 E PROCESSO Nº: 1394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005273 | 28/06/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINANDO-SE A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADESÃO Nº: 06/2017 E CONTRATO Nº: 77/2017 E PROCESSO Nº: 1456/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/06/2017 | 79925.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA POR ORGÃO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/06/2017 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/06/2017 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/06/2017 | 3970.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (ENDEMIAS), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005232 | 28/06/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 314E/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005234 | 28/06/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 314F/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/06/2017 | 987.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/06/2017 | 213.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/06/2017 | 295.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/06/2017 | 243.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-7517- VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/06/2017 | 3935.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/06/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/06/2017 | 79.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME MATRICULA Nº 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005261 | 28/06/2017 | 10090.80 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO Nº: 06/2017 E CONTRATO Nº: 77/217 E PROCESSO Nº: 1453/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/06/2017 | 150.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/06/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/06/2017 | 130.00 | 00003501942460 | CELIO COSTA FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/06/2017 | 90.00 | 00073787418415 | DIVINO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/06/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/06/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS PARA O CEA NA CIDADE SOUSA-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/06/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005272 | 28/06/2017 | 31688.38 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINANDO-SE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ADESÃO Nº: 06/2017 E CONTRATO Nº: 77/2017 E PROCESSO Nº: 1454/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/06/2017 | 76.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNANDES, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/06/2017 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/06/2017 | 76.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/06/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 (MATRÍCULA 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/06/2017 | 27237.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/06/2017 | 5560.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/06/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/06/2017 | 250.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/06/2017 | 250.00 | 00012701105439 | ISRAEL AFONSO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/06/2017 | 250.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/06/2017 | 250.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/06/2017 | 250.00 | 00013893773428 | JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/06/2017 | 250.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA O ALUNO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/06/2017 | 250.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/06/2017 | 250.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/06/2017 | 250.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/06/2017 | 250.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA A ALUNA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON", A SER REALIZADO NOS DIAS14 E 15 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1448/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/06/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/06/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/06/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/06/2017 | 12730.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/06/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/06/2017 | 29815.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/06/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/06/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/06/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/06/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/06/2017 | 16678.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/06/2017 | 42221.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/06/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/06/2017 | 63328.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/06/2017 | 11525.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/06/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/06/2017 | 1089.00 | 00088448088468 | HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/06/2017 | 1021.07 | 00003898692442 | LUCIA KARLA LEITE DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/06/2017 | 1052.14 | 00000006612440 | LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/06/2017 | 990.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/06/2017 | 1021.07 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/06/2017 | 990.00 | 00007312974406 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/06/2017 | 2660.90 | 00002021605485 | RITA DE KASSIA ARAUJO FREITAS MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/06/2017 | 695.99 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/06/2017 | 2842.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/06/2017 | 8505.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/06/2017 | 9441.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/06/2017 | 608.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 321/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 320/2017 REQUISIÇÃO Nº 18755 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/06/2017 | 127.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/06/2017 | 152.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 134. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/06/2017 | 153636.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/06/2017 | 205732.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/06/2017 | 690889.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/06/2017 | 9374.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/06/2017 | 152.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 134. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/06/2017 | 813.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/06/2017 | 1275.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/06/2017 | 1121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/06/2017 | 709.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/06/2017 | 5741.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/06/2017 | 13514.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/06/2017 | 812.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/06/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/06/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/06/2017 | 94.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA DE ORGÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES (SUB-PREFEITURA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005289 | 29/06/2017 | 3813.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (ALICATES, CABOS DE REDE, CONECTORES DE REDE, FILTROS DE LINHA, FONTES, KITS TECLADOS MULTIMIDIA E MAUSES OPTICOS USB, ROTEADORES E SWITCHS) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18757 E CONFORME PROCESSO Nº: 1396/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005297 | 29/06/2017 | 40.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 18758 E CONFORME PROCESSO Nº: 1395/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005307 | 29/06/2017 | 8550.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE TRÊS NOTEBOOKS CORE I3 500 GB DVD 4GB WEB CAM TELA DE 14', DESTINADO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18758 E PROCESSO Nº: 1395/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/06/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/06/2017 | 90.00 | 00014148846487 | Antonio Carlos de Figueiredo Martins | DESPESAS ALUSIVAS A REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA LIXEIRAS, DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1439/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/06/2017 | 6559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/06/2017 | 2654.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/06/2017 | 16589.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/06/2017 | 2178.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 320/2017 REQUISIÇÃO Nº 18754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/06/2017 | 150221.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/06/2017 | 6390.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I DR. JOSÉ GENUINO E NAPOLEÃO NÓBREGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/06/2017 | 2556.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/06/2017 | 4260.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/06/2017 | 1221.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/06/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/06/2017 | 5680.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/06/2017 | 6816.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/06/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/06/2017 | 3067.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/06/2017 | 3266.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/06/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/06/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/06/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/06/2017 | 2257.80 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/06/2017 | 3947.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/06/2017 | 4955.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/06/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/06/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/06/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/06/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/06/2017 | 2527.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/06/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/06/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/06/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/06/2017 | 4595.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/06/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/06/2017 | 1689.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/06/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/06/2017 | 2130.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/06/2017 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/06/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/06/2017 | 102199.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/06/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/06/2017 | 24362.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/06/2017 | 152647.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/06/2017 | 93262.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/06/2017 | 13180.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/06/2017 | 17658.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/06/2017 | 324480.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA MAIO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/06/2017 | 11069.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO 157/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/06/2017 | 80.00 | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE | RESTITUIÇÃO 1(UMA) DIARIA DO MOTORISTA JOSEILTON ALVES ALEXANDRE QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 CONFORME, OFÍCIO GAB. Nº 486/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/06/2017 | 80.00 | 00007025045489 | Elionaldo Freire de Medeiros | RESTITUIÇÃO DE 1(UMA) DIARIA DO MOTORISTA ELIONALDO FREIRE DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 CONFORME OFÍCIO Nº 489/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/06/2017 | 80.00 | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE | RESTITUIÇÃO 1(UMA) DIARIA DO MOTORISTA JOSEILTON ALVES ALEXANDRE QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 CONFORME, OFÍCIO GAB. Nº 488/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE, MARIA NEUMA VIEIRA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO GAB Nº557 /2017 OFICIO SEPLAG. Nº 323R/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE, MANOEL CRUZ SOBRINHO, CONFORME OFÍCIO GAB Nº556 /2017 OFICIO SEPLAG. Nº 323S/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005424 | 30/06/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017,CONTRATO Nº 113/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 323D/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/06/2017 | 50.00 | 00004445406449 | ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA FEITA EM FAVOR DO MOTORISTA ANTONIO GONÇALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CACIMBAS - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA UM VELÓRIO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6788/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0005419 | 30/06/2017 | 404075.17 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 1469/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005392 | 30/06/2017 | 448582.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 035/2017, PREGÃO Nº: 014/2017 E CONTRATO Nº: 073/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1422/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/06/2017 | 1589.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/06/2017 | 140338.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/06/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/06/2017 | 122762.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/06/2017 | 54991.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/06/2017 | 2684.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 08013988520178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005404 | 30/06/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB, TRANSMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM AUDIO E VIDEO, REDES SOCIAIS ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1402/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005410 | 30/06/2017 | 130494.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2017, CONTRATO Nº: 100/2017 E PROCESSO Nº: 1460/2017 CONTENDO DOCUMENTAÇÕES E NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/06/2017 | 38.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CRIANÇA G.X.S. ATÉ A CIDADE DE BAYEUX - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1450/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/06/2017 | 315.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA COM O SEU PAI PARA UM TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/06/2017 | 315.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA COM O SEU PAI PARA UM TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6683/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/06/2017 | 280.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A MOTORISTA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIANÇA COM O SEU PAI PARA UM TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6685/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/06/2017 | 18068.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/06/2017 | 189862.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/06/2017 | 20544.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO FUS , REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/06/2017 | 131168.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA MAIO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/06/2017 | 150.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS NO CARGO DE GERENTE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 518/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/06/2017 | 150.00 | 00004770392435 | MANUELA CARLA DE SOUZA LIMA DALTRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL MANUELA CARLA DE SOUZA LIMA DALTRO NO CARGO DE DIRETORA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE ABRIL/2017. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 519/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/06/2017 | 120.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL REJANE BATISTA SOARES NO CARGO DE COORDENADORA DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 521/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/06/2017 | 400.00 | 00003010857497 | LINDEMBERG LUCENA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 05 CINCO) DIÁRIAS AO PROFISSIONAL LINDEMBERGLUCENA DE ALMEIDA NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO CTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICA DE APLICAÇÃO E LEITURA DA PROVA TUBERCULINA(PPD) EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2017.CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 336/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Construção de uma Sede para a Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0005414 | 30/06/2017 | 34143.19 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E DROGAS), CONTRATO Nº 859/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 321A/2017 REAJUSTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS, 3º TERMO ADITIVO. | 00752014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/06/2017 | 50.00 | 00005394496447 | TATIANA ISSA LAU FIRMINO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL TATIANA ISSA LAU FIRMINO DE LUCENA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARAIBANO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 522/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/06/2017 | 30.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 444/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/06/2017 | 30.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 444/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005425 | 30/06/2017 | 67515.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, COZINHEIRAS , AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS E AUXILIAR DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (SAMU, UPA, CAPS, FREI DAMIÃO E CEREST) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 323B/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005426 | 30/06/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE JUNHO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 323C/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/06/2017 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR ANTONIO LISBOA VIRGULINO DE MORAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO: 1474/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/06/2017 | 885.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/06/2017 | 1322.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/06/2017 | 2236.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CENTRO POP , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005437 | 03/07/2017 | 755032.98 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/07/2017 | 323.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005471 | 03/07/2017 | 4375.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COQUETEL DO TIPO B PARA 250 PESSOAS DESTINADO AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1417/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005438 | 03/07/2017 | 3500.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS, (COQUETEL DO TIPO B) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1405/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007577349445 | THIAGO LIMA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 8 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005447 | 03/07/2017 | 27300.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 324A/2017 REQUISIÇÃO 18762 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/07/2017 | 222.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/07/2017 | 3520.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338J/2017 REF. A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3381/2017 REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/07/2017 | 25020.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005439 | 03/07/2017 | 8750.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK PARA 500 PESSOAS (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS), DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE). CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1406/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005440 | 03/07/2017 | 1920.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2017, CONTRATO Nº: 100/2017 E PROCESSO Nº: 1466/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005442 | 03/07/2017 | 1800.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2017, CONTRATO Nº: 100/2017 E PROCESSO Nº: 1463/2017. (AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E VEICULAÇÃO DOS MESMOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005443 | 03/07/2017 | 1680.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2017, CONTRATO Nº: 100/2017 E PROCESSO Nº: 1463/2017. (AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E VEICULAÇÃO DOS MESMOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003468018428 | DIÊGO SAMPAIO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO GRUPO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DESTE MESMO NO SEMINÁRIO DE CAPOEIRA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1468/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/07/2017 | 4654.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 326, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1488/2017 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/07/2017 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6955/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/07/2017 | 157.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6953/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/07/2017 | 214.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/07/2017 | 57.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 000121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/07/2017 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6954/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/07/2017 | 630.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6752/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/07/2017 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6750/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/07/2017 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPANTES DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6749/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/07/2017 | 2490.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UM DOCUMENTO DARF DE CÓDIGO 1107, REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/07/2017 | 1394.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004810-33.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO AMPARO B. DE LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/07/2017 | 209.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004810-33.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO AMPARO B. DE LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 769-52.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR GLAUTHER DE SOUSA BERRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1444/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/07/2017 | 1599.82 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/07/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005436 | 03/07/2017 | 7000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL TIPO B , PARA 400 PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017, CONTRATO Nº 108/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 334/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/07/2017 | 204.01 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338C/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/07/2017 | 223.99 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO COM REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFT0576 DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338D/2017 , OFÍCIO Nº 296/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/07/2017 | 278.08 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338E/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/07/2017 | 309.35 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇO COM REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFT0576 DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338B/2017 , OFÍCIO Nº 298/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005488 | 04/07/2017 | 14845.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 324B/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005489 | 04/07/2017 | 2850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 336A/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18558 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005490 | 04/07/2017 | 82.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MOUSE OTICO COM 03 BOTÕES, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 324B/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/07/2017 | 157.66 | 00012405165767 | FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO | DESPESAS ALUISVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU (INSCRIÇÃO: 11.018.010.0006.238.000.0) DE CONPETÊNCIA MUNICIPAL 2017, PAGO ERRONEAMENTE EM VIRTUDE DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº: 1419/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/07/2017 | 111.58 | 00014096315400 | JOSIVAM ALVES DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.005.029.0002.000.0, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, PAGO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1419/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/07/2017 | 32196.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE CÓDIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL ORIUNDO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÕES ANTERIORES , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0005498 | 04/07/2017 | 146610.38 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 1496/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/07/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6915/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/07/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6914/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/07/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6913/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/07/2017 | 630.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6687/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/07/2017 | 630.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6690/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/07/2017 | 630.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6688/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/07/2017 | 560.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPANTES DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6689/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/07/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA ACOMNPANHAR AS ADOLESCENTES: M.M.F. E A.M.F PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, SEGUNDO MEDIDA PROTETIVA E DE ACORDO COM PROCESSO GAB. Nº: 6571/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/07/2017 | 36.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA ACOMNPANHAR AS ADOLESCENTES: G.H.L.S. E V.L.S. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SEGUNDO PROCESSO GAB. Nº: 6712/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005483 | 04/07/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE MAIO L A 11 DE JUNHO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. OFÍCIO SEPLAG 324C/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005485 | 04/07/2017 | 7899.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 336E/2017 REQUISIÇÃO Nº 18765 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005486 | 04/07/2017 | 14350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 336D/2017 REQUISIÇÃO Nº 18766 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005494 | 04/07/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIÍMICA, HOMATOLÓGIA, UROANALISE, HORMÔNIOS, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005495 | 04/07/2017 | 21812.49 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIÍMICA, HOMATOLÓGIA, UROANALISE, HORMÔNIOS, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/07/2017 | 8000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESA DE ALUGUEL ALUSIVA AO IMOVE LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY,601,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL , CONFORME PROCESSO: 1265/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/07/2017 | 150.00 | 00006268977343 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/07/2017 | 150.00 | 00008111703490 | FABILENE FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/07/2017 | 150.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/07/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/07/2017 | 150.00 | 00070216069408 | ERNANI SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/07/2017 | 180.00 | 00071432629433 | THIAGO JOSE DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/07/2017 | 180.00 | 00005078177450 | JOELMA DE OLIVEIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/07/2017 | 440.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312017 | 0005508 | 05/07/2017 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CACHE ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL: BRASAS DO FORRÓ A SE APRESENTAR NO EVENTO: SÃO JOÃO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES 2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1452/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/07/2017 | 150.00 | 00010016334400 | JOELMA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/07/2017 | 200.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/07/2017 | 150.00 | 00007924352490 | MARIA DA PIEDADE LEITE FAUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/07/2017 | 150.00 | 00013765486400 | MARIA JULIANA TAVARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/07/2017 | 130.00 | 00009235375460 | AMANDA KELLY DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/07/2017 | 134810.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA JUNHO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/07/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 555/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/07/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 555/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/07/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 4 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS E UMA MÃE, CONFORME PROCESSO GAB. N º: 6681/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/07/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 4 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS E UMA MÃE, CONFORME PROCESSO GAB. N º: 6679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/07/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 4 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS E UMAMÃE, CONFORME PROCESSO GAB. N º: 6677/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/07/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A MOTORISTA SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 4 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CRIANÇAS E UMA MÃE, CONFORME PROCESSO GAB. N º: 6680/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/07/2017 | 103709.75 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/07/2017 | 80.00 | 00079812368434 | JADER GUEDES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO MOTORISTA JADER GUEDES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 487/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005514 | 05/07/2017 | 4030.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1489/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005531 | 06/07/2017 | 89580.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS CCOM AQUISIÇÃO D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1475/2017 E OFÍCIO 340/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/07/2017 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005533 | 06/07/2017 | 1250.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HDs (DOIS DISCOS RÍGIDOS HD EXTERNOS DE 1 TB E UM DISCO RÍGIDO HD SATA 2 1 TB INTERNO) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1485/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 18770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/07/2017 | 46422.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005539 | 06/07/2017 | 6982.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE TELEFONE, SCANNER E COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1485/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 18770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005532 | 06/07/2017 | 3964.20 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ADESÃO Nº: 06/2017 E CONTRATO Nº: 77/217. PROCESSO Nº: 1498/2017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/07/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº:769-52.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR GLAUTHER DE SOUSA BERRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1495/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/07/2017 | 2420.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0000757-43.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ EDILSON SANTIAGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1494/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/07/2017 | 2023.18 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/07/2017 | 608.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME PREGÃO Nº 13/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 321/2017, REQUISIÇÃO Nº 18755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB 06/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/07/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS PARA O CEA NA CIDADE SOUSA-PB NO DIA 05DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/07/2017 | 7500.00 | 82636572000126 | FUNERARIA SAO JORGE LTDA | DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DO FUNERAL E TRANSLADO DO SENHOR MARCONI MOTTA JUNIOR, CONFORME PROCESSO: 1470/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/07/2017 | 1924.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 1239/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/07/2017 | 1065.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 344/2017REQUISIÇÃO Nº 18781 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/07/2017 | 3970.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VICULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE (ENDEMIAS) REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - EXERCICIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/07/2017 | 340.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003328-50.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDNA LUCIA BATISTA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1493/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/07/2017 | 2611.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003328-50.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDNA LUCIA BATISTA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1493/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/07/2017 | 2900.15 | 00005255885401 | MARCELA MEIRA RAMOS ABRANTES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARCELA MEIRA RAMOS ABRANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 240/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/07/2017 | 653.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 00041261120128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/07/2017 | 400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO: 0399.719-00, CONTA: 43.006.223-6, OFÍCIO DO GABINETE Nº: 548/2017 DE 13/06/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/07/2017 | 400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO: 0399.725-80, CONTA: 43.006.224-4, OFÍCIO DO GABINETE Nº: 548/2017 DE 13/06/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005553 | 11/07/2017 | 23436.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 345B/2017 REQUISIÇÃO Nº 18798 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005555 | 11/07/2017 | 18930.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 345A/2017 REQUISIÇÃO Nº 18800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005559 | 11/07/2017 | 30015.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 345/2017 REQUISIÇÃO Nº 18794. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/07/2017 | 100.00 | 00009410221455 | REJANE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005565 | 12/07/2017 | 7802.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 394/2017 REQUISIÇÃO Nº 18813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7168/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/07/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 7166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 7167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/07/2017 | 274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/07/2017 | 70.00 | 26390184000137 | CENTRO INTEGRADO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CIFOP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TULELAR LAIDES LAVOR LIRA, NO EVENTO: VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6748/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/07/2017 | 70.00 | 26390184000137 | CENTRO INTEGRADO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CIFOP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TULELAR MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, NO EVENTO: VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 3 E6 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6746/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005569 | 14/07/2017 | 56557.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO /CRÉDITOS AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, TRANSITADO E JULGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 170 E 170-A CTN. A SER PAGO NA FORMA DE PARCELAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1503/2017.(INEXIBILIDADE Nº: 08/2017 E CONTRATO Nº: 85/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N°: PB20170139338 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (POÇO DO MUCAMBO - ADITIVO DE PRAZO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/07/2017 | 766.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA DO CONTRATO Nº: 778458/2012, MCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/07/2017 | 5278.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0005574 | 17/07/2017 | 23531.48 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LEI Nº 4.868/2017 E CONTRATO Nº111/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 358/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0005575 | 17/07/2017 | 18380.58 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, EM CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES VINCULADOS , CONFORME LEI Nº 4.868/2017 CONTRATO Nº 111/2017.OFÍCIODO SEPLAG Nº 356/2017 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0005572 | 17/07/2017 | 20847.59 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 1506/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0005573 | 17/07/2017 | 271.10 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4.868/2017 E CONTRATO Nº 111/2017 E PROCESSO: 1505/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/07/2017 | 137564.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/07/2017 | 1598.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005584 | 17/07/2017 | 91356.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO E OFICINAS COM CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS,ATRÁVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO ON-LINE/ OFF-LINE , POR MEIOS DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIP E TICKET DE PAPEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/07/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/07/2017 | 276.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHOL/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/07/2017 | 249.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/07/2017 | 1135.00 | 00008643272426 | JOSÉ FELIPE COSTEIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 275 MEDALHAS EM MDF 6 MM E 31 MINI TROFEUS TAMBÉM EM MDF 6 MM (TODOS COM GRAVAÇÃO A LASER) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1502/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/07/2017 | 59.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/07/2017 | 237.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005590 | 18/07/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/06/2017 A 17/07/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 8860( FIAT UNO) , QFQ2230 ( FIAT UNO), QFV5470( ( FIAT UNO) , QFV5450 ( FIAT UNO), QFQ 2700( FIATUNO), QFG 2334 ( STRADA), QFF 9414 ( S-10), ), OEW 4804( KOMBI), NNV 4770 ( KOMBI), NNQ 3365 ( KOMBI), OGD 8366 ( KOMBI), OFD 5928 ( VAN), MZM 6562 ( VAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005605 | 18/07/2017 | 823.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRAS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 1517/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/07/2017 | 680.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 1 HP PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/07/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/07/2017 | 813.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/07/2017 | 293.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/07/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005611 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005612 | 18/07/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005625 | 18/07/2017 | 845.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (190 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1520/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/07/2017 | 59.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005594 | 18/07/2017 | 1971.35 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 364/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005596 | 18/07/2017 | 654.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 365/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 18787. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005597 | 18/07/2017 | 565.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE DOAÇÃO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 366/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 18790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005598 | 18/07/2017 | 1464.05 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 367/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 18788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005600 | 18/07/2017 | 52.15 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | DESEPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO Nº 170/2017 CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 398/2017. REQUISIÇÃO Nº 18835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005613 | 18/07/2017 | 463726.62 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 396/2017 REQUISIÇÃO Nº 18844 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005614 | 18/07/2017 | 6287.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESEPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 169/2017 CONTRATO Nº 23/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 397/2017 REQUISIÇÃO Nº 18834 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005615 | 18/07/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 392/2017 REQUISIÇÃO Nº 18804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005616 | 18/07/2017 | 7222.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 201/2017 REQUISIÇÃO Nº 18812 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005618 | 18/07/2017 | 86.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E PREGÃO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 387/2017 REQUISIÇÃO Nº 18815 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005623 | 18/07/2017 | 4415.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 393/2017 REQUISIÇÃO Nº 18832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005639 | 18/07/2017 | 83.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO FREI DAMIÃO, VINCULADO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 391/2017 REQUISIÇÃO Nº 18803. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005641 | 18/07/2017 | 1242.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 390/2017 REQUISIÇÃO Nº 18819 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005643 | 18/07/2017 | 954.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 389/2017 REQUISIÇÃO Nº 18816 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005660 | 18/07/2017 | 10475.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 386/2017 REQUISIÇÃO Nº 18821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005662 | 18/07/2017 | 2400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 385/2017 REQUISIÇÃO Nº 18779 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/07/2017 | 1662.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/07/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A , PERTENCENTES AO FREI DAMIÃO CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 384/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO REQUISIÇÃO Nº 18830 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/07/2017 | 71.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/07/2017 | 401.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO HP85A, CILINDRO DE IMPRESSÃO, ROLO PER, HP. ROLOMAGNÉTICO HP PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 383/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO REQUISIÇÃO Nº 18829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/07/2017 | 215.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/07/2017 | 251.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/07/2017 | 69.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005689 | 18/07/2017 | 255.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM CILINDRO DE IMPRESSÃO HP, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, PERTENCENTES AO CAPS- VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 382/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2017, 1º ADITIVO 2017, REQUISIÇÃO Nº 18828 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/07/2017 | 61.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/07/2017 | 246.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005695 | 18/07/2017 | 620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET , REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET . PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 380/2017 REQUISIÇÃO Nº 18826 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/07/2017 | 214.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/07/2017 | 223.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005699 | 18/07/2017 | 502.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 379/2017 REQUISIÇÃO 18802, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/07/2017 | 297.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005701 | 18/07/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 378/2017 REQUISIÇÃO 18801, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/07/2017 | 223.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/07/2017 | 183.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/07/2017 | 245.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 062/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/07/2017 | 155.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/07/2017 | 220.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/07/2017 | 2806.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/07/2017 | 3821.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/07/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS, REF. A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005716 | 18/07/2017 | 424.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2017 PREGÃO Nº 06/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 388/2017 REQUISIÇÃO Nº 18822. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005591 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005624 | 18/07/2017 | 2764.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (384 GARRAFÕES DE 20 LTRS E 100 FARDOS DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1521/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/07/2017 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA ELIANE MONTEIRO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "TORNEIO DE FUTSAL FEMININO", A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAICÓ - RN, NO DIA27 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA RAFAELLA KERLY LIMA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "TORNEIO DE FUTSAL FEMININO", A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAICÓ - RN, NODIA 27 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/07/2017 | 200.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA COSMO JOSÉ ALVES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7254/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005589 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/06/2017 A 17/07/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005617 | 18/07/2017 | 142.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (32 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1510/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/07/2017 | 2950.00 | 08262118000108 | RANIERE GOMES DE SOUSA-ME | AQUISIÇÃO DE PASTAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1523/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/07/2017 | 5574.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, 08-M.CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO", VINC.A SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO: 1499/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/07/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/07/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005602 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005603 | 18/07/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005620 | 18/07/2017 | 747.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (168 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1519/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/07/2017 | 59.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005621 | 18/07/2017 | 53.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (12 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1518/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/07/2017 | 722.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005585 | 18/07/2017 | 12000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFP.5100, UNO QFV.5500, SANDERO QFD.6005, SANDERO QFD.6045, VOYAGE QFS.6220 E VOYAGE QFS.6210 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005619 | 18/07/2017 | 173.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (39 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/07/2017 | 99.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/07/2017 | 243.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/07/2017 | 59.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/07/2017 | 3248.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/07/2017 | 226.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.:144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/07/2017 | 67.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/07/2017 | 93.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005610 | 18/07/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/06/2017 A 17/07/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/07/2017 | 59.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/07/2017 | 107524.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005592 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/07/2017 | 117.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005599 | 18/07/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005601 | 18/07/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 ATÉ 17/07/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/07/2017 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N°: PB20170138852 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 5983610) CONFORME PROCESSO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005606 | 18/07/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO QFV.5470, SANDERO QFD.5915, VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6110, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314 E SPIN QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005622 | 18/07/2017 | 3170.22 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (150 GARRAFÕES DE 20 LTS E 237 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/07/2017 | 39.65 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS NÚMEROS: (83) 3421.4326, (83) 3421.4192, (83) 3423.3627, (83) 3423.3629, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/07/2017 | 253.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/07/2017 | 93.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/07/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE PARA ATENDIMENTO EM CONJUNTO DA ADOLESCENTE R.S.S. NA CASA EDUCATIVA ONDE ESTA MENOR SE ENCONTRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7273/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/07/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE PARA ATENDIMENTO EM CONJUNTO DA ADOLESCENTE R.S.S. NA CASA EDUCATIVA ONDE ESTA MENOR SE ENCONTRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7275/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/07/2017 | 287.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/07/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARENTE PARA ATENDIMENTO EM CONJUNTO DA ADOLESCENTE R.S.S. NA CASA EDUCATIVA ONDE ESTA MENOR SE ENCONTRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7274/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/07/2017 | 39.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE D.R.F.S. PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, SEGUNDO MEDIDA PROTETIVA E DE ACORDO COM PROCESSO GAB. Nº: 7169/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/07/2017 | 194.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CRIANÇA M.V.S.N. ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7124/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/07/2017 | 266.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/07/2017 | 79.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/07/2017 | 736.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/07/2017 | 65.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 00125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/07/2017 | 200.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GENITOR DA CRIANÇA M.V.S.N. ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7125/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/07/2017 | 370.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/07/2017 | 32.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/07/2017 | 100.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTO DO VÉICULO DE PLACA OGF.3314, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JUCÁS - CE, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR O ADOLESCENTE J.C.A.S., CONFORME PROCESSO GAB Nº: 7349/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005586 | 18/07/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468 FIAT UNO , QFV5440 FIAT UNO , QFR9460 FIAT UNO, QFV5460 FIAT UNO, OGD8366 KOMBI, NQC6828 KOMBI, QFF5638 DOBLÔ, QFR9410 DOBLÔ, QFR6140 DOBLÔ, QFG, 1644 DOBLÔ, OGF 9054 SPIN, NQI2074 MASTER, MZM6562 SPINTER, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005595 | 18/07/2017 | 409.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 361/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 18792 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/07/2017 | 80.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/07/2017 | 79.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/07/2017 | 121.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE COMPRAS REF. AO MÊS DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/07/2017 | 74.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE GERÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/07/2017 | 84.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005693 | 18/07/2017 | 374.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO HP85A, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET PRETO SAMSUNG. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 381/2017 PREGÃOP Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO 2017 REQUISIÇÃO Nº 18827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/07/2017 | 223.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/07/2017 | 257.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005587 | 18/07/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFQ.2110 E UNO QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/07/2017 | 102.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (OUVIDORIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº: 129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/07/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 000173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005588 | 18/07/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR STRADA DE PLACA QFG.1634, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10058/2017, PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005593 | 18/07/2017 | 16770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI DE PLACA OEW - 4804, KOMBI DE PLACA NNV - 4770, SPIN DE PLACA QFG - 5314,DOBLO DE PLACA QFL - 1235, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 0057/2017, PELO PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/07/2017 | 66.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3625,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 156/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/07/2017 | 59.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME PROCESSO 00157/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005627 | 18/07/2017 | 385.35 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL(GARRAFÃO) E FARDOS DE ÁGUA MINERAL 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1516/2017 E OFICIO 363/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005629 | 18/07/2017 | 385.35 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONORME PROCESSO 1516/2017 E OFÍCIO 363/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/07/2017 | 16.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/07/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/07/2017 | 2059.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/07/2017 | 38.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/07/2017 | 2615.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005727 | 19/07/2017 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME PROCESSO 1525/2017 E OFICIO 400/2017-SEPLAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005733 | 19/07/2017 | 2555.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME PROCESSO 1525/2017 E OFICIO 399/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/07/2017 | 5631.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIAL, REERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO 0036/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/07/2017 | 448.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/07/2017 | 37832.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 E ROCESSO 0041/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/07/2017 | 3154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 0040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/07/2017 | 942.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITI, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/07/2017 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 00197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005718 | 19/07/2017 | 627.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REFIL DE TINTA DIVERSOS PARA APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1526/2017. CONTRATO Nº: 79/2016, PREGÃO Nº: 09/2016 E1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/07/2017 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A3, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1528/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/07/2017 | 53898.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/07/2017 | 4674.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/07/2017 | 246347.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/07/2017 | 533.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1529/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005722 | 19/07/2017 | 1053.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1527/2017. (PREGÃO Nº: 09/2016, CONTRATO Nº: 79/2016 E 1ºTERMO ADITIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/07/2017 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/07/2017 | 395.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA ,230 QD 8 SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/07/2017 | 1778.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/07/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/07/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000682017 | 0005724 | 19/07/2017 | 5600.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONTE CASTELO, SITUADO À RUA RENAN AYRES BRITO, 116- BAIRRO MONTE CASTELO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PATOS -PB CONFORME LICITAÇÃO Nº 068/2017 CONTRATONº 159/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 345G/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A JANEIRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A MARÇO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/07/2017 | 1512.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA USF VERÔNICA VIEIRA, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, REF. A JUNHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 339/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/07/2017 | 80.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DE AMBULATÓRIO, MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MAIO 2017 PARA ENTREGA DE BIÓSPIAS NO LABORATÓRIO, CENTRO DE DIGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES DO CANCER. OFÍCIO GAB Nº 450/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/07/2017 | 80.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DE AMBULATÓRIO, MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017 PARA ENTREGA DE BIÓSPIAS NO LABORATÓRIO, CENTRO DE DIGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES DO CANCER. OFÍCIO GAB Nº 450/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/07/2017 | 80.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DE AMBULATÓRIO, MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE JULHO 2017 PARA ENTREGA DE BIÓSPIAS NO LABORATÓRIO, CENTRO DE DIGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES DO CANCER. OFÍCIO GAB Nº 569/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/07/2017 | 177342.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 13/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/07/2017 | 250.00 | 00009923810100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/07/2017 | 190.00 | 00008111703490 | FABILENE FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/07/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/07/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/07/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/07/2017 | 180.00 | 00072629673472 | MARIA LEIDA TAVARES ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/07/2017 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/07/2017 | 150.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/07/2017 | 150.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003503095403 | FABIOLA ALMEIDA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007842475440 | MICHELE FAUSTINO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/07/2017 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/07/2017 | 100.00 | 00006283021425 | ANA CLAUDIA VIANA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/07/2017 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005754 | 20/07/2017 | 4500.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ANIMAIS (60 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO) CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO PROCESSO Nº: 1549/2017. (PREGÃO Nº: 19/2017 E CONTRATO Nº: 107/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/07/2017 | 378.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005774 | 20/07/2017 | 15994.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 431/2017 REQUISIÇÃO Nº 18870 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005777 | 20/07/2017 | 484943.18 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 430/2017 REQUISIÇÃO Nº 18846 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/07/2017 | 5292.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/07/2017 | 26950.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃO VINSCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 00033. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/07/2017 | 4078.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MES JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº00039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/07/2017 | 21730.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MES JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº00042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/07/2017 | 24.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF IRRF FARMACIA POPULAR DE PATOS MES DE JUNHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/07/2017 | 24.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF IRRF FARMACIA POPULAR DE PATOS MES DE JUNHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/07/2017 | 101.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA USF DORACI BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 200 E OFÍCIO SEMUSA Nº 295/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2017 | 549.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005765 | 20/07/2017 | 22118.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO (UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO COM CAPACIDADE PARA 12M³ E UM CAMINHÃO TANQUE LIMPA FOSSA COM SUGADOR A VÁCUO E CAPACIDADE PARA 8M³) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1561/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/07/2017 | 4330.00 | 00042437067434 | IRACI ROSA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIO DESTINADOS A EVENTO JUNINO REALIZADO EM PARCERIA COM ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA 18 DO FORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/07/2017 | 200.00 | 00001219135461 | MARIO SERGIO COSTA DOMINGOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA MARIO SERGIO COSTA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/07/2017 | 200.00 | 00004197892438 | WALZEMBERG RODRIGUES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA WALZEMBERG RODRIGUES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/07/2017 | 200.00 | 00003946145426 | LINDEMBERG FIRMINO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA LINDEMBERG FIRMINO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/07/2017 | 200.00 | 00005432519429 | UBIRATÃ PEREIRA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA UBIRATÃ PEREIRA MARTINS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/07/2017 | 200.00 | 00006856140851 | INACIO TRAJANO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA INACIO TRAJANO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/07/2017 | 200.00 | 00008765050436 | BISMARK DE MEDEIROS TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA BISMARK DE MEDEIROS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/07/2017 | 200.00 | 00010147163498 | ALANA DE MEDEIROS TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA ALANA DE MEDEIROS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005771 | 20/07/2017 | 6627.15 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CADERNO ESPIRAL PADRONIZADO, CAPAS DE PROCESSO, PROTOCOLOS DE RECURSO, REQUERIMENTOS DIVERSOS E TALÕES DE FEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18867 E CONFORME PROCESSO Nº: 1571/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005775 | 20/07/2017 | 7570.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA PERMANENTE, ALMOFADA PARA CARIMBO, MARCA TEXTO, PAPEL CARBONO, PASTA AZ, PERFURADOR, PINCEIS MARCADORES DIVERSOS, PINCEL ATOMICO, PISTOLAS DE COLA QUENTE, PORTA LAPIS, PRANCHETAS, PRENDEDORES DE PAPEL, REGUAS, TESOURAS E OBJETOS AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NF) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 18859 E DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 1569/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005778 | 20/07/2017 | 9562.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORAS DE MESA, CARTUCHOS A LASER, CARTUCHOS A JATO, CLIPS, COLA, MARCA TEXTO, PAPEL CARTÃO, PAPEL OFÍCIO E OBJETOS AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NF) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 18866 E DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 1573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/07/2017 | 750.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOSÉ WALTER BORBOREMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 2, 3 e 4 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7408/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/07/2017 | 450.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA LAIS NUNES (DIRETORA DO DAT) A VIAJAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 2, 3 e 4 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7409/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/07/2017 | 80000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005847 | 20/07/2017 | 20000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE PONTO, MARCA TEXTO, ORGANIZADOR DE MESA, PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, PASTAS COM ABA E ELÁSTICO, PASTA DE PAPELÃO COM ABA, PASTA PLÁSTICAS ENTRE OUTROS SIMILARES) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 18853 E DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 1575/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005858 | 20/07/2017 | 12334.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR PARA LÁPIS, ARQUIVO MORTO, BORRACHAS, CADERNOS DIVERSOS, CALCULADORA DE MESA, CALCULAORA DE BOLSO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORRETIVO, ENVELOPES DIVERSOS, ESTILETE, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITAS ADESIVAS E MATERIAIS SIMILARES CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 18851 E DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/07/2017 | 82.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005753 | 20/07/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB CONFORME PROCESSO Nº: 1548/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005757 | 20/07/2017 | 617.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DIVERSOS E MANUTENÇÃO PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1568/2017. (PREGÃO Nº: 09/2016, CONTRATO Nº: 79/2016 E 1ºTERMO ADITIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/07/2017 | 67628.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/07/2017 | 300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS BRUNO CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 14, 17 E 18 DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A OBRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7617/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/07/2017 | 13044.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 08037651920168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/07/2017 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005752 | 20/07/2017 | 21000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK PARA 1.200 PESSOAS (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS), DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1550/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005756 | 20/07/2017 | 21000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK PARA 1.200 PESSOAS (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS), DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (REFEIÇÃO POLICIAIS). CONTRATO Nº.: 108/2017 E PREGÃO Nº.: 25/2017. CONFORME PROCESSO Nº: 1551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005760 | 20/07/2017 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DIVERSOS, PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1564/2017. CONTRATO Nº: 79/2016, PREGÃONº: 09/2016 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/07/2017 | 883.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DIVERSOS E MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1566/2017. CONTRATO Nº: 79/2016, PREGÃO Nº: 09/2016 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005769 | 20/07/2017 | 6665.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO, FOLHAS DE DESPACHO, PROTOCOLOS DE RECURSO, REQUERIMENTOS E TALÕES DE FEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18763 E CONFORME PROCESSO Nº: 1572/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/07/2017 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FEITA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR UMA CRIANÇA. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7431/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/07/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FEITA A MOTORISTA SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7432/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/07/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FEITA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS - PB. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7433/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/07/2017 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FEITA A MOTORISTA SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIANÇA. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/07/2017 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TULETAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE JUCÁS - CE NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7437/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/07/2017 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TULETAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE JUCÁS - CE NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7436/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/07/2017 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TULETAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE JUCÁS - CE NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7435/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/07/2017 | 34.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/07/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 10 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/07/2017 | 157.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/07/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7510/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/07/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7511/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/07/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7507/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/07/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 7505/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/07/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR DUAS ADOLESCENTES CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7506/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/07/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/07/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 5737/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/07/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 7536/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/07/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTE QUE FORAM ENTREGUES A AVÓ, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7531/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/07/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7532/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/07/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS ADOLESCENTE , CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7533/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/07/2017 | 70.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DAS ADOLESCENTES J.D.S.R E H.D.S.R, FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR GEANI TAGI EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7535/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/07/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/07/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/07/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/07/2017 | 135.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/07/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/07/2017 | 435.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/07/2017 | 127.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/07/2017 | 242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2017 | 400.00 | 00000434531472 | LUIZ GONZAGA LIMA DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIZ GONZAGA LIMA (COODENADOR DE COMUNICAÇÃO) A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "II FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7631/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2017 | 980.00 | 09136540000171 | CLINICA RADILOGICA AZUIR LESSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ANESTÉSICO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PACIENTE WALACE DE ALMEIDA ALVES, PORTADOR DE MICROCEFALIA, COMO COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE,OFÍCIO Nº 571/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 457A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005755 | 20/07/2017 | 6946.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1554/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/07/2017 | 250.00 | 00020548192472 | ALANA CANDEIA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PACTO SOCIAL/2017 DO GOVERNO DO ESTADO ALUSIVO AS CARTEIRAS ESCOLARES NO DIA 06.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/07/2017 | 100.00 | 00006727902461 | JADER GOMES DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DO COORDENADOR DE NÚCLEO DO ENSINO FUNDAMENTAL JADER GOMES DA NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB DIA 06.07.2017 ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/07/2017 | 80.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ANANIAS LUCA ALEXANDRE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GOVERNO DO ESTADO O TOCANTE DOAÇÕES DE CADCEIRAS O DIA 06.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/07/2017 | 100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RAIFF FERNANDES CALDAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PROVAS DO PROGRAMA SOMA, QUE FOI OBTIDO ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/07/2017 | 100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RAIFF FERNANDES CALDAS, ACOMPANHADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA-PB NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL 2017 DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/07/2017 | 100.00 | 00054151716491 | FRANCILUCIA MAMEDE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DA ROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA/COORDENADORA MUNICIPAL DE SOMA PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO PROGRAMA SOMA, QUE FOI OBTIDO ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/07/2017 | 80.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM UMA DIÁRIA DO MOTORISTA LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A EQUIPE DE ESTATÍSTICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0005773 | 20/07/2017 | 166720.41 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CRECHE TIPO PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE CASTELO, PATOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.753/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2016. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/07/2017 | 1762.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 009/2016 E CONTRATO Nº 079/2016. CONFORME PROCESSO Nº 1565/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 446/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/07/2017 | 523.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 009/2016 E CONTRATO Nº 079/2016. CONFORME PROCESSO Nº 1567/2017 EOFÍCIO SEPLAG Nº 441/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/07/2017 | 16405.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005787 | 20/07/2017 | 31664.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1559/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 460/2017 E REQUISIÇÃO Nº 18814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005790 | 20/07/2017 | 68173.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1560/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 459/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/07/2017 | 26.01 | 08778250000169 | SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Indenizações e Restituições em decorrencia do encerramento da conta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/07/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/07/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/07/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS AO CIEPP III VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/07/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA ESCOLAR DO CIEP IV VINCULADA A REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/07/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/07/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FNDAMETAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/07/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/07/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/07/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS VINCULDA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/07/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PRCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARITIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/07/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/07/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISILÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/07/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULDA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/07/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/07/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DEPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNIIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/07/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/07/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NÓBREGA DE QUEIROZ VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/07/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/07/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE NUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/07/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO ,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/07/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/07/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/07/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/07/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/07/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/07/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/07/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/07/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/07/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005846 | 20/07/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 058/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1547/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 427/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO ÁGUA DA CRECHE GLAUCE BURITY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 205/2017 E OFICIO 092/017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/07/2017 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIÃO FERNANDES(CAIC) VINCULADA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 E PROCESSO 203/2017 E OICIO 089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005885 | 20/07/2017 | 98906.85 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 1595/2017 E OFICIO 476/2017-SEPALG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/07/2017 | 119.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO 3421.4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO 181/2017 E OFÍCIO 91/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/07/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY 3423.0386 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO 182/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/07/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY 3423.0386 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO 182/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005895 | 21/07/2017 | 5743.91 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1553/2017 E OFICIO 434/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005896 | 21/07/2017 | 19298.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCLADAS A SECETARIA DE EDUCÇÃO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 493/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/07/2017 | 323546.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005938 | 21/07/2017 | 4801.14 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1556/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 436/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005941 | 21/07/2017 | 732.85 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO: 18837, PROCESSO Nº 1558/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 438/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005945 | 21/07/2017 | 1206.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO: 18836, PROCESSO Nº 1557/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 437/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492017 | 0005942 | 21/07/2017 | 8000.00 | 00048637912400 | GILVAN DE ALMEIDA FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69 CENTRO PATOS -PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017 CONTRATO Nº 075/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005922 | 21/07/2017 | 174.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1585/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005898 | 21/07/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1587/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/07/2017 | 160.00 | 00006992731459 | THAMIRES MORAIS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA THAMIRES MORAIS A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "II FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7631/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/07/2017 | 160.00 | 00007739585416 | RODOLFO ANDRE BRITO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR RODOLFO ANDRE A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "II FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7631/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/07/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA) COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UM EX-ADOLESCENTE INTERNO NAQUELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7660/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/07/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA) COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UM EX-ADOLESCENTE INTERNO NAQUELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7661/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/07/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA) COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UM EX-ADOLESCENTE INTERNO NAQUELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7662/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/07/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº: 7728/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005930 | 21/07/2017 | 1846.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS, DESINFETANTES, ESPONJAS, PANOS, PAPEL HIGIENICO, SACOS, ÁGUA SANITÁRIAS, ALCOOL EM GEL E PRODUTOS AFINS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL ANEXA) DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1588/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005932 | 21/07/2017 | 2985.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALDES, CERAS, CLOROS, COPOS, DESENGRAXANTES, DESINCRUSTANTES, DESINFETANTES, ESPONJAS, FLANELAS, PANOS, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETES, SACOS, VASSOURAS ÁCIDO MURIATÍCO, ÁGUAS SANITÁRIAS, ALCOOL EM GEL EPRODUTOS AFINS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL ANEXA) DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1592/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005940 | 21/07/2017 | 4085.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALDES, CESTOS, COPOS, DESINFETANTES, ESPONJAS, PANOS, PAPEL HIGIÊNCICO, SABONETES, SACOS DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL EM GEL E PRODUTOS AFINS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL ANEXA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1589/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005923 | 21/07/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1586/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005929 | 21/07/2017 | 3813.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (ALICATES, CABOS DE REDE, CONECTORES DE REDE, FILTROS DE LINHA, FONTES, KITS TECLADOS MULTIMIDIA E MAUSES OPTICOS USB, ROTEADORES E SWITCHS) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18757 E CONFORME PROCESSO Nº: 1396/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005935 | 21/07/2017 | 1431.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALDES, COPOS, DESINFETANTES, ESPONJAS, PANOS, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETES, SACOS PARA LIXO, VASSOURAS, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL EM GEL E PRODUTOS AFINS SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES EM NOTA FISCAL ANEXA) DESTINADOS A HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005926 | 21/07/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/07/2017 | 200.00 | 00000867688408 | SIBELE DE BRITO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA SIBELE DE BRITO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 7483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/07/2017 | 5000.00 | 09084385003617 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS NEVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRBUIÇÃO FORNECIDA A PARÓQUIA SUPRACITADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO: FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, A SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1593/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005924 | 21/07/2017 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (LASERJET E DESKJET) PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1582/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005927 | 21/07/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1584/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/07/2017 | 128.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005934 | 21/07/2017 | 364.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA COM MATERIAL DE LIVRARIA PARA O SETOR CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO: 1601/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005943 | 21/07/2017 | 898.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO: 18875 E PROCESSO: 1598/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005944 | 21/07/2017 | 1582.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO: 18872 E PROCESSO: 1600/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/07/2017 | 180.00 | 00064580369491 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/07/2017 | 180.00 | 00020325371415 | MIRANY NUNES DE OLIVEIRA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO SERVIDOR MIRANY NUNES DE OLIVEIRA SOUTO, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/07/2017 | 180.00 | 00002051199485 | FABIA MARIA ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FÁBIA MARIA ARAÚJO ALVES, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/07/2017 | 180.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/07/2017 | 180.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PAULO LACERDA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/07/2017 | 180.00 | 00092740944420 | MARIA DO CARMO NUNES SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MARIA DO CARMO NUNERS SOARES, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/07/2017 | 180.00 | 00095331867472 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DULCINEIDE LIMA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/07/2017 | 180.00 | 00002782479466 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DE MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA MARIA PEREIRA DE MARQUES, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/07/2017 | 180.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/07/2017 | 180.00 | 00071410716449 | ALIZABETE BARRETO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A SERVIDORA, ELIZABETE BARRETO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/07/2017 | 180.00 | 00080550320415 | ALESSANDRA DOMINGOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ALESSANDRA DOMINGOS FERNANDES DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/07/2017 | 180.00 | 00006574345405 | DANIELLE MARIZ CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DANIELLE MARIZ CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/07/2017 | 180.00 | 00007378862428 | JUCILEIDE FRANCISCA MEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A AGENTE NO COMBATE A ENDEMIAS, JUCILEIDE FRANCISCA MEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/07/2017 | 180.00 | 00003029683427 | ERTA SORAYA RIBEIRO CESAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS A ENFERMEIRA, ERTA SORAYVA RIBEIRO CESAR RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/07/2017 | 180.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO SERVIDOR , MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA I CONFEREÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA-PB NOS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF. JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 300/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADSE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 302/2017 MATRICULA Nº 70524661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 453/2017 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/07/2017 | 4200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS PARA OS FALECIDOS FRANCISCO KAIO LINO DE ARAUJO, CICERO PABLO SILVA MARTINS, JOSE SOUTO DE OLIVEIRA FILHO E BENTO MIGUEL DE BRITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1616/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005936 | 21/07/2017 | 873.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO: 18825 E PROCESSO: 1599/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005951 | 24/07/2017 | 5430.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ANIMAIS (50 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 12 SACOS DE 25KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME PROCESSO Nº: 1596/2017. (PREGÃO Nº: 19/2017 E CONTRATO Nº: 107/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/07/2017 | 18853.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005961 | 24/07/2017 | 735.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFEET, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALAHADOR - CEREST, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 479/2017 REQUISIÇÃO Nº 18869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/07/2017 | 388.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 143/2017 -SET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , ANA RAQUEL REF.AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 298/2017 MATRICULA Nº 70099901. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, UBS ROBERTO OBA REF.A JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 299/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005985 | 24/07/2017 | 180.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO 18890 E PROCESSO: 1602/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/07/2017 | 102.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO:184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/07/2017 | 89.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO:184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/07/2017 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO:184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/07/2017 | 59.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº.: 179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/07/2017 | 38.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE H.M.D.N, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7539/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/07/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2017 SECAD/TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/07/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2017 SECAD/TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/07/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2017 SECAD/TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/07/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 24 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2017 SECAD/TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005952 | 24/07/2017 | 11097.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL OFICIO 456/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/07/2017 | 6390.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELADO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/07/2017 | 2556.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/07/2017 | 4260.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADOS A REDE MNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/07/2017 | 1221.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DOREPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/07/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CIEP V VICULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/07/2017 | 5680.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/07/2017 | 6816.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VNCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/07/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/07/2017 | 3067.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/07/2017 | 3266.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/07/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/07/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/07/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/07/2017 | 2257.80 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/07/2017 | 3947.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA ,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/07/2017 | 4955.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/07/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA DE QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/07/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/07/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/07/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/07/2017 | 2527.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL D ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/07/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/07/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/07/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/07/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTIADA A ESCOLA SIZENANDO FLPORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/07/2017 | 1689.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/07/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/07/2017 | 2130.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTNADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005992 | 24/07/2017 | 1094.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCOS DE IMPRESSORA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1594/2017 E OFICIO 477/2017, REQ. 18882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005997 | 25/07/2017 | 1183.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PROCESSO 1576/2017 E OFICIO 490/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006008 | 25/07/2017 | 160713.30 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIOS PADRÃO FNDE NA ESCOLA ALFREDO LUSTOSA, CONFORME CONTRATO Nº 0327/2015. NO PERÍODO DE 02/05/2016 À 24/07/2017, PROCESSO Nº 1607/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 494/2017. | 01832015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/07/2017 | 1598.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/07/2017 | 73525.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DO PERÍODO DE 30/06/2017, CÓDIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/07/2017 | 200.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO (MÃO DE OBRA ESPECÍFICA, CRONOMETRAGEM MANUAL, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO GERAL) DO EVENTO: CORRIDA DA FOGUEIRA 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1609/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/07/2017 | 200.00 | 00028404349894 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA ROBERTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU", A SER REALIZADA NA CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 1608/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/07/2017 | 1260.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA REFERENTE A COQUETEL DO TIPO B DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1630/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/07/2017 | 1960.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA REFERENTE A COQUETEL DO TIPO B DESTINADO AO CREAS CHICO BOCÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1629/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005999 | 25/07/2017 | 609457.09 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1654/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/07/2017 | 900.00 | 00029265047801 | RAILDA DE ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA GERAL DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, RAILDA DE ALMEIDA GOMES, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO NO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALISTA ALBER EINSTEN - EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO/2017. CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 359/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/07/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS SOLDADOS DA POLICIA MILITAR PARA FAZER A SEGURANÇA NO SÃO JOÃO DE SANTA GERTRUDES-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/07/2017 | 40.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIA DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO-PB A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/07/2017 | 60816.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/07/2017 | 18113.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/07/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/07/2017 | 2915.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO 497/2017 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/07/2017 | 78.01 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PAR-9908, PERTENCENTES AO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 0059/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 501/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/07/2017 | 78.01 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PAR-9909, PERTENCENTES AO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 0059/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 501/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/07/2017 | 70.81 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO OBRIGATÓRIO L 2017 DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PAR-9908, PERTENCENTES AO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 0059/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 501/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/07/2017 | 70.81 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO OBRIGATÓRIO L 2017 DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PAR-9909, PERTENCENTES AO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 0059/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 501/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/07/2017 | 2276.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/07/2017 | 112629.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/07/2017 | 17164.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6025) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/07/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006013 | 26/07/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO E COM MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1619/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006014 | 26/07/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PROPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA E COM MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1618/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/07/2017 | 148867.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/07/2017 | 9981.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/07/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/07/2017 | 2250.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/07/2017 | 1159.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/07/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/07/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/07/2017 | 3809.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/07/2017 | 8930.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/07/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/07/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/07/2017 | 2009.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/07/2017 | 715.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO GM MONTANA PRETA 2008/2009 DE PLACA MOO.7355 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1614/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/07/2017 | 28112.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006012 | 26/07/2017 | 900.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO (10 ROTEADORES WIFI) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO Nº: 18934 E CONFORME PROCESSO Nº: 1621/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/07/2017 | 195177.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/07/2017 | 32264.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/07/2017 | 69576.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/07/2017 | 11243.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/07/2017 | 178965.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/07/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/07/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/07/2017 | 7273.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/07/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/07/2017 | 6227.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/07/2017 | 69837.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/07/2017 | 51964.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006060 | 26/07/2017 | 5700.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO: 18925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/07/2017 | 3047.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/07/2017 | 88981.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/07/2017 | 10752.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/07/2017 | 12218.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/07/2017 | 3540.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/07/2017 | 31958.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/07/2017 | 5685.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/07/2017 | 3605.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/07/2017 | 2760.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/07/2017 | 1445.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/07/2017 | 857.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO AGRALES, MODELO GUARARAPES PLACA Nº MNR-9802 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 520B/2017 OFÍCIO SECAD/TRANSPORTES Nº 0062/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006067 | 27/07/2017 | 23197.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 511 E REQUISIÇÃO Nº 18927. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006073 | 27/07/2017 | 241.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 512 E REQUISIÇÃO Nº 18929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006080 | 27/07/2017 | 824.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL MUNICIPAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 513 E REQUISIÇÃO Nº 18932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/07/2017 | 5550.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 26 DE OUTUBRO N 21 PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1606/2017 E OFICIO 506/2017-SEPLAG REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/07/2017 | 437919.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/07/2017 | 1212453.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/07/2017 | 543085.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/07/2017 | 134433.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/07/2017 | 9563.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/07/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/07/2017 | 1978.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/07/2017 | 16282.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2017 | 4864.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2017 | 5340.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/07/2017 | 4660.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0006084 | 27/07/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1634/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/07/2017 | 1125.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DOS SEGUINTES VEÍCULOS: M. BENZ L1418 DE PLACA MOC.4090, FORD F4000 DE PLACA MNH.6490, M. BENZ L1418 DE PLACA MOC.3940, CHEVROLET DE PLACA MNI.1304 E CHEVROLET DE PLACA MOC.4380, CONFORME PROCESSO Nº: 1648/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2017 | 114586.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/07/2017 | 10877.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2017 | 23985.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/07/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/07/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/07/2017 | 1570.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662017 | 0006088 | 27/07/2017 | 14000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1623/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/07/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$ 41.193,65), CONTRATO Nº: 819690/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/07/2017 | 4327.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/07/2017 | 2894.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2017 | 2935.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2017 | 26151.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/07/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006097 | 27/07/2017 | 19689.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1393/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006120 | 27/07/2017 | 5081.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1636/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006081 | 27/07/2017 | 42636.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 518/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006087 | 27/07/2017 | 75.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 288A/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 , CONTRATO Nº 55/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/07/2017 | 27130.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/07/2017 | 401142.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/07/2017 | 49149.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/07/2017 | 13926.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/07/2017 | 49444.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/07/2017 | 5170.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/07/2017 | 12067.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/07/2017 | 8431.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/07/2017 | 131829.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/07/2017 | 420450.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/07/2017 | 391238.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/07/2017 | 294840.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/07/2017 | 459049.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/07/2017 | 17820.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642017 | 0006108 | 27/07/2017 | 32000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESA ALUSIVA A LOCAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A 8( OITO) MESES, SENDO DE MAIO A DEZENBRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1622/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006121 | 27/07/2017 | 620.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1652/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DA PALESTRANTE ANA LUCIA FEIX DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/07/2017 | 240.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIAS DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS JOGADORES DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22, 25 E 26 DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/07/2017 | 300.00 | 00014625974836 | JOAO ALVES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/07/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DIARIAS DO MOTORISTA HERMES BRANDÃO TORRES NETO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃE PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/07/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 20/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/07/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27/07/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/07/2017 | 80.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017 ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006143 | 28/07/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/07/2017 | 7188.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-PNEUS DESTINADOS AS AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA PAR. 9908 USA 01, PLACA OGE 0784 UBS 02 E PLACA OGE 7990 UBS 02 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 521/2017. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 18947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/07/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/07/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/07/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/07/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/07/2017 | 600.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2017 | 600.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/07/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/07/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/07/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/07/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/07/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/07/2017 | 577.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO M. BENZ 710 2001 BRANCO DE PLACA DDF.8570, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1651/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/07/2017 | 26.82 | 00095111450459 | CARLOS ALBERTO DE BRITO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.022.079.0018.000.0, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, PAGO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 1.384/2017 E PROCESSO Nº: 1645/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006154 | 28/07/2017 | 860.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE DOIS DISCOS RÍGIDOS HD EXTERNO 1TB DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1642/2017. (REQUISIÇÃO Nº: 18948) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/07/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE SE PAGA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/07/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE SE PAGA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. (CONTA: 0043/006/00000223-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2017 | 350.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SSERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: AGRALES GUARARAPES DE PLACA MNR.9802, GM MONTANA DE PLACA MOO.7355, M. BENZ L1418 DE PLACA MOC.4090, FORD F4000 DE PLACA MNH.6490, M. BENZ L1418 DE PLACA MOC.3940, GM CHEVROLET DE PLACA MNI.1304 E GM CHEVROLET DE PLACA MOC.4380, CONFORME PROCESSO N°: 1649/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006153 | 28/07/2017 | 856.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES 1000VA 220-110 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RPOCESSO Nº: 1641/2017. (REQUISIÇÃO Nº: 18922) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006145 | 28/07/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1637/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006148 | 28/07/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1638/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702017 | 0006152 | 28/07/2017 | 15000.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 326, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1647/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006123 | 28/07/2017 | 27400.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10-UND DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE, E MONITOR 18,5" LED, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18771 E OFICIO SPLAG Nº 526/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006124 | 28/07/2017 | 1740.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10-UND DE ESTABILIZADOR 500 VA 220-110, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18771 E OFÍCIO SEPLAG Nº 526/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/07/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/07/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/07/2017 | 755.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/07/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/07/2017 | 11179.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006175 | 31/07/2017 | 1261.35 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/07/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/07/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/07/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006221 | 31/07/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/07/2017 | 29815.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006191 | 31/07/2017 | 31688.38 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/07/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006242 | 31/07/2017 | 102148.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/07/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006210 | 31/07/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/07/2017 | 29392.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/07/2017 | 5960.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006208 | 31/07/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/07/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006170 | 31/07/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. NO PERÍODO DE JULHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006177 | 31/07/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. NO PERÍODO DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/07/2017 | 7747.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/07/2017 | 3935.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/07/2017 | 2061.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/07/2017 | 2155.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULAD AO NASF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/07/2017 | 150379.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/07/2017 | 730476.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/07/2017 | 8433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/07/2017 | 1237.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/07/2017 | 185339.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/07/2017 | 13126.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/07/2017 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006183 | 31/07/2017 | 10090.80 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/07/2017 | 11244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006231 | 31/07/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/07/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007660095480 | MARLON LAYNON DE ANDRADE FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR TRABALHOS SOBRE CULTURAS ORGÂNICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DA EMATER, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7620/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/07/2017 | 240.00 | 00004676783400 | IERE CAINDRE ANDRADE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR TRABALHOS SOBRE CULTURAS ORGÂNICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DA EMATER, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7620/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006176 | 31/07/2017 | 3662.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES JULHO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/07/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/07/2017 | 17573.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/07/2017 | 43421.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/07/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/07/2017 | 60075.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/07/2017 | 1057.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/07/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/07/2017 | 114309.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/07/2017 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/07/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/07/2017 | 59303.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/07/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/07/2017 | 4595.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/07/2017 | 2421.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/07/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/07/2017 | 156964.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/07/2017 | 13118.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/07/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/07/2017 | 102750.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/07/2017 | 23681.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/07/2017 | 91794.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006163 | 31/07/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE JULHO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006164 | 31/07/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE JULHO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017,CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006166 | 31/07/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/07/2017 | 217763.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/07/2017 | 6568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/07/2017 | 139834.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/07/2017 | 40.00 | 00004445406449 | ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA FEITA EM FAVOR DO MOTORISTA ANTONIO GONÇALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CACIMBAS - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA UM VELÓRIO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6788/2017 - 7651/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/07/2017 | 32706.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/07/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006240 | 31/07/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/07/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/07/2017 | 16589.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006158 | 31/07/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB, TRANSMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM AUDIO E VIDEO, REDES SOCIAIS ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/07/2017 | 78707.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/07/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/07/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006178 | 31/07/2017 | 3964.20 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE (2 DVR, 16 CAMERAS, 2 FONTES, 16 KIT, 1 CENTRAL DE ALARME, 15 SENSORES, 15 KIT PEÇAS ALARME) E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/07/2017 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/07/2017 | 13514.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/07/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/07/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/07/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/07/2017 | 210.00 | 26390184000137 | CENTRO INTEGRADO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CIFOP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS SEGUINTES CONSELHEIROS: DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, WEVERTON DE SOUSA ARAUJO E FRANCISCA NUNES DE SOUZA NO EVENTO: VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/07/2017 | 70.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TULELAR FRANCINALDO MONTEIRO TAVARES, NO EVENTO: VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7857/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/07/2017 | 630.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS FORNECIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN, NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7858/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/07/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7853/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/07/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7854/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/07/2017 | 7999.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/07/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/07/2017 | 77376.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006204 | 31/07/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006213 | 31/07/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/07/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/07/2017 | 18505.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006227 | 31/07/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/07/2017 | 56806.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/07/2017 | 122904.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/07/2017 | 44825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006186 | 31/07/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006238 | 31/07/2017 | 32205.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/07/2017 | 29040.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006241 | 31/07/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/07/2017 | 38323.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/07/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/07/2017 | 9370.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/07/2017 | 0.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA CONTA CORRENTE VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/07/2017 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FEITA EM FAVOR DO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7787/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006324 | 01/08/2017 | 4640.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MICOMPUTADOR COMPLETO E APARELHO DE IMPRESSÃO A LASER, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO Nº: 18971 E SEGUNDO PROCESSO Nº: 1668/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/08/2017 | 250.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE PATOS- PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DA IMPUGNAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO GIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7792/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DE RECEITA (DAT-FINANÇAS) DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE PATOS- PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO PARA TRATAR DA IMPUGNAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO GIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7769/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/08/2017 | 100.00 | 00000784241430 | BRUNO DA NOBREGA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DO NUCLEO DE JULGAMENTOS FISCAIS (DAT-FINANÇAS) DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE PATOS- PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DA IMPUGNAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO GIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7772/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005837568409 | PRISCILA THAIS GOMES DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CADASTRO, LANÇAMENTOS E COBRANÇA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS (DAT-FINANÇAS) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7771/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/08/2017 | 300.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE RECEITA (DAT-FINANÇAS) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7768/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/08/2017 | 300.00 | 00000784241430 | BRUNO DA NOBREGA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO NÚCLEO DE JULGAMENTOS FISCAIS (DAT-FINANÇAS) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7770/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/08/2017 | 142.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCESSO Nº: 0000881-65.2007.815.0251.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/08/2017 | 1594.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006341 | 01/08/2017 | 302.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (68 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N°: 18967 E PROCESSO Nº.: 1663/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006344 | 01/08/2017 | 970.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (218 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 18968 E PROCESSO Nº: 1664/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/08/2017 | 240.00 | 00037435221449 | LEONEL BRIZOLA DE ARAUJO | DESPEASAS ALUSIVAS AO REENBOLSO DE 02 REMENDOS DE PNEUS, 02 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, 02 PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS, OFÍCIO GAB Nº 596/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006286 | 01/08/2017 | 29270.01 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017 E ADESÃO ARP Nº 06/2017, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006289 | 01/08/2017 | 30205.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ATENDENTE, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO: 014/2017, CONTRATO: 073/2017, PROC. ADM: 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006350 | 01/08/2017 | 4171.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAI, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PROCESSO 1553/2017 E OFICIO N 179/2017 E REQUISIÇÇAO 18833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/08/2017 | 150.00 | 00070111949408 | FABIANA FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/08/2017 | 120.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/08/2017 | 100.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/08/2017 | 150.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/08/2017 | 150.00 | 00004028640423 | NEUZELY DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/08/2017 | 150.00 | 00000994604408 | JOSE COSTA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/08/2017 | 120.00 | 00002356764038 | FRANCIELE ROTTERT | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005615152478 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/08/2017 | 120.00 | 00005028535493 | MARIA SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006881518412 | CLEONICE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/08/2017 | 100.00 | 00011051058490 | ROANA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/08/2017 | 100.00 | 00070111224438 | NALMA JEANE PONTES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/08/2017 | 180.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/08/2017 | 90.00 | 00002177886457 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/08/2017 | 150.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/08/2017 | 180.00 | 00008005555466 | FRANCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/08/2017 | 150.00 | 00098204262434 | MARIA DAMIANA FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/08/2017 | 120.00 | 00019052444870 | HILDA MARIA DA SIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/08/2017 | 150.00 | 00006600171480 | ARLETE REGINA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/08/2017 | 100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/08/2017 | 150.00 | 00008757587469 | ADRIANA SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/08/2017 | 120.00 | 00097954209415 | MARIA DE FATIMA CIRIACO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/08/2017 | 120.00 | 00009144212470 | FÁTIMA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/08/2017 | 150.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/08/2017 | 150.00 | 00004085111418 | WANIA ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/08/2017 | 120.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/08/2017 | 150.00 | 00098207156449 | MARIA DO CARMO FURTUNATO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/08/2017 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/08/2017 | 120.00 | 00004887649479 | MARILUCIA GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/08/2017 | 200.00 | 00010538296470 | KEILLA SUÊNIA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/08/2017 | 150.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006346 | 01/08/2017 | 5250.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA COM COMPRAS DE COQUETE TIPO B DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/08/2017 | 304.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006279 | 01/08/2017 | 6560.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 550/2017. REQUISIÇÃO Nº 18938 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006280 | 01/08/2017 | 6561.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 549/2017. REQUISIÇÃO Nº 18937 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006281 | 01/08/2017 | 6557.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 548/2017. REQUISIÇÃO Nº 18936 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006282 | 01/08/2017 | 28175.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 542/2017 REQUISIÇÃO 18943. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006283 | 01/08/2017 | 26255.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 543/2017 REQUISIÇÃO Nº 18942 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006284 | 01/08/2017 | 6566.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 544/2017. REQUISIÇÃO Nº 18935. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006285 | 01/08/2017 | 27526.19 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 547/2017 REQUISIÇÃO Nº 18839. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006290 | 01/08/2017 | 58330.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 055/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 541/2017 REQUISIÇÃO Nº 18957. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006306 | 01/08/2017 | 8910.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ESTABILIZADOR 1500VA 220-110, DESTINADO A S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO PREÇO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 055/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 541/2017. REQUISIÇÃO Nº 18957 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/08/2017 | 776.86 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS MELO, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/08/2017 | 4213.77 | 00002021605485 | RITA DE KASSIA ARAUJO FREITAS MELO | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO RITA DE KASSIA ARAUJO FREITAS MELO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/08/2017 | 327.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE RENATA MORAIS CHAVES, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/08/2017 | 1840.30 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO RENATA MORAIS CHAVES NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/08/2017 | 360.14 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE HISLÂNDIA MARIEY LUCENA CESAR, ,PRESTADORA DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/08/2017 | 2024.33 | 00088448088468 | HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PRESTADORA DE SERVIÇO HISLANDIA MARIELY LUCENA CESAR NA FUNÇÃO DE CAIXA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/08/2017 | 327.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE LUCIA KARLA LEITE DIAS, ,PRESTADORA DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/08/2017 | 1871.37 | 00003898692442 | LUCIA KARLA LEITE DIAS | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADORA DE SERVIÇO LUCIA KARLA LEITE DIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SEVIÇO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/08/2017 | 1871.37 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MICHELE LUCENA DE ARAÚJO SOUSA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/08/2017 | 327.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE MICHELLE LUCENA DE ARAÚJO SOUSA, ,PRESTADORA DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/08/2017 | 327.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE RANIANE DOS SANTOS SILVA, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/08/2017 | 1840.30 | 00007312974406 | RANIANE DOS SANTOS SILVA | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO RANIANE DOS SANTOS SILVA NA FUNÇÃO DE ESTOQUISTA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/08/2017 | 327.40 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM A GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS, DE LUCINETE BRITO PEREIRA MRTINS, ,PRESTADOR DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/08/2017 | 1902.44 | 00000006612440 | LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS | DESPESA ALUSIVA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCINETE BRITO PEREIRA MARTINS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006335 | 01/08/2017 | 144.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (17 GARRAFÕES DE 20 LTRS E 5 GARRAFÕES COMPLETOS DE 20 L) DESTINADA AO CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 18964 E PROCESSO Nº.: 1661/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006329 | 01/08/2017 | 66.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (15 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 18963 E PROCESSO Nº.: 1660/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/08/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/08/2017 | 600.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/08/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/08/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/08/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/08/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/08/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/08/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/08/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/08/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/08/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/08/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/08/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/08/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/08/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006338 | 01/08/2017 | 35.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (8 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 18965 E PROCESSO Nº.: 1662/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 02/08/2017 | 241.00 | 12695887000169 | ZEZINHO VIDROS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE VIDRO MINI BOREAL INC 3/4MM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA PSF, GERALDO CARVALHO E PEDRO FIRMINO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 554/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 607/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006371 | 02/08/2017 | 83.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEPLAG. Nº 555/2017 REQUISIÇÃO 18978, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006373 | 02/08/2017 | 487.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 557/2017 REQUISIÇÃO 18977, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006374 | 02/08/2017 | 544.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS CAPS'S, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 556/2017 REQUISIÇÃO 18979, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006375 | 02/08/2017 | 293.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 558/2017 REQUISIÇÃO 18980, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006377 | 02/08/2017 | 209.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 559/2017 REQUISIÇÃO 18976, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006378 | 02/08/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 560/2017, DISPENSA Nº 05/2017 CONTRATO Nº 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/08/2017 | 400.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PROCESSO Nº 1718/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/08/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA , PARA A PACIENTE FRANCISCA LACERDA DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 553/2017 , OFÍCIO GAB Nº 606/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/08/2017 | 1510.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 560A/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/08/2017 | 1750.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA O PRÉDIO DA GUARDA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS, CONFORME PROCESSO Nº: 1669/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/08/2017 | 1025.00 | 27135949000155 | SHARON LOHAYNNE GOMES DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1717/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006381 | 03/08/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/08/2017 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/08/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE, MANOEL MARCELINO DE LUCENA, CONFORME OFÍCIO GAB Nº610 /2017 OFICIO SEPLAG. Nº 574A/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/08/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006384 | 03/08/2017 | 284.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 64 TROCAS DE GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1687/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 572/2017 E REQUISIÇÃO: 18961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006385 | 03/08/2017 | 1190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E OUTROS REALIZADOS NA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1688/2017 E OFICIO 571/2017-SEPLAG. REQ 18945. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006386 | 03/08/2017 | 4734.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME PROCESSO 1689/2017, OFICIO SEPLAG Nº 399/2017 E REQUISIÇÃO: 18984. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/08/2017 | 1000.00 | 28131497000104 | ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NOS CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "ENCONTRO DE RADIOAMADORES E PX DA CIDADE DE PATOS", A SER REALIZADO PELO ARASP NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2017 A PARTIR DAS 08:00H NO PRÉDIO DO SESI DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/08/2017 | 1955.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A SOLICITAÇÃO DE FOTOCOPIAS DIGITALIZADAS (35 VOLUMES) DO CONTRATO: SIAPF/SIIGF: 0233885-13 - SIAFI/SICONV: 605131, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/08/2017 | 341.84 | 00002652577433 | ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE A COMPRA E VENDA DE 3 (TRÊS) TERRENOS PRÓPRIOS PARA CONSTRUÇÃO SITUADOS NO LOTEAMENTO CEL MIGUEL SATYRO I, QUADRA 82C, LOTES 33C, 33D E 33E, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PARECERDAT Nº: 1472/2017 E PROCESSO Nº: 1720/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/08/2017 | 2397.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/08/2017 | 960.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003131-32.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DASILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1721/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/08/2017 | 2578.86 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/08/2017 | 250.00 | 00000771229410 | PHILLIPE PALMEIRA MONTEIRO FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO TCEREFERENTE AO PROCESSO TC-08.039/12, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/08/2017 | 93.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/08/2017 | 120.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA NUNES, DESTINADA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFD.6005, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7959/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/08/2017 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/08/2017 | 1187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0006450 | 07/08/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006433 | 07/08/2017 | 26928.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº: 1683/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 564/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006442 | 07/08/2017 | 44520.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1678/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 561/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006445 | 07/08/2017 | 29160.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1684/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 563/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006446 | 07/08/2017 | 27604.80 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1682/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 565/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006447 | 07/08/2017 | 18054.00 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1679/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 566/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006448 | 07/08/2017 | 21432.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 1681/2017 E OFICIO 568/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006449 | 07/08/2017 | 27264.00 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 1680/2017 E OFICIO 567/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006451 | 07/08/2017 | 34800.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1685/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 562/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006444 | 07/08/2017 | 1893.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO CENTRO POP, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1728/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/08/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 02/08/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009557359471 | ALINE MEDEIROS SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009781097914 | SAMARA SALVIANO FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/08/2017 | 150.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/08/2017 | 150.00 | 00064675572472 | ANTONIO DINIZ MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008012391414 | LUANA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 07/08/2017 | 150.00 | 00007372232430 | MARIA MARTA LUCIA AIRES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/08/2017 | 150.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 07/08/2017 | 150.00 | 00012578501483 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/08/2017 | 150.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/08/2017 | 150.00 | 00011399709410 | IVONEIDE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/08/2017 | 110.00 | 00006584890465 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/08/2017 | 120.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/08/2017 | 150.00 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/08/2017 | 120.00 | 00001615919490 | FRANCISCA MARTA SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/08/2017 | 150.00 | 00001425756409 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/08/2017 | 150.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/08/2017 | 150.00 | 00002023399475 | SUELY MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/08/2017 | 150.00 | 00007601371450 | ANA LÚCIA ALVES DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/08/2017 | 150.00 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/08/2017 | 150.00 | 00069171033491 | Ilda Diniz Alves | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/08/2017 | 100.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/08/2017 | 200.00 | 00008140603406 | MARIA FILIPE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/08/2017 | 150.00 | 00012135082406 | LARISSA CRISTINA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/08/2017 | 150.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/08/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/08/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/08/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/08/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/08/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/08/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/08/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/08/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/08/2017 | 150.00 | 00003360596471 | IVANIR DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006443 | 07/08/2017 | 460.85 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 1727/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006457 | 08/08/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIÍMICA, HOMATOLÓGIA, UROANALISE, HORMÔNIOS, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPA DE PATOS-PB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 593/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006459 | 08/08/2017 | 13404.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006458 | 08/08/2017 | 2848.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/08/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/08/2017 | 40.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ PARA LEVAR PESSOAS PARA PROCEDIEMNTOS MÉDICOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/08/2017 | 73.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFD.5945, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8083/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0006452 | 08/08/2017 | 409669.66 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, CONCORRÊNCIA 006/2015,CONTRATO 455/2015, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 1729/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006453 | 08/08/2017 | 14216.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006454 | 08/08/2017 | 52274.04 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE JULHO, REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/08/2017 | 1598.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/08/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEPROCESSO Nº: 7639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/08/2017 | 80.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEPROCESSO Nº: 7639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006495 | 09/08/2017 | 1302.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA) DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 607/2017 REQUISIÇÃO Nº 18994. PREGÃO 12/2017 CONTRATO 164/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006518 | 09/08/2017 | 489.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 599/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 18951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/08/2017 | 1939.60 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO PLACA-CYQ.4598, DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA,CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA PARA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY-DIST. DE SANTA GERTRUDES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/08/2017 | 3088.00 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, DO CONJUNTO ITATIUNGA PARA ANAIZA; CAIC; RAIMUNDA MELO; NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORMEPROCESSO Nº 1731/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/08/2017 | 6793.60 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, DO CONJUNTO ITATIUNGA PARA ANAIZA; CAIC; RAIMUNDA MELO; NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1731/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/08/2017 | 5249.60 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, DO CONJUNTO ITATIUNGA PARA ANAIZA; CAIC; RAIMUNDA MELO; NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1731/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/08/2017 | 6793.60 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, DO CONJUNTO ITATIUNGA PARA ANAIZA; CAIC; RAIMUNDA MELO; NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1731/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/08/2017 | 4267.12 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA-CYQ.4598,DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA, CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA, PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DIST. DE SANTA GERTRUDES, NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL, REERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/08/2017 | 4632.00 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, DO CONJUNTO ITATIUNGA PARA ANAIZA; CAIC; RAIMUNDA MELO; NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1731/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/08/2017 | 3297.32 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES O VEÍCULO VEREANEIO PLACA CYQ.4598 DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA, CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NOS DOIS TURNOS MNHÃ E TARDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/08/2017 | 2093.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQB-3600, DO CAMPO COMPRIDO A ESCOLAS ESTADUAIS (RIO BRANCO, JOSÉ GOMES E CIEP) NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSONº 1742/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/08/2017 | 4267.12 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERRANEIO DE PLACA CYQ-4598 DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA, CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA, PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/08/2017 | 4604.60 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQB-3600, DO CAMPO COMPRIDO A ESCOLAS ESTADUAIS (RIO BRANCO, JOSÉ GOMES E CIEP) NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1742/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/08/2017 | 3558.10 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQB-3600, DO CAMPO COMPRIDO A ESCOLAS ESTADUAIS (RIO BRANCO, JOSÉ GOMES E CIEP) NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1742/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/08/2017 | 4604.60 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQB-3600, DO CAMPO COMPRIDO A ESCOLAS ESTADUAIS (RIO BRANCO, JOSÉ GOMES E CIEP) NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1742/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/08/2017 | 3139.50 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BQB-3600, DO CAMPO COMPRIDO A ESCOLAS ESTADUAIS (RIO BRANCO, JOSÉ GOMES E CIEP) NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1742/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/08/2017 | 3139.20 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938, DO SITIO CUPIRAS, SITIO LAGES E SITIO BARROCAS PARA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1740/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/08/2017 | 6906.24 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938, DO SITIO CUPIRAS, SITIO LAGES E SITIO BARROCAS PARA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1740/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/08/2017 | 5336.64 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938, DO SITIO CUPIRAS, SITIO LAGES E SITIO BARROCAS PARA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1740/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/08/2017 | 6906.24 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938, DO SITIO CUPIRAS, SITIO LAGES E SITIO BARROCAS PARA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1740/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/08/2017 | 4708.80 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938, DO SITIO CUPIRAS, SITIO LAGES E SITIO BARROCAS PARA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1740/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 09/08/2017 | 2909.40 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CYQ.4598 DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA, CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/08/2017 | 2678.40 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HWT-6696, DO AGROVILA ASSENTAMENTO, SITIO CAMPO COMPRIDO PARA A ESCOLA NINA NOBREGA, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1733/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/08/2017 | 2387.20 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-CZA.2857 DOS SITIOS ENJEITADO,MACHADO,PITOMBAS CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ PARA AS ECOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ CIEP III,JOSÉ GOMES E FIRMINO AIRES,NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/08/2017 | 5892.48 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HWT-6696, DO AGROVILA ASSENTAMENTO, SITIO CAMPO COMPRIDO PARA A ESCOLA NINA NOBREGA, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1733/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/08/2017 | 4553.28 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HWT-6696, DO AGROVILA ASSENTAMENTO, SITIO CAMPO COMPRIDO PARA A ESCOLA NINA NOBREGA, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1733/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/08/2017 | 5892.48 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HWT-6696, DO AGROVILA ASSENTAMENTO, SITIO CAMPO COMPRIDO PARA A ESCOLA NINA NOBREGA, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1733/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/08/2017 | 4017.60 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA HWT-6696, DO AGROVILA ASSENTAMENTO, SITIO CAMPO COMPRIDO PARA A ESCOLA NINA NOBREGA, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1733/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/08/2017 | 5251.84 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA-CZA.2857, DOS SITIOS ENJEITADO, MACHADO,PITOMBAS, CARNAUBAS DOS BARROS,E SITIO NOVA CRUZ, PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ CIEP III, JOSÉ GOMES E FIRMINO AYRES, NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/08/2017 | 4058.24 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA -CZA.2857 DOS SITIOS ENJEITADO, MACHADO,PITOMBAS, CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ, CIEP III, JOSÉ GOMESE FIRMINO AYRES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VICULADOS A SECETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/08/2017 | 5251.84 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-CZA.2857, DOS SITIOS ENJEITADO, MACHADO,PITOMBAS,CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ,CIEP III,JOSÉ GOMES E FIRMINO AYRES, NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/08/2017 | 3580.80 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-CZA.2857, DOS SITIOS ENEJITADO,MACHADO,PITOMBAS, CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ,PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ,CIEP III,JOSÉ GOMES E FIRMINO AYRES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/08/2017 | 2675.20 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNM-1152, DO SITIO SÃO BENTO, SITIO BOM JESUS E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA A EMEF JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1732/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/08/2017 | 5885.44 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNM-1152, DO SITIO SÃO BENTO, SITIO BOM JESUS E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA A EMEF JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1732/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/08/2017 | 4547.84 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNM-1152, DO SITIO SÃO BENTO, SITIO BOM JESUS E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA A EMEF JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1732/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/08/2017 | 5885.44 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNM-1152, DO SITIO SÃO BENTO, SITIO BOM JESUS E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA A EMEF JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1732/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/08/2017 | 4012.80 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNM-1152, DO SITIO SÃO BENTO, SITIO BOM JESUS E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA A EMEF JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1732/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/08/2017 | 1417.40 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO DE PASSEIO PLACA-MNJ.3347, DOS SITIOS ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES NO TURNO TARDE VINCULADA A SECTRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/08/2017 | 3118.28 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO CARRO DE PASSEIO DE PLACA-MNJ.3347, DOS SITIOS ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES NO TURNO TARDE, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/08/2017 | 2409.58 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES O VEICULO CARRO DE PASSEIO DE PLACA-MNJ.3347, DOS SITIOS ENJITADO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES NO TURNO TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/08/2017 | 2754.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VAN DE PLACA KUQ-9181, DO SITIO LAGOA DA FAVELA/SITIO PIA/SITIO SERRA PEDRO ÀS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA/ DR. DIONISIO DA COSTA/RIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1739/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/08/2017 | 6058.80 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VAN DE PLACA KUQ-9181, DO SITIO LAGOA DA FAVELA/SITIO PIA/SITIO SERRA PEDRO ÀS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA/ DR. DIONISIO DA COSTA/RIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1739/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/08/2017 | 3118.28 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO DE PASSEIO DE PLACA-MNJ.3347 DOS SITIOS ENJEITDO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES, NO TURNO TARDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/08/2017 | 4681.80 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VAN DE PLACA KUQ-9181, DO SITIO LAGOA DA FAVELA/SITIO PIA/SITIO SERRA PEDRO ÀS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA/ DR. DIONISIO DA COSTA/RIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1739/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/08/2017 | 2126.10 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO DEPASSEIO DE PLACA-MNJ.3347 DOS SITIOS ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES NO TURNO TARDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/08/2017 | 6058.80 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VAN DE PLACA KUQ-9181, DO SITIO LAGOA DA FAVELA/SITIO PIA/SITIO SERRA PEDRO ÀS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA/ DR. DIONISIO DA COSTA/RIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1739/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/08/2017 | 4131.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VAN DE PLACA KUQ-9181, DO SITIO LAGOA DA FAVELA/SITIO PIA/SITIO SERRA PEDRO ÀS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA/ DR. DIONISIO DA COSTA/RIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1739/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/08/2017 | 1873.80 | 00048175790563 | SEVERINO FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BGA-6168, DO SITIO FECHADO/ SITIO FECHADO DE CIMA/ SITIO BOQUEIRÃO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDESO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1734/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/08/2017 | 4122.36 | 00048175790563 | SEVERINO FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BGA-6168, DO SITIO FECHADO/ SITIO FECHADO DE CIMA/ SITIO BOQUEIRÃO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDESO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1734/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/08/2017 | 3185.46 | 00048175790563 | SEVERINO FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BGA-6168, DO SITIO FECHADO/ SITIO FECHADO DE CIMA/ SITIO BOQUEIRÃO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDESO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1734/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/08/2017 | 4122.36 | 00048175790563 | SEVERINO FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BGA-6168, DO SITIO FECHADO/ SITIO FECHADO DE CIMA/ SITIO BOQUEIRÃO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDESO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1734/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/08/2017 | 2810.70 | 00048175790563 | SEVERINO FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BGA-6168, DO SITIO FECHADO/ SITIO FECHADO DE CIMA/ SITIO BOQUEIRÃO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDESO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 1734/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/08/2017 | 3088.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA BXB-8270, DO CONJUNTO ITATIUNGA AS ESCOLAS SABINO, RAIMUNDA MELO, ARISTIDES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1730/201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/08/2017 | 6793.60 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA BXB-8270, DO CONJUNTO ITATIUNGA AS ESCOLAS SABINO/ RAIMUNDA MELO/ ARISTIDES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1730/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/08/2017 | 5249.60 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA BXB-8270, DO CONJUNTO ITATIUNGA AS ESCOLAS SABINO/ RAIMUNDA MELO/ ARISTIDES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1730/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/08/2017 | 6793.60 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA BXB-8270, DO CONJUNTO ITATIUNGA AS ESCOLAS SABINO/ RAIMUNDA MELO/ ARISTIDES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1730/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/08/2017 | 4632.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA BXB-8270, DO CONJUNTO ITATIUNGA AS ESCOLAS SABINO/ RAIMUNDA MELO/ ARISTIDES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1730/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/08/2017 | 1312.50 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SECRETARIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PATOS/PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "XVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8180/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/08/2017 | 420.00 | 00006979415409 | FRANCISCA ALAIDE DE SOUSA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CHEFE DE PESQUISA DE MERCADO - PROCON PATOS/PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "XVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/08/2017 | 420.00 | 00070069081409 | MATEUS DAMASCENO MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO ASSESSOR TECNICA II (MATEUS DAMASCENO) DO PROCON PATOS/PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "XVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006464 | 09/08/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 1757/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006465 | 09/08/2017 | 3770.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 29 HORAS DE TRABALHO COM TRATOR DE ESTEIRA NA LOCALIDADE DO LIXÃO DE PATOS - PB, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE SEGUNDO PROCESSO Nº: 1758/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006478 | 09/08/2017 | 3825.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 608/2017 REQUISIÇÃO Nº 19005. PREGÃO 07/2017 CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006503 | 09/08/2017 | 1179.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 604/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº18952 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006504 | 09/08/2017 | 351.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 603/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 18955. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006509 | 09/08/2017 | 1548.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 601/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 18954. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006517 | 09/08/2017 | 449.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 600/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 18953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/08/2017 | 5560.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO REUMATOLOGISTA, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/08/2017 | 200.00 | 00094551170372 | FRANCISCO GELSO SOUSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA FRANCISCO GELSON SOUSA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "INTERNACIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP-GL", A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 8203/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/08/2017 | 420.00 | 00007052314452 | VINICIUS MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO (VINICIUS MEDEIROS) DO PROCON PATOS/PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "XVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR" CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/08/2017 | 1971.20 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904, DO SITIO ALTO VERMELHO/SITIO MARRECAS/SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO/ALYRYO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2017. CONFORME PROCESSO Nº 1738/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/08/2017 | 4607.68 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904, DO SITIO ALTO VERMELHO/SITIO MARRECAS/SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO/ALYRYO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1738/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/08/2017 | 3560.48 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904, DO SITIO ALTO VERMELHO/SITIO MARRECAS/SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO/ALYRYO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1738/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/08/2017 | 4607.68 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904, DO SITIO ALTO VERMELHO/SITIO MARRECAS/SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO/ALYRYO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1738/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/08/2017 | 3141.60 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904, DO SITIO ALTO VERMELHO/SITIO MARRECAS/SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO/ALYRYO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1738/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/08/2017 | 3710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/ SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZANIR LACERDA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NORMAL E DOM EXPEDITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1741/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/08/2017 | 2398.20 | 00002322618497 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA KFE.3854, DO SITIO JATOBÁ,RETIRO E MARES PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, NELITA QUEIROZ,MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADAS ASECRETRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/08/2017 | 5276.04 | 00002322618497 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDNTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA-3854, DO SITIO JATOBÁ,RETIRO E MARES PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO,NELITA QUEIROZ,MONSENHOR MANOEL VIEIRA NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/08/2017 | 4076.94 | 00002322618497 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA.3854,DOS SITIOS JATOBÁ,RETIRO E MARES PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, NELITA QUEIROZ E MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/08/2017 | 5276.04 | 00002322618497 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-KFE.3854, DOS SITIOS JATOBÁ,RETIRO E MARES, PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, NELITA QUEIROZ E MONSENHOR MANOEL VIEIRA NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/08/2017 | 3597.30 | 00002322618497 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE DE ESTUDANTES NO VE´CULO VERANEIO DE PLACA-KFE.3854 DOS SITIOS JATOBÁ,RETIRO,MARES PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, NELITA QUEIROZ E MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE, VINCULADOS A SECRETRI DE EDUCÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/08/2017 | 2274.60 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-NPS.7853 DOS SITIOS JERIMUM ECONCEIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY,DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/08/2017 | 5004.12 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-NPS.7853 DOS SITIOS JERIMUM E CONCEIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/08/2017 | 3866.82 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTAOS NO TRANSPORTE DE ETUDANTES O VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-NPS.7853, DOS SITIOS JERIMUM E CONCEIÃO PARA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/08/2017 | 5004.12 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA-NPS.7853, DOS SITIOS JERIMUM E CONCEIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/08/2017 | 3411.90 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-NPS.7853 DOS SITIOS JERIMUM E CONCEIÇÃO PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/08/2017 | 8162.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/ SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZANIR LACERDA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NORMAL E DOM EXPEDITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1741/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/08/2017 | 6307.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/ SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZANIR LACERDA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NORMAL E DOM EXPEDITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1741/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/08/2017 | 8162.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/ SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZANIR LACERDA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NORMAL E DOM EXPEDITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1741/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/08/2017 | 5565.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/ SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZANIR LACERDA, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NORMAL E DOM EXPEDITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1741/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA BWL-8588, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. DIONISIO/NOSSO LAR TIO JUCA/CRECHE MIGUEL MOTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1743/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/08/2017 | 5720.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA BWL-8588, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. DIONISIO/NOSSO LAR TIO JUCA/CRECHE MIGUEL MOTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1743/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/08/2017 | 4420.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA BWL-8588, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. DIONISIO/NOSSO LAR TIO JUCA/CRECHE MIGUEL MOTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1743/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/08/2017 | 5720.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA BWL-8588, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. DIONISIO/NOSSO LAR TIO JUCA/CRECHE MIGUEL MOTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1743/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/08/2017 | 3900.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA BWL-8588, DO SITIO MUCAMBO DE BAIXO/TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. DIONISIO/NOSSO LAR TIO JUCA/CRECHE MIGUEL MOTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1743/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR. ROZIVALDO FERREIRA NOBREGA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 614/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 617/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/08/2017 | 282.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - PROCESSO Nº: 025.2012.001.490-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0006535 | 10/08/2017 | 219744.65 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1762/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/08/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/08/2017 | 472.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/08/2017 | 472.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/08/2017 | 420.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO TÉCNICO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8213/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/08/2017 | 420.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CONSELHEIRAS E UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8215/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/08/2017 | 197.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS PARA SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 1766/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/08/2017 | 190.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS PARA SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 1766/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/08/2017 | 670.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA PARA A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL LIGADO A OBRA/CONVÊNIO EXECUTADO NESSTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/08/2017 | 78285.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DO PERÍODO DE 30/06/2017, CÓDIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO,BOMBEIROS,LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGÁTORIO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA-NQG.2617 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 620/32017-SEPLAG E PROCESSO 1767/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/08/2017 | 232.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA-NQF.2875, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 619/2017SEPLAG PROCESSO 1767/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/08/2017 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADSE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACY BRITO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2017. MATRICULA Nº 69726884 DESPACHO 7753/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE , UBS PEDRO FIRMINO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO/ 2017. MATRICULA Nº 70679045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/08/2017 | 222.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/08/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2017. MATRICULA Nº 28927494 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. MATRICULA Nº 28927494 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Saúde | Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0006584 | 14/08/2017 | 34143.19 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E DROGAS), CONTRATO Nº 859/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 321A/2017 REAJUSTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS, 3º TERMO ADITIVO. | 00752014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006590 | 14/08/2017 | 954.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 389/2017 REQUISIÇÃO Nº 18816 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/08/2017 | 600.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESA ALUSIVAS COM 03 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA PEC 22/11, QUE AONTECERÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 614/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/08/2017 | 600.00 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA ALUSIVAS COM 03 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA PEC 22/11, QUE AONTECERÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 614/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/08/2017 | 600.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESA ALUSIVAS COM 03 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA PEC 22/11, QUE AONTECERÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 614/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/08/2017 | 600.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVAS COM 03 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PATOS -PB NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA PEC 22/11, QUE AONTECERÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.OFÍCIO GAB. Nº 614/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/08/2017 | 138.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2017.MATRICULA 2881376-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/08/2017 | 156.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 216/2017. MATRICULA Nº 2888327-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/08/2017 | 4679.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 201667. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 000222/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/08/2017 | 1363.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006583 | 14/08/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1771/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006585 | 14/08/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1771/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/08/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (CENTRO DE CULTURA AMAURY DE CARVALHO) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00192/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/08/2017 | 1085.81 | 00002421171474 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NO VALOR 1.085,81 PROPORCIONAL A 07/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO, CONSIDERANDO A INATIVIDADE DA SERVIDORA APÓS O GOZO DA APOSENTADORIA NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/08/2017 | 692.77 | 00071407952404 | JUSSARA DE SOUSA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS DEE REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NO VALOR 692,77 PROPORCIONAL A 07/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO, CONSIDERANDO A INATIVIDADES DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/08/2017 | 1086.33 | 00050466550472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NO VALOR 1.086,33 PROPORCIONAL A 10/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADES DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/08/2017 | 878.32 | 00088544931472 | ALTINA MORAIS DA NOBREGA NETA | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO VALOR DE 878,32 PROPORCIONAL A 07/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADES DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/08/2017 | 533.87 | 00004871245454 | SANDRA S. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS NO VALOR 533,87 PROPORCIONAL A 07/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADE DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/08/2017 | 1436.33 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REERENTE A 1/3 DE FERIAS NO VALOR 1.436,33 PROPORCIONAL A 10/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADES DA SERVIDORA APOS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/08/2017 | 970.26 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS AO 1/3 DE FERIAS NO VALOR DE 970,26 PROPORCIONAL A 10/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADE DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/08/2017 | 551.09 | 00060371757487 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NO VALOR 551,09 PROPORCIONAL A 10/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A INATIVIDADE DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/08/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 190-41.2013.915.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ANTONIO DE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1770/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/08/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002811-45.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1768/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/08/2017 | 1157.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002811-45.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1768/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/08/2017 | 58.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003310-29.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DIANA LUCENA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1769/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/08/2017 | 391.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0003310-29.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DIANA LUCENA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1769/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 14/08/2017 | 61.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 00196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/08/2017 | 181.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:00195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/08/2017 | 112.03 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA NUNES, DESTINADA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFD.6005, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 7959/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/08/2017 | 85.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00227/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6789318-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 15/08/2017 | 151.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 258. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/08/2017 | 81.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 260. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895681.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/08/2017 | 1909.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 267/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895565.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 15/08/2017 | 152.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00264. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892824.5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 15/08/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO PRÉDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 274. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6905311.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/08/2017 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 273/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6966618.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 15/08/2017 | 504.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 280. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2885521.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 15/08/2017 | 159.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00247. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6692757.9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 15/08/2017 | 212.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00239/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888217.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006662 | 15/08/2017 | 282.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E DESKJET PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1797/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006685 | 15/08/2017 | 1050.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS PARA 60 PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1774/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/08/2017 | 158.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/08/2017 | 79.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 231/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888547.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/08/2017 | 641.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 237. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887565.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/08/2017 | 182.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 271. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2882992.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/08/2017 | 359.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/08/2017 | 81.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 257. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893297.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 15/08/2017 | 511.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 00246. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893296.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006674 | 15/08/2017 | 407.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1799/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006675 | 15/08/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 1779/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006664 | 15/08/2017 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE ROLOS PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1798/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 15/08/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 31.07.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/08/2017 | 800.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE SE PAGA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006659 | 15/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1796/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006673 | 15/08/2017 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1795/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/08/2017 | 158.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00235. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887563.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/08/2017 | 77.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 262. (MATRÍCULA Nº: 2893295.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N°: PB20170143856 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (ART DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIANO LEANDRO VIEIRA - SEINFRA. FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0006669 | 15/08/2017 | 275.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E DESKJET, TROCA DE CILINDROS E TROCA DE ROLOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1801/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 15/08/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 194/2017, 3423.0386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/08/2017 | 89.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA FUNDAÇÃO EDUC.CULTURAL M.MOTA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO 2332/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/08/2017 | 166.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO 253/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/08/2017 | 653.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 249/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/08/2017 | 12154.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 245/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 266/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/08/2017 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017CONFORME PROCESSO 269/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/08/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES -O RIVALDÃO, VINCULADO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 255/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006643 | 15/08/2017 | 4171.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONF. PROCESSO 1553/2017 E OFICIO 179/2017 E REQ 18833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 15/08/2017 | 349.83 | 00064678938400 | FRANCISCA GOMES VICTOR | DESPESAS ALUSIVAS AS VERBAS REMUNERATORIAS REERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NO VALO DE 349,83 PROPORCIONAL A 04/12 AVOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO,CONSIDERANDO A INATIVIDADE DA SERVIDORA APÓS O GOZO DE APOSENTADORIA EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006661 | 15/08/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 058/2017. CONFORME PROCESSO Nº 1778/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 640/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. MATRICULA Nº 2887872-8 PROCESSO Nº 238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/08/2017 | 600.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO COM ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 236/2017. MATRICULA Nº 2888195-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO Nº 229 MATRICULA Nº 2887406-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006693 | 15/08/2017 | 642.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO HP, ROLO PER HP 35A/36A85A, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35A/36A/85A. PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE INFORMATICA. CONFORME PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO E OFÍCIO SEPLAG Nº 654/2017 REQUISIÇÃO Nº 19019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/08/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DUPLA CÂMARA, DO PACIENTE JOÃO PEBA FILHO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 642/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 626/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006697 | 15/08/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 643/2017 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006711 | 15/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE LASERJET PRETO , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE PROCESSAMENTO CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 649/2017 REQUISIÇÃO Nº 19020, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0006670 | 15/08/2017 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1794/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006681 | 15/08/2017 | 4375.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COQUETEL TIPO B PARA 250 PESSOAS) DESTINADOS A SEDEHAB DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1773/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/08/2017 | 5005.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 15/08/2017 | 81.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 278. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892072.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/08/2017 | 168.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 248. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887408.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0006668 | 15/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1800/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/08/2017 | 450.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 15/08/2017 | 1303.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00243/2017. MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2896641.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 15/08/2017 | 528.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 15/08/2017 | 3590.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, (SÃO MIGUEL, SÃO JUDAS TADEU, SANTO ANTÔNIO E CEMITÉRIO PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 15/08/2017 | 3432.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, (LAV. MUNICIPAL, LAV. MARIA GUILHERME E LAV. ANA LEANDRO)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 277/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006677 | 15/08/2017 | 124.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (28 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1775/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/08/2017 | 153.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CANTEIRO LOCALIZADO NA PRACINHA EM FRENTE A CATEDRAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 234. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888591.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 15/08/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA HNO TIRADENTES, 232, CENTRO DE PATOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME MATRICULA: 2888154-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/08/2017 | 149.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 7171058-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 15/08/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/08/2017 | 80.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/08/2017 | 499.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA ,230 QD 8 SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006691 | 15/08/2017 | 4000.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO:1805, OFICIO SEPLAG: 658/2017 E REQUISIÇÃO: 19052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006694 | 15/08/2017 | 7299.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO:1803, OFICIO SEPLAG: 656/2017 E REQUISIÇÃO: 19049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006696 | 15/08/2017 | 3150.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO:1804, OFICIO SEPLAG: 657/2017 E REQUISIÇÃO: 19050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM CONTAS VINCULADAS AO SUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 15/08/2017 | 1073.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 15/08/2017 | 1077.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO REFERENTE A JULHO DE 2017. MATRICULA Nº 2887545-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 15/08/2017 | 156.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2017. MATRICULA Nº 2888046-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 15/08/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 00220/2017 MATRICULA Nº 2886641-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 15/08/2017 | 152.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 00221. MATRICULA Nº 2888617-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/08/2017 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 223. MATRICULA Nº 2881872-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/08/2017 | 2028.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LUCENA REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 225. MATRICULA Nº 6973372-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 15/08/2017 | 5718.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 242/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO Nº 230, MATRICULA Nº 2886819-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/08/2017 | 946.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 250/2017, MATRICULA Nº 2889384-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/08/2017 | 76.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUZA REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 226/2017 MATRICULA Nº 6972685-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS ADULTO , VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2017. MATRICULA Nº 2886814-5PROCESSO Nº 224/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/08/2017 | 241.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 193/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006698 | 15/08/2017 | 709.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO, ROLO PER HP, ROLOMAGNÉTICO HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICAS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP, PERTENCENTES CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 652/2017 SEPLAG, REQUISIÇÃO Nº 19023. PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006700 | 15/08/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000. PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 647/2017, REQUISIÇÃO Nº 19017. PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006702 | 15/08/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP. PERTENCENTES AO SAMU PATOS -PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 653/2017 REQUISIÇÃO Nº 19024. CONTRATO Nº 09/2016 , CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006705 | 15/08/2017 | 516.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE SANTA GERTRUDES PLACA QFT 0576, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 646. PREGÃO Nº 13/2016, CONTRATO Nº 108, 1º ADITIVO. REQUISIÇÃO Nº 19000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006708 | 15/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP, PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 651/2017 SEPLAG, REQUISIÇÃO Nº 19018, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006709 | 15/08/2017 | 82.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET,, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, PERTENCENTES AO CERPPOD, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 650/2017. PREGÃO Nº 09/2016 CONTARTO Nº 079/2016 1º ADITIVO REQUISIÇÃO Nº 19021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006710 | 15/08/2017 | 623.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO HP85A, CILINDRO DE IMPRESSÃO, ROLO PER, HP. PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 648/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO REQUISIÇÃO Nº 19022 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/08/2017 | 759.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006660 | 15/08/2017 | 460.85 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA COM AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1776/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006663 | 15/08/2017 | 494.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇO DE REMANUFATURA, REFIL DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1793/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006665 | 15/08/2017 | 5250.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA REFERENTE A COQUETEL TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1772/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006671 | 15/08/2017 | 5600.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1802/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/08/2017 | 638.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 259/2017. (MATRÍCULA CAGEPANº: 2899573.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/08/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 270. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2900709.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/08/2017 | 6977.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00265/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893883.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 15/08/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 00244/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2881400.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006678 | 15/08/2017 | 231.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (52 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 1777/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/08/2017 | 426.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 2011/2012 DE COR BRANCA E DE PLACA OFB.4408, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1809/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/08/2017 | 56.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/08/2017 | 583.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/08/2017 | 20000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DO TIME DE FUTEBOL NACIONAL EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DESTE MESMO NA COMPETIÇÃO: "CAMPEONATO PARAIBANO DE SEGUNDA DIVISÃO", CONFORME PROCESSO Nº:1807/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/08/2017 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/08/2017 | 292.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL (BLOQUEIO) PROTOCOLO 99990000116413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/08/2017 | 65.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3625,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO 00208/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/08/2017 | 62.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/08/2017 | 180.00 | 26567589000106 | RUMMENIG RAUHYLSON DE LUCENA LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSÃO DE TRÊS LIVROS DE RELATÓRIOS DO 2º TRIMESTRE DE 2017, ALÉM DA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, SERVIÇOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1810/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/08/2017 | 86928.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/08/2017 | 88730.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/08/2017 | 210.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 213/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/08/2017 | 228.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/08/2017 | 71.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/08/2017 | 65.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/08/2017 | 3039.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/08/2017 | 76.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006742 | 16/08/2017 | 50756.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº: 1811/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/08/2017 | 48.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/08/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A UMA CRIANÇA NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/08/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A UMA CRIANÇA NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8343/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/08/2017 | 248.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/08/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/08/2017 | 216.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/08/2017 | 638.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/08/2017 | 80.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UMA CRIANÇA NO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006766 | 17/08/2017 | 438.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (60 COCAS-COLAS DE 350 ML E 60 SANDUICHES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1825/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/08/2017 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA - FCDL/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO) NO EVENTO DENOMINADO: "I FÓRUM ESTADUAL DO COMÉRCIO - O COMÉRCIO UNIDO SUPERA DESAFIOS", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1811/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006773 | 17/08/2017 | 2960.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1816/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006774 | 17/08/2017 | 549.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1820/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006785 | 17/08/2017 | 1793.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº: 1823/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006763 | 17/08/2017 | 92.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE ROLOS PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1812/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/08/2017 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA - FCDL/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE) NO EVENTO DENOMINADO: "I FÓRUM ESTADUAL DO COMÉRCIO - O COMÉRCIO UNIDO SUPERA DESAFIOS", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1811/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/08/2017 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA - FCDL/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DO DAT - FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LAÍS NUNES PEREIRA) NO EVENTO DENOMINADO: "I FÓRUM ESTADUAL DO COMÉRCIO - O COMÉRCIO UNIDO SUPERA DESAFIOS", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1811/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 60897765) CONFORME PROCESSO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 17/08/2017 | 3310.00 | 00029831938453 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DO PROGRAMA DOFNDE,CONFORME PROCESSO 1808/2017 E OFICIO 663/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/08/2017 | 2450.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 15-UND DE COLCHÃO D20 078 188 12CM E 5-UND DE COLCHONETE D20 078 188 06CM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CAIC SEBASTIÃO FERNANDES, CONFORME PROCESSO Nº 1744/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 663/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/08/2017 | 71.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/08/2017 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA - FCDL/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (PALOMA LUSTOSA CABRAL M. DE MEDEIROS) NO EVENTO DENOMINADO: "I FÓRUM ESTADUAL DO COMÉRCIO - O COMÉRCIO UNIDO SUPERA DESAFIOS", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1811/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006764 | 17/08/2017 | 137.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET E TROCA DE CILINDRO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1814/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006777 | 17/08/2017 | 845.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1819/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006778 | 17/08/2017 | 680.19 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO ZEZITO MOURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1822/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006779 | 17/08/2017 | 1177.89 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO DA CARNE JUVINO LILIOSO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1821/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/08/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/08/2017 | 209.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/08/2017 | 284.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006780 | 17/08/2017 | 915.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO ABRIGO DOS ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1818/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006781 | 17/08/2017 | 1784.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1817/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006783 | 17/08/2017 | 426.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1815/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 17/08/2017 | 80.00 | 00005725826414 | PIERRY SOUSA DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NO DIA 10/08/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/08/2017 | 80.00 | 00005725826414 | PIERRY SOUSA DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NO DIA 09 /08/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/08/2017 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/08/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NO DIA 03/08/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/08/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DOS DE PASSAGEIROS CADEIRANTES PARA O CER NO DIA 11/08/2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/08/2017 | 80.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/08/2017 | 80.00 | 00007097479426 | THAYANE BEZERRA FELIX | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/08/2017 | 100.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/08/2017 | 80.00 | 00003386852432 | ANA KASSIA GUEDES DE MORAIS | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/08/2017 | 80.00 | 00088544257453 | PALOMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/08/2017 | 250.00 | 00076912353487 | MARIA DA GUIA DE MEDEIROS LUSTOSA | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS SOLICITADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/08/2017 | 229.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/08/2017 | 404.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA COM COQUETEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1824/2017 E OFICIO SEPLAG: 678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006744 | 17/08/2017 | 2838.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 102/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 6052017 REQUISIÇÃO Nº 18988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006750 | 17/08/2017 | 10989.86 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 103/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 605/2017 REQUISIÇÃO Nº 18988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006771 | 17/08/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESKJET. PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667/2017 REQUISIÇÃO Nº 18969. PREGÃO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A AGOSTODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A AGOSTODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/08/2017 | 216.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 198 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/08/2017 | 183.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/08/2017 | 224.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/08/2017 | 344.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 219 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/08/2017 | 225.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 218 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/08/2017 | 216.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 223 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/08/2017 | 214.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº224 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/08/2017 | 248.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/08/2017 | 69.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO 230 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/08/2017 | 1667.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 233 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/08/2017 | 83.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD E CER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 238 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/08/2017 | 60.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 237 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/08/2017 | 3812.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/08/2017 | 2657.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/08/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/08/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006877 | 18/08/2017 | 649321.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 680/2017 REQUISIÇÃO Nº 19065. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006882 | 18/08/2017 | 637245.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 679/2017 REQUISIÇÃO 19064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/08/2017 | 22412.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 54/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/08/2017 | 4552.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 56 AGRUPAMENTO Nº 0118/017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/08/2017 | 16357.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 55/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/08/2017 | 76.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. MATRICULA Nº 70524661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/08/2017 | 2959.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 59/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/08/2017 | 117.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,(VIGILANCIA AMBIENTAL) REF. JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2017. OFÍCIO Nº 184/2017-SET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/08/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE , UBS PEDRO FIRMINO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO/ 2017. MATRICULA Nº 70679045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/08/2017 | 539.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 286/2017 MATRICULA Nº 71188100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , ANA RAQUEL REF.AO MÊS DE AGOSTO /2017, CONFORME PROCESSO 286/2017 MATRICULA Nº 75044100034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/08/2017 | 309.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/08/2017 | 797.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/08/2017 | 1090.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/08/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006859 | 18/08/2017 | 219.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 687/2017 E REQUISIÇÃO: 19071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/08/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006875 | 18/08/2017 | 77.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO BANCO DE ALIMENTO , VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1835/2017, OFICIO 692/2017 E REQ 19073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006890 | 18/08/2017 | 8120.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1831/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006894 | 18/08/2017 | 7105.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1830/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006867 | 18/08/2017 | 5760.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ANIMAIS (60 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 9 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME PROCESSO Nº: 1842/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/08/2017 | 6205.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROTOCOLO Nº: 00291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006791 | 18/08/2017 | 7299.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO:1803, OFICIO SEPLAG: 656/2017 E REQUISIÇÃO: 19049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006793 | 18/08/2017 | 3150.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO:1804, OFICIO SEPLAG: 657/2017 E REQUISIÇÃO: 19050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006797 | 18/08/2017 | 5600.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 1802/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/08/2017 | 196.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/08/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/08/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/08/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006860 | 18/08/2017 | 2830.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 686/2017 E REQUISIÇÃO: 19067 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006861 | 18/08/2017 | 826.08 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 689/2017 E REQUISIÇÃO: 19080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006863 | 18/08/2017 | 2322.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSODA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 683/2017 E REQUISIÇÃO: 18950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006865 | 18/08/2017 | 2190.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 684/2017 E REQUISIÇÃO: 18962 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006868 | 18/08/2017 | 393.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 688/2017 E REQUISIÇÃO: 18981 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006871 | 18/08/2017 | 179.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1836/2017, OFICIO 694/2017 E REQ 19081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006872 | 18/08/2017 | 338.28 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO DIA DO IDOSO , VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1838/2017, OFICIO 696/2017 E REQ 18972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006873 | 18/08/2017 | 148.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1837/2017, OFICIO 695/2017 E REQ 19012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006880 | 18/08/2017 | 726.04 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1834/2017, OFICIO 690/2017 E REQ 18974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/08/2017 | 2351.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006897 | 18/08/2017 | 108.45 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | DESEPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 697/2017. REQUISIÇÃO Nº 18975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/08/2017 | 280.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/08/2017 | 650.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/08/2017 | 1175.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/08/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/08/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA DO ALTO DA TUBIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 288. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 71104062) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/08/2017 | 308.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA DO ALTO DA TUBIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 288. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 71104062) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/08/2017 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 289. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 68967225) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/08/2017 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS" A SER REALIZADO NACIDADE DE NITEROI - RJ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 8392/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/08/2017 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "13° CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS" A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 8391/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/08/2017 | 249.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/08/2017 | 77.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO Nº 216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/08/2017 | 76.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2017 PROCESSO Nº 215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/08/2017 | 57.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE COMPRAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/08/2017 | 216.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO 2017. PROCESSO Nº 225 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/08/2017 | 115.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO 2017 PROCESSO Nº 232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/08/2017 | 15929.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006874 | 18/08/2017 | 68928.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA) DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 685/2017 REQUISIÇÃO Nº 19068 PREGÃO 12/2017 CONTRATO 164/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006883 | 18/08/2017 | 45675.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 691/2017. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006885 | 18/08/2017 | 43137.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 693/2017. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/08/2017 | 2003.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/08/2017 | 2787.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/08/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/08/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/08/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I DR. JOSÉ GENUINO E NAPOLEÃO NÓBREGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/08/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/08/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/08/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/08/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/08/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/08/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/08/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/08/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/08/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/08/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/08/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/08/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/08/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/08/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/08/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/08/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/08/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/08/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/08/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/08/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/08/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/08/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/08/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/08/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/08/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/08/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/08/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/08/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/08/2017 | 3149.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 58/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/08/2017 | 214.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME PROCESSO 0052/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/08/2017 | 1590.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIÃO FERNANDES(CAIC),VINCULADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 283/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/08/2017 | 4907.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 0051/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/08/2017 | 5117.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO 245/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006864 | 18/08/2017 | 7888.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1840/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 681/2017 E REQUISIÇÃO 19014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006866 | 18/08/2017 | 30232.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1841/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 0192/2017 E REQUISIÇÃO 19011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/08/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCIA BURITI, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/08/2017 | 260.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCIA BURITI, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/08/2017 | 26334.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FERERENTE AO MES DE JILHO/2017, CONFORME PROCESSO 060/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/08/2017 | 93034.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/08/2017 | 6000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1849/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006852 | 18/08/2017 | 86275.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº: 1832/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006856 | 18/08/2017 | 56557.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/08/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/08/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 287. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 28885244) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/08/2017 | 85.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 6147/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006926 | 21/08/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO QFV.5470, SANDERO QFD.5915, VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6110, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314 E SPIN QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/08/2017 | 292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006925 | 21/08/2017 | 12000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFP.5100, UNO QFV.5500, SANDERO QFD.6005, SANDERO QFD.6045, VOYAGE QFS.6220 E VOYAGE QFS.6210 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006938 | 21/08/2017 | 396000.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DENOMINADO: "CAPACITA PATOS", CONFORME PROCESSONº: 1854/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/08/2017 | 67523.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006922 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742017 | 0006939 | 21/08/2017 | 18000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1852/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006927 | 21/08/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/07/2017 A 17/08/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/08/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/08/2017 | 1673.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CT: 793963/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/08/2017 | 1506.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CT: 793963/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/08/2017 | 1710.00 | 74029562000102 | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS SEGUINTES SERVIDORES MUNICIPAIS: CLAUDIA DIAS TIMOTEO, CAIQUE CIRANO DE PAULA E BRUNO DA NOBREGA CARVALHO, NO EVENTO DENOMINADO: "XXIX CONGRESSO NACIONAL FENAFIM" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO Nº: 1806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006917 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0006920 | 21/08/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/08/2017 | 4174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/08/2017 | 260291.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006914 | 21/08/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA QFG 1634, CONSTANTE NO CONTRATO DE N 10058/2017, PELO PERIODO DE 18.07.2017 A 17.08.2017,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006919 | 21/08/2017 | 16770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO 00057/2017 VEICULOS DE PLACAS KOMBI OEW.4804,MNV.4770,PIN QFG.5314 E DOBLO QFL.1235, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AOS DIAS 18.07.2017 A 17.08.2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/08/2017 | 6390.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I DR. JOSÉ GENUINO E NAPOLEÃO NÓBREGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/08/2017 | 2556.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/08/2017 | 4260.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/08/2017 | 1221.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/08/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/08/2017 | 5680.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/08/2017 | 6816.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/08/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/08/2017 | 3067.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/08/2017 | 3266.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/08/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/08/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/08/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/08/2017 | 2257.80 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/08/2017 | 3947.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/08/2017 | 4955.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/08/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/08/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/08/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 21/08/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/08/2017 | 2527.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/08/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 21/08/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/08/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/08/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/08/2017 | 1689.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/08/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/08/2017 | 2130.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/ AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006973 | 21/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO RIVALDÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 1800/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/08/2017 | 2480.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/08/2017 | 668.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCIA BURITI, REFERENTE AO MES JUL/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006915 | 21/08/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468 FIAT UNO , QFV5440 FIAT UNO , QFR9460 FIAT UNO, QFV5460 FIAT UNO, OGD8366 KOMBI, NQC6828 KOMBI, QFF5638 DOBLÔ, QFR9410 DOBLÔ, QFR6140 DOBLÔ, QFG, 1644 DOBLÔ, OGF 9054 SPIN, NQI2074 MASTER, MZM6562 SPINTER, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/08/2017 | 2955.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 710/2017 REQUISIÇÃO Nº 18989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006924 | 21/08/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFQ.2110 E UNO QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006923 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006929 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/07/2017 A 17/08/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0006918 | 21/08/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006930 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0006921 | 21/08/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006928 | 21/08/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 17/08/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006913 | 21/08/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/07/2017 A 17/08/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 8860( FIAT UNO) , QFQ2230 ( FIAT UNO), QFV5470( ( FIAT UNO) , QFV5450 ( FIAT UNO), QFQ 2700( FIATUNO), QFG 2334 ( STRADA), QFF 9414 ( S-10), ), OEW 4804( KOMBI), NNV 4770 ( KOMBI), NNQ 3365 ( KOMBI), OGD 8366 ( KOMBI), OFD 5928 ( VAN), MZM 6562 ( VAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/08/2017 | 1500.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA CAMARA FRIA NO BANCO DE ALIMENTO, ORGÃO VINCULO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1853/2017, OFICIO SEPLAG: 706/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/08/2017 | 200.00 | 00047249544420 | VERÔNICA LEITE SERPA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA SOLICITADA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/08/2017 | 160.00 | 00004592294432 | FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/08/2017 | 160.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/08/2017 | 200.00 | 00004103581425 | MICHELE DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA | DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/08/2017 | 160.00 | 00012912322499 | DANILA GABRIELE CALDEIRA FABRÍCIO | DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/08/2017 | 160.00 | 00007612359499 | MAEDY KARLOANE DE MEDEIROS BATISTA | DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/08/2017 | 160.00 | 00011770452494 | TALITA QUEIROZ DE MORAIS | DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/08/2017 | 160.00 | 00009529386427 | NATÁLIA MIKAELY FERREIRA TOMAIS | DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/08/2017 | 1691.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 709/2017REQUISIÇÃO Nº 19084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712017 | 0006967 | 21/08/2017 | 18000.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS -PB, LOCALIZADO A RUA PEDRO FIRMINO, 35 BAIRRO- BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO 153/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 617/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722017 | 0006972 | 21/08/2017 | 19200.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS HAYDEE WANDERLEY A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB, LOCALIZADO A RUA PEDRO FIRMINO, 506, BAIRRO - BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 618/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692017 | 0006983 | 21/08/2017 | 21000.00 | 00000435031449 | JOAO XAVIER DE SA | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PATOS -PB ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOALIZADO A RUA RUI BARBOSA Nº 434, BAIRRO - CENTRO CONFORME CONTRATO 160/2017 DEISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 338L/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006988 | 22/08/2017 | 3859.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 715/2017. REQUISIÇÃO Nº19078 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006989 | 22/08/2017 | 3838.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 714/2017. REQUISIÇÃO Nº 19076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006990 | 22/08/2017 | 3873.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 712/2017. REQUISIÇÃO Nº 19072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006991 | 22/08/2017 | 3852.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 713/2017. REQUISIÇÃO Nº 19075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/08/2017 | 262.50 | 00054808979420 | WALTER CESAR LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FORNECIDO A WALTER CESAR EM DETRIMENTO DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/08/2017 | 140.00 | 00000938419498 | RONALDO MACENA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA RONALDO MACENA, EM DETRIMENTO DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/08/2017 | 6539.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 716/2017 REQUISIÇÃO Nº 18993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/08/2017 | 7165646.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007001 | 23/08/2017 | 22235.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 1863/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 720/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19096. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007012 | 23/08/2017 | 98906.85 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DETINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 1595/2017 E OFICIO 476/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/08/2017 | 6999.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/08/2017 | 676.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO INTERNACIONAL MODELO 4400P7 DE COR BRANCA, 2012/2013 DE PLACA QFF.9657 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/08/2017 | 324.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO INTERNACIONAL MODELO 4400P7 6X4 DE COR BRANCA, 2013/2014 DE PLACA NQE.7851 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/08/2017 | 335.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO GM CELTA LIFE, BRANCO, 2009/2009, DE PLACA MNX.6302, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/08/2017 | 351.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO INTERNACIONAL HONDA MODELO NXR 150 BROS ESD NA COR PRETA, ANO 2011/2011 DE PLACA OET.4675, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/08/2017 | 956.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND DE COR BRANCA, ANO 2001/2001 E DE PLACA MON.7411, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/08/2017 | 321.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO M. BENZ 1214, NA COR AMARELA, 1997/1997 DE PLACA MNA.8133 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 24/08/2017 | 130.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 24/08/2017 | 150.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 24/08/2017 | 120.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/08/2017 | 200.00 | 00005051160492 | MARIA DA CONCEIÇÃO VITORIO DA SILVA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/08/2017 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/08/2017 | 80.00 | 00005725826414 | PIERRY SOUSA DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NO DIA 18 /08/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/08/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NO DIA 17 /08/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/08/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 224/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 24/08/2017 | 24.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF IRRF FARMACIA POPULAR DE PATOS MES DE JULHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007040 | 24/08/2017 | 16506.76 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2017 PREGÃO Nº 06/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 737/2017 REQUISIÇÃO Nº 19085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/08/2017 | 219.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE JULHO 2017. PROCESSO Nº 242/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/08/2017 | 76.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADSE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 336/2017 MATRICULA Nº 75072900269. PROCESSO Nº 282/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/08/2017 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS RITA PALMEIRA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. MATRICULA Nº 75054350235 PROCESSO Nº 284/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVAS COM 05 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME CONVOCATÓRIA DA CONACS , NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESA ALUSIVAS COM 05 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME CONVOCATÓRIA DA CONACS , NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESA ALUSIVAS COM 05 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME CONVOCATÓRIA DA CONACS , NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESA ALUSIVAS COM 05 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SE DESLOCAR A BRASÍLIA-DF REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME CONVOCATÓRIA DA CONACS , NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/08/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 644/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 24/08/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 644/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/08/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 645/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/08/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 645/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007069 | 24/08/2017 | 6989.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 739/2017 REQUISIÇÃO Nº19092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 24/08/2017 | 259.20 | 00054808979420 | WALTER CESAR LIMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A WALTER CESAR EM VIRTUDE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE PETROLINA - PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 8655/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007025 | 24/08/2017 | 873.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1884/2017, OFICIO SEPLAG: 742/2017 E REQUISIÇÃO: 19097 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007026 | 24/08/2017 | 325.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1885/2017, OFICIO SEPLAG: 743/2017 E REQUISIÇÃO: 19098 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/08/2017 | 133.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007008 | 24/08/2017 | 93887.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 24/08/2017 | 505.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002381-93.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1873/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 24/08/2017 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001815-47.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1872/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 24/08/2017 | 3404.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001815-47.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE LOURDES NUNES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1872/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 24/08/2017 | 3150.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002520-74.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA YANNA GOMES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1874/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007028 | 24/08/2017 | 18208.20 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19105, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1888/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/08/2017 | 6999.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/08/2017 | 104271.30 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.08.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 24/08/2017 | 21266.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/08/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA FEITA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8408/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/08/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA FEITA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS A PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8409/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007014 | 24/08/2017 | 3500.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS PARA 200 PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, NO QUE TANGE O EVENTO: "COLETIVA 200 DIAS", CONFORME PROCESSO Nº: 1875/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007015 | 24/08/2017 | 7000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COQUETEL DO TIPO B SEM BEBIDAS PARA 400 PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, NO QUE TANGE O EVENTO: "CARAVANA DAS BOAS AÇÕES", CONFORME PROCESSO Nº: 1876/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 24/08/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO FRANCINALDO TAVARES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8387/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/08/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE E.S.C., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8737/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 24/08/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WEVERTON DE SOUSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE E.S.C., CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 8736/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 24/08/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ADOLESCENTE E.S.C., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8738/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/08/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA CUMPRIR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8707/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/08/2017 | 90.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO A CONSELHEIRA BIANCA ANNY, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA CUMPRIR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8709/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/08/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO AO MOTORISTA MOACIR ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA CUMPRIR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8706/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/08/2017 | 53627.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/08/2017 | 235.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 24/08/2017 | 50.00 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO VERANEIO PLACA-CYQ.4598, DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA,CONCEIÇÃO DE BAIXO E SITIO ONÇA PARA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY-DIST. DE SANTA GERTRUDES NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/08/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE GLAUCE BURITY VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME PROCESSO 294/2017 E OFICIO 0105/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/08/2017 | 103.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO 243/2017 E OFICIO 0106/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA DA PACIENTE GERALDA PATRICIO DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 729/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 26/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/08/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM DOSE DE IODO 131 DA PACIENTE VALDENIA DO NASCIMENTO MORAIS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 731/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE KLEUCILMARA FELIX MORAIS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 730/2017 E SEPLAG E OFÍCIO25/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007039 | 24/08/2017 | 2598.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR SEM FIO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 736/2017, ADESÃO DAATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 19089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/08/2017 | 20343.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDECIÁRIOS FEITO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778 DE 16/05/2017 (PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017, PARCELA 2/6, CÓDIGO: 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 25/08/2017 | 32518.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE CÓDIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL ORIUNDO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÕES ANTERIORES , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (2ª PARCELA REFIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/08/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1922/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/08/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1904/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/08/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1925/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/08/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1923/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/08/2017 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORME PROCESSO Nº: 1903/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/08/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NESTE DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONGEST/PPCAAM - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/08/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NESTE DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONGEST/PPCAAM - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8909/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/08/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, NESTE DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS A PARTICIPAREM DE UMAREUNIÃO CONGEST/PPCAAM - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8910/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/08/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE A SEREM ENTREGUES A SUA MÃE NAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8846/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/08/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE A SEREM ENTREGUES A SUA MÃE NAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8848/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/08/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PTOS SUL PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE A SEREM ENTREGUES A SUA MÃE NAQUELA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8847/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/08/2017 | 40.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA MORAIS EM VIRTUDE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017 PARA O DESLOCAMENTO DA CRIANÇA S.M.O. E DA ADOLESCENTE S.O. A SEREM ENTREGUES A SUA MÃE NA CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB,CONFORME PROCESSO GAB. N°: 8850/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/08/2017 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA - FCDL/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KERLY DA COSTA OLIVEIRA NO EVENTO DENOMINADO: "I FÓRUM ESTADUAL DO COMÉRCIO - O COMÉRCIO UNIDO SUPERA DESAFIOS", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 1930/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/08/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 1, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742B/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007073 | 28/08/2017 | 13128.62 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 0901/2017 E OFICIO 450/2017 E REQ. 19112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/08/2017 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROVIMENTO A INTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1916/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 742Q, PREGÃO 43/2017 E CONTRATO 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/08/2017 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET DO TELECENTRO (LOTE 7) REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1908/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 742P/2017, PREGÃO 043/2017 E CONTRATO 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/08/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADO NO TELECENTRO ACACIA(SANTA GERTRUDES) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 043/2017, CONFORME PROCESSO 1907/2017 E ODFICIO 742O/2017-SEPLAG REF. A AGOSTO/2017,CONTRATO 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/08/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1917/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 742R/2017, PREGÃO Nº 43/2017 E CONTRATO Nº 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007095 | 28/08/2017 | 11388.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS C/ 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE OFÍCIO FORMATO A4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO Nº 1900/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 749/2017 E REQUISIÇÃO 19103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/08/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADO NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA(SANTA GERTRUDES LOTE 8)VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,PREGÃO 043/2017 E CONTRATO 248/2017,CONFORME PROCESSO 1906/2017 E OFICIO 742N/2017-SEPLAG,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007110 | 28/08/2017 | 836.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (PRE-ESCOLA) CONFORME REQUISIÇÃO 19090, PROCESSO Nº 1866/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 718/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007111 | 28/08/2017 | 827.82 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME REQUISIÇÃO 19094, PROCESSO Nº 1865/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 719/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007112 | 28/08/2017 | 1188.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME REQUISIÇÃO 19093, PROCESSO Nº 1862/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 717/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007136 | 28/08/2017 | 241.09 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESCOLA PATATIVA DO ASSARÉ - ZONA RURAL (NÃO FAZ PARTE DO CONSELHO) CONFORME REQUISIÇÃO 19095, PROCESSO Nº 1864/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 721/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/08/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1927/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/08/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1928/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/08/2017 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742M/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/08/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742J/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/08/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742I/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/08/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742H/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/08/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742G/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/08/2017 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, UBS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742F/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/08/2017 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 742C/2017, PPERÍODO 02/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007126 | 28/08/2017 | 5463.32 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 745/2017 REQUISIÇÃO Nº 19099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007127 | 28/08/2017 | 32592.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 748/2017 REQUISIÇÃO Nº 19091. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007128 | 28/08/2017 | 10452.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESEPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 169/2017 CONTRATO Nº 23/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 752/2017 REQUISIÇÃO Nº 19109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007130 | 28/08/2017 | 992.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS II, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO DE PREÇO Nº 08/2017, CONTRATO Nº 97/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 753/2017 REQUISIÇÃO Nº 19100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007131 | 28/08/2017 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 50/2017, CONTRATO Nº 236/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 754B/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/08/2017 | 214.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, UBS ROBERTO OBA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB REF.A AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 341/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS PEDRO FIRMINO, VINCULADO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB REF.A AGOSTO/2017. OFÍCIO Nº 340/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/08/2017 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742T/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/08/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742U/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/08/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS AO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742V/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/08/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS AO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742V/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/08/2017 | 6000.00 | 24482823000169 | R DE OLIVEIRA FUNERARIA ME | DESPESAS ALUSIVAS A FUNERAL DO SENHOR RAIMUNDO CARLOS FREIRE DE ARAUJO, INCLUINDO URNA, TRASLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, ALUGUEL DE CAPELA , FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS , CONFORME OFICIO SEPLAG: 754A/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/08/2017 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742S/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/08/2017 | 150.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/08/2017 | 100.00 | 00089358309415 | MARIA LUCIADA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/08/2017 | 100.00 | 00042498112472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/08/2017 | 100.00 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/08/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/08/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/08/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/08/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/08/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/08/2017 | 80.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA VISITAS NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/08/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1926/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/08/2017 | 500.00 | 16735632000133 | CIRILO FERREIRA CALADO NETO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2017 DOS OPERADORES DE SISTEMA E COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 759/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007135 | 29/08/2017 | 75.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 288A/2017 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017, CONTRATO 55/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/08/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 646/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/08/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 624/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/08/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007137 | 29/08/2017 | 383.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 288GD/2017, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 CONTRATO Nº 55/2017 REQUISIÇÃO Nº 18626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/08/2017 | 1600.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO URQUIZA, Nº: 32, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO Nº: 1931/2017. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/08/2017 | 15.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 3423.3574, 3423.3627 E 34214326 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/08/2017 | 209.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/08/2017 | 123623.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/08/2017 | 10034.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/08/2017 | 30904.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/08/2017 | 188268.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/08/2017 | 1710.00 | 02730858000137 | SINDICATO DOS AUDITORES DO TESOURO MUNICIPAL DE FORTALEZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS SEGUINTES SERVIDORES MUNICIPAIS: CLAUDIA DIAS TIMOTEO, CAIQUE CIRANO DE PAULA E BRUNO DA NOBREGA CARVALHO, NO EVENTO DENOMINADO: "XXIX CONGRESSO NACIONAL FENAFIM" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PROCESSO Nº: 1806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/08/2017 | 4327.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/08/2017 | 2894.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0007150 | 30/08/2017 | 255475.86 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DOS FINANCIAMENTOS 0399.725-80/2015 E 0399.719-00/2015, REFERENTEAO ADITIVO DE PREÇOS. MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 01882016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6136465) CONFORME PROCESSO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/08/2017 | 76382.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/08/2017 | 11753.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/08/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/08/2017 | 145301.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/08/2017 | 115722.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/08/2017 | 12977.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/08/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/08/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/08/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/08/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/08/2017 | 24366.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/08/2017 | 175735.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/08/2017 | 929.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006597-92.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1939/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/08/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0006597-92.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA FONSECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1938/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/08/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/08/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/08/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A STTRANS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/08/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/08/2017 | 975.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E LIBERAÇÃO DE CRLV PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: INTERNACIONAL 4400P7 6X4 BRANCA 2013/2014 NQE.7851, INTERNACIONAL 4400P7 BRANCA 2012/2013 QFF.9657, M.BENZ 1214 AMARELO 1997/1997 MNA.8133 (SERVIÇO DE VISTORIA), NQE.7851, MON.7411, MNX.6302, OET.4675,QFF.9657, MNA.8133 (SERVIÇOS DE DESPACHANTE) CONFORME PROCESSO N°: 1943/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/08/2017 | 1476.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO MENDES, 97, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, CONFORME PROCESSO Nº: 1936/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/08/2017 | 18115.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/08/2017 | 4864.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/08/2017 | 5155.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/08/2017 | 4411.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/08/2017 | 6111.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/08/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/08/2017 | 140.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO MOTORISTA AÉCIO FLÁVIO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE MACHADO - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8936/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/08/2017 | 157.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE MACHADO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8934/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/08/2017 | 7349.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/08/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/08/2017 | 157.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE MACHADO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8935/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007219 | 30/08/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB, TRANSMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM AUDIO E VIDEO, REDES SOCIAIS ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017 - PROCESSO SEPLAG Nº: 1963/2017) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/08/2017 | 44.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA EM VIRTUDE DA VIAGEM REALIZADA PARA O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.C. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORMEPROCESSO GAB. N°: 8735/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/08/2017 | 30107.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/08/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/08/2017 | 3839.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/08/2017 | 3618.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/08/2017 | 1445.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/08/2017 | 247127.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA JUL/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/08/2017 | 80802.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA JUL/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/08/2017 | 7254.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA JUL/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/08/2017 | 9908.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA JUL/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/08/2017 | 3047.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/08/2017 | 27968.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/08/2017 | 2201.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/08/2017 | 25795.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/08/2017 | 12000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRBUIÇÃO FORNECIDA A PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO PARA A REALIZAÇÃO DA PARTE CULTURAL DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO, QUE FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 1 A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO Nº: 1940/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/08/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/08/2017 | 1471.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/08/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/08/2017 | 531.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/08/2017 | 274.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/08/2017 | 549.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/08/2017 | 1251.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CENTRO POP , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/08/2017 | 695.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/08/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/08/2017 | 142402.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/08/2017 | 11717.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/08/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2017 | 2250.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/08/2017 | 80.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FISIOTERAPEUTA DO CEREST EM PATOS -PB JACKELINE PEREIRA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 641/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/08/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 642/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/08/2017 | 80.00 | 00082640068415 | MARTA MARIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO DO CEREST EM PATOS -PB MARTA MARIA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 640/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/08/2017 | 176709.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO PAB , COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/08/2017 | 18119.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/08/2017 | 18852.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/08/2017 | 135402.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA JULHO /2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/08/2017 | 337.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/08/2017 | 57183.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007222 | 30/08/2017 | 768.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DOS TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1949/2017 E REQUISIÇÃO 19138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007224 | 30/08/2017 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DOS TONNER PARA O BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 1953/2017 E REQUISIÇÃO: 19141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/08/2017 | 19105.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/08/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007275 | 31/08/2017 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET E TROCA DE CILINDRO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1959/2017 E REQUIÇÃO N°: 19150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/08/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 31/08/2017 | 11244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007381 | 31/08/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/08/2017 | 42786.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/08/2017 | 17854.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/08/2017 | 62248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/08/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PREGAO PRESENCIAL 043/2017 PRESTADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE 02/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 742U/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2017 | 135973.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/08/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2017 | 459328.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2017 | 7798.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2017 | 27239.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2017 | 403616.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2017 | 53159.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2017 | 14998.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/08/2017 | 50618.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/08/2017 | 4934.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/08/2017 | 12820.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007257 | 31/08/2017 | 2206.35 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BOFFET, COQUETEL TIPO B, PARA EVENTOS DIA DOS PAIS, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 787/2017 REQUISIÇÃO Nº 19129, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007265 | 31/08/2017 | 246.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BOFFET, COQUETEL TIPO B, PARA EVENTOS DO DIA 14 DE AGOSTO PARA OS USUÁRIOS, DESTINADOS AO CTA , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 785/2017 REQUISIÇÃO Nº 19130, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2017 | 429463.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2017 | 24903.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7267) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2017 | 415680.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/08/2017 | 299106.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/08/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/08/2017 | 134447.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/08/2017 | 3935.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/08/2017 | 4261.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/08/2017 | 2155.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULAD AO NASF, REF.A AGOST0/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/08/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 656/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/08/2017 | 7241.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/08/2017 | 153671.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/08/2017 | 202875.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/08/2017 | 80.00 | 00005378254442 | PAKUÂ POTYAGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE REVISÃO DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA AO CEREST ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 657/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/08/2017 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/08/2017 | 202682.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7054) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/08/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE ENCONTRO DE CEREST DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 655/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/08/2017 | 1107.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/08/2017 | 8401.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/08/2017 | 80.00 | 00001633849406 | VANESSA GUIMARÃES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA DE ENCONTRO DO CEREST DE CAMPINA GRANDE-PB O DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 648/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/08/2017 | 80.00 | 00005378254442 | PAKUÂ POTYAGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE REVISÃO DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA DE ENCONTRO DO CEREST DE CAMPINA GRANDE-PB O DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 650/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/08/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM DE VISITA DE ENCONTRO DO CEREST DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 647/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 31/08/2017 | 490000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007280 | 31/08/2017 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET E TROCA DE CILINDRO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 1951/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 31/08/2017 | 6465.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 31/08/2017 | 12715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007367 | 31/08/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 31/08/2017 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 31/08/2017 | 29815.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 31/08/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007372 | 31/08/2017 | 102148.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2017 | 3809.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/08/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/08/2017 | 8930.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/08/2017 | 423.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/08/2017 | 11179.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/08/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/08/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/08/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/08/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/08/2017 | 500.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA A DIOCESE DE PATOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO 6º ENCONTRO DIOCESANO DO MOVIMENTO TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017 NO GINÁSIO O GELÃO, TAL DESPESA SEGUE EMBASADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº: 4.267/2013 QUE INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO TERÇO DOS HOMENS, CONFORME PROCESSO Nº: 1967/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/08/2017 | 29392.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/08/2017 | 5960.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007376 | 31/08/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007357 | 31/08/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 31/08/2017 | 15371.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2017 | 128426.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2017 | 546301.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2017 | 1197885.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/08/2017 | 412525.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2017 | 9563.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2017 | 71300.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2017 | 51964.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/08/2017 | 58961.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/08/2017 | 2248.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/08/2017 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/08/2017 | 112174.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/08/2017 | 3448.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/08/2017 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/08/2017 | 4595.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/08/2017 | 3358.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/08/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/08/2017 | 105945.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/08/2017 | 22743.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/08/2017 | 171377.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/08/2017 | 93763.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/08/2017 | 13118.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007383 | 31/08/2017 | 30205.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ATENDENTE, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO: 014/2017, CONTRATO: 073/2017, PROC. ADM: 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 31/08/2017 | 1602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 31/08/2017 | 16589.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/08/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/08/2017 | 1909.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007364 | 31/08/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 31/08/2017 | 32706.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/08/2017 | 101461.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/08/2017 | 12831.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2017 | 10582.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2017 | 3540.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DUPLA-CÂMARA DA PACIENTE MARIA ALEXANDRIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 789/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 678/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007261 | 31/08/2017 | 5077.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BOFFET, COQUETEL TIPO B, EVENTO CONFERÊNCIA DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 788/2017 REQUISIÇÃO Nº 19128, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007274 | 31/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS REMANUFATURA DE CARTUCHO DE LASERJET PRETO HP35A/36A/85A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR GABINETE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 784/2017. REQUISIÇÃO Nº 19149, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2017, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/08/2017 | 6568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/08/2017 | 213894.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/08/2017 | 142572.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007371 | 31/08/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE AGOSTO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007373 | 31/08/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- MAC NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007377 | 31/08/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE AGOSTO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007255 | 31/08/2017 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PROCESSO N°: 1956/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007259 | 31/08/2017 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET COLORIDO PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PROCESSO N°: 1947/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007263 | 31/08/2017 | 73.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E AQUISIÇÃO DE ROLO MAGNÉTICO PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PROCESSO N°: 1944/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007264 | 31/08/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESKJET PARA EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PROCESSO N°: 1948/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007266 | 31/08/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1957/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 31/08/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/08/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 31/08/2017 | 13514.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 31/08/2017 | 13355.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/08/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/08/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 31/08/2017 | 81143.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007314 | 31/08/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1952/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/08/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007088-02.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SELMA ALVES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1964/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/08/2017 | 857.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0007088-02.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SELMA ALVES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 1964/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/08/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/08/2017 | 77025.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007387 | 31/08/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007388 | 31/08/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0007294 | 31/08/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1945/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007369 | 31/08/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/08/2017 | 18505.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/08/2017 | 8507.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/08/2017 | 4216.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007354 | 31/08/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/08/2017 | 39073.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007272 | 31/08/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 1946/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/08/2017 | 96.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007361 | 31/08/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 31/08/2017 | 29040.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/08/2017 | 59655.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007276 | 31/08/2017 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME PROCESSO Nº: 1954/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007286 | 31/08/2017 | 132.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET E TROCA DE ROLO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1950/2017 E REQUISIÇÃONº: 19139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007298 | 31/08/2017 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESKET PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (TESOURARIA), CONFORME PROCESSO Nº: 1955/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 31/08/2017 | 44825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007380 | 31/08/2017 | 32205.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/09/2017 | 8211.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PERÍODO 31/05/2017, CÓDIGO DA RECEITA Nº: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0007409 | 01/09/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 1634/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 29/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 801/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ESPLENICA DO PACIENTE DAMIÃO FERREIRA DE LIMA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 34/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 799/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DO PACIENTE JOSÉ LEITE DE SOUSA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 30/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 798/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DANTAS DE SOUSA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 31/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 797/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, CINTILOGRAFIA ÓSSEA DA PACIENTE RITA MATILDE DE FREITAS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 33/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 795/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DO PACIENTE LUIZ BATISTA COSTA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 32/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 796/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/09/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO DO PACIENTE LUCAS GILSEPPE FERREIRA DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 28/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 800/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762017 | 0007403 | 01/09/2017 | 4300.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL (PISCINA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICAS PARA IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS -PB, CONFORME CONTRATO Nº 251/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 791/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0007404 | 01/09/2017 | 167192.91 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCLUSÃO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2016. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/09/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA, 700, BAIRRO JARDIM REDENÇÃO PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO, CONFORME PROCESSO Nº: 1966/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/09/2017 | 1924.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 1239/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007412 | 01/09/2017 | 325.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO POP , VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. REQ 19098. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007413 | 01/09/2017 | 726.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL CONF. PROCESSO 1834/2017, OFICIO 690/2017 E REQ 18974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/09/2017 | 150.00 | 00064675572472 | ANTONIO DINIZ MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/09/2017 | 150.00 | 00013354599448 | ANDERSON DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/09/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/09/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/09/2017 | 80.00 | 00070858813483 | RAFAEL GOMES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA NO DIA 16/08 DE 2017 PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS PARA O BANCO DE ALIMENTOS , ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/09/2017 | 49560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017-SERVIÇO REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2017 DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 560/2017, DISPENSA Nº 05/2017 CONTRATO Nº 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/09/2017 | 300.00 | 00006189335306 | EMILLY NAELI ALVES ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/09/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/09/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/09/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/09/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/09/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/09/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 04/09/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 04/09/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 04/09/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/09/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/09/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 04/09/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SRa. MARIA DO CARMO DANIEL, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 810/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 699/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE SRa. MARIA GORETE DE LUCENA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 809/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 700/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR. RAIMUNDO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 808/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 704/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SRa. AURINEIDE RODRIGUES GOMES, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 807/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 702/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR. EDINABEL FELIX DO NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 806/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 701/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/09/2017 | 5537.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 04/09/2017 | 800.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CONTROLE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº: 2002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0007416 | 04/09/2017 | 56639.92 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 04/09/2017 | 1066.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 0800217-61.2017.4.05.8205 QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O INMETRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 05/09/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1922/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 05/09/2017 | 4248.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004858-89.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ONEIDE DA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 05/09/2017 | 637.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004858-89.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ONEIDE DA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007477 | 05/09/2017 | 96431.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 05/09/2017 | 3392.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0002027-05.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SANDRA MARIA CABRAL DOSSANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/09/2017 | 744.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0004390-28.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MARGARETE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/09/2017 | 953.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 6246-90.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA BETANIA AMORIM DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 05/09/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0001242-72.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUSAJUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/09/2017 | 820.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 4059-75.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/09/2017 | 5472.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 4059-75.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/09/2017 | 3223.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006184-79.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/09/2017 | 483.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006184-79.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007464 | 05/09/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/09/2017 | 72.32 | 00095111450459 | CARLOS ALBERTO DE BRITO RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 51.017.2018.0002.000.0., DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PAGO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 1.760/2017 E PROCESSO Nº: 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6156790) CONFORME PROCESSO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007437 | 05/09/2017 | 2960.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1816/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 05/09/2017 | 472.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8345/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007468 | 05/09/2017 | 3964.20 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE (2 DVR, 16 CAMERAS, 2 FONTES, 16 KIT, 1 CENTRAL DE ALARME, 15 SENSORES, 15 KIT PEÇAS ALARME) E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/09/2017 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO COM DESPESA HOSPITALAR E HONORÁRIUOS MÉDICOS DE CIRURGIA, DA PACIENTE SAVIA GERMANA CORREIA. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 816/2017, OFÍCIO GAB Nº 717/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007475 | 05/09/2017 | 40606.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/09/2017 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE RESSONÂNCIA MEGNETICA DA REGIÃO CERVICAL DA PACIENTE MARTHA MARIA DE SOUSA GONÇALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 818/2017 E OFÍCIO Nº 35/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 819/2017 E OFÍCIO Nº 23/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE EV. DA PACIENTE BEATRIZ CLENI WONS NEVES CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 817/2017 E OFÍCIO Nº 24/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007465 | 05/09/2017 | 1261.35 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 05/09/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/09/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007462 | 05/09/2017 | 31688.38 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007487 | 05/09/2017 | 8006.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DENOMINADA: " COPA NORDESTE DE TÊNIS DE MESA" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MACEIÓ - ALNOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. A CONCESSÃO OCORRE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO N°: 8900/2017 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007466 | 05/09/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/201, REF.AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007469 | 05/09/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. NO PERÍODO DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/09/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 05/09/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 05/09/2017 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/08 E 23/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 05/09/2017 | 160.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/08 E 25/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 05/09/2017 | 80.00 | 00002854273427 | JOSÉ MAURICIO F. DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA VISITA AO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 05/09/2017 | 80.00 | 00002854273427 | JOSÉ MAURICIO F. DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DAS MÃES PARA VISITA AO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/09/2017 | 150.00 | 00001598681494 | JACILEIDE DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 05/09/2017 | 150.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/09/2017 | 100.00 | 00009213514450 | FRANCISCO ASSIS MOURA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/09/2017 | 300.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 05/09/2017 | 120.00 | 00006584890465 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/09/2017 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/09/2017 | 150.00 | 00012734300850 | MARGARIDA PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/09/2017 | 150.00 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006403942484 | CHRISTIANE DE LUCENA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/09/2017 | 120.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 05/09/2017 | 120.00 | 00003506750402 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 05/09/2017 | 150.00 | 00010670074403 | MILENA PINHEIRO LIMA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007467 | 05/09/2017 | 3662.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES AGOSTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 05/09/2017 | 150.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/09/2017 | 120.00 | 00008281905425 | DACILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 05/09/2017 | 150.00 | 00005871713408 | EDSON DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 05/09/2017 | 150.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 05/09/2017 | 100.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 05/09/2017 | 150.00 | 00007285038407 | JORDANIA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/09/2017 | 150.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 05/09/2017 | 140.00 | 00001722728400 | LUCILENE FERREIRA GONÇALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 05/09/2017 | 130.00 | 00006653398447 | ROSIMERE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/09/2017 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007508 | 06/09/2017 | 5135.20 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007504 | 06/09/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIÍMICA, HOMATOLÓGIA, UROANALISE, HORMÔNIOS, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS-PB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2017, CONTRATO Nº 56/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 593/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007512 | 06/09/2017 | 4262.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS -AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 822/2017 REQUISIÇÃO N°: 19171. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007515 | 06/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FREI DAMIÃO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 820/2017 REQUISIÇÃO N°: 19176. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007517 | 06/09/2017 | 493.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 830L/2017, PREGÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007519 | 06/09/2017 | 422.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 828/2017, REQUISIÇÃO Nº 19162, PREGÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 828/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 06/09/2017 | 25000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DO TIME DE FUTEBOL NACIONAL EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DESTE MESMO NA COMPETIÇÃO: "CAMPEONATO PARAIBANO DE SEGUNDA DIVISÃO", CONFORME PROCESSO Nº:2047/2017. (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 06/09/2017 | 500.00 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DO PROCON BRUNO MAIA, A VIAJAR NOS DIAS 13 E 14 SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS DIFUSOS - CONIDIF, CONFORME PROCESSO GAB N°: 9342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 06/09/2017 | 2150.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL (PISCINA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICAS PARA IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS -PB, OFÍCIO GAB. Nº 27/2017 REF AO RECONHECIMENO DE DIVIDA DOS MESES DE MAIO (QUINZE DIAS), JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007502 | 06/09/2017 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 832/2017 E OFÍCIO Nº 350/2017. CONTRATO Nº 250/2017, PREGÃO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007518 | 06/09/2017 | 525.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 829/2017 REQUISIÇÃO Nº 19160, PREGÃO Nº 001/2017 CONTRATO Nº 62/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007507 | 06/09/2017 | 34405.21 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 815,D/2017, CONTRATO Nº 077/2017 E ADESÃO ARP Nº 06/2017, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/09/2017 | 1221.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ACOMETIDAS COM A FALTA DE ÁGUA, CONFORME PROCESSO N° 297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 06/09/2017 | 100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO RAIFF FERNANDES CALDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER CARTEIRAS DO PROGRAMA PACTO SOCIAL COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 24.08.2017,CONFORME OFICIO 0207/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 06/09/2017 | 80.00 | 00008498956420 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO BEZERRA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO 9272/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 06/09/2017 | 80.00 | 00010382049411 | DAMIÃO MATIAS FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO DAMIÃO MATIAS FERNANDES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER CARTEIRAS DO PROGRAMA PACTO SOCIAL COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 24.08.2017,CONORME OFICIO 0208/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 06/09/2017 | 80.00 | 00010635141426 | ARTHUR DIAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DIAS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO 9273/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007503 | 06/09/2017 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO QUE SE REFERE A DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 06/09/2017 | 2118.94 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007501 | 06/09/2017 | 3546.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2023/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 06/09/2017 | 634.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0005838-31.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA S. DA N. ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 08/09/2017 | 740.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2057/2017. PREGÃO Nº: 044/2017 E CONTRATO Nº: 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 08/09/2017 | 104832.84 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 08.09.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 08/09/2017 | 12188.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 08.09.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007524 | 08/09/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/09/2017 | 2000.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2059/2017. PREGÃO Nº: 044/2017 E CONTRATO Nº: 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16768-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 08/09/2017 | 1400.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELIFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, PREGÃO Nº 044/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 840/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007520 | 08/09/2017 | 2322.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSODA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 683/2017 E REQUISIÇÃO: 18950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007521 | 08/09/2017 | 2830.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 686/2017 E REQUISIÇÃO: 19067 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007522 | 08/09/2017 | 2190.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 684/2017 E REQUISIÇÃO: 18962 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007523 | 08/09/2017 | 4262.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I( INFANTI)L, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 825/2017 REQUISIÇÃO N°: 19175. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007525 | 08/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , USF ADERBAL MARTINS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 824/2017 REQUISIÇÃO N°: 19177. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 08/09/2017 | 1691.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS ( CRIANÇAS DE MÃES SORO POSITIVO) CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 709/2017 REQUISIÇÃO Nº 19084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007532 | 08/09/2017 | 1588.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 827/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 58057-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 08/09/2017 | 900.00 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007545 | 11/09/2017 | 647524.56 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2063/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/09/2017 | 500.00 | 09084385002645 | PARÓQUIA DE SÃO PEDRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRBUIÇÃO FORNECIDA A PARÓQUIA SUPRACITADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO: "INSPIRAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017 NO D'CLUB, COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOSSA SENHORADAS GRAÇAS, PROCESSO Nº: 2064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007544 | 11/09/2017 | 12478.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1899 E OFICIO 751/2017 SEPLG, REQ 19104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0007538 | 11/09/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0007537 | 11/09/2017 | 255475.86 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO Nº 2 (ADITIVO DE PREÇO), DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DANIFICADAS E EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NÃO PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO DO CONTRATO Nº: 0366/2016, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CAUSANDO ASSIM UM ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS NO IMPORTE DE 2,39%, CONFORME PROCESSO Nº: 1941/2017. | 01882016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007539 | 11/09/2017 | 262.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (59 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS) DESTINADA AO TRABALHO SOCIAL DA OBRA DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE (CONVÊNIO Nº: 0418316-59/2013 M CIDADES/GES RISC R DES - PAC II, CONFORME PROCESSO Nº.: 2113/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/09/2017 | 680.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇAO DE SEIS TENDAS E 30 MESAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 0418316-59/2013, REFERENTE A OBRA DOS CANAIS DO NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTENO, CONFORME PROCESSO Nº: 2086/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/09/2017 | 300.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO 08718002412 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS (UMA CAMA ELÁSTICA E UM PULA PULA INFLÁVEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 0418316-59/2013, MINISTÉRIO DAS CIDADES/GES RISC R DES - PAC II, REFERENTE A OBRA DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO Nº: 2085/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/09/2017 | 300.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO 08718002412 | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UMA BARRACA DE ALGODÃO DOCE E UMA BARRACA DE PIPOCA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 0418316-59/2013, MINISTÉRIO DAS CIDADES/GES RISC R DES - PAC II, REFERENTE A OBRA DOS CANAIS DO NOÉTRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO Nº: 2084/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/09/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 793963/2013, ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 24/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007558 | 12/09/2017 | 605.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (136 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N°: 19230 E PROCESSO Nº.: 2081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007560 | 12/09/2017 | 881.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (198 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº.: 2083/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/09/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇAJUNTAMENTE COM A MÃE AO AEROPORTO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9581/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/09/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇAJUNTAMENTE COM A MÃE AO AEROPORTO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/09/2017 | 140.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CONSELHEIRAS, UMA CRIANÇA E SUA MÃE PARA O AEROPORTO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9582/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007547 | 12/09/2017 | 315.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE 71 UNID. DE ÁGUA MINERALCOM TROCA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇOES, CONFORME PROCESSO 2079 E OFICIO 860/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007548 | 12/09/2017 | 13128.62 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ROCESSO 0901/2017 E OFICIO 450/2017 E REQ 19112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 12/09/2017 | 304.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MOJ 7274,CONFORME PROCESSO 2089/2017 E OFICIO 873/2017-SEPLAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/09/2017 | 570.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS A INSPEÇÃO TECNICA DO TOCÓGRAFO,RECUPERAÇÃO DO RELOGIO E ENSAIO METROLÓGICO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ-7274,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2090/2017 E OFICIO 875/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/09/2017 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA, E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR OEY-6963, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2091/2017 E OFICIO 874/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007580 | 12/09/2017 | 4461.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENÍGNA, CONFORME PROCESSO Nº 2056/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 839/2017, E REQUISIÇÃO 19122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007583 | 12/09/2017 | 2936.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS (PRE-ESCOLA) DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO Nº 2055/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 843/2017 E REQUISIÇÃO 19114. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007585 | 12/09/2017 | 2261.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO Nº 2052/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 845/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007586 | 12/09/2017 | 51681.74 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO Nº 2053/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 841/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007587 | 12/09/2017 | 6814.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO Nº 2054/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 844/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007557 | 12/09/2017 | 35.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (8 GARRAFÕES DE 20 LTRS) DESTINADA AO CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19223 E PROCESSO Nº.: 2075//2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007578 | 12/09/2017 | 35640.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTOS PERSONALIZADOS (BERMUDAS, BONÉS, CAMISETAS, MOCHILAS DE COSTAS E SQUEEZES) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV) CONFORME PROCESSO Nº: 2074/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007556 | 12/09/2017 | 66.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (15 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.:2080/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0007564 | 12/09/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 2087/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/09/2017 | 150.00 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTA NO DIA 1 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL + SOLUÇÕES CIDEPE PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/09/2017 | 80.00 | 00000938419498 | RONALDO MACENA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTA NO DIA 1 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARTICIPANTES PARA A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL + SOLUÇÕES CIDEPE PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/09/2017 | 150.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (ENGENHEIRO QUÍMICO MUNICPAL) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTA NO DIA 1 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL + SOLUÇÕES CIDEPE PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/09/2017 | 150.00 | 00006422300484 | WENDELL SOARES CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO (COORDENADOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTA NO DIA 1 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL + SOLUÇÕES CIDEPE PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007553 | 12/09/2017 | 155.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (35 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2077/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007554 | 12/09/2017 | 75.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (17 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19222 E PROCESSO Nº.: 2078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007546 | 12/09/2017 | 1582.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO: 18872 E PROCESSO: 1600/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007549 | 12/09/2017 | 120.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 237511) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007551 | 12/09/2017 | 507.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2082/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007552 | 12/09/2017 | 293.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE GAS LP DESTINADOS AS VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2094/2017 E REQUISIÇÃO: 19247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007555 | 12/09/2017 | 649.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2098/2017 E REQUISIÇÃO 19213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007561 | 12/09/2017 | 360.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (81 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2076/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007568 | 12/09/2017 | 1530.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 826/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº19161. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007569 | 12/09/2017 | 3252.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 886/2017 REQUISIÇÃO Nº 19152 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007574 | 12/09/2017 | 9547.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 885/2017 REQUISIÇÃO Nº 19151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007576 | 12/09/2017 | 5683.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB , SETOR DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO , AUDITORIA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 883/2017 REQUISIÇÃO N°: 19215. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007577 | 12/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01( UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 884/2017 REQUISIÇÃO N°: 19193. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007579 | 12/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, PATOS -PB, B CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 882/2017 REQUISIÇÃO N°: 19214. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007625 | 13/09/2017 | 3825.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 608/2017 REQUISIÇÃO Nº 19005. PREGÃO 07/2017 CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/09/2017 | 80.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA E LACERDA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA SOLICITADA PARA A SERVIDORA LOTADA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO I SEMINARIO SOBRE SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/09/2017 | 80.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIA SOLICITADA PARA A SERVIDORA LOTADA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO I SEMINARIO SOBRE SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA NO DIA 18/08/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 13/09/2017 | 80.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA O CEA NO DIA 06/09/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/09/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA O CEA NO DIA 01/09/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/09/2017 | 80.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS SOLICITADAS PARA O TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES PARA O CEA NO DIA 05/09/2017 NA CIDADE DE SOUSA-PB, COFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/09/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/09/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/09/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/09/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AOCONSELHO DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/09/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/09/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/09/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/09/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/09/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/09/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/09/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/09/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/09/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/09/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/09/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/09/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/09/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/09/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/09/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/09/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/09/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 13/09/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/09/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/09/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/09/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/09/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/09/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/09/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/09/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007627 | 13/09/2017 | 2955.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 710/2017 REQUISIÇÃO Nº 18989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007629 | 13/09/2017 | 2955.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, CONTRATO 254/2017. OFÍCIO SEPLAG Nº 710/2017 REQUISIÇÃO Nº 18989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007630 | 13/09/2017 | 6539.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017,CONTRATO Nº 254/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 716/2017 REQUISIÇÃO Nº 18993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007596 | 13/09/2017 | 5250.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COQUETEL DO TIPO B PARA 300 PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2008/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0007588 | 13/09/2017 | 5910.10 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 2006/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08/2017 A 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE LUMINOTECNIA(TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6179445) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/09/2017 | 530.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A CARRO DE SOM, DESTINADO AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 0418316-59/2013 PROGRAMA M CIDADE/GEST RISC R DES - PAC II, QUE TRATA DAS OBRAS DOS CANAIS DO NOE TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO Nº: 2103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/09/2017 | 250.00 | 00005309613420 | LICELIA BARBOSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA SOBRE ASSOCIATIVISMO, QUE OCORREU NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 E FOI DESTINADA AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO N°: 2102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 14/09/2017 | 100634.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PERÍODO 31/07/2017, CÓDIGO DA RECEITA Nº: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 14/09/2017 | 15387.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03) VENCIMENTO EM: 14/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 14/09/2017 | 15387.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03) VENCIMENTO EM 15/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 14/09/2017 | 15387.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03) VENCIMENTO EM: 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007680 | 14/09/2017 | 191.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET E TROCA DE ROLOS MAGNÉTICO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2123/2017 EREQUISIÇÃO N°: 19299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 14/09/2017 | 170.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES (PQS 06 KG E AP 10 LTS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 14/09/2017 | 270.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 18 PLACAS DE ROTA DE FULGA FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 14/09/2017 | 2400.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (3 EXTINTORES PO 6 KG BC, 2 EXTINTORES ÁGUA 10 LTS E 3 EXTINTORES CO2 6) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007652 | 14/09/2017 | 76131.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 14/09/2017 | 400.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO URQUIZA, Nº: 32, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO Nº: 1931/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO MÊS DE AGOSTODE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/09/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 679/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/09/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 679/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/09/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 682/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 14/09/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 682/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 14/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GABNº 696/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 14/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE DA MULHER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 697/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007661 | 14/09/2017 | 45681.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 14/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PEGAR OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE DA MULHER NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 698/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETES PARA EXAMES NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTADO E CONTAGIOSAS NO CLEMENTINO FRAGA, PACIENTES DO CTA PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 718/2017 E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETES PARA EXAMES NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTADO E CONTAGIOSAS NO CLEMENTINO FRAGA, PACIENTES DO CTA PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 719/2017 E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETES PARA EXAMES NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTADO E CONTAGIOSAS NO CLEMENTINO FRAGA, PACIENTES DO CTA PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 720/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO/2017, COM A EQUIPE DO CTA/SAE EM VIRTUDE DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA SISLOG, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 721/2017 E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIOALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETES PARA EXAMES NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTADO E CONTAGIOSAS NO CLEMENTINO FRAGA, PACIENTES DO CTA PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 716/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007635 | 14/09/2017 | 7420.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 2048/2017 E OFICIO SEPLAG Nº 836/2027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007663 | 14/09/2017 | 46000.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENEDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 1979/2017 E OFÍCIO 804/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007664 | 14/09/2017 | 27000.00 | 00045280584487 | JOSEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2068/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 852/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007666 | 14/09/2017 | 25620.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 1978/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 803/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007668 | 14/09/2017 | 29664.00 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2003/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 814/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007672 | 14/09/2017 | 24640.00 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2004/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 813/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007674 | 14/09/2017 | 20820.00 | 00049908723472 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1980/2017 E OFÍCIO 805/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007689 | 14/09/2017 | 11200.00 | 00010012546437 | RAFAEL DE SOUSA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2092/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 876/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007687 | 14/09/2017 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO ÓRGÃO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 2125 E REQUISIÇÃO: 19295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007688 | 14/09/2017 | 768.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO: 2124 E REQUISIÇÃO: 19296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007677 | 14/09/2017 | 5525.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ANIMAIS (55 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 10 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME PROCESSO Nº: 2111/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/09/2017 | 250.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOÃO PAULO DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS PENDENTES DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS JUNTO A SEDE DO DENOCS, CONFORME PROCESSO GAB. 8544/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/09/2017 | 80.00 | 00007577349445 | THIAGO LIMA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR P SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JOÃO PAULO LACERDA, EM VISITA AO DENOCS, CONFORME PROCESSO GAB. 8544/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007640 | 14/09/2017 | 2631.30 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFRENTE AO SERVIÇOS COM BUFFET, DESTINADO A REINAGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ADERBAL MARTINS USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 905/2017 PREGÃO Nº 25/2017, CONTRATO Nº 108/2017, RTEQUISIÇÃO Nº 19309. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007653 | 14/09/2017 | 414.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFRENTE AOS SERVIÇOS COM BUFFET, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FREI DAMIÃO , REUNIÃO COM PACIENTES DE TUBERCULOSE ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 903/2017 PREGÃO Nº 25/2017, CONTRATO Nº 108/2017, RTEQUISIÇÃO Nº 19310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 14/09/2017 | 880.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (2 EXTINTORES PO 6 KG BC, 2 EXTINTORES ÁGUA 10 LTS E ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 14/09/2017 | 30.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO COM PLACA DE ROTA DE FULGA FOTOLUMINESCENTE EM ACRILICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETES PARA EXAMES NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTADO E CONTAGIOSAS NO CLEMENTINO FRAGA, PACIENTES DO CTA PATOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/09/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 169/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA DO TRABALHO DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO DIA 05 DESETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 168/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004636815416 | POTYRA POTYGUARA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A DIRETORA DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A VISITA TÉCNICA AO CEREST REGIONAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 639/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0008363 | 14/09/2017 | 476700.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, PREGÃO Nº 006/2017, REQUISIÇÃO Nº 19119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/09/2017 | 400.00 | 00064580369491 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 14/09/2017 | 400.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 14/09/2017 | 400.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 14/09/2017 | 400.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 14/09/2017 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 14/09/2017 | 400.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/09/2017 | 400.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CONFERECIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 16/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007654 | 14/09/2017 | 10156.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007665 | 14/09/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007667 | 14/09/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008134 | 14/09/2017 | 67840.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS/2017 - O MELHOR SÃO JOÃO DO BRASIL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 1522/2017, PREGÃO Nº 28/2017 E CONTRATO Nº 128/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 14/09/2017 | 310.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES (PQS 06 KG E AP 10 LTS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 14/09/2017 | 735.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (UMA PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTORES DE ÁGUA, 6 PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE EXTINTOR PO E 7 PLACAS DE SAÍDE DE EMERGÊNCIA), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0007682 | 14/09/2017 | 46400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (KIT LANCHE PARA 8.000 PESSOAS), DESTINADOS CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2122/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19322. (PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 -SICONV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007685 | 14/09/2017 | 3782.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, APITOS, BAMBOLÊS, BOMBA DE INFLAR BOLAS, CONES SINALIZADORES, CORDAS DIVERSAS, JOGOS DE DOMINÓ. JOGOS DE FRESCOBOL, PETECAS E RAQUETES DE TÊNIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV), CONFORME PROCESSO Nº: 2110/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007686 | 14/09/2017 | 7855.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (APITOS, BAMBOLÊS E BOLAS PARA ESPORTES DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV),CONFORME PROCESSO Nº: 2109/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0007718 | 15/09/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJETPRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL AMAURY CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº: 2128/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007709 | 15/09/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2126/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007710 | 15/09/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE REFIL DE TINTA PARA MÁQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2127/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007714 | 15/09/2017 | 460.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 932/2017 REQUISIÇÃO Nº 19271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007717 | 15/09/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 933/2017 REQUISIÇÃO 19270, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007719 | 15/09/2017 | 737.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS 04- REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESKJET, REMANUFATURA DE 1 CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO, RAMANUFATURA DE 05 CARTUCHOS SAMSUNG PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934/2017, REQUISIÇÃO Nº 19268. PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007720 | 15/09/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35A,36A,85A, PERTENCENTES AO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 935/2017 REQUISIÇÃO Nº 19266, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016. 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007723 | 15/09/2017 | 507.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 02- CILINDRO DE IMPRESSÃO HP. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA, (PRETO), REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, 35A,36A,85A, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICPAL, VINCULADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 936/2017 PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO REQUISIÇÃO Nº 19265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007725 | 15/09/2017 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS (PRETO) LASEJET MONOCROMÁTICA, 01- REFIL DE TINTA PARA IM PRESSORA, PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952/2017 REQUISIÇÃO Nº 19269, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007726 | 15/09/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 920/2017 REQUISIÇÃO Nº 19272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007727 | 15/09/2017 | 125.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 03- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEPLAG. Nº 921/2017 REQUISIÇÃO 19273, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007729 | 15/09/2017 | 643.10 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BOFFET, COQUETEL TIPO B, PARA EVENTOS DIA DOS PAIS, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 787/2017 REQUISIÇÃO Nº 19129, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007730 | 15/09/2017 | 6827.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFEET TIPO B, DESTINADO AS OLIMPÍADAS DO SAMU REGIONAL DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO Nº 923/2017 REQUISIÇÃO Nº 19308. PREGÃO Nº 25/2017, CONTRATO Nº 108/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007706 | 15/09/2017 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO HP E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSÃO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2129/2017 E REQUIÇÃO N°: 19290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/09/2017 | 150.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/09/2017 | 120.00 | 00033798958491 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/09/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REERENTE AO MESDE AGOSTO/2017, CONORME PROCESSO 300/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/09/2017 | 1327.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 299/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/09/2017 | 6260.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCÇÃO MUNICIPALS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 307/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0007694 | 15/09/2017 | 2467.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESKJET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2164/2017 E OFÍCIO Nº 944/2017 E REQUISIÇÃO 19118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007700 | 15/09/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 2161/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 942/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/09/2017 | 380.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR NQN-2958,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 2168/2017 E OFICIO 947/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007703 | 15/09/2017 | 4544.00 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESO 1680/2017 REFERENRE AO MES DE AGOSTO/2017 E OFICIO 891/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 15/09/2017 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS DE PLACA NQK-2958 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2169/2017 E OFICIO 949/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007708 | 15/09/2017 | 13257.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PROCESSO Nº 2119/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 911/2017 E REQUISIÇÃO 19302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 15/09/2017 | 140.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO FINANCEIRA AILTON CANDEIA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN PARA AFERIÇÃO E CONSERTO DE TOCÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA MOJ-7274, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,VIAGEM REALIZADA NO DIA 08.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 15/09/2017 | 140.00 | 00083975390425 | ANTONIO SILVA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DI DÁRIA AO MOTORISTA ANTONIO SILVA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA08.09.2017,CONDUZINDO O ÔNIBUS DE PLACA MOJ-7274 PARA AFERIÇÃO E CONSRTO DO MESMO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 15/09/2017 | 140.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR CLEYDISON PERONICO DINIZ, REFERENTE A UMA VIAGEM QUE CONDUZIU O ÔNIBUS DE PLACA OEY-6963 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONCERTO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE CAICÓ-RN, NO PERIODO DE 08/09/2017. CONFORME PROCESSO Nº 9681/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007721 | 15/09/2017 | 10183.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME PROCESSO Nº 2121/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 910/2017 E REQUISIÇÃO 19321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007722 | 15/09/2017 | 10711.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS (PRÉ ESCOLA) DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO Nº 2130/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 919/2017 E REQUISIÇÃO 19298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007712 | 15/09/2017 | 592.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01- CILINDRO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE 02- MULTIFUNCIONAIS, 01- REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, 02- REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETO HP 88 E HP 940, 02-REMANUFATURA TINTA COLORIDO HP 88 E HP 940, REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA PRETA HP 88 HP 940, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASEJET PRETO SAMSUNG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº937/2017, REQUISIÇÃO Nº19264. PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007724 | 15/09/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 946/2017 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR.FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 956/2017 E OFÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007698 | 15/09/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETOS DESTINADOS A APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº: 2163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/09/2017 | 63.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA H.S. JUNTAMENTE COM SUA MÃE LUANA DANTAS AO AEROPORTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9594/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007704 | 15/09/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2165/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007705 | 15/09/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2166/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 15/09/2017 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 298. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007699 | 15/09/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 2162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007728 | 15/09/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2167/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/09/2017 | 518.71 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, FEITO PELA EMPRESA SUPRACITADA, ATRAVÉS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº: 2017/000550, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 01891/2017 E PROCESSO Nº: 2155/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/09/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007742 | 18/09/2017 | 4824.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS CAPS's VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 924/2017, REQUISIÇÃO Nº 19312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007743 | 18/09/2017 | 7852.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO FREI DAMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº925/2017, REQUISIÇÃO Nº 19313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007744 | 18/09/2017 | 5880.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 927/2017, REQUISIÇÃO Nº 19314. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007745 | 18/09/2017 | 2602.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº9292017, REQUISIÇÃO Nº 19315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007746 | 18/09/2017 | 7094.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 930/2017, REQUISIÇÃO Nº 19316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007747 | 18/09/2017 | 10703.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017,OFÍCIO DO SEPLAG Nº 931/2017, REQUISIÇÃO Nº 19318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007748 | 18/09/2017 | 62848.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 83/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 90482017, REQUISIÇÃO Nº19311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0007749 | 18/09/2017 | 53135.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , REALIZADO DE 12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 955/2017,ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 CONTRATO Nº229/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 18/09/2017 | 1444.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 18/09/2017 | 809.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 309/2017 MATRICULA Nº 2889384-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 18/09/2017 | 136.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 310/2017 MATRICULA Nº 2886641-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/09/2017 | 152.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 311. MATRICULA Nº 2888617-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/09/2017 | 1190.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 316/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 18/09/2017 | 1203.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. MATRICULA Nº 2887545-1, PROCESSO Nº 315/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/09/2017 | 172.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 314/2017. MATRICULA Nº 2888327-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007795 | 18/09/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/08/2017 A 17/09/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 8860( FIAT UNO) , QFQ2230 ( FIAT UNO), QFV5470( ( FIAT UNO) , QFV5450 ( FIAT UNO), QFQ 2700( FIATUNO), QFG 2334 ( STRADA), QFF 9414 ( S-10), ), OEW 4804( KOMBI), NNV 4770 ( KOMBI), NNQ 3365 ( KOMBI), OGD 8366 ( KOMBI), OFD 5928 ( VAN), MZM 6562 ( VAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007796 | 18/09/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007805 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007803 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/08/2017 A 17/09/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007806 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/09/2017 | 500.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CULP EM FAVOR DO EVENTO ESPORTIVO DA CATEGORIA SKATE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO ESPORTIVO O RIVALDÃO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8895/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007793 | 18/09/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007804 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/09/2017 | 1303.82 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE BALOES DE LATEX DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2192/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 18/09/2017 | 11124.30 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, FEITO PELA EMPRESA SUPRACITADA, ATRAVÉS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº: 2017/000548, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 01932/2017 E PROCESSO Nº: 2156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007800 | 18/09/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/08/2017 A 17/09/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 18/09/2017 | 15387.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007802 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007794 | 18/09/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007801 | 18/09/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 18/09/2017 | 7995.90 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 18/09/2017 | 7994.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/09/2017 | 6396.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007731 | 18/09/2017 | 19950.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2186/2017. (AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E VEICULAÇÃO DOS MESMOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007733 | 18/09/2017 | 2250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2187/2017. (FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007735 | 18/09/2017 | 5000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2189/2017. (VEICULAÇÃO DE OUTDOOR DENTRO DA CIDADE DE PATOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007736 | 18/09/2017 | 3022.23 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2180/2017. (PRODUÇÃO DE OUTDOOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007737 | 18/09/2017 | 1000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2181/2017. (EXIBIÇÃO DE BANNER ONLINE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007738 | 18/09/2017 | 1500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2181/2017. (VEICULAÇÃO EM PAINEL DE LED NO MÊS DE AGOSTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007739 | 18/09/2017 | 30000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2183/2017. (INSERÇÕES COMERCIAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007740 | 18/09/2017 | 2500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2184/2017. (DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007741 | 18/09/2017 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2179/2017. (DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RÁDIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007757 | 18/09/2017 | 4550.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2172/2017. (PUBLICIDADE EM BUSDOOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007761 | 18/09/2017 | 32222.22 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2173/2017. (FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO DE VT ABERTURA E ENCERRAMENTO, PRODUÇÃO DE 5 MINI DOC 3' COM APRESENTADORA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007767 | 18/09/2017 | 1288.90 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2174/2017. (SOM LOCAL NO CARRO OLARIA, CAMPO CAVEIRO, DESFILE DO BIVAR OLINTO E INAUGURAÇÃO DA UBS NO MONTE CASTELO ALÉM DE 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS BAIRROS MONTE CASTELO, JATOBA, MULTIRÃO E ALTO DA TUBIBA EM DIVERSAS DATAS CONFORME NOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007771 | 18/09/2017 | 1500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2175/2017. (SERVIÇO DE PUBLICIDADE - INSERÇÕES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007775 | 18/09/2017 | 36865.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2176/2017. (CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007779 | 18/09/2017 | 8333.33 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2177/2017. (PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONÔMICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007784 | 18/09/2017 | 1500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2178/2017. (INCERSÃO DE 184 SPORTS DA CAMPANHA APARECE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007785 | 18/09/2017 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2185/2017. (EXIBIÇÃO PUBLICITÁRIA EM FORMATO 320X230 EM MÍDIA ONLINE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017)). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007786 | 18/09/2017 | 1800.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2190/2017. (INSERÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB, DENTRO DO PROGRAMA RADIOFÔNICO JORNAL DA MANHÃ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0007787 | 18/09/2017 | 8888.89 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2188/2017. (FILMAGENS ATRAVÉS DE DRONES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007797 | 18/09/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO QFV.5470, SANDERO QFD.5915, VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6110, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314 E SPIN QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 18/09/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 5 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER AS QUESTÕES RELATIVAS AOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA E COMEMORAR OS 27 ANOS DA CRIAÇÃO DO ECA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 18/09/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 5 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER AS QUESTÕES RELATIVAS AOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA E COMEMORAR OS 27 ANOS DA CRIAÇÃO DO ECA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9391/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/09/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 5 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER AS QUESTÕES RELATIVAS AOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA E COMEMORAR OS 27 ANOS DA CRIAÇÃO DO ECA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9393/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007798 | 18/09/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFQ.2110 E UNO QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007799 | 18/09/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468 FIAT UNO , QFV5440 FIAT UNO , QFR9460 FIAT UNO, QFV5460 FIAT UNO, OGD8366 KOMBI, NQC6828 KOMBI, QFF5638 DOBLÔ, QFR9410 DOBLÔ, QFR6140 DOBLÔ, QFG, 1644 DOBLÔ, OGF 9054 SPIN, NQI2074 MASTER, MZM6562 SPINTER, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 18/09/2017 | 6390.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEL DO REPASSE P AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CIEP,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 18/09/2017 | 2556.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CIEPII,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 18/09/2017 | 4260.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTIADA AO CIEP III,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 18/09/2017 | 1221.20 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO RTEPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 18/09/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 18/09/2017 | 5680.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA ALIRIO M.WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 18/09/2017 | 6816.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA L.CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 18/09/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/09/2017 | 3067.20 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTNADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 18/09/2017 | 3266.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 18/09/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA D.EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 18/09/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 18/09/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/09/2017 | 2257.80 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 18/09/2017 | 3947.60 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 18/09/2017 | 4955.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 18/09/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 18/09/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/09/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/09/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 18/09/2017 | 2527.60 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 18/09/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 18/09/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 18/09/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 18/09/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO F. DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/09/2017 | 1689.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/09/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/09/2017 | 2130.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007792 | 18/09/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOR DE PLACA QFG.1634, CONSTANTE NO CONTRATO N 10058/2017,REFERENTE AOS DIAS 18.08.2017 A 17.09.2017,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007815 | 18/09/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJC-4904 COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2093/2017 E OFÍCIO SEPLA3875G Nº 881/2017. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007816 | 18/09/2017 | 3572.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PROCESSO 681/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E OFICIO 890/2017.3910 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007822 | 18/09/2017 | 8770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SPIN DE PLACA QFG - 5314,DOBLO DE PLACA QFL - 1235, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 0057/2017, PELO PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 19/09/2017 | 1965.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 19/09/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 19/09/2017 | 2851.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/09/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/09/2017 | 97.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE ZÉLIA PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 988/2017 E OFÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007842 | 19/09/2017 | 73.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E TROCA DE ROLO MAGNÉTICO PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PROCESSO N°: 1944/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007836 | 19/09/2017 | 20000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFP.5100, UNO QFV.5500, SANDERO QFD.6005, SANDERO QFD.6045, VOYAGE QFS.6220, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804 E KOMBI NNV.4770 PELO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 17/09/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 19/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE LUMINOTECNIA(TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6201256) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/09/2017 | 77331.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 19/09/2017 | 518.71 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, FEITO PELA EMPRESA SUPRACITADA, ATRAVÉS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº: 2017/000550, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 1932/2017 E PROCESSO Nº: 2155/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 19/09/2017 | 72.32 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 51.017.2018.0002.000.0., DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PAGO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 1.760/2017 E PROCESSO Nº: 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 19/09/2017 | 196.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- BOSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/09/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CENTRO POP , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 19/09/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/09/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007853 | 19/09/2017 | 1104.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME: 2211/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007854 | 19/09/2017 | 985.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, CONFORME: 2210/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007855 | 19/09/2017 | 176.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS , CONFORME: 2209/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao evento da Festa de Nossa Senhora da Guia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/09/2017 | 60000.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO APARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DE PATOS", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DE 14 A 24/09/2017, DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 2206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005278051493 | GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA | DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA " TRABALHO INFATIL E REDE DE PROTEÇÃO'' 27 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 19/09/2017 | 314.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/09/2017 | 1117.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/09/2017 | 786.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/09/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. MATRICULA Nº 2881376-6 PROCESSO Nº 308/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/09/2017 | 2874.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/09/2017 | 3787.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDe REF. A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007839 | 19/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF ROSINHA XAVIER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 984/2017 REQUISIÇÃO N°: 19325. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007840 | 19/09/2017 | 5683.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04- APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF DIRCE XAVIER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 985/2017 REQUISIÇÃO N°: 19324. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007841 | 19/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF MANOEL PEREIRA DE SOUSA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 986/2017 REQUISIÇÃO N°: 19323. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007843 | 19/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF DOMICIANO VIEIRA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSOOFÍCIO DO SEPLAG Nº 983/2017 REQUISIÇÃO N°: 19326. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007844 | 19/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02- APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF BELMIRO GUEDES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 982/2017 REQUISIÇÃO N°: 19327. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007845 | 19/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02- APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF SOLON DE MEDEIROS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 981/2017 REQUISIÇÃO N°: 19328. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007847 | 19/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF ROBERTO ÔBA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 980/2017 REQUISIÇÃO N°: 19330. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007849 | 19/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02- APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF ENALDO TORRES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 979/2017 REQUISIÇÃO N°: 19331. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007850 | 19/09/2017 | 8524.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 06- APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF MONTE CASTELO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO OFÍCIO DO SEPLAG Nº 978/2017 REQUISIÇÃO N°: 19332. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007852 | 19/09/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF GERALDO CARVALHO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSOOFÍCIO DO SEPLAG Nº 977/2017 REQUISIÇÃO N°: 19333. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/09/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0490/2017 REF. A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 20/09/2017 | 1452.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 20/09/2017 | 110.00 | 00007321409430 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005389010477 | ROBSON RABONY RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/09/2017 | 150.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 20/09/2017 | 140.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/09/2017 | 150.00 | 00005991024464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/09/2017 | 140.00 | 00092943764434 | MARIA BETANIA DA SILVA GUILHERME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 20/09/2017 | 100.00 | 00013141672865 | LUSENIRA SOARES KATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 20/09/2017 | 375.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOÃO PAULO DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "EXPOFEIRA PARAÍBA AGRONEGÓCIOS"', CONFORME PROCESSO GAB. 9736/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 20/09/2017 | 150.00 | 00007577349445 | THIAGO LIMA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA, CAPRINOCULTURA E APUCULTURA: THIAGO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "EXPOFEIRA PARAÍBA AGRONEGÓCIOS"', CONFORME PROCESSO GAB. 9736/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 20/09/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 325/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893883.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 328/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2881400.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 328. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2900709.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/09/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 352/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2899573.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000582017 | 0007862 | 20/09/2017 | 4087.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, BOMBA DE INFLAR BOLAS, CONES SINALIZADORES, CORDAS DIVERSAS, JOGOS DE TACO, JOGOD DE DOMINÓ, JOGOS DE FRESCOBOL, KIT MINI-TRAVES, PETECAS E RAQUETES DE TÊSNIS ) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV), CONFORME PROCESSO Nº: 2212/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 317. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892072.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/09/2017 | 1315.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, MATRÍCULA 2893216-1, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/09/2017 | 1000.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUB DE PA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DA REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO INTERESTADUAL DENOMINADO DE: "4ª COPA WECQUI DE FUTEVOLEI" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 356. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887408.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/09/2017 | 1703.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 329/2017. MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2896641.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME MATRICULA 7171058-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/09/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/09/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/09/2017 | 320.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/09/2017 | 80.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/09/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/09/2017 | 4232.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, (SÃO MIGUEL, SÃO JUDAS TADEU, SANTO ANTÔNIO E CEMITÉRIO PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/09/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/09/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE SE PAGA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 323/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887563.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 20/09/2017 | 2402.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000531-62.2016.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2217/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 20/09/2017 | 360.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000531-62.2016.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2217/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/09/2017 | 4071.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007781-83.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA MARIA BARBOSA LIMA CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 20/09/2017 | 610.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007781-83.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/09/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 002008-33.2010.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SHEYLA ROSENDO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2215/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/09/2017 | 4704.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 1110-49.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOACILDA DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/09/2017 | 1189.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 319/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895565.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 320/2017. (MATRÍCULA Nº: 2887677-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA POR ORGÃO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/09/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A MÃE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9846/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/09/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DOIS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A MÃE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9847/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/09/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9800/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/09/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9799/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/09/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9798/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/09/2017 | 40.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RECSSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO EVENTO: " ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO", REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9845/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 20/09/2017 | 575.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 335. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887565.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/09/2017 | 2956.32 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DAO PACIENTE SR. CLEUDO DOS SANTOS SOARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 995/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 782/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE. DO PACIENTE SR. VOLGRAND PINHEIRO DIAS DE SÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996/2017 E OFÍCIO Nº 37/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 04 DE AGOSTO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 01 DE AGOSTO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 31 DE JULHO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 10 DE AGOSTO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 18 DE JULHO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 17 DE JULHO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/09/2017 | 131.50 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRANSPLANTE DE MÉDULA PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 19 DE AGOSTO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 03 DE AGOSTO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX-PB, AEROPORTO CASTRO PINTO, COM PACIENTES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO-SP ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE JULHO /2017. Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 26 DE JULHO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 20 DE JULHO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 20/09/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA FUNDAÇÃO EDUC.CULTURAL M.MOTA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME PROCESSO 322/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 20/09/2017 | 12457.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REERENTE AOMES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 360/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 339/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES -O RIVALDÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 355/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007934 | 21/09/2017 | 3561.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 2234/2017 E OFÍCIO 1009/2017 E REQ.19365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007936 | 21/09/2017 | 921.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COFORME PROCESSO 2233/2017 E ´FÍCIO 1007/2017 SEPLAG, REQ.19366. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007937 | 21/09/2017 | 32622.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2227/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1000/2017 E REQUISIÇÃO 19147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE JULHO /2017. Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR INSUMOS PARA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 22 DE JULHO /2017.Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA INTERNAMENTO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 23 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/09/2017 | 80.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE TORRES DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 28 DE JULHO,CONFORME OFÍCIONº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/09/2017 | 80.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE TORRES DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 31 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/09/2017 | 80.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE TORRES DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE AGOSTO 2017,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/09/2017 | 80.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE TORRES DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ,RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 21 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, , COM A COORDENAÇÃO DE MARCAÇÃO PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 31 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 10 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL HU ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL HU, PÓS CIRURGIA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 08 DE AGOSTO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/09/2017 | 80.00 | 00091744970491 | RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVAILDO ARAQUEN VIEIRA DE SÁ , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, , COM PACIENTES PARA CONSULTAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE AGOSTO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR PACIENTE,NO DIA 21 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA CONSULTA,NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA CONSULTA,NO DIA 19 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA CONSULTA,NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA CONSULTA,NO DIA 24 DE JULHO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005420775409 | JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PEGAR MEDICAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 28 DE JNHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005420775409 | JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE EXAMES ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 12 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005420775409 | JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE BERTONIO DE LIMA AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, COM PACIENTES PARACONSULTAS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE JULHO,CONFORME OFÍCIO Nº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/09/2017 | 80.00 | 00007485400401 | MANOEL CALIXTO N.S.SEGUNDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ,MANOEL CALIXTO N.S.SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA -PB, COM OS FUNCIONÁRIOS DO CEREST PARA TREINAMENTO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE JULHO,CONFORME OFÍCIONº 633/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JULHO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENETE PARA QUIMIOTERAPIA, CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE JULHO/2017, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA UPA E EPIDEMOLOGIA, CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE AGOSTO/2017, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO/2017, COM PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/09/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR MEDICAMENTOS NO DIA 21 DE JUNHO/2017, , CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/09/2017 | 240.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO/2017, , CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/09/2017 | 240.00 | 00006004788406 | TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO: "OFICINA INTERLEGIS - CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/09/2017 | 40000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/09/2017 | 310.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DIVERSA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA) PARA OS CARROS PERTENCENTES AOS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/09/2017 | 240.00 | 00003897823438 | ELEMARIA LACERDA MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO: "OFICINA INTERLEGIS - CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/09/2017 | 240.00 | 00002168748403 | MARIA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO: "OFICINA INTERLEGIS - CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/09/2017 | 866.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS E FORNECIMENTO DE CADEADOS E FECHADURAS PARA SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 2221/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/09/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9881/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/09/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9878/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/09/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9882/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/09/2017 | 70.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DEESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES M.H.L.L. E J. L. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9848/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007971 | 21/09/2017 | 17850.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, REDES SOCIAIS, HOSPEDAGEM DE SITES E PORTAIS WEB, TRANSMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM AUDIO E VIDEO, REDES SOCIAIS ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 028/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2017 - CONTRATO Nº: 059/2017 - PROCESSO SEPLAG Nº: 1963/2017) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/09/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME PRCESSO 793/2017(EMPENHO PAGO COM RECURSO ROYALTIES). OBS.: PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, EM SETEMBRO SERA REALIZADO O DESCONTO NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/09/2017 | 765.50 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DIVERSA (17 PARES DE ADESIVOS LATERAIS) PARA OS CARROS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2219/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/09/2017 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 08048391120168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/09/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO E VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MEMBROS DA AESP (ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA PARAÍBA), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9836/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0007929 | 21/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 1925/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 21/09/2017 | 89788.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007956 | 21/09/2017 | 73.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E TROCA DE ROLOS MAGNÉTICO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME PROCESSO Nº: 2228/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/09/2017 | 500.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL DO CONJUNTO ITATIUNGA, PARA QUE ESTA POSSA ADIQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS, SHORTS, MEIAS E CHUTEIRAS) DESTINADO A EQUIPE DO ITATIUNGA FUTEBOL CLUBE A PARTICIPAR DO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 8892/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/09/2017 | 3300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A LIGA DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SUB-20, A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2237/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/09/2017 | 500.00 | 00005804288423 | LUIZ BENTO DE MORAIS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA LUIZ BENTO DE MORAIS NETO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU SEM KIMONO 2017" QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2236/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO 2017 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, DESTINANDO-SE A ACOMPANHAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO, EM REUNIÃO JUNTO AO SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO: RONALDO NÓBREGA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9904/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/09/2017 | 1716.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMÉRCIO DE CAMELÔS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 333/2017. (MATRÍCULA Nº: 7004560.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/09/2017 | 3343.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, (LAV. MUNICIPAL, LAV. MARIA GUILHERME E LAV. ANA LEANDRO)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 301/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/09/2017 | 447.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/09/2017 | 2434.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 348. (MATRÍCULA Nº: 2893295.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/09/2017 | 80.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECAD PARA UM TREINAMENTO , CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9837/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/09/2017 | 240.00 | 00003967198480 | KERLY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO: "OFICINA INTERLEGIS - CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9952/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 336. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892824.5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 346. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895681.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 350/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6789318-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO PRÉDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 340. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6905311.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/09/2017 | 80.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEDEHAB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE IR A UM TREINAMENTO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9837/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008002 | 25/09/2017 | 6860.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1017/2017 REQUISIÇÃO Nº 19346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008011 | 25/09/2017 | 2955.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1022/2017 REQUISIÇÃO Nº 19339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008012 | 25/09/2017 | 10158.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1018/2017 REQUISIÇÃO Nº 19340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008013 | 25/09/2017 | 1509.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1019/2017 REQUISIÇÃO Nº 19347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008014 | 25/09/2017 | 2612.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1005/2017 REQUISIÇÃO Nº 19345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008015 | 25/09/2017 | 2319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1006/2017 REQUISIÇÃO Nº 19349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/09/2017 | 240.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 309 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/09/2017 | 78.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/09/2017 | 100.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/ 2017 PROCESSO Nº 304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/09/2017 | 209.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017. PROCESSO Nº 288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 25/09/2017 | 76.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/09/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/09/2017 | 151.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. MATRICULA Nº 2887872-8 PROCESSO Nº 305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/09/2017 | 475.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2017, MATRICULA Nº 2888195-8. PROCESSO Nº 337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/09/2017 | 152.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO Nº 304 MATRICULA Nº 2887406-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/09/2017 | 78.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3625,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROTOCOLO 303/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/09/2017 | 58.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME PROCESSO 00292/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/09/2017 | 119.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 328/2017 E OFICIO 109/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/09/2017 | 140.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE APOIO FINANCEIRO-AILTON CANDEIA DE MELO EM VIAGEM A CAICÓ RN PARA AFERIÇÃO E CONSERTO DE TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA NQK-2958,VINCULADA A SECRETARI DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFICIO 233/2017, REALIZADA NO DIA 15.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/09/2017 | 80.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA NO DIA 18.09.2017 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO AS COORDENADORAS FRANCILUCIA E EDNALVA DO PROJETO SOMA E PNAIC,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES VINCULADA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF OFICIO 232/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 25/09/2017 | 140.00 | 00075287013434 | FABRICIO DE ARAUJO RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA FABRICIO DE ARAUJO RAMOS, EM VIAGEM A CAICÓ RN NO DIA 15.09.2017 CONDUZINDO O ONIBUS DE PLACA NQK-2958 PARA CONSERTO DE TACOGRAFO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. OFICIO 231/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008017 | 25/09/2017 | 62400.00 | 07479030000171 | Educa-Assessoria EducacionalLTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRATAÇÃO DA ESMPRESA ESPECIALIZADA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACONPANHAMENTO DAS EQUIPES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS ASPECTOS METODOLOÓGICOS E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPNHO DE APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS COM VISTAS A MELHORIA DOS INDICADORES DE QUALIDADE(SAEB-IDEB) E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 2248/2017 E OFICIO 1032/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 25/09/2017 | 39263.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 071/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 25/09/2017 | 7789.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO COMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 066/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 25/09/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 345. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2885521.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 25/09/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 347. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6692757.9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 25/09/2017 | 417.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO SPIN 1.8L MT LT BRANCO, ANO 2014/2014 DE PLACA QFF.8495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/09/2017 | 648.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO CLASSIC BRANCO, ANO 2015/2015, DE PLACA QFL.8537, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 25/09/2017 | 4140.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006186-49.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2239/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 25/09/2017 | 621.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006186-49.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2239/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 25/09/2017 | 305.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007777-46.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁIA A SENHORA ALINE VALERIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2238/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 25/09/2017 | 2147.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0005734-39.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁIA A SENHORA MARIA JOSÉ SANTANA BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2240/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/09/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N°: PB20170149968 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV BRANCA 2011/2012 DE PLACA OFD.6010, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO Nº: 2243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/09/2017 | 2502.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/09/2017 | 0.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 285. COMPLEMENTO NE 6892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 25/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2017, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO DOBLO BRANCA 2010/2011 NQI.4687, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DO PROCON, CONFORME PROCESSO Nº: 2244/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/09/2017 | 80.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/09/2017 | 100.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DA COORDENADORA DO NUCLEO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/09/2017 | 80.00 | 00003386852432 | ANA KASSIA GUEDES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DA COORDENADORA DO CRAS SEVERINA CELESTINO PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0008001 | 25/09/2017 | 46400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES, BUFFET (EXCERTO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS). FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO USO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 -SICONV, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19322 E PROCESSO Nº: 2122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 25/09/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008010 | 25/09/2017 | 30001.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 1010/2017 REQUISIÇÃO Nº 19368. PREGÃO 07/2017 CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0008016 | 25/09/2017 | 9230.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 05( CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1004/2017 REQUISIÇÃO N°: 19338. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/09/2017 | 1667.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/09/2017 | 209.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/09/2017 | 318.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 310 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/09/2017 | 209.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/09/2017 | 178.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 25/09/2017 | 212.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 316 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 25/09/2017 | 221.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 25/09/2017 | 64.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO 324. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 25/09/2017 | 105.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD E CER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 302 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/09/2017 | 56.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 295 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/09/2017 | 209.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº287 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/09/2017 | 299.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017 PROCESSO Nº 289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO Nº 334, MATRICULA Nº 2886819-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 25/09/2017 | 1666.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LUCENA REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 306. MATRICULA Nº 6973372-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 25/09/2017 | 4402.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROTOCOLO 357/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 25/09/2017 | 2605.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 358/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/09/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - UBS MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO REF.A AGOSTO/2017. PROTOCOLO Nº 6826613-8 PROTOCOLO Nº 351. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/09/2017 | 21759.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2017. PROCESSO Nº 62/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008119 | 26/09/2017 | 10989.86 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS's, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017, CONTRATO Nº 258/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 605/2017 REQUISIÇÃO Nº 18988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 26/09/2017 | 672000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/09/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 15/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/09/2017 | 80.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 21/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/09/2017 | 80.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 22/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/09/2017 | 80.00 | 00070858813483 | RAFAEL GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DE SOUSA-PB PARA PATOS-PB NO DIA 14/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/09/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA VISITA NO CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 14/09/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/09/2017 | 60.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/09/2017 | 251.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 26/09/2017 | 5400.00 | 00840623000172 | ASSISTENCIAL DESCANSE EM PAZ | SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE CAIXAO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO, FLORES E OUTROS PARAMETROS PARA A FALECIDA MARIA NUNES DE LUCENA , CONFORME PROCESSO: 2249/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/09/2017 | 1924.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 1239/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/09/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (CENTRO DE CULTURA AMAURY DE CARVALHO) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 327/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação de Infraestrutura Esportiva com Construção da Praça e Vila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0008108 | 26/09/2017 | 51148.79 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | VALOR PAGO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE PATOS - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº: 399/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº: 1008388-51/2013 DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/MINISTÉRIO DO ESPORTE DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO Nº: 2259/2017. | 01822015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008109 | 26/09/2017 | 14880.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A DUAS LOCAÇÕES DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV), CONFORME PROCESSO Nº: 2259/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/09/2017 | 80.00 | 00007097479426 | THAYANE BEZERRA FELIX | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DA COORDENADORA DO CRAS MARIANA ALVES PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/09/2017 | 80.00 | 00007619688498 | MILENA DIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A DIARIA DA COORDENADORA DO CRAS GERALDA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA OFICINA: TRABALHO INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 27/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/09/2017 | 297.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/09/2017 | 231.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/09/2017 | 985.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/09/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO, FUNCIONA NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA, 700 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 318. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 68967225) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/09/2017 | 391.06 | 00064021270434 | JOSIVALDO MAURICIO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU'S SOB NÚMEROS DE INSCRIÇÃO 52.014.065.0007.201.000.0., 52.014.065.0007.202.000.0. E 52.014.065.0007.203.000.0 DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, PAGO ERRONEAMENTE EM VIRTUDE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ATO DA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU AO CONTRIBUINTE, ESTE QUITOU OS IMÓVEIS SOBREDITOS DE TERCEIRO, CONFORME PARECER DAT Nº: 2003/2017 E PROCESSO Nº: 2246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/09/2017 | 16.18 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE PJ UDI PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, POR TER, EM TESE, ISSQN PRÓPRIO DA NFSE DE SERVIÇOS DE Nº: 2017/16075, QUE FOI POSTERIORMENTE CANCELADA, CONFORME PROCESSO Nº: 2247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/09/2017 | 14163.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/09/2017 | 625.11 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA MARIA-WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO, EM RAZÃO DE TER PAGO EM DÚPLICE A REFERIDA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER DAT Nº: 2.055/2017 E PROCESSO Nº: 2250/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/09/2017 | 55.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00014148846487 | Antonio Carlos de Figueiredo Martins | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIODA CULTURA E TAMBÉM JUNTO AO FNDE, CONFORME PROCESSO Nº: 10080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 26/09/2017 | 900.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA E TAMBÉM JUNTO AO FNDE, CONFORME PROCESSO Nº: 10080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/09/2017 | 80.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº: 10079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/09/2017 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº: 10079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 318. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893297.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/09/2017 | 336.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 349. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893296.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/09/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 349. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2882992.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/09/2017 | 274.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/09/2017 | 734.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/09/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/09/2017 | 219.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 26/09/2017 | 249.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/09/2017 | 63.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0008111 | 26/09/2017 | 2283.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CAIXA PLÁSTICA, CALCULADORAS, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CD-R, ENVELOPES, FITAS ADESIVAS, CLIPS, GRAMPEADORES, GRAMPÓS TRILHOS, PASTA PLÁSTICA DIVERSAS E TESOURAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 19389 E DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 2256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008112 | 26/09/2017 | 7753.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS, FORMULÁRIOS E PANFLETOS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19369 E PROCESSO Nº: 2251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 26/09/2017 | 498.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÕES PROVISÓRIAS) DESTINADA AO EVENTO MUNICIPAL: DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 26/09/2017 | 1312.50 | 00014148846487 | Antonio Carlos de Figueiredo Martins | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO NA ENTREGA DO CERTIFICADO: DESTAQUE DO ANO AOS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9972/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/09/2017 | 2592.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 70/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/09/2017 | 1106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE GLAUCI BURITI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 70/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 26/09/2017 | 450.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME PROCESSO 65/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 341/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/09/2017 | 1479.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SEBASTIÃO FERNANDES(CAIC),VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 362/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/09/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA CONSULTA,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 795/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/09/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO SÃO PAULO PARA TRATAMENTO, -PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 810/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/09/2017 | 80.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 759/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/09/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE SANTA LUZIA -PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 804/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/09/2017 | 80.00 | 00079812368434 | JADER GUEDES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE DIARIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL HU, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 801/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PEGAR PACIENTE CIRURGIADA NO HOSPITAL HU, ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 10 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 794/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM PACIENTES DO CTA/SAE PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 757/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS, NAPOLEÃO LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 767/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL,DA FAP E HU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 771/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 773/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL -RN, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 774/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 26/09/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 775/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/09/2017 | 240.00 | 00046833218404 | CARLOS ALBERTO BRILHANTE | RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA CARLOS ALBERTO BRILHANTE, QUANDO EM VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO/2017, , CONFORME OFÍCIO DO 0633/2017, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/09/2017 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/09/2017 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0008126 | 27/09/2017 | 339.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, EXTRATORES DE GRAMPOS, FITAS ADESIVAS, GRAMPEADORES, PASTAS DIVERSAS, PEN DRIVES E TINTAS PARA CARIMBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19390) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 2257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 27/09/2017 | 30173.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES | DESPESAS A LUSIVAS A RESTITUIÇÃO 3(TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF PARA PARTICIPAR DO XXXIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 13 A 15 DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO GABNº 559/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008171 | 27/09/2017 | 1564.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1050/2017 REQUISIÇÃO Nº 19370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008174 | 27/09/2017 | 3622.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1051/2017 REQUISIÇÃO Nº 19371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0008177 | 27/09/2017 | 1116.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1052/2017 REQUISIÇÃO Nº 19372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/09/2017 | 55.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE COMPRAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 293/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/09/2017 | 80.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA , ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO/2017 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0825/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/09/2017 | 80.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | RESTITUIÇÃO DE 07 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB NO TRANSPORTE COM INSUMOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº 10124/2017, OFÍCIO GAB Nº 826/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008345 | 27/09/2017 | 820.25 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVOÇO DE PROVIMENTO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE : 01/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, PREGÃO Nº 43/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 743C/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008128 | 27/09/2017 | 831.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOTI FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 2261/2017 REQ 19395,OFICIO 1045/2017-SEPLAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008129 | 27/09/2017 | 665.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQ.19394,PROCESSO 2262/2017 E OFICIO 1046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008130 | 27/09/2017 | 18234.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME REQUISIÇÃO 19393, PROCESSO Nº 2263/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008131 | 27/09/2017 | 831.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA - ZONA RURAL), CONFORME REQUISIÇÃO: 19392, PROCESSO Nº 2264/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008133 | 27/09/2017 | 226.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL - ZONA RURAL), CONFORME REQUISIÇÃO: 19391, PROCESSO Nº 2265/2017 E OFICIO SEPLAG Nº 1049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008136 | 27/09/2017 | 3675.00 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 177/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008138 | 27/09/2017 | 15838.24 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 187/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008141 | 27/09/2017 | 19979.55 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 205/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008143 | 27/09/2017 | 12795.85 | 00002442389444 | PAULO LUCIVANIO RODRIGUES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 198/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008145 | 27/09/2017 | 3675.00 | 00011674060440 | RAELLY AGUIAR RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 197/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008147 | 27/09/2017 | 9422.82 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 200/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008149 | 27/09/2017 | 13947.24 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 208/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008151 | 27/09/2017 | 19773.52 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 212/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008154 | 27/09/2017 | 9457.62 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 192/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008157 | 27/09/2017 | 18578.44 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008160 | 27/09/2017 | 12795.85 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 194/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008164 | 27/09/2017 | 19379.82 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 216/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008167 | 27/09/2017 | 16180.84 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 217/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008169 | 27/09/2017 | 14147.31 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 193/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008172 | 27/09/2017 | 7633.40 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 190/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008175 | 27/09/2017 | 12163.24 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 201/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008180 | 27/09/2017 | 19991.34 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 206/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008184 | 27/09/2017 | 17595.82 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 218/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008185 | 27/09/2017 | 12525.42 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 188/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008192 | 27/09/2017 | 12635.75 | 00010251725405 | LAELSON QUIRINO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 211/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008193 | 27/09/2017 | 7002.90 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 186/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008194 | 27/09/2017 | 13947.24 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 196/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008195 | 27/09/2017 | 3675.00 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMEN TAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO PUBLICA,MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008196 | 27/09/2017 | 19855.54 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MATRICULADOS NAS CRCHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008198 | 27/09/2017 | 19855.54 | 00007205184401 | GENILSON RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MARICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008199 | 27/09/2017 | 19956.49 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS STA.RITA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 209/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008200 | 27/09/2017 | 12795.85 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA,MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008203 | 27/09/2017 | 14961.64 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008205 | 27/09/2017 | 19736.69 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA, MATRICULADOS NAS CRECCHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008208 | 27/09/2017 | 14175.83 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008219 | 27/09/2017 | 3675.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS D AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008223 | 27/09/2017 | 19855.84 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008226 | 27/09/2017 | 19983.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008228 | 27/09/2017 | 14147.31 | 00002941942408 | DALVANIRA ELIAS GOMES | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008229 | 27/09/2017 | 12795.85 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008231 | 27/09/2017 | 19997.04 | 00003525440405 | AMBRÓSIO AMORIM DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008232 | 27/09/2017 | 19886.67 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008233 | 27/09/2017 | 3675.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/20147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008234 | 27/09/2017 | 12795.85 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008235 | 27/09/2017 | 15838.24 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008236 | 27/09/2017 | 19932.00 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008237 | 27/09/2017 | 12834.19 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAT DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008242 | 27/09/2017 | 19947.10 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POÇOS | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRCHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0008127 | 27/09/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/09/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/09/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/09/2017 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A MOTORISTA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CRIANÇAS E DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10116/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/09/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPCAAM/PB (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/09/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃOORDINÁRIA DO PPCAAM/PB (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/09/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPCAAM/PB (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/09/2017 | 131.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 363/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/09/2017 | 273.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 300/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/09/2017 | 306.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/09/2017 | 342.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº:64. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/09/2017 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 72. (UC: 5.21315.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/09/2017 | 63628.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/09/2017 | 16567.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/09/2017 | 4636.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/09/2017 | 4352.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/09/2017 | 3742.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/09/2017 | 96.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/09/2017 | 228.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/09/2017 | 3039.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/09/2017 | 66.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/09/2017 | 118.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/09/2017 | 224.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/09/2017 | 67803.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/09/2017 | 105688.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/09/2017 | 9825.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/09/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/09/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 27/09/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/09/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/09/2017 | 23109.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/09/2017 | 161086.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/09/2017 | 115.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº 325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/09/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/09/2017 | 4744.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/09/2017 | 272578.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/09/2017 | 76360.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/09/2017 | 11456.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/09/2017 | 6706.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/09/2017 | 1889.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/09/2017 | 55.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/09/2017 | 448.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/09/2017 | 1920.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/09/2017 | 24503.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/09/2017 | 100.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/09/2017 | 150.00 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/09/2017 | 150.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/09/2017 | 120.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/09/2017 | 150.00 | 00007517949454 | FRANCISCA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 27/09/2017 | 120.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/09/2017 | 100.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/09/2017 | 150.00 | 00012734300850 | MARGARIDA PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/09/2017 | 140.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/09/2017 | 140.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/09/2017 | 100.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/09/2017 | 150.00 | 00006877971442 | MARIA ROCILENE RODRIGUES DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/09/2017 | 150.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/09/2017 | 150.00 | 00010172844401 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/09/2017 | 150.00 | 00071440367426 | PALOMA SILVESTRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008155 | 27/09/2017 | 6587.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1035/2017. REQUISIÇÃO Nº 19388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008158 | 27/09/2017 | 5425.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1036/2017. REQUISIÇÃO Nº 19387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008162 | 27/09/2017 | 5236.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1037/2017. REQUISIÇÃO Nº 19386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008165 | 27/09/2017 | 8207.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1038/2017. REQUISIÇÃO Nº 19385. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 27/09/2017 | 256.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 331/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/09/2017 | 19639.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO,0068/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/09/2017 | 4700.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 63/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/09/2017 | 3654.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 69/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/09/2017 | 1641.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO Nº 305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/09/2017 | 428594.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/09/2017 | 135836.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/09/2017 | 26592.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/09/2017 | 417703.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/09/2017 | 450824.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/09/2017 | 137349.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 28/09/2017 | 7975.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/09/2017 | 2244.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/09/2017 | 30055.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/09/2017 | 384609.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/09/2017 | 53223.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/09/2017 | 15925.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/09/2017 | 55274.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/09/2017 | 2848.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/09/2017 | 5685.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/09/2017 | 11667.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/09/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/09/2017 | 140.00 | 00003166045422 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/09/2017 | 120.00 | 00008548070471 | IVANY CAETANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/09/2017 | 150.00 | 00089298594453 | FRANCILENE FELIPE SANTIAGO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/09/2017 | 100.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/09/2017 | 100.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/09/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/09/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/09/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/09/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/09/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/09/2017 | 100.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/09/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/09/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/09/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/09/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/09/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/09/2017 | 54484.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/09/2017 | 2137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/09/2017 | 18337.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/09/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/09/2017 | 3327.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/09/2017 | 1846.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/09/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/09/2017 | 26920.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/09/2017 | 8010.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/09/2017 | 2250.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/09/2017 | 143128.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/09/2017 | 9672.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/09/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/09/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/09/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/09/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/09/2017 | 8235.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/09/2017 | 157.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008349 | 28/09/2017 | 1014.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME: 2211/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/09/2017 | 30511.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/09/2017 | 185215.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/09/2017 | 800.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A VISTORIA EXTRA DE OBRA DO CT: 778458/2012 (VISTORIA 5 DE 06/09/2017) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE(TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6225755) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE(TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6225792) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/09/2017 | 5315.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 7503-63.2007.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/09/2017 | 797.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 7503.63.2007.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/09/2017 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 08032132020178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/09/2017 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08045594020168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/09/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/09/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/09/2017 | 1626.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/09/2017 | 322.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0005733-54.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/09/2017 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CONSELHEIRAS E UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS(AS) E EX- CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9503/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/09/2017 | 6384.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/09/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/09/2017 | 5487.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/09/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/09/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSLEHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CEA/SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 28/09/2017 | 4728.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 28/09/2017 | 131487.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/09/2017 | 70657.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 28/09/2017 | 542632.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/09/2017 | 739594.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/09/2017 | 413482.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/09/2017 | 43929.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/09/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/09/2017 | 11096.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 28/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/09/2017 | 3230.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/09/2017 | 80.00 | 00069061050430 | EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA PROFESSORA EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE UM ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAI/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/09/2017 | 80.00 | 00054151716491 | FRANCILUCIA MAMEDE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DÍÁRIA DA PROFESSORA FRANCILUCIA MAMEDE LEITE REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAI/SOMA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18.09.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/09/2017 | 100642.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/09/2017 | 12858.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/09/2017 | 12341.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/09/2017 | 3889.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/09/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/09/2017 | 3558.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/09/2017 | 2432.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 29/09/2017 | 16158.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/09/2017 | 29136.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 29/09/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/09/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008506 | 29/09/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 29/09/2017 | 441710.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/09/2017 | 55.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3423.3628, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME PROCESSO 00208/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/09/2017 | 65.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3625,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 29/09/2017 | 184023.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/09/2017 | 6003.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/09/2017 | 149400.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008480 | 29/09/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVOÇO DE PROVIMENTO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE : 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 1154/2017, PREGÃO Nº 43/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 743C/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008494 | 29/09/2017 | 26772.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, (REFERENTE A CONFERÊNCIA DE SAÚDE), CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1134/2017 REQUISIÇÃO Nº 19406, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/09/2017 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A SETEMBRO 2017, CONFORME PREGÃO Nº 052/2017, CONTRATO Nº 260/2017, OFÍCIO Nº 1123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008352 | 29/09/2017 | 10711.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2130/2017, E REQUISIÇÃO 19298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/09/2017 | 17263.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA AGO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/09/2017 | 263737.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP ,COMPETENCIA AGO/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/09/2017 | 58205.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA AGO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 29/09/2017 | 1855.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 29/09/2017 | 47776.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 29/09/2017 | 7558.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 29/09/2017 | 95783.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 29/09/2017 | 3913.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 29/09/2017 | 1602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/09/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/09/2017 | 3788.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 29/09/2017 | 1331.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 29/09/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008417 | 29/09/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVÇOS DE INTERNET REALIZADO NO TELECENTRO ACACIA LOTE 8,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 29/09/2017 | 103642.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008424 | 29/09/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INETERNET REALIZADOS NA CREC HE MARIA GOMES DE SOUSA LOTE 8,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008430 | 29/09/2017 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LOTE 6, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 29/09/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008437 | 29/09/2017 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADO NOS TELECENTROS LOTE 7,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008442 | 29/09/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTE 1, CONFORME PREGÃO 043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 29/09/2017 | 22743.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 29/09/2017 | 159067.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/09/2017 | 92356.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/09/2017 | 13118.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008503 | 29/09/2017 | 32705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 014/2017,CONTRATO 073/2017,PROC.ADEM.035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/09/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSLEHEIRA SUPRACITADA A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CEA/SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10180/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/09/2017 | 69623.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/09/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 29/09/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 29/09/2017 | 13610.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 29/09/2017 | 12024.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 29/09/2017 | 2190.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 29/09/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/09/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008452 | 29/09/2017 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORME PROCESSO Nº: 2290/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008456 | 29/09/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME PROCESSO Nº: 2291/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/09/2017 | 157.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9879/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/09/2017 | 157.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO A CONSELHEIRA BIANCA ANNY, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9880/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/09/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO Nº: 9883/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/09/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES PARA SEREM ENTREGUES A SUA MÃE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9848/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/09/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA SEREM ENTREGUES A SUA MÃE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/09/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A MÃE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/09/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A MÃE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/09/2017 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS/JULGADAS EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/09/2017 | 143160.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 29/09/2017 | 65248.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008426 | 29/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2300/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 29/09/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008462 | 29/09/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (CENTRO ADMINISTRATIVO), CONFORME PROCESSO Nº: 2292/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008505 | 29/09/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008514 | 29/09/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 29/09/2017 | 16534.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008449 | 29/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2296/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008510 | 29/09/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 29/09/2017 | 36282.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/09/2017 | 6090.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 29/09/2017 | 10232.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0008474 | 29/09/2017 | 1511.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, REFIL DE TINTA E MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2304/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008513 | 29/09/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/09/2017 | 272578.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/09/2017 | 4744.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 29/09/2017 | 124097.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 29/09/2017 | 32848.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE CÓDIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL/RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 29/09/2017 | 28862.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDECIÁRIOS FEITO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778 DE 16/05/2017 (PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/09/2017, PARCELA 3/6, CÓDIGO: 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 29/09/2017 | 39653.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008468 | 29/09/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME PROCESSO Nº: 2306/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008469 | 29/09/2017 | 73.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E TROCA DE ROLOS MAGNÉTICO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME PROCESSO Nº: 2307/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008477 | 29/09/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2305/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/09/2017 | 70.03 | 00002526298415 | BENEDITO LEITE FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 51.017.145.0003.000.0, (LOTE: 03; QUADRA: 94 - LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE) PAGO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DAT Nº: 2.110/2017 E PROCESSO Nº: 2275/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/09/2017 | 105853.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PERÍODO 31/08/2017, CÓDIGO DA RECEITA Nº: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008515 | 29/09/2017 | 29705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/09/2017 | 60008.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 29/09/2017 | 25539.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008476 | 29/09/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2303/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008502 | 29/09/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/09/2017 | 63628.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 29/09/2017 | 531.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 29/09/2017 | 823.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/09/2017 | 1051.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/09/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/09/2017 | 11179.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/09/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/09/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/09/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008517 | 29/09/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2278/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008518 | 29/09/2017 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS E CASA DOS CONSELHOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2276/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 29/09/2017 | 26344.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 29/09/2017 | 1264.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/09/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008499 | 29/09/2017 | 102148.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 29/09/2017 | 11844.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/09/2017 | 5369.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 29/09/2017 | 1700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008508 | 29/09/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 29/09/2017 | 14003.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008416 | 29/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2299/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0008466 | 29/09/2017 | 9729.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COMPLETAS (DESCRIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL, CONFORME PROCESSO Nº: 2273/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008473 | 29/09/2017 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2310/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008501 | 29/09/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 29/09/2017 | 26292.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 29/09/2017 | 5924.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008432 | 29/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2298/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 29/09/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0008467 | 29/09/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL AMAURY CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº: 2309/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0008471 | 29/09/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL AMAURY CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº: 2308/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008511 | 29/09/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/09/2017 | 9557.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008436 | 29/09/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2297/2017, PREGÃO Nº: 43/2017 E CONTRATO Nº: 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 29/09/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/09/2017 | 1117.52 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE GASTOS FEITOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOÃO PAULO DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SR. RONALDO NÓBREGA (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9903/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008504 | 29/09/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 29/09/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 29/09/2017 | 15027.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 29/09/2017 | 36921.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/09/2017 | 4274.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 29/09/2017 | 61911.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008516 | 29/09/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DO BANCO DE ALIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2277/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008519 | 29/09/2017 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 22952017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008520 | 29/09/2017 | 14.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2311 E REQUISIÇÃO: 19413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008521 | 29/09/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2312 E REQUISIÇÃO: 19415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 29/09/2017 | 3316.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 29/09/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 29/09/2017 | 3564.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 29/09/2017 | 1789.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULAD AO NASF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/09/2017 | 6231.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A SETEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/09/2017 | 1237.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 29/09/2017 | 155307.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 29/09/2017 | 219441.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/09/2017 | 704028.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 29/09/2017 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 29/09/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 29/09/2017 | 11670.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 29/09/2017 | 8433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008470 | 29/09/2017 | 5037.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE BOFFET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, SETOR DE IMUNIZAÇÃO (CAMPANHA DE VACINAÇÃO), CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1137/2017 REQUISIÇÃO Nº 19406, CONTRATO Nº 108/2017 PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008472 | 29/09/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1149/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008475 | 29/09/2017 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1148/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008478 | 29/09/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1147/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008479 | 29/09/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1146/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008483 | 29/09/2017 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, UBS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1136/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008485 | 29/09/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1145/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0008492 | 29/09/2017 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1144/2017, PPERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/09/2017 | 182084.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO PAB , COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/09/2017 | 19504.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/09/2017 | 141683.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 29/09/2017 | 18999.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 29/09/2017 | 264046.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/10/2017 | 24843.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRODUTIVIDADE BPA), REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 02/10/2017 | 150.00 | 00010244914478 | JOSEILMA OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 02/10/2017 | 120.00 | 00000585031533 | MARINEZ MARTINIANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 02/10/2017 | 880.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA DE ALUGUEL DA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO, FUNCIONA NA RUA LUIZ ARAUJO DA NOBREGA, 700 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008524 | 02/10/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME PROCESSO Nº: 2318/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0008533 | 02/10/2017 | 57838.42 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 8/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 02/10/2017 | 61.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS ADOLESCENTES S.S.L. E D.S.L., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10226/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 02/10/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A MOTORISTA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DUAS CRIANÇAS E DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10116/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008523 | 02/10/2017 | 422.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,PLANEJAMENTOS E OFICINAS PARA PROMOÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE ENINO,CONFORME REQ.19431,PROCESSO 2317 E OFICIO 1168/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008525 | 02/10/2017 | 849.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIIÇÃO DE ÁGUA MINERL DESTINADAS AOS ALUNOS, PROFESSORES,FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DE SUPORET,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO, CONF.REQ.19430,PROCESSO 2317 E OFÍCIO 1169/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 03/10/2017 | 80.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA , ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO/2017 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0825/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA A PACIENETE MARIA DO CARMO GONÇALVES CAETANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1180/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 843/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 03/10/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO DUPLA CÂMARA DO PACIENTE Sr. MACIEL GOMES DE SÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1178/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 841/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA O PACIENETE Sr. JOSE GUEDES DE ALENCAR , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1179/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 842/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008555 | 03/10/2017 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 1181/2017 E OFÍCIO GAB Nº 837/2017. CONTRATO Nº 250/2017, PREGÃO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008552 | 03/10/2017 | 792.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (178 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº.: 2339/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008547 | 03/10/2017 | 83236.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUNDO PROCESSO Nº: 2347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008553 | 03/10/2017 | 222.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (50 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N°: 19442 E PROCESSO Nº.: 2340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 03/10/2017 | 1875.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10312/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 03/10/2017 | 159.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA COM AQUISIÇÃO COM ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCESSO: 2346/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/10/2017 | 269.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA COM AQUISIÇÃO COM FITAS DE CETIM, TNT, BALÃO E DEMAIS ARTIGOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCESSO: 2346/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008546 | 03/10/2017 | 6096.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2349/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008544 | 03/10/2017 | 62.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (14 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19440 E PROCESSO Nº.: 2345/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0008537 | 03/10/2017 | 653562.49 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2320/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008556 | 03/10/2017 | 129.05 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (29 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2341/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008538 | 03/10/2017 | 151.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (34 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADA AO CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19441 E PROCESSO Nº.: 2342/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008542 | 03/10/2017 | 48.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (11 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2344/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008540 | 03/10/2017 | 351.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (79 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2343/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008549 | 03/10/2017 | 20306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, , ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008551 | 03/10/2017 | 22336.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1185/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008554 | 03/10/2017 | 1691.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS ( CRIANÇAS DE MÃES SORO POSITIVO) CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, CONTRATO Nº 254/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1182/2017 REQUISIÇÃO Nº 19262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 04/10/2017 | 216.50 | 00001083016482 | CARLOS EDUARDO GRANGEIRO BARROS | DESPESAS ALUSIVAS DE REENBOLSO AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CARLOS EDUARDO GRANGEIRO BARROS, REFERENTE AO GOSTO, OBTIDO NO CURSO DE TRIATOMÍNEOS EXTRA AMAZÔNICA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008559 | 04/10/2017 | 2602.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 CONTRATO 83/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº9292017, REQUISIÇÃO Nº 19315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008572 | 04/10/2017 | 2522.70 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008575 | 04/10/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0008577 | 04/10/2017 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 50/2017, CONTRATO Nº 236/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1200/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008578 | 04/10/2017 | 440.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1198/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008579 | 04/10/2017 | 1317.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1197/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº 19433. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008580 | 04/10/2017 | 609.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1195/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19434 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008582 | 04/10/2017 | 320.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1196/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008584 | 04/10/2017 | 1308.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1194/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº 19437. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008585 | 04/10/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIÍMICA, HOMATOLÓGIA, UROANALISE, HORMÔNIOS, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS-PB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2017, CONTRATO Nº 56/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1201/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/10/2017 | 150.00 | 00008167619494 | TEREZINHA INACIO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/10/2017 | 140.00 | 00001334596166 | TATIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 04/10/2017 | 120.00 | 00070178112402 | JACICLEIDE MARTINS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/10/2017 | 100.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 04/10/2017 | 140.00 | 00007033789459 | EMANUELLE BARBOSA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 04/10/2017 | 150.00 | 00011726973450 | LUIZ LUCENA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 04/10/2017 | 120.00 | 00006409215401 | IVONE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 04/10/2017 | 150.00 | 00008317817423 | JAKELINE RODRIGUES BARBOSA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/10/2017 | 120.00 | 00005028535493 | MARIA SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO PROJETO DE INSTALÇÕES DE LUMINOTECNIA PARA ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE. (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6257326) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 04/10/2017 | 2206.65 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008568 | 04/10/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008570 | 04/10/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE-PB NOPERÍODO DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008571 | 04/10/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008569 | 04/10/2017 | 48362.79 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTANTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE ESPECÍFICO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECREATRIA,CONFORME CONTRATO 077/2017 E ADESÃO ARP 06/2017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008581 | 04/10/2017 | 24003.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAI, VINCULADAS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2362/2017 E OFICIO 1203/2017-SEPLAG | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS COM MULTA POR ATRASO DE DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 24.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DAO PACIENTE SR. EDIVALDO GADELHA DE ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1206/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 867/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 05/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), PERIODO DE APURAÇÃO 24.07.2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/10/2017 | 498.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 406/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1209/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/10/2017 | 6522.62 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 404/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1208/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/10/2017 | 7992.14 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 405/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1207/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/10/2017 | 80.00 | 00088549895415 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA , ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 26 DE SETEMBRO/2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 831/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/10/2017 | 80.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB NO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES E QUIMIOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME, OFÍCIO GAB Nº 833/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008614 | 05/10/2017 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 1181/2017 E OFÍCIO GAB Nº 837/2017. CONTRATO Nº 250/2017, PREGÃO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008591 | 05/10/2017 | 5045.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 05/10/2017 | 1262.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPENHO DESTINADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA, NA CONTA 289-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/10/2017 | 2300.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1215/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0008595 | 05/10/2017 | 445.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2355/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008599 | 05/10/2017 | 3662.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008596 | 05/10/2017 | 5135.20 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), PERIODO DE APURAÇÃO 24.07.2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008608 | 05/10/2017 | 8121.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1211/2017, REQUISIÇÃO Nº 19447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008609 | 05/10/2017 | 25522.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1212/2017, REQUISIÇÃO Nº 19448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008610 | 05/10/2017 | 4351.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1210/2017, REQUISIÇÃO Nº 19449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO 05 DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST, QUE SE DESLOCARÁ AO MINISTÉRIO DA SAÚDE , SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEPARTAMENTO EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR- DSAT, COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR. SETOR DE RÁDIO E TV NORTE, EM BRASÍLIA D-F, NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 823/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008598 | 05/10/2017 | 27420.01 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008592 | 05/10/2017 | 1261.35 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 05/10/2017 | 8500.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 2361/2017. CONTRATO: 268/2017 E LICITAÇÃO: 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 06/10/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/10/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 06/10/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 06/10/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/10/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/10/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 06/10/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/10/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 06/10/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 06/10/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 06/10/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 06/10/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 06/10/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 06/10/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0008630 | 06/10/2017 | 5425.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1036/2017. REQUISIÇÃO Nº 19387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 06/10/2017 | 8.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFEM Nº 8817-X, CONFORME COTA DAF DO DIA 06.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0008631 | 06/10/2017 | 26772.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, (NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE), CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1134/2017 REQUISIÇÃO Nº 19406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0008635 | 09/10/2017 | 1500.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELIFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME, OFÍCIO SEPLAG Nº 1246/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008632 | 09/10/2017 | 640.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 2396/2017 E OFICIO 1239/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 09/10/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0008636 | 09/10/2017 | 2000.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PARA O PRÉDIO DO PALÁCIO MUNCIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2398/2017. PREGÃO Nº: 044/2017 E CONTRATO Nº: 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008637 | 09/10/2017 | 590.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE BUFE (EXCERTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS) NO QUE SE REFERE A LANCHE PARA 50 PESSOAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 0418316-59/2013 - PROGRAMA MCIDADES/GEST. RISC. R DES-PAC II, CANAIS NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZINTE, CONFORME PROCESSO Nº: 2395/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0008633 | 09/10/2017 | 4262.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2402/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0008634 | 09/10/2017 | 6900.78 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 2399/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2017 A 04/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6298, CORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 09/10/2017 | 270.00 | 00006886613430 | ALAN GUEDES CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, AO DELEGADO TRABALHADOR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIAESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/10/2017 | 450.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA GESTÃO (COMISSIONADA CC-03), EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 09/10/2017 | 450.00 | 00085318353487 | MAGNA LÚCIA DE SOUSA PALMEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA GESTÃO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 09/10/2017 | 270.00 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA USUÁRIA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 09/10/2017 | 270.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADO USUÁRIO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 09/10/2017 | 270.00 | 00092740944420 | MARIA DO CARMO NUNES SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA USUÁRIA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 09/10/2017 | 270.00 | 00039564576415 | MARINALVA GUEDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA USUÁRIA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 09/10/2017 | 270.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADO USUÁRIO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/10/2017 | 270.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA USUÁRIA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 09/10/2017 | 270.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA GESTÃO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 09/10/2017 | 270.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA TRABALHADOR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 09/10/2017 | 270.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, AO DELEGADO USUÁRIO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 09/10/2017 | 270.00 | 00002051199485 | FABIA MARIA ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, AO DELEGADO TRABALHADOR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/10/2017 | 270.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA TRABALHADORA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIAESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 09/10/2017 | 450.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, A DELEGADA GESTÃO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 09/10/2017 | 240.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, AO MOTORISTA CLASSE II, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE DELEGADOS PARA REPESENTAÇÃO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO DO GAB Nº 868/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/10/2017 | 270.00 | 00098208136468 | JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONVIDADO JOSÉ IRINALDO FÉLIX DE ALENCAR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIONA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/10/2017 | 270.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONVIDADO JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/10/2017 | 270.00 | 00064580369491 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PROFESSOR EFETIVO, CERTIFICO QUE DE ACORDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/10/2017 | 270.00 | 00095331867472 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONVIDADA DULCINEIDE LIMA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, DATADA DE 18 DE JULHO DE 2001, QUANTO AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09,10,11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008668 | 10/10/2017 | 41990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL VW MODELO TRENDILINE 17/18, DESTINADO AO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1252/2017, OFÍCIO Nº 415. REQUISIÇÃO Nº 19491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0008681 | 10/10/2017 | 53135.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , REALIZADO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 955/2017,ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0008682 | 10/10/2017 | 41222.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE DE PATOS-PB PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1243/2017 REQUISIÇÃO Nº 19469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/10/2017 | 13200.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008665 | 10/10/2017 | 1615.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1265/2017 E REQUISIÇÃO: 19459 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008666 | 10/10/2017 | 1323.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1264/2017 E REQUISIÇÃO: 19461 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008667 | 10/10/2017 | 226.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1266/2017 E REQUISIÇÃO: 19463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008680 | 10/10/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 2424/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/10/2017 | 250.00 | 00047799269472 | ROBERTA TRINDADE MARTINS LIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA SOBRE CIDADANIA, QUE OCORREU NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017 E FOI DESTINADA AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SEREFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME PROCESSO N°: 2404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/10/2017 | 150.00 | 00000880633484 | ANTONIO MARCOS CABRAL HERCULANO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE RENDERIZAÇÃO DE ARQUIVOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2415/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/10/2017 | 105282.07 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/10/2017 | 11762.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 10.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/10/2017 | 20.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 10/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA DE CRÂNIO ENCÉFALO COM CONSTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO SERGIO NUNES ALVES, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 43/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1257/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 10/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA DE CRÂNIO ENCÉFALO COM CONSTRASTE DO PACIENTE ANTONIO LEITE JUNIOR, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 42/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1256/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 10/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 38/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1255/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OUVIDOS DA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DANTAS DE SOUSA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 41/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1254/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/10/2017 | 125.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, TOMOGRAFIA DE GRÂNIO DO PACIENTE LAYON RHUAN SILVA PEREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 47/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1262/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA DA PACIENTE CECINA BENTO MARTINS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 46/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1259/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/10/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE ITALO ALEXANDRE DA SILVA BRITO, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 44/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1258/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/10/2017 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME,CINTILOGRAFIA ÓSSEA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR DA PACIENTE LUCILENE MOREIRA DA COSTA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 39/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1253/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE DO PACIENTE SR. FRANCISCO DE ASSIS CARLOS FERREIRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1261/2017 E OFÍCIO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1260/2017 E OFÍCIO Nº 48/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008685 | 11/10/2017 | 7420.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEICULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966,DO SITIO MUCAMBO DE CIMA DE BAIXO,TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO AUZENIR LACERDA,MONSENHOR VIEIRA,DOM EXPEDITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, E OFICIO 1230/2017 E (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008686 | 11/10/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA BJC 4904,DO SITIO ALTO VERMELHO,MARRECAS E SITIO POO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO,ALIRIO WANDERLEY, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(CONVENIO DO ESTADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,OFICIO 1229/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 11/10/2017 | 80.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL,VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 413/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 11/10/2017 | 636.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 407/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/10/2017 | 77.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 420/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/10/2017 | 229.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO CULTURAL MIGUEL MOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 367/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 11/10/2017 | 204.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 412/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 11/10/2017 | 79.33 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 11.018.0010.0006.208.0., LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LOJA 17, MILINDRA IV, CENTRO, PAGO ERRONEAMENTE A MAIOR QUE O DEVIDO CONFORME PARECER DAT Nº: 2267/2017 E PROCESSO Nº: 2425/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 11/10/2017 | 409.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 17743-1, CONFORME COTA DAF DO DIA 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 11/10/2017 | 42.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 17743-1, CONFORME COTA DAF DO DIA 16.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0008684 | 11/10/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 11/10/2017 | 937.00 | 00045260826434 | RONALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 11/10/2017 | 937.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTISTA DE CLARINETE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004325920404 | EGUINALDO GENESIO DE SOUZA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: SAX-ALTO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2439/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 11/10/2017 | 937.00 | 00006770869462 | JONNATTHAN FEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: BATERIA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007257471452 | RUY FARIAS DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TUBA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2433/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007367256440 | RAMSES MEDEIROS BORGES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: CLARINETE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2441/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004840493480 | JOSÉ ELTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2446/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007697393425 | FRANCILANIO PEREIRA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2445/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: SAX-ALTO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2437/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 11/10/2017 | 937.00 | 00006311840405 | JAILSON MONTEIRO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2436/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010665084455 | KARLLYANE DE LUCENA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: SAX-ALTO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2443/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010085171433 | ALEX JORDAN ALVES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: CLARINETE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2438/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/10/2017 | 937.00 | 00015418111434 | ANTONIO DIORGENES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TAROL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2444/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004847353498 | CARLOS EDUARDO GALDINO FERNANDES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2442/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/10/2017 | 937.00 | 00012021387488 | DENISE ASEVEDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: CLARINETE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2428/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2429/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005228049428 | EMIDIO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: FLAUTA) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2440/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 11/10/2017 | 937.00 | 00009481681459 | VINICIOUS FERNANDES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: TROMBONE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2432/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 11/10/2017 | 937.00 | 00003504262443 | JAILTON PEREIRA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: CLARINETE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2431/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010441023495 | ALISON MOURA CAETANO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: PRATO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2435/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 11/10/2017 | 937.00 | 00012136401483 | GABRIEL ARCANJO DE LUCENA CRISTINO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MUSICO (INSTRUMENTO: SAX-ALTO) DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA ENTRE OS DIAS 1 E 8 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO N°: 2430/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 11/10/2017 | 493.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 388. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2885521.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0008698 | 11/10/2017 | 4262.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 ( TRES ) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12000 BTUS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1296/2017 E REQUISIÇÃO: 19509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008720 | 11/10/2017 | 176.08 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS , CONFORME: 2209/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 11/10/2017 | 654.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 11/10/2017 | 153.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 11/10/2017 | 280.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/10/2017 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 7171058-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 11/10/2017 | 395.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 11/10/2017 | 1063.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008683 | 11/10/2017 | 44443.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 679/2017, REQUISIÇÃO Nº 19064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0008718 | 11/10/2017 | 48245.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1291/2017, REQUISIÇÃO Nº 19503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0008719 | 11/10/2017 | 45650.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1292/2017, REQUISIÇÃO Nº 19504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0008721 | 11/10/2017 | 29100.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1295/2017, REQUISIÇÃO Nº 19506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472017 | 0008722 | 11/10/2017 | 44290.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1294/2017, REQUISIÇÃO Nº 19508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0008723 | 11/10/2017 | 21650.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1293/2017, REQUISIÇÃO Nº 19507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472017 | 0008728 | 11/10/2017 | 24195.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1293, REQUISIÇÃO Nº 19507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472017 | 0008730 | 11/10/2017 | 46350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1290/2017, REQUISIÇÃO Nº 19505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0008732 | 11/10/2017 | 44085.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1290/2017, REQUISIÇÃO Nº 19505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008755 | 16/10/2017 | 649.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1318, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0008774 | 16/10/2017 | 58733.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE DE PATOS-PB PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1244/2017 REQUISIÇÃO Nº 19471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 16/10/2017 | 600.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 16/10/2017 | 320.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO TRABALHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 16/10/2017 | 109991.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 16/10/2017 | 45316.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 16/10/2017 | 320.00 | 00005378254442 | PAKUÂ POTYAGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE CHEFE DO SETOR DE REVISÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 16/10/2017 | 320.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO TRABALHO NO CEREST , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 16/10/2017 | 320.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 16/10/2017 | 320.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 A 27 DE OUTIBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS COM ÊNFASE NO BENZENO, CONFOME PROCESSO Nº 10.472/2017 E OFÍCIO Nº 177/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008841 | 16/10/2017 | 132.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, 01 TROCA DE ROLO MAGNÉTICO HP, DESTINADO AO CAPS II, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1309/2017 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017 PREGÃO Nº 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008844 | 16/10/2017 | 422.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CASRTUCHOS LASERJET, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECREATARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1317/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016, PREGÃO Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008845 | 16/10/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO, DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1312/2017, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 079/2016, PREGÂO Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 16/10/2017 | 1401.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 404 MATRICULA Nº 2887545-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 16/10/2017 | 150.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 16/10/2017 | 150.00 | 00007924352490 | MARIA DA PIEDADE LEITE FAUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 16/10/2017 | 150.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 16/10/2017 | 100.00 | 00000965908402 | JOAO BOSCO FILGUEIRAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 16/10/2017 | 100.00 | 00006614790480 | DAMIANA MAIA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 16/10/2017 | 150.00 | 00002967220493 | LUCIENE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 16/10/2017 | 150.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 16/10/2017 | 150.00 | 00082638802468 | REGINALDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 16/10/2017 | 150.00 | 00007372232430 | MARIA MARTA LUCIA AIRES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 16/10/2017 | 6774.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 374/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893883.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/10/2017 | 78.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 409. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2900709.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 16/10/2017 | 102.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 389. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2881400.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 16/10/2017 | 400.00 | 00010233442464 | JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS FIRMINO | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 16/10/2017 | 400.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 16/10/2017 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 16/10/2017 | 400.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/10/2017 | 400.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 16/10/2017 | 400.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 16/10/2017 | 400.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008800 | 16/10/2017 | 1615.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1265/2017 E REQUISIÇÃO: 19459 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008802 | 16/10/2017 | 226.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1266/2017 E REQUISIÇÃO: 19463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008804 | 16/10/2017 | 1323.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1264/2017 E REQUISIÇÃO: 19461 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMÉRCIO DE CAMELÔS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 376. (MATRÍCULA Nº: 7004560.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 382. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 68967225) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/10/2017 | 1329.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, (LAV. MUNICIPAL E LAV. ANA LEANDRO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 392/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 16/10/2017 | 2628.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 16/10/2017 | 2541.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 16/10/2017 | 1184.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 391. MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2896641.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 16/10/2017 | 183.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, MATRÍCULA 2893216.1, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 16/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 383. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892072.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 16/10/2017 | 15000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DO TIME DE FUTEBOL NACIONAL, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DESTE MESMO NA COMPETIÇÃO: "CAMPEONATO PARAIBANO DE SEGUNDA DIVISÃO", CONFORME PROCESSO Nº: 10454/2017. (TERCEIRA PARCELA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 16/10/2017 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "OPEN PARAÍBA DE KARATE" A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2457/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 16/10/2017 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ" A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13, 14, 15 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2458/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/10/2017 | 157.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 373. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892824.5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/10/2017 | 284.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 414. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2882992.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/10/2017 | 78.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 408/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6789318-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 16/10/2017 | 771.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 364. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887565.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/10/2017 | 204.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 396. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888217.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 368. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888547.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 16/10/2017 | 75.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 422. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6966618.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/10/2017 | 229.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 381. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6692757.9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 16/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 375. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895681.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 16/10/2017 | 1062.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 411. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895565.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 16/10/2017 | 244.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 371. (MATRÍCULA Nº: 2887677-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 16/10/2017 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO PRÉDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 421. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6905311.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 16/10/2017 | 360.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 6, 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS-ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10456/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 16/10/2017 | 360.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 6, 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10459/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 16/10/2017 | 360.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 6, 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10458/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/10/2017 | 320.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NOS DIAS 6, 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS A PARTICIPAREM DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10457/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 16/10/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10417/2017 E DESPACHO CI Nº: 159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/10/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10418/2017 E DESPACHO CI Nº: 160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/10/2017 | 140.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAICÓ - RN, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10429/2017 E DESPACHO CI Nº: 158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 16/10/2017 | 153.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 365. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887563.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/10/2017 | 89734.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 16/10/2017 | 291.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 379. (MATRÍCULA Nº: 2893295.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/10/2017 | 580.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 398. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 28885244) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 16/10/2017 | 726.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 380. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893296.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008775 | 16/10/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 2469/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 16/10/2017 | 3901.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08047574320178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008737 | 16/10/2017 | 631.23 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES BOVINAS) AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008747 | 16/10/2017 | 453.00 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS(FRANGO DE GRANJA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017,OFICIO 114/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008758 | 16/10/2017 | 633.77 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(CARNE BOVINA)DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPALS,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2017 E OFICIO 0115/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008764 | 16/10/2017 | 631.23 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | DESPESAS ALUSIVAS COM AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(CARNES BOVINAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 116/2017,ECOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008772 | 16/10/2017 | 633.77 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA) DESTINADAS A ALIMENTÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 115/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008776 | 16/10/2017 | 632.81 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(CARNE BOVINA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 117/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008780 | 16/10/2017 | 632.81 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(CARNE BOVINA)DESTINDAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E OFICIO 117/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008787 | 16/10/2017 | 272.01 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(MAMÃO,CEBOLINHA,COENTRO,PIMENTAÕ) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 118/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008789 | 16/10/2017 | 600.00 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(FRANGO CAIPIRA) DESTINDOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 121/2017,ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008790 | 16/10/2017 | 255.00 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E OFICIO 119/2017, ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008795 | 16/10/2017 | 382.99 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E OFICIO 120/2017 ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008796 | 16/10/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 2470/2017 E OFICIO 1302/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 16/10/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADA AO CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 16/10/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADO AO CIEP II, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/10/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA, DESTINADA AO CIEP III, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/10/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/10/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA, DESTINADA AO CIEP V,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 16/10/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADAS A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/10/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEL DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 16/10/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA,DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 16/10/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 16/10/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 16/10/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 16/10/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 16/10/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULDA A REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/10/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 16/10/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 16/10/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/10/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 16/10/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/10/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE DA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 16/10/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/10/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 16/10/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 16/10/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 16/10/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 16/10/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS LUSIVAS A PARCEL DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 16/10/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/10/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 16/10/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 16/10/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 16/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA , DO PACIENTE Sr. HUMBERTO PAULINO DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1301/2017 , OFÍCIO GAB Nº 884/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008843 | 16/10/2017 | 770.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR JURIDICO, , TFD, PESSOAL, PROCESSAMENTO E INFORMATICA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1311/2017, REQUISIÇÃO Nº 19485. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2016, PREGÃO Nº 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 17/10/2017 | 716.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO Nº 397 MATRICULA Nº 2888195-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 17/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. MATRICULA Nº 2887872-8 PROCESSO Nº 366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008881 | 17/10/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1319/2017 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0008854 | 17/10/2017 | 272.01 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CEBLINHA,COENTRO,PIMENTÃO,MAMAÕ),DESTINADOS A ALIMENTÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E OFICIO 122/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 17/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 390. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888369.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 17/10/2017 | 4774.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0001947-36.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SANDRA GONCALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2466/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/10/2017 | 657.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0001947-36.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR TACIANO FONTES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 2466/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 17/10/2017 | 793.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003665-68.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ADEILSON VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 17/10/2017 | 118.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003665-68.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0008880 | 17/10/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2304/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/10/2017 | 200.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA CELSO LOPES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CIRCUITO SESC DE CORRIDAS DA ETAPA IGUATU" A SER REALIZADO NA CIDADE DE IGUATU -CE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2467/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 17/10/2017 | 149.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TRÊS BOLAS DE VOLEI) UTILIZADO NO 1º TORNEIO SOLIDÁRIO DA ZONA SUL (JATOBÁ) DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE E CONFORME PROCESSO Nº: 2488/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/10/2017 | 279.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (UMA REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE E CONFORME PROCESSO Nº: 2487/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 17/10/2017 | 217.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER BOLA E CALIBRADOR DE BOLA) UTILIZADO DURANTE O CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTEDESTA MUNICIPALIDADE E CONFORME PROCESSO Nº: 2486/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 17/10/2017 | 2926.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E VOLEY, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, TROFÉIS) UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE E CONFORME PROCESSO Nº: 2485/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 17/10/2017 | 499.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 17/10/2017 | 4664.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, (SÃO MIGUEL, SÃO JUDAS TADEU, SANTO ANTÔNIO E CEMITÉRIO PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 17/10/2017 | 780.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A LAVANDERIA MUNICIPAL MARIA GUILHERME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0008874 | 17/10/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2491/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0008875 | 17/10/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2492/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 17/10/2017 | 163.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008872 | 17/10/2017 | 782.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE QUENTINHAS DESTINADO AO SETOR CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2489/2017 E REQUISIÇÃO: 19516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008873 | 17/10/2017 | 2360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2490/2017 E REQUISIÇÃO: 19515 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0008870 | 17/10/2017 | 5150.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ANIMAIS (50 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 10 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME PROCESSO Nº: 2472/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 17/10/2017 | 152.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 405. MATRICULA Nº 2888617-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/10/2017 | 2053.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 17/10/2017 | 127.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 406 MATRICULA Nº 2886641-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 17/10/2017 | 471.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS LAURO QUEIROZ REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 399 MATRICULA Nº 2883184-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 17/10/2017 | 837.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 00400/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/10/2017 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 00369, MATRICULA Nº 2886819-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/10/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ,JOSE MAURICIO CAJUAZ REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 384. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 17/10/2017 | 77.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PROCESSO Nº 393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/10/2017 | 6795.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO 424/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008905 | 18/10/2017 | 3138.60 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/201, REF.SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008906 | 18/10/2017 | 1569.30 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0150/2017 REF. A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008951 | 18/10/2017 | 33100.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO COM RECARGA DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1249/2017 REQUIISIÇÃO Nº 19476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0150/2017 REF. A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008955 | 18/10/2017 | 40925.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO E RECARGAS DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1250/2017 REQUIISIÇÃO Nº 19477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0008957 | 18/10/2017 | 384.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1249/2017, REQUISIÇÃO Nº 19476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008959 | 18/10/2017 | 7750.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE RECARGA, PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1211/2017, REQUISIÇÃO Nº 19447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0008960 | 18/10/2017 | 371.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 1 MT E 3,5 MTS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL PATOS-PB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1211/2017, REQUISIÇÃO Nº 19447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008961 | 18/10/2017 | 25142.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO COM RECARGA DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICICINAL, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1212/2017 REQUIISIÇÃO Nº 19448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0008962 | 18/10/2017 | 380.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS. DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1212/2017 REQUISIÇÃO 19448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0008963 | 18/10/2017 | 3430.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO COM RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICICINAL,PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1210/2017 REQUIISIÇÃO Nº 19449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0008964 | 18/10/2017 | 380.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS, 3,5MTS, 1MT, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1210/2017 REQUISIÇÃO 19449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0008890 | 18/10/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008900 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008907 | 18/10/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008886 | 18/10/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/09/2017 A 17/10/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 8860( FIAT UNO) , QFQ2230 ( FIAT UNO), QFV5470( ( FIAT UNO) , QFV5450 ( FIAT UNO), QFQ 2700( FIATUNO), QFG 2334 ( STRADA), QFF 9414 ( S-10), ), OEW 4804( KOMBI), NNV 4770 ( KOMBI), NNQ 3365 ( KOMBI), OGD 8366 ( KOMBI), OFD 5928 ( VAN), MZM 6562 ( VAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008910 | 18/10/2017 | 2300.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/10/2017 | 150.00 | 00003293925499 | DAMIANA DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/10/2017 | 150.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/10/2017 | 150.00 | 00003670361421 | MARIA ROZÂNGELA MENDONÇA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 18/10/2017 | 150.00 | 00064021033491 | MARIA DE LOURDES ALICE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/10/2017 | 120.00 | 00009165334418 | ICLEA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/10/2017 | 120.00 | 00001813461414 | FRANCIELY DOS SANTOS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/10/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/10/2017 | 1837.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0008885 | 18/10/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008898 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008904 | 18/10/2017 | 21604.07 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008909 | 18/10/2017 | 784.65 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008897 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008899 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/09/2017 A 17/10/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0008887 | 18/10/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008895 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008894 | 18/10/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/09/2017 A 17/10/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008908 | 18/10/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008896 | 18/10/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008893 | 18/10/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO QFV.5470, SANDERO QFD.5915, VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6110, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314 E SPIN QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008901 | 18/10/2017 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO QUE SE REFERE A DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2493/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 383. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892072.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008892 | 18/10/2017 | 20000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFP.5100, UNO QFV.5500, SANDERO QFD.6005, SANDERO QFD.6045, VOYAGE QFS.6220, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804 E KOMBI NNV.4770 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 ATÉ 17/10/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/10/2017 | 1182.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0005566-42.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE LOURDES QUEIROGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2463/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/10/2017 | 706.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006500-92.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2462/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/10/2017 | 707.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003841-13.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2461/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 18/10/2017 | 3535.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003841-13.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O ESPÓLIO DE FABIO LUIZ DE BRITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2461/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/10/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0002031-42.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ODINEIA PERIGO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2460/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/10/2017 | 1032.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006232-09.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RIZALDA VIEIRA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO N°: 2464/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 18/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA POR ORGÃO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0008888 | 18/10/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA GFG-1634,CONSTANTE NO CONTRATO 10058/2017,REFERENTE AOS DIAS DE 18.09.2017 A 17.10.2017,DESTINADA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008889 | 18/10/2017 | 8770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SPIN DE PLACA QFG-5314,DOBLO DE PLACA QLF-1235,CONSTANTE NO CONTRATO 0057/2017, REFERENTE AOS DIAS 18.09.2017 A 17.10.2017,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008902 | 18/10/2017 | 31706.13 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTETERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO 077/2017 E ADESÃO 06/2017 NO PERIODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/10/2017 | 4998.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESASA ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/10/2017 | 2442.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 18/10/2017 | 3635.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/10/2017 | 979.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 18/10/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDFAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/10/2017 | 4217.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/10/2017 | 4828.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA L.CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/10/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/10/2017 | 2953.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/10/2017 | 3450.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/10/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/10/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODIGUES DE AMORIM, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/10/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/10/2017 | 2215.20 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/10/2017 | 3933.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/10/2017 | 3251.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MNOEL VIEIRA, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/10/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/10/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/10/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/10/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALIST PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/10/2017 | 1136.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/10/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTIADA A ESCOLA ROTARY NORTE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/10/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/10/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HMBERTO LUCENA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/10/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO F. DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/10/2017 | 1647.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/10/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/10/2017 | 2556.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008891 | 18/10/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFQ.2110 E UNO QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008903 | 18/10/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468 FIAT UNO , QFV5440 FIAT UNO , QFR9460 FIAT UNO, QFV5460 FIAT UNO, OGD8366 KOMBI, NQC6828 KOMBI, QFF5638 DOBLÔ, QFR9410 DOBLÔ, QFR6140 DOBLÔ, QFG, 1644 DOBLÔ, OGF 9054 SPIN, NQI2074 MASTER, MZM6562 SPINTER, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 19/10/2017 | 67.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 19/10/2017 | 251.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/10/2017 | 92.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD SETOR DE COMPRAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017 PROCESSO Nº 412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 19/10/2017 | 218.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017. PROCESSO Nº 413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 19/10/2017 | 76.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 19/10/2017 | 78.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 19/10/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROFISSIONAL MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA, GERENTE DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS, REFERENTE A VIAGEM PARA MARCAÇÃO PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO 2017, CONFOME OFÍCIO GAB Nº 863 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 19/10/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 864/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 19/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 370 MATRICULA Nº 2887406-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0009016 | 19/10/2017 | 7500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TREINAMENTO E A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES MULTIPLICADORES DO POLO CALÇADISTA DE PATOS - PB A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 19/10/2017 | 108.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008966 | 19/10/2017 | 5124.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VEÍCULO DE PLACA HIH-2319 DO SITIO JATOBÁ,FARINMHA,MARES PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DO JATOBÁ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 1235/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008967 | 19/10/2017 | 4600.00 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL VEÍCULO DE PLACA CYQ-4598 DO SITIO CONCEIÇÃO DE CIMA,DE BAIXO,ONÇA PARA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MANHÃ E TARDE,VINC A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 122712017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008970 | 19/10/2017 | 4860.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPOPORTE DE ALUNOS ATENDENTEDO AS NECESSIDADES DA SEC; DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VEÍCULO VERANEIO DE PLACA AAS-7562- DO SITIO FECHADO,FECHADO DE CIMA E BOQUEIRÃO PARA A ESCOLA JOSÉPERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 1225/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008973 | 19/10/2017 | 3572.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTES DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VEÍCULO DEPLACA MNJ-3347 DO SITIO ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO,PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES,NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 1228/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008974 | 19/10/2017 | 3009.00 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENEDO AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,VEICULO DE PLACA 7853 DO SITIO JERIMIM,CONCEIÇAO PARA A ECOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY,ESCOLA LUCIAWANDERLEY DE FREITAS E CRECHE DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 1224/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 19/10/2017 | 62.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, 3423.3625,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 420/2017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 19/10/2017 | 60.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3628,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 419/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008992 | 19/10/2017 | 6960.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF.PROCESSO 1685/2017 E OFICIO 562/2017 MICRO ONIBUS DE PLACA BWL 8588 DOS SITIOS MUCMBO DE BAIXO,TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS MIGUEL MOTA,NOSSO LAR TIO JUCA DIONISIO DA COSTA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E OFICIO 1231/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 19/10/2017 | 6719.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME PROCESSO 465/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 19/10/2017 | 11090.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 473/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 19/10/2017 | 5896.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME PROCESSO 468/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 19/10/2017 | 283.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 19/10/2017 | 82.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 19/10/2017 | 753.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/10/2017 | 85.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008971 | 19/10/2017 | 83.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2499/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008972 | 19/10/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2498/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0008975 | 19/10/2017 | 113237.85 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº:2503/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 19/10/2017 | 66.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000582017 | 0009009 | 19/10/2017 | 7855.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (APITOS, BAMBOLÊS E BOLAS PARA ESPORTES DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV),CONFORME PROCESSO Nº: 2109/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19288. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422017 | 0009010 | 19/10/2017 | 3782.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, APITOS, BAMBOLÊS, BOMBA DE INFLAR BOLAS, CONES SINALIZADORES, CORDAS DIVERSAS, JOGOS DE DOMINÓ. JOGOS DE FRESCOBOL, PETECAS E RAQUETES DE TÊNIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV), CONFORME PROCESSO Nº: 2110/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19297. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0009012 | 19/10/2017 | 46400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO USO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 -SICONV, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19322 E PROCESSO Nº: 2122/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008969 | 19/10/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2496/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 19/10/2017 | 63.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008968 | 19/10/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2497/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 19/10/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 19/10/2017 | 67.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO 334. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 19/10/2017 | 230.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 400. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 19/10/2017 | 251.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/10/2017 | 291.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 406. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 19/10/2017 | 61.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 19/10/2017 | 1758.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 19/10/2017 | 227.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 411. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 19/10/2017 | 218.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 19/10/2017 | 306.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017 PROCESSO Nº 414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 19/10/2017 | 193.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 19/10/2017 | 227.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 19/10/2017 | 95.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD E CER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 19/10/2017 | 231.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 473. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 19/10/2017 | 262.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 19/10/2017 | 211.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017. PROCESSO Nº 476. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 19/10/2017 | 15.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROTOCOLO Nº 478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 19/10/2017 | 77.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/10/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - UBS MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO REF.A SETEMBRO/2017. MATRICULA Nº 6826613-8 PROTOCOLO Nº 470. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0009011 | 19/10/2017 | 10640.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO, GRADES DE PROTEÇÃO PARA FACHADAS, PLACAS DE ILUMINAÇÃO, PORTAS E JANELAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1335/2017. REQUISIÇÃO Nº 19543. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0009013 | 19/10/2017 | 1848.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA AO CAPS ADULTO E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1251/2017 REQUISIÇÃO Nº 19511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 19/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUZA REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 401/2017 MATRICULA Nº 6972685-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 19/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 402/2017, MATRICULA Nº 2888327-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 19/10/2017 | 1716.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, MATRICULA Nº 6973372-4 PROCESSO Nº 415. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009019 | 19/10/2017 | 285.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS CAPS'S, VINCULADOS A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 1325/2017 REQUISIÇÃO 19521, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009020 | 19/10/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 1323/2017 REQUISIÇÃO 19519, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009021 | 19/10/2017 | 41.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE CONFORME SEPLAG. Nº 1322/2017 REQUISIÇÃO 19518, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009022 | 19/10/2017 | 419.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE10- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1324/2017 REQUISIÇÃO Nº 19520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009023 | 19/10/2017 | 125.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, CONFORME SEPLAG. Nº 1327/2017 REQUISIÇÃO 19523, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009026 | 19/10/2017 | 167.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1326/2017 REQUISIÇÃO Nº 19522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 20/10/2017 | 5931.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 424/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 20/10/2017 | 864.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REGIONAL PATOS-PB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 20/10/2017 | 22746.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 75/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 20/10/2017 | 4050.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 78/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/10/2017 | 25086.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 77/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 20/10/2017 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/10/2017 | 230.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 20/10/2017 | 405.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 20/10/2017 | 519.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 20/10/2017 | 217.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/10/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/10/2017 | 287.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 20/10/2017 | 208.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 20/10/2017 | 81.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0009034 | 20/10/2017 | 35640.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTOS PERSONALIZADOS (BERMUDAS, BONÉS, CAMISETAS, MOCHILAS DE COSTAS E SQUEEZES) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV) CONFORME PROCESSO Nº: 2074/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19251. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 20/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE LUMINOTECNIA. (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6299725)CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0009036 | 20/10/2017 | 581249.46 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, CONCORRÊNCIA 006/2015,CONTRATO 455/2015, REFERENTE A PARTE DA 12ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME PROCESSO Nº: 2525/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 20/10/2017 | 40000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 20/10/2017 | 63.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 20/10/2017 | 62.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 20/10/2017 | 258.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 20/10/2017 | 936.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA PARA A AMVES - ASSOCIÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNICÍPIO DE PATOS FAZ PARTE, CONFORME PROCESSO Nº: 2522/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 20/10/2017 | 3000.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AS VISTORIAS E RELATÓRIOS DAS OBRAS DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PATOS - PB E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALCOOL E DROGAS NA CIDADE DE PATOS - PB, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME DEMANDA DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2521/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 20/10/2017 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009033 | 20/10/2017 | 12004.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A COFFE-BREAK DESTINADOS A COMEMORAÃO AO DIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO 2528/2017 E OFICIO 1361/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 20/10/2017 | 40908.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PÍBLICAS, VINCULADAS A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 076/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 20/10/2017 | 7686.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 0079/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 20/10/2017 | 368.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 080/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 20/10/2017 | 2760.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGISA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO UNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 20/10/2017 | 1066.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA NA CRECHE GLAUCE BURYRI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017/ E PROCESSO 0084/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 20/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA GORETE VIEIRA DE FIGUEIREDO , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1360/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 20/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE Sr. JOSÉ EUGÊNIO CARTAXO , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 135940757/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 23/10/2017 | 1320.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA PARA A PACIENETE MARIA JOSÉ ERNESTO DA SILVA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1362/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 780/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/10/2017 | 62.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE COMPRAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 422/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/10/2017 | 174.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 472/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/10/2017 | 653.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COMO CONSUM O DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PROCESSO 472/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/10/2017 | 76.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA IASNAYA POLLIANNA DA SILVA (SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO) A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE CONTROLE A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 10887/2017 E DESPACHO Nº: 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA KAROLINE ALVES (ASSESSORA JURÍDICA) A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE CONTROLE A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 10887/2017 E DESPACHO Nº: 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/10/2017 | 800.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ANNA CAROLINA DE MEDEIROS (COODENADORA DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS) A VIAJAR EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OSDIAS 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE CONTROLE, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 10887/2017 E DESPACHO Nº: 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 23/10/2017 | 244.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/10/2017 | 318.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 469. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 23/10/2017 | 89.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 23/10/2017 | 260.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/10/2017 | 228.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 23/10/2017 | 102.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.6225 VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/10/2017 | 235.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 23/10/2017 | 349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 81. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/10/2017 | 3410.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 23/10/2017 | 239.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/10/2017 | 96.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/10/2017 | 85.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/10/2017 | 68320.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 23/10/2017 | 383.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DO PERÍODO DE 31/08/2017, CÓDIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 23/10/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/10/2017 | 2602.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 23/10/2017 | 153.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 466. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887408.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 23/10/2017 | 64.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 23/10/2017 | 1262.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000772017 | 0009090 | 23/10/2017 | 6320.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | DESPESA COM OCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA AS MULHERES PATOENSE, CONFORME CONTRATO: 280/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 077/2017 E PROCESSO:2520/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/10/2017 | 336.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 467. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2899573.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/10/2017 | 150.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/10/2017 | 120.00 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/10/2017 | 150.00 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009105 | 25/10/2017 | 9420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 1364/2017 REQUISIÇÃO Nº 19474. PREGÃO 07/2017 CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/10/2017 | 1162.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/10/2017 | 500.00 | 22595583000183 | ASSOCIAÇÃO MÃE RAINHA E TERÇO DOS HOMENS DE PATOS PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA A DIOCESE DE PATOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO 6º ENCONTRO DIOCESANO DO MOVIMENTO TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017 NO GINÁSIO O GELÃO, TAL DESPESA SEGUE EMBASADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº: 4.267/2013 QUE INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO TERÇO DOS HOMENS, CONFORME PROCESSO Nº: 1967/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/10/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DENOMINADA: " COPA TANGO XV ESTAPA DO MUNDIAL" A SER REALIZADA NA CIDADE DE BUENOS AIRES NA ARGENTINA, NOS DIAS 2, 3 E 4 DE NOVEMMBRO DE 2017. A CONCESSÃO OCORRE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO N°: 2459/2017, DESPACHO CI Nº: 283 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/10/2017 | 6431.52 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELA EMPRESA SUPRACITADA QUE PRESTOU OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTORES, CONFORME PARECER DAT Nº: 2299/2017 E PROCESSO Nº: 2350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/10/2017 | 7000.00 | 15579243000101 | CLUBE DO FUSCA E CARROS ANTIGOS DE PATOS-PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA EM FAVOR DO EVENTO DENOMINADO: 7º ENCONTRO DE FUSCAS E CARROS ANTIGOS DE PATOS - PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27,28 E 29 OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO Nº: 2533/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0009094 | 25/10/2017 | 1050.00 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME REQUISIÇÃO 19301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009096 | 25/10/2017 | 440.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 420/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0009097 | 25/10/2017 | 2955.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017,CONTRATO Nº 254/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1022/2017 REQUISIÇÃO Nº 19339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO , DO PACIENTE Sr.FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1365/2017 , OFÍCIO GAB Nº 911/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/10/2017 | 137.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 479/2017 E OFICIO SEPLAG 123/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/10/2017 | 80.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 3423.3566, CONFORME PROCESSO 477/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0009107 | 26/10/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 26/10/2017 | 111492.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PERÍODO 30/09/2017, CÓDIGO DA RECEITA Nº: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/10/2017 | 275572.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/10/2017 | 303.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08028408620178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/10/2017 | 880.00 | 00087255642420 | ANA COELI DA NOBREGA FALCAO MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 08/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/10/2017 | 880.00 | 00005181408494 | CLEDILENE DE MEDEIROS FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 28/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/10/2017 | 880.00 | 00001619275481 | JOSE DEMETRIUS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009416341401 | NATALIA KALINE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 12/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009461097450 | JONANTHAN FELIPE SOARES MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 10/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/10/2017 | 880.00 | 00025914839149 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PIMENTEL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE AGENTE RECREATIVO NO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE NO MUNICÍPIO DE PATOS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº: 838473/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CHAMADA PÚBLICA Nº: 001 E CONTRATO Nº: 21/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/10/2017 | 880.00 | 00005298230474 | ERLANDIA ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 20/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/10/2017 | 880.00 | 00070871557410 | JAYRLANE BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 24/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009424956401 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 03/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009465038423 | DENISE FERREIRA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 14/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 26/10/2017 | 880.00 | 00005229123460 | GLAUCO FERNANDES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 17/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009506021406 | FELIPE GUALBERTO DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 18/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009862915447 | ALCIONE DA SILVA ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 25/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/10/2017 | 880.00 | 00076028089400 | JOANA DARC CABRAL KURIHARA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 15/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009289591471 | EDJEAN CARLOS FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 16/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009045202425 | ARTHUR DOUGLAS ARAUJO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 09/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/10/2017 | 880.00 | 00007603353467 | RILSUENIA ALVES DE SOUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 04/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/10/2017 | 880.00 | 00010178663417 | WERLANGIA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/10/2017 | 880.00 | 00002875787470 | PERLA DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 05/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009019289411 | EDUARDA HENRIQUES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 13/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 26/10/2017 | 2400.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE POLO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 01/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 26/10/2017 | 880.00 | 00004328812475 | LAURINDO NUNES PERÔNICO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 23/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 26/10/2017 | 880.00 | 00011701810409 | KAMYLLA RENOVATO DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 27/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 26/10/2017 | 880.00 | 00009438812423 | DOUGLAS ALVES LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 26/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 26/10/2017 | 880.00 | 00007706123421 | RAFAELA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 19/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 26/10/2017 | 880.00 | 00000824761448 | ARTHUR EULER ROCHA FALCAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 07/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 26/10/2017 | 880.00 | 00004260512463 | KATYANE DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 06/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 26/10/2017 | 880.00 | 00069175560410 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO "BRINCANDO COM O ESPORTE" NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PELO CONVÊNIO Nº 8384/2016 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE/MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 E CONTRATO Nº 22/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009142 | 26/10/2017 | 3720.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A DUAS LOCAÇÕES DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO: "BRINCANDO COM O ESPORTE" ORIUNDO DO CONVÊNCIO FEDERAL DE Nº: 838473/2016 (SICONV), CONFORME PROCESSO Nº: 2259/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0009109 | 26/10/2017 | 78043.35 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1368/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/10/2017 | 15.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, PROTOCOLO Nº 478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0009144 | 27/10/2017 | 24610.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SERRALHARIA, BEM COMO COBERTAS , CORRIMÃO E GUARDA CORPO DE PVC, PLACAS DE ILUMINAÇÃO, PORTAS E JANELAS DESTINADOS AO CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DOSEPLAG Nº 1409/2017, REQUISIÇÃO Nº 19581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/10/2017 | 3316.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 27/10/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/10/2017 | 3564.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/10/2017 | 1789.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULAD AO NASF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/10/2017 | 1237.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/10/2017 | 145130.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/10/2017 | 229640.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/10/2017 | 646213.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/10/2017 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 27/10/2017 | 10137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 27/10/2017 | 8433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 27/10/2017 | 4325.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 89/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/10/2017 | 443274.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/10/2017 | 134636.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009272 | 27/10/2017 | 20306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, , ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/10/2017 | 270144.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/10/2017 | 387332.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 27/10/2017 | 446810.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 27/10/2017 | 130872.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/10/2017 | 8759.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 27/10/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/10/2017 | 29767.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 27/10/2017 | 366603.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 27/10/2017 | 47082.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/10/2017 | 15183.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/10/2017 | 50114.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/10/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/10/2017 | 4893.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/10/2017 | 17328.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/10/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/10/2017 | 15027.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 27/10/2017 | 36921.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 27/10/2017 | 4274.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 27/10/2017 | 62848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/10/2017 | 150.00 | 00003066907481 | AFRANIO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/10/2017 | 120.00 | 00004486367430 | LIGIA MARIA LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/10/2017 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/10/2017 | 150.00 | 00095106006449 | ROZIMARY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 27/10/2017 | 150.00 | 00006569705458 | TATIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 27/10/2017 | 100.00 | 00016100818892 | NOEME JUSTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 27/10/2017 | 6000.00 | 22531747000109 | REINALDO S. DE SOUZA-ME | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR CLEUDO GONÇALVES DOS SANTOS INCLUINDO URNA, EMBALSAMENTO DO CORPO TRANSLADO, FLORES, TRANSPORTE E DOCUMENTAÇÃO, CON FORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PROCESSO: 2546/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 27/10/2017 | 54603.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 27/10/2017 | 130.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/10/2017 | 120.00 | 00033766366807 | MARINALDA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/10/2017 | 140.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/10/2017 | 300.00 | 00011686491450 | MARIA DE FATIMA WISMAELY LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/10/2017 | 100.00 | 00006881518412 | CLEONICE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/10/2017 | 140.00 | 00068997787420 | JOSÉ VALTER DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/10/2017 | 9557.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 27/10/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 27/10/2017 | 6205.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROTOCOLO Nº: 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/10/2017 | 17789.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/10/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 27/10/2017 | 26292.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/10/2017 | 5924.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 27/10/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 27/10/2017 | 1920.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 27/10/2017 | 24613.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao evento da Festa de Nossa Senhora da Guia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/10/2017 | 6000.00 | 00098206001468 | ANTONIO MARCOS BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FORNECIDA EM FAVOR DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "12ª EDIÇÃO DO ADORAR-TE" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017 NA CONCHA ACÚSTICA, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2547/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/10/2017 | 4062.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/10/2017 | 1846.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/10/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/10/2017 | 14003.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/10/2017 | 27292.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 27/10/2017 | 178.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 27/10/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 27/10/2017 | 11179.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 27/10/2017 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 27/10/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 27/10/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/10/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/10/2017 | 11844.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/10/2017 | 5369.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/10/2017 | 1700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/10/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/10/2017 | 3108.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/10/2017 | 26344.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 27/10/2017 | 1264.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 27/10/2017 | 6559.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 27/10/2017 | 63873.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E PROTOCOLO Nº: 87, (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/10/2017 | 144287.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/10/2017 | 12570.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/10/2017 | 63655.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/10/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009214 | 27/10/2017 | 30456.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUNDO PROCESSO Nº: 2541/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 27/10/2017 | 155471.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS AO AVISO DE DÉBITO NA CONTA FPM (PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB), ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 278.458-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 27/10/2017 | 101942.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 27/10/2017 | 9825.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 27/10/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 27/10/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 27/10/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/10/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/10/2017 | 21187.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/10/2017 | 159291.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/10/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/10/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/10/2017 | 16534.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 27/10/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/10/2017 | 36643.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 27/10/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 27/10/2017 | 10307.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0009225 | 27/10/2017 | 130733.22 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 2542/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/10/2017 | 67651.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 27/10/2017 | 10438.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/10/2017 | 4453.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E PROTOCOLO Nº: 86 (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/10/2017 | 39653.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 27/10/2017 | 3615.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 20.10.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 27/10/2017 | 374.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 14735-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 23.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 27/10/2017 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 20.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/10/2017 | 188500.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/10/2017 | 1683.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO SOLICITADA POR MEIO DO OFÍCIO GPA Nº: 072/2017 DE 30/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/10/2017 | 2484.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRAS SOLICITADA POR MEIO DO OFÍCIO GPA Nº: 073/2017 DE 30/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/10/2017 | 1275.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA RELATIVA A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CT 834531/2016, SOLICITADA POR MEIO DO OFÍCIO GPA Nº: 074/2017 DE 30/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/10/2017 | 25539.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 27/10/2017 | 5959.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/10/2017 | 1889.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/10/2017 | 96.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/10/2017 | 69623.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/10/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/10/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/10/2017 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 27/10/2017 | 12024.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 27/10/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 27/10/2017 | 14473.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/10/2017 | 4636.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 27/10/2017 | 4352.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 27/10/2017 | 3742.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 27/10/2017 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 88. (5193060). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/10/2017 | 803.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A MULTA REFERENTE A REFLETORES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR (RUA EPITACIO PESSOA E SOLON DE LUCENA) DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESSA MUNICIPALIDADE, NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº: 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/10/2017 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROTOCOLO Nº: 477. (MATRÍCULA Nº: 2887677.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 27/10/2017 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME PROTOCOLO Nº: 477. (MATRÍCULA Nº: 2887677.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 27/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/10/2017 | 244.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 27/10/2017 | 154.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 27/10/2017 | 5991.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/10/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792017 | 0009322 | 27/10/2017 | 1600.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO URQUIZA, Nº: 67, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PROCESSO Nº: 2544/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 210/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 079/2017 E CONTRATO Nº: 279/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/10/2017 | 5487.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/10/2017 | 1855.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/10/2017 | 46173.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/10/2017 | 1821.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/10/2017 | 95049.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/10/2017 | 3913.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/10/2017 | 1602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/10/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 27/10/2017 | 3788.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/10/2017 | 1331.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/10/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/10/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 27/10/2017 | 100812.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 27/10/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 27/10/2017 | 23667.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 27/10/2017 | 154914.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 27/10/2017 | 91930.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/10/2017 | 13118.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/10/2017 | 68618.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 27/10/2017 | 4728.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/10/2017 | 127310.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/10/2017 | 544441.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/10/2017 | 1185696.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 27/10/2017 | 396659.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 27/10/2017 | 42182.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/10/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/10/2017 | 16469.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/10/2017 | 9837.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/10/2017 | 58352.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA SET/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/10/2017 | 168207.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA SET/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/10/2017 | 94302.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA SET/ 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/10/2017 | 3108.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/10/2017 | 17751.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/10/2017 | 6104.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/10/2017 | 2432.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/10/2017 | 29136.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/10/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 27/10/2017 | 29107.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/10/2017 | 184178.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/10/2017 | 6003.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 27/10/2017 | 146407.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 27/10/2017 | 94965.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/10/2017 | 10473.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/10/2017 | 11281.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0009339 | 27/10/2017 | 3622.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 13/2017, CONTRATO Nº 254/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1051/2017 REQUISIÇÃO Nº 19371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/10/2017 | 3474.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009366 | 30/10/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVOÇO DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE : 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, PREGÃO Nº 43/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1418/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0009391 | 30/10/2017 | 5683.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB , SETOR DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO , AUDITORIA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 883/2017 REQUISIÇÃO N°: 19215. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 261/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/10/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009363 | 30/10/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-TELECENTRO ACACIA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,PREGÃO PRESENCIAL 043/2017,CONFORME PROCESSO 2566/2017 E OFICIO 1444/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009364 | 30/10/2017 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 7-TELECENTROS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 043/2017, CONFORME PROCESSO 2568/2017 E OFICIO 1443/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009368 | 30/10/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES,PREGÃO PRESENCIAL 043/2017,CONFORME PROCESSO 2567/2017 E OFICIO 1442/2017-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009381 | 30/10/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 2555/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1427/2017, PREGÃO Nº 43/2017 E CONTRATO Nº 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009382 | 30/10/2017 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROVIMENTO A INTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 2569/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1441/2017, PREGÃO 43/2017 E CONTRATO 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/10/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009376 | 30/10/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME PROCESSO Nº: 2553/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009379 | 30/10/2017 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORME PROCESSO Nº: 2564/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/10/2017 | 124590.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/10/2017 | 60290.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000782017 | 0009361 | 30/10/2017 | 3900.00 | 00014121468449 | RUI TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, Nº: 311, BAIRRO JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO Nº: 2534/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009377 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2559/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/10/2017 | 137931.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/10/2017 | 1130.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/10/2017 | 1626.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009375 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2563/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009378 | 30/10/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (CENTRO ADMINISTRATIVO), CONFORME PROCESSO Nº: 2554/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009380 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2558/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/10/2017 | 274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/10/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/10/2017 | 1159.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP- CENTRO POP , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/10/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/10/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/10/2017 | 440.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS, REF.A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/10/2017 | 8670.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0009369 | 30/10/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA COM PROVIMENTO DE INTERNET DDO CENTRO POP VINCUADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2578/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0009370 | 30/10/2017 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA COM PROVIMENTO DE INTERNETDO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2576/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009373 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2562/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009371 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2561/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009372 | 30/10/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº:2560/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0009367 | 30/10/2017 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA COM PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2557/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0009374 | 30/10/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA COM PROVIMENTO DE INTERNET DO BANCO DE ALIMENTOS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2577/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/10/2017 | 19594.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/10/2017 | 139187.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA SETEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/10/2017 | 177977.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/10/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/10/2017 | 18962.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009383 | 30/10/2017 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, UBS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1431/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009384 | 30/10/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1432/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009385 | 30/10/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1433/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009386 | 30/10/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1434/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009388 | 30/10/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1435/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009389 | 30/10/2017 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1437/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009390 | 30/10/2017 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1436/2017, PPERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009412 | 31/10/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35A,36A,85A, PERTENCENTES AO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS E CAPS INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1454/2017 REQUISIÇÃO Nº 19587, PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016. 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009423 | 31/10/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS REFERENTE AO REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L110/L210 , PERTENCENTE AO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO, CONFORME PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016 1º ADITIVO E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1455/2017, REQUISIÇÃO Nº 19585. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0009425 | 31/10/2017 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 50/2017, CONTRATO Nº 236/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1446/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/10/2017 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( aluguel social) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 31/10/2017 | 150.00 | 00006496665427 | LUCICLEA DOMINGOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 31/10/2017 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/10/2017 | 120.00 | 00056916566434 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 31/10/2017 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 31/10/2017 | 80.00 | 00050813996392 | FRANCISCO CESAR VILAR | DESPESAS COM RESTITUIÇOES DE DIARIAS DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSINTECIA SOCIA NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 31/10/2017 | 80.00 | 00050813996392 | FRANCISCO CESAR VILAR | DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS MÃES PARA VISITA NO CEA NO DIA 06 D EOUTUBRO, CONFORME PROCESSO EN ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009395 | 31/10/2017 | 437.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 38 QUENTINHAS DO TIPO MARMITEX ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE OU SUCO MAIS GARFO E FACA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO Nº: 2551/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009397 | 31/10/2017 | 805.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 70 QUENTINHAS DO TIPO MARMITEX (ACOMPANHADAS DE SUCO OU REFRIGERANTE MAIS GARFO E FACA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL, CONFORME PROCESSO Nº: 2550/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 31/10/2017 | 446810.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 31/10/2017 | 5168.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PACS, REF.A OUTUBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 31/10/2017 | 7056.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 91. (CONSUMO NÃO FATURADO DEVIDO A ANORMALIDADE NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 31/10/2017 | 1452.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO SÃO SÃO JOÃO BATISTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 92. (CONSUMO NÃO FATURADO DEVIDO A ANORMALIDADE NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/10/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CT: 0425812-11/2014, ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 13/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 31/10/2017 | 35050.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/10/2017 | 14052.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/10/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 31.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/10/2017 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 30.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 31/10/2017 | 32.81 | 00058087052404 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 E 2016, SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 22.013.120.0014.000.0, (TRAVESSA BRAZ MORAIS, 09, SÃO SEBASTIÃO, PATOS -PB) PAGO ERRONEAMENTE A MAIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DE Nº: 11149/2017 E PROCESSO Nº: 2592/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009393 | 31/10/2017 | 2360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2552/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009398 | 31/10/2017 | 3001.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 261 QUENTINHAS DO TIPO MARMITEX (ACOMPANHADAS DE SUCO OU REFRIGERANTE EM LATA MAIS GARFO E FACA) DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PROCESSO Nº: 2549/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/10/2017 | 1580.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PRADO, Nº 147, CENTRO, PATOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2280/2017. (REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/10/2017 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME PROTOCOLO Nº: 477. (MATRÍCULA Nº: 2887677.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 31/10/2017 | 8.92 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 3421.6287, 3421.4326 E 3423.3629 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/10/2017 | 3595.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 E PROCESSO 093/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009403 | 31/10/2017 | 20320.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1447 E REQUISIÇÃO Nº 19566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009404 | 31/10/2017 | 831.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESO 2581/2017 E OFICIO 1452/2017-SEPLAG E REQ.19580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009405 | 31/10/2017 | 270.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀSESCOLAS FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL (ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1449/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009406 | 31/10/2017 | 504.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2582/2017 E OFICIO 1451/2017 SEPLAG, REQ 19579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009407 | 31/10/2017 | 262.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2583/2017 E OFICIO 1450/2017 SEPLAG, REQ 19565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009410 | 31/10/2017 | 1055.61 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA, CONFORME REQUISIÇÃO 19567, PROCESSO Nº 2586/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1448/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 31/10/2017 | 80.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB VEICULO DE PLACA KFL 1235 COM A COORDENADORA DO PROJETO SOMA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA NO DIA 03.10.2017, CONFORME OFICIO 0261/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009396 | 31/10/2017 | 1995.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, RECEPÇÕES E BUFFET (114 UNIDADES DO COQUETEL DO TIPO B, COMPOSTO DE 1 CANAPE, 10 MINI SALGADOS, 1 COPO DE ÁGUA MINERAL, UM COPO DE ÁGUA DE COCO E UM REFRIGERANTE), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDEHAB DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2548/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/10/2017 | 1053312.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/10/2017 | 132383.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009424 | 31/10/2017 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR GAB. DA SECRETÁRIA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1456/2017, REQUISIÇÃO Nº 19586. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2016, PREGÃO Nº 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009426 | 31/10/2017 | 23351.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS ABASTECIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009428 | 31/10/2017 | 22336.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO COM OU SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS, VISANDO A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA TECNOLÓGICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OFÍCIO DO PLANEJAMENTO Nº 1459/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONORIANA DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1462/2017, OFÍCIO GAB Nº 919/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 01/11/2017 | 1664.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇOES DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 01/11/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 01/11/2017 | 91.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. REFERENTE AO MÊS 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 01/11/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/11/2017 | 2798.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/11/2017 | 750.00 | 00008354390462 | ISIS KARLA ALVES MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A TRES DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ISIS KARLA ALVES MEDEIROS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA CONSULTORIA DE GESTÃO, JUNTO AO FUNJOPE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/11/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009440 | 01/11/2017 | 226.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1266/2017 E REQUISIÇÃO: 19463 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/11/2017 | 572.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/11/2017 | 123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/11/2017 | 373.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 01/11/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0009465 | 03/11/2017 | 541.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS, 3,5MTS, 1MT, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1210/2017 REQUISIÇÃO 19449, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0009466 | 03/11/2017 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PELO PERÍODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2619/2017. (UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA A COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FORÇA. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS E COM MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO. VEÍCULO DE PLACA Nº: MMV.3995) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/11/2017 | 28.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 03/11/2017 | 725.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 03/11/2017 | 1127.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 03/11/2017 | 264.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 03/11/2017 | 196.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 03/11/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CRAS CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 03/11/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CENTRO POP , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009467 | 03/11/2017 | 96431.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUNDO PROCESSO Nº: 2623/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 03/11/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 03/11/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 03/11/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 03/11/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 03/11/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 03/11/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 03/11/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 03/11/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 03/11/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 03/11/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 03/11/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 03/11/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 03/11/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 03/11/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0009446 | 03/11/2017 | 198461.64 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, PRO-TRANSPORTE PAC 2, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2622/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0009460 | 03/11/2017 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PELO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, PARA ATENDER AS NECESISDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº:2620/2017. (UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS E MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO DE PLACA Nº: GXH.7545 E UM CAMINHÃO TANQUE COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, EQUIPADO COM TANQUE PARA LIMPAR FOSSA , COM SUGADOR A VÁCUO E CAPACIDADE PARA ARAMAZENAMENTO DE 8 M³ COM BOMBA DE ANEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009468 | 03/11/2017 | 995.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE WINDOWS ORIGINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009469 | 03/11/2017 | 1740.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE 10 APARELHOS ESTABILIZADORES 500 VA 220-110, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009470 | 03/11/2017 | 3970.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 HD 1TB DVD 4GB WEB CAM TELA DE 14', DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/11/2017 | 2333.69 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009511 | 06/11/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009515 | 06/11/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009525 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2605/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009508 | 06/11/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0009534 | 06/11/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2607/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009472 | 06/11/2017 | 3970.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 HD 1TB DVD 4GB WEB CAM TELA DE 14', DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2593/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009473 | 06/11/2017 | 995.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE WINDOWS ORIGINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2593/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009512 | 06/11/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/11/2017 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RETSITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE IR A UMAREUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10580/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 06/11/2017 | 85.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÕES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 2628/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009500 | 06/11/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2632/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009518 | 06/11/2017 | 29705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009527 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2614/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009528 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2613/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009529 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2612/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009530 | 06/11/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2611/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009531 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2610/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009532 | 06/11/2017 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO (EPSON) PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2609/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009514 | 06/11/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009523 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2598/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009524 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2601/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009538 | 06/11/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2621/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 06/11/2017 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR CONSELHEIROS AO CEA-SOUSA, CONFORME PROCESSO GAB Nº: 10778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 06/11/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10794/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 06/11/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10794/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 06/11/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 10794/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 06/11/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 10793/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/11/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10793/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 06/11/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10793/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 06/11/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE L.R.C. AO CEA-SOUSA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10789/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 06/11/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE L.R.C. AO CEA-SOUSA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10787/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 06/11/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10618/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 06/11/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10683/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 06/11/2017 | 355.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO N°: 2627/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009526 | 06/11/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2606/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009533 | 06/11/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO EPSON PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2608/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 06/11/2017 | 1900.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 9852/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009504 | 06/11/2017 | 31760.13 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017 E ADESÃO ARP Nº 06/2017, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009510 | 06/11/2017 | 32705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ATENDENTE, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO: 014/2017, CONTRATO: 073/2017, PROC. ADM: 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009522 | 06/11/2017 | 18234.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME REQUISIÇÃO19393, PROCESSO Nº 2263/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1047/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009506 | 06/11/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/11/2017 | 1050.32 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE GASTOS FEITOS COM PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO IASNAYA POLLIANNA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FORUM NACIONAL DE CONTROLE QUE ACONTECEU NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO Nº: 2624/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/11/2017 | 1050.32 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE GASTOS FEITOS COM PASSAGENS AEREAS PARA A ASSESSORA JURÍDICA ANNA KAROLINE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FORUM NACIONAL DE CONTROLE QUE ACONTECEU NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO Nº: 2624/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 06/11/2017 | 1050.32 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE GASTOS FEITOS COM PASSAGENS AEREAS PARA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS ANNA CAROLINA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FORUM NACIONAL DE CONTROLE QUE ACONTECEU NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO Nº: 2624/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 06/11/2017 | 3350.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELLI -ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE APARELHO RESPIRATÓRIO CPAP ECOSTAR COM MASCARA NASAL HOSPITALAR GRANDE, DESTINADA A SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PACIENTE MARIA APARECIDA PINHEIRO BENJAMIM, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL OFÍCIO Nº 413/2017, DECISÃO JUDICIAL (0804822-38.2017.8.15.0251) , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1475/2017 OFÍCIO Nº 456/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009499 | 06/11/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009498 | 06/11/2017 | 784.65 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009517 | 06/11/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009535 | 06/11/2017 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2600/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009536 | 06/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2602/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009537 | 06/11/2017 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2603/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0009491 | 06/11/2017 | 665362.57 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2629/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009501 | 06/11/2017 | 21604.07 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2634/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009513 | 06/11/2017 | 102148.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009507 | 06/11/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009509 | 06/11/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009496 | 06/11/2017 | 2300.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2630/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009503 | 06/11/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2633/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009516 | 06/11/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DA DESFESA CIVIL OTAVIANNO FERREIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA 16º RCM ec, CONFORME PROCESSO GAB. 10049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/11/2017 | 2697.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 06/11/2017 | 3272.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009495 | 06/11/2017 | 3138.60 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1495/2017 REF. A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0009497 | 06/11/2017 | 1569.30 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1496/2017, NO PERÍODO DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009502 | 06/11/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE PATOS-PB NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009505 | 06/11/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009519 | 06/11/2017 | 59961.15 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 1491/2017 REQUISIÇÃO Nº 19592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009520 | 06/11/2017 | 3718.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | DESEPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PREGÃO Nº 169/2017 CONTRATO Nº 23/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1488/2017 REQUISIÇÃO Nº 19582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 07/11/2017 | 4849.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS DOS SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0163/2017 REF. A NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0163/2017 REF. A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0009573 | 07/11/2017 | 7250.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ANIMAIS (50 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 25 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME PROCESSO Nº: 2657/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/11/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/11/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 07/11/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/11/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 07/11/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 07/11/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/11/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 07/11/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009578 | 07/11/2017 | 1700.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009579 | 07/11/2017 | 70.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009580 | 07/11/2017 | 1460.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE CASAMENTO, CERTIDÕES DE NACIMENTO, AVERBAÇÕES DE DIVORCIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009581 | 07/11/2017 | 1780.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE AVERBAÇOES DE DIVORCIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009582 | 07/11/2017 | 14400.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 07/11/2017 | 250.00 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 07/11/2017 | 500.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA MARIA APARECIDA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR JUDÔ", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS - BA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 07/11/2017 | 500.00 | 00070750443464 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 4.224/2013 PARA PAULO MARTINS DE OLIVEIRA NETO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR JUDÔ", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS - BA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 07/11/2017 | 349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 81. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/11/2017 | 318.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 469. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 07/11/2017 | 250.00 | 00039564398487 | NATERCIO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE NATERCIO ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 07/11/2017 | 80.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO QUÍMICO: SILVIO ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 07/11/2017 | 80.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR AMBIENTAL NELSON TAKAYOSHI, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 07/11/2017 | 80.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENGENHEIRA FLORESTAL ANADA SILVA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 07/11/2017 | 80.00 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O TECNICO AMBIELTAL FELIPE SILVA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 07/11/2017 | 80.00 | 00006422300484 | WENDELL SOARES CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIELTAL: WENDELL SOARES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 07/11/2017 | 80.00 | 00004854854430 | EDSON GUEDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O FISCAL AMBIENTAL EDSON GUEDES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/11/2017 | 80.00 | 00009407575403 | EMANOEL DE SOUZA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO: EMANOEL DE SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 07/11/2017 | 80.00 | 00003794947444 | WENDEL OLIVEIRA MACIEL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 07/11/2017 | 80.00 | 00006885114499 | THAMYRES BRITO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ATENDENTE THAMYRES BRITO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10731/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0009577 | 07/11/2017 | 8126.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2658/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0009568 | 07/11/2017 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A OUTUBRO, 2017, CONFORME PREGÃO Nº 052/2017, CONTRATO Nº 260/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1512/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0009569 | 07/11/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA BJC 4904,DO SITIO ALTO VERMELHO,MARRECAS E SITIO POO CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO,ALIRIO WANDERLEY, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(CONVENIO DO ESTADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, OFICIO 1519/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0009572 | 07/11/2017 | 7420.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEICULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966,DO SITIO MUCAMBO DE CIMA DE BAIXO,TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO AUZENIR LACERDA,MONSENHOR VIEIRA,DOM EXPEDITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, E OFICIO SEPLAG Nº 1520/2017 E (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0009576 | 07/11/2017 | 5124.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VEÍCULO DE PLACA HIH-2319 DO SITIO JATOBÁ,FARINMHA,MARES PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DO JATOBÁ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E OFICIO 1525/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0009550 | 07/11/2017 | 8298.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, PROCESSO Nº: 2641/2017. (SERVIÇOS DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 07/11/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10681/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 07/11/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10684/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 07/11/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10615/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 07/11/2017 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10613/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 07/11/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10616/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 07/11/2017 | 90.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10614/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 07/11/2017 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.L.N.S. E A CRIANÇA M.C.S.S. JUNTAMENTE COM SUA AVÓ MATERNA MARIA NEVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10685/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 07/11/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR DUAS CRIANÇAS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10617/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 08/11/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.L.P.A., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0009614 | 08/11/2017 | 1900.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PARA O PRÉDIO DO PALÁCIO MUNCIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 08/11/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.L.P.A., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 08/11/2017 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.L.P.A., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 08/11/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.S.S. AO INSTITUTO DE DESINTOXICAÇÃO JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 08/11/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.S.S. ATÉ A INSTITUIÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 08/11/2017 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A ADOLESCENTE L.S.V., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11119/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 08/11/2017 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.S.V., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 08/11/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ACARI - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EUMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10946/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 08/11/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11259/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 08/11/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 08/11/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 11258/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 08/11/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 08/11/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11296/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 08/11/2017 | 80.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 08/11/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 08/11/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 08/11/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11254/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 08/11/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10869/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 08/11/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10868/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 08/11/2017 | 79.33 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 11.018.0010.0006.208.0., LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LOJA 17, MILINDRA IV, CENTRO, PAGO ERRONEAMENTE A MAIOR QUE O DEVIDO CONFORME PARECER DAT Nº: 2267/2017 E PROCESSO Nº: 2425/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 08/11/2017 | 2290.00 | 15799235000162 | HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO CURSO: OFICINA EM PPPS E CONCESSÕES, A SER REALIZADO PELO SERVIDOR ALYSSON DOS SANTOS GOMES NOS DIAS 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE SÃO PAULO - SP, CONFORME PROCESSO Nº: 2680/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0009601 | 08/11/2017 | 5160.81 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO EM NOVEMBRO DE 2017, GFIP/SEFIP DE COMPETÊNCIA 09 2017TRANSMITIDA/COMPENSADA EM OUTUBRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0009613 | 08/11/2017 | 440.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2677/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0009618 | 08/11/2017 | 1800.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELIFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME, OFÍCIO SEPLAG Nº 1562/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009621 | 08/11/2017 | 1323.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1264/2017 E REQUISIÇÃO: 19461 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009629 | 08/11/2017 | 1615.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1265/2017 E REQUISIÇÃO: 19459 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 08/11/2017 | 28463.53 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 1000757-12/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/11/2017 | 0.01 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 1000757-12/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009589 | 08/11/2017 | 3192.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROCESSO: 2665/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 08/11/2017 | 150.00 | 00006277279483 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 08/11/2017 | 150.00 | 00004390569422 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 08/11/2017 | 80.00 | 00016011546404 | AECIO FLAVIO DE ARAUJO | RESTITUIÇOES DE DIARIAS DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MÃES PARA O CEA NO DIA 19 DE OUTUBRO/2017 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 08/11/2017 | 80.00 | 00070625159497 | ISLAN ALVES TOMAZ | RESTITUIÇOES DE DIARIAS DO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MÃES PARA O CEA NO DIA 20 DE OUTUBRO/2017 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 08/11/2017 | 150.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006614790480 | DAMIANA MAIA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 08/11/2017 | 150.00 | 00005562553481 | DORIETE ALVES FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 08/11/2017 | 120.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009632 | 08/11/2017 | 80.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0009635 | 08/11/2017 | 7144.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE 8 ( OITO) URNAS FUNERARIAS, 8 (OITO) PACOTES DE VELAS, 8 (OITO) MORTALHA, TRANSADO DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXO: 2705/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009637 | 08/11/2017 | 445.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE AGUA MINERAL DOS CRAS, CREAS, CENTRO POP, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BANCO DE ALIMETOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2698/2017 E REQUISIÇÃO: 19680 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0009591 | 08/11/2017 | 4422.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA AO CAPS ADULTO E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1251/2017 REQUISIÇÃO Nº 19511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009599 | 08/11/2017 | 67500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1552/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009600 | 08/11/2017 | 11414.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1544/2017. REQUISIÇÃO Nº 19655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009602 | 08/11/2017 | 3042.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1543/2017. REQUISIÇÃO Nº 19654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009603 | 08/11/2017 | 7377.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1542/2017. REQUISIÇÃO Nº 19657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009604 | 08/11/2017 | 2670.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 234/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1541/2017. REQUISIÇÃO Nº 19656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009606 | 08/11/2017 | 12845.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E PESSOAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº /2017 REQUISIÇÃO Nº 19629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009612 | 08/11/2017 | 4636.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 15462017 REQUISIÇÃO Nº 19630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/11/2017 | 78240.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0088/2016, FIRMADO ENTRE A A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009657 | 09/11/2017 | 1668.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1580/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009659 | 09/11/2017 | 462.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1579/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19624. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009661 | 09/11/2017 | 1668.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGICA VACINAÇÃO ATIRABICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1581/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19622. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009663 | 09/11/2017 | 1855.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1578/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº 19625. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 09/11/2017 | 13125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REF. A TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA O MUNUCÍPIO DE TEIXEIRA -PB, EM VIRTUDE DO CUSTEIO DO SAMU, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 890/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009671 | 09/11/2017 | 13631.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1548, REQUISIÇÃO Nº 19660. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009672 | 09/11/2017 | 17297.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1547, REQUISIÇÃO Nº 19658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009673 | 09/11/2017 | 1564.99 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1585, REQUISIÇÃO Nº 19663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009675 | 09/11/2017 | 1658.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1586, REQUISIÇÃO Nº 19668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009676 | 09/11/2017 | 343.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1588, REQUISIÇÃO Nº 19665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009677 | 09/11/2017 | 1733.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1584, REQUISIÇÃO Nº 19664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009678 | 09/11/2017 | 2451.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1582, REQUISIÇÃO Nº 19661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0009681 | 09/11/2017 | 1440.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE AVERBAÇOES DE DIVORCIO , CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE CASAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 09/11/2017 | 150.00 | 00092944230425 | SOLANGE MARIA CELESTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 09/11/2017 | 130.00 | 00008023612425 | SAMIRA PEREIRA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009653 | 09/11/2017 | 1831.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2685/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009660 | 09/11/2017 | 1302.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2688/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/11/2017 | 0.01 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 1000757-12/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009679 | 09/11/2017 | 1615.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1265/2017 E REQUISIÇÃO: 19459 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009654 | 09/11/2017 | 2181.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2686/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009655 | 09/11/2017 | 1894.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO DA CARNE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2689/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009656 | 09/11/2017 | 941.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2692/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009674 | 09/11/2017 | 2064.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1577/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009658 | 09/11/2017 | 1325.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTE "O RIVALDÃO", VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2687, OFÍCIO SEPLAG Nº 1573/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009649 | 09/11/2017 | 2687.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº: 2683/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009651 | 09/11/2017 | 1418.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2691/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009662 | 09/11/2017 | 1501.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2690/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 09/11/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10867/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 09/11/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ACARI - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10943/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 09/11/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE ACARI - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10944/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 09/11/2017 | 90.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO A CONSELHEIRA BIANCA ANNY, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11198/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 09/11/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11200/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/11/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11201/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/11/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE TAQUARITINGA NORTE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11224/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/11/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE TAQUARITINGA NORTE - PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11225/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009648 | 09/11/2017 | 2036.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PALÁCIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2682/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009652 | 09/11/2017 | 5556.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PALÁCIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2684/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 09/11/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROSTUTELARES NA ENTREGA DA CRIANÇA M.C.F.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11180/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/11/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A CRIANÇA M.C.F.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 09/11/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE TAQUARITINGA NORTE - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11223/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 09/11/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A CRIANÇA M.C.F.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 09/11/2017 | 41.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.A.A.,, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11300/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 09/11/2017 | 46.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE ACARI - RN COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.M.S.C E A CRIANÇA V.M.S.C.,, CONFORME PROCESSO GAB.Nº: 10945/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/11/2017 | 1146.01 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCO EM EUCATEX E ARMÁRIO EM PVC PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2707/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009693 | 10/11/2017 | 347.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (78 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N°: 19652 E PROCESSO Nº.: 2708/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/11/2017 | 4347.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007039-58.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RUTE PEREIRA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 20727/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/11/2017 | 652.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007039-58.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 20727/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0009688 | 10/11/2017 | 709.29 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 217/2017. REQUISIÇÃO 19617. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009690 | 10/11/2017 | 14099.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO Nº 2666/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1540/2017 E REQUISIÇÃO 19631. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009691 | 10/11/2017 | 5742.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2670/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1549/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009692 | 10/11/2017 | 13364.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO Nº 2669/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1550/2017 E REQUISIÇÃO 19666. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492017 | 0009680 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69 CENTRO PATOS -PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME LICITAÇÃO Nº 049/2017 CONTRATO Nº 075/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME, NO HOSPITAL HU, FAP, PEDRO I, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 875/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017, PARA TRANSPORTAR A COORDENADORA GERAL DA UPA 24H, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 877/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE OUTUBRO/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 860/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 882/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, (INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO) NO DIA 23 DE OUTUBRO/2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE , CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0157/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/11/2017 | 80.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01( UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,A TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA EVENTO DO CER - (ESTIMULAÇÃO PRECOCE NA MICROCEFALIA ) NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME OFÍCIO GABNº 859/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/11/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA RECEBER DOSE TERAPÊUTICA ABLATIVA DE IODO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 874/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/11/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº886/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/11/2017 | 140.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 792/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 10/11/2017 | 140.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 793/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/11/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 885/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 10/11/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 880/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 10/11/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO CER IV, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 881/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 10/11/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA FORNECIDA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO CER IV, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 879/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/11/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRNSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 883/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009696 | 10/11/2017 | 71.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (16 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19650 E PROCESSO Nº.: 2711/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009695 | 10/11/2017 | 164.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (37 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2709/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 10/11/2017 | 28463.53 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 1000757-12/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0009682 | 10/11/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, SEGUNDO PROCESSO N°: 2706/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009697 | 10/11/2017 | 44.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2712/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/11/2017 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0162/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/11/2017 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A GERENTE DE CONTROLE DE REGULAÇÃO AVALIAÇÃO E AUDITORIA , REF. A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0161/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009694 | 10/11/2017 | 324.85 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (73 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2710/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009683 | 10/11/2017 | 1385.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017 CONTRATO Nº 294/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1589/2017 REQUISIÇÃO Nº 19662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/11/2017 | 13125.00 | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM | REF. A TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA O MUNUCÍPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB, EM VIRTUDE DO CUSTEIO DO SAMU, CONFORME OFÍCIO GAB. Nº 916/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 13/11/2017 | 102.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 445. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2881400.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 13/11/2017 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009721 | 13/11/2017 | 686.71 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (43 GARRAFÕES DE 20 LITROS E 258 GARRAFAS DE 1,5 L) DESTINADA AO CENTRO DE CULTURA AMAURY CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19700 EPROCESSO Nº.: 2718/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 13/11/2017 | 2881.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, MATRÍCULA 2893216.1, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 13/11/2017 | 120.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 452. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 68967225) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 13/11/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS LAURO QUEIROZ REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 399 MATRICULA Nº 2883184-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 13/11/2017 | 153.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 13/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 13/11/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 13/11/2017 | 465.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 13/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 7171058-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 13/11/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 13/11/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 13/11/2017 | 663.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 13/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 13/11/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DIA DO IDOSO , RUA JOAQUIM AMARO, 8 MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2883436-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009776 | 13/11/2017 | 426.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2715/2017 E REQUISIÇÃO: 19686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009777 | 13/11/2017 | 1371.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2714/2017 E REQUISIÇÃO: 19647 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009778 | 13/11/2017 | 1865.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2716/2017 E REQUISIÇÃO: 19685 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 0158/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 0158/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 892/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 876/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO Nº 878/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/11/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0160/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 13/11/2017 | 450.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO E 01 (UMA) CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOAÇÃO DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO Sr. MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1609/2017E OFÍCIO DO GAB. 469/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 13/11/2017 | 834.48 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 470/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1608/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 13/11/2017 | 4137.56 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO GAB Nº 471/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1608/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/11/2017 | 7735.47 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO GAB Nº 472/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1608/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0009756 | 13/11/2017 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIODO SEPLAG Nº 1605/2017 E OFÍCIO GAB Nº 926/2017. CONTRATO Nº 250/2017, PREGÃO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 13/11/2017 | 11544.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 10/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 13/11/2017 | 5894.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 10/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 13/11/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 10/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 487. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 13/11/2017 | 115.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO CULTURAL MIGUEL MOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 10/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 13/11/2017 | 80.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 10/2017 E PROTOCOLO 497/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/11/2017 | 169.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REFERENTE AO MES 10/2017 E PROCESSO 484/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 13/11/2017 | 102.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 10/2017 E PROCESSO 490/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 13/11/2017 | 167.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 10/2017 E PROCESSO 491/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009780 | 13/11/2017 | 329.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2733/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1603A/2017 E REQUISIÇÃO 19683. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 13/11/2017 | 8671.50 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. Nº: 11472/2017. (SERVIDORES INSCRITOS: MANOEL NÓIA JACOME FILHO, DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO E ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 13/11/2017 | 371.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO HONDA CG 150 JOB BRANCA, ANO 2004/2005, DE PLACA MNF.1903, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2723/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 13/11/2017 | 255.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO GM CELTA LIFE BRANCO, ANO 2009/2009, DE PLACA MNX.6292, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2723/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 13/11/2017 | 252.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW GOL 1.0 BRANCO, ANO 2009/2010, DE PLACA ELT.0814, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2723/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 13/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 435. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888369.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 13/11/2017 | 765.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 450. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893296.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 13/11/2017 | 154.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 443. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887563.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 13/11/2017 | 1044.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO GM CHEVROLET AZUL, ANO 1986/1986, DE PLACA MNA.9665, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2724/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/11/2017 | 259.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO FIAT STRADA TREK CE BRANCO, ANO 2009/2010, DE PLACA BAT.0301, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2724/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 13/11/2017 | 337.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE PRETO, ANO 2008/2008, DE PLACA MNW.7104, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2724/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 13/11/2017 | 792.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.6 BRANCO, ANO 1996/1996, DE PLACA MMU.4164, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2724/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 13/11/2017 | 152.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW PARATI CL BRANCO, ANO 1993/1994, DE PLACA MOH.8760, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2724/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 13/11/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 449. (MATRÍCULA Nº: 2893295.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0009726 | 13/11/2017 | 1010.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (227 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2719/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 13/11/2017 | 79.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 501. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6966618.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 13/11/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 502/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6789318-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 13/11/2017 | 458.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 426/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 13/11/2017 | 280.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 485. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2882992.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 13/11/2017 | 428.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 454. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2885521.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 13/11/2017 | 77.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 482. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895681.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 13/11/2017 | 229.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 451. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6692757.9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/11/2017 | 923.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAM, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO - SN, FREI DAMIAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009791 | 14/11/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2731/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009794 | 14/11/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2739/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009804 | 14/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2736/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 14/11/2017 | 1845.00 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (SERVIDORA INSCRITA: POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00009162845497 | POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A ASSESSORA JURÍDICA POLYANA LUSTOSA, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009808 | 14/11/2017 | 2950.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COQUETEL DO TIPO A PARA 200 PESSOAS (1 CANAPÉ, 10 MINI SALGADOS, 1 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML, 1 COPO DE ÁGUA DE COCO 200 ML E UM REFRIGERANTE 350 ML, POR PESSOAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2749/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009809 | 14/11/2017 | 2360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2744/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009811 | 14/11/2017 | 1799.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COQUETEL DO TIPO A PARA 122 PESSOAS (1 CANAPÉ, 10 MINIS SALGADOS, 1 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML, 1 COPO DE ÁGUA DE COCO 200 ML E UM REFRIGERANTE 350 ML), DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2745/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0009813 | 14/11/2017 | 30380.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E SERRALHERIA (GRADES DE PROTEÇÃO, LIXEIRAS, PLACAS DE ILUMINAÇÃO, PORTAS E JANELAS) DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº: 2751/2017 E REQUISIÇÃONº: 19729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/11/2017 | 1393.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 456. MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2896641.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 14/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 480. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892824.5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 14/11/2017 | 154.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 430. (MATRÍCULA Nº: 2887677-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 14/11/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 493. (MATRÍCULA CAGEPANº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/11/2017 | 720.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 441. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887565.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 14/11/2017 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO PRÉDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 503. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6905311.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0009796 | 14/11/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2738/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 14/11/2017 | 58.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009789 | 14/11/2017 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESKJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (GEOPROCESSAMENTO), CONFORME PROCESSO Nº: 2732/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009792 | 14/11/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA EPSON PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2741/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009793 | 14/11/2017 | 354.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2740/2017 EREQUISIÇÃO N°: 19710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009800 | 14/11/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PROCESSO Nº: 2742/2017 EREQUISIÇÃO N°: 19708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 14/11/2017 | 525.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE DESPESA, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11336/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 14/11/2017 | 420.00 | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11335/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 14/11/2017 | 525.00 | 00000784241430 | BRUNO DA NOBREGA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O COORDENADOR DO NUCLEO DE JULGAMENTO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSONACIONAL DA FENAFIM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00006503052480 | MANOEL NOIA JACOME FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MANOEL NOIA JACOME FILHO, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. Nº: 11472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00004753642445 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A GERENTE DE LICITAÇÕES DANIELLE LUCENA, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. Nº: 11472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00088448193415 | ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO ALEXANDRE CAMBOIM, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. Nº: 11472/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 14/11/2017 | 974.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 440. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 28885244) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 14/11/2017 | 3131.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009786 | 14/11/2017 | 8123.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2728/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1622/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009788 | 14/11/2017 | 22305.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2729/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1623/2017 E REQUISIÇÃO 19703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009790 | 14/11/2017 | 1571.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2727/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1621/2017 E REQUISIÇÃO 19643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 14/11/2017 | 62.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, 3423.3625,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 347/2017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 14/11/2017 | 57.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3628,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PROCESSO 346/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO PALOMA LUSTOSA, A VIAJAR EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EXCELÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009840 | 14/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, PERTENCENTES AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1632/2017, REQUISIÇÃO Nº 19714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 14/11/2017 | 79.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 14/11/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , JOÃO BOSCO ELEUTERIO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017, COM ABERTURA OFICIAL NO AUDITÓRIO DO SINDEPREV NO RIO DE JANEIRO, AFIM DE PROCEDER DISCURSSÕES E DELIBERÇÕES PERTINENTES, CONFORME OFÍCIO Nº 81/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 14/11/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE , CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017, COM ABERTURA OFICIAL NO AUDITÓRIO DO SINDEPREV NO RIO DE JANEIRO, AFIM DE PROCEDER DISCURSSÕES E DELIBERAÇÕES PERTINENTES, CONFORME OFÍCIO Nº 81/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 14/11/2017 | 500.00 | 02958117000108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | DESPESA COM INSCRIÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE , FÁBIA MARIA ARAÚJO ALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27/11 A 01/12/2017, COM ABERTURA OFICIAL NO AUDITÓRIO DO SINDEPREV NO RIO DE JANEIRO, AFIM DE PROCEDER DISCURSSÕES E DELIBERAÇÕES PERTINENTES, CONFORME OFÍCIO Nº 81/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0009816 | 14/11/2017 | 2520.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2017 PREGÃO Nº 006/2017, REQUISIÇÃO Nº 19119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 14/11/2017 | 14160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0009828 | 14/11/2017 | 34555.48 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2017 PREGÃO Nº 006/2017, REQUISIÇÃO Nº 19119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 14/11/2017 | 1978479.48 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0570/2008, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0009835 | 14/11/2017 | 50620.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SERRALHARIA E CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF RITA PALMEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1644/2017, REQUISIÇÃONº 19728. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 14/11/2017 | 216.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 345. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009801 | 14/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2743/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009802 | 14/11/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO Nº: 2734/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0009841 | 14/11/2017 | 58.11 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2558/2017.(VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 9380/2017 FEITO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0009798 | 14/11/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2747/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0009799 | 14/11/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2746/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009810 | 14/11/2017 | 230.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS DO TIPO MARMITEX (ACOMPANHADAS DE SUCO 300 ML OU REFRIGERANTE EM LATA 350 ML MAIS GARFO, FACA E GUARDANAPO) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO Nº: 2748/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 14/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMÉRCIO DE CAMELÔS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 447. (MATRÍCULA Nº: 7004560.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 14/11/2017 | 5740.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, (SÃO MIGUEL, SÃO JUDAS TADEU, SANTO ANTÔNIO E CEMITÉRIO PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/11/2017 | 514.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 14/11/2017 | 2354.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE (FEIRA DA TROCA, MERCADO ZEZITO MOURA, MERCADO NOVO E MERCADO DARCILIO WANDERLEY), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 14/11/2017 | 2482.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, (LAV. MARIA GUILHERM, LAV. MUNICIPAL E LAV. ANA LEANDRO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 14/11/2017 | 154.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 494. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887408.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 14/11/2017 | 852.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0009779 | 14/11/2017 | 9000.00 | 00014121468449 | RUI TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 621, BAIRRO DA BRASÍLIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 085/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 042/2017 E CONTRATO Nº: 047/2017, CONFORME PROCESSO N°: 1060/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009812 | 14/11/2017 | 218.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS DO TIPO MARMITEX (ACOMPANHADAS DE SUCO 300 ML OU REFRIGERANTE 350 ML MAIS GARFO, FACA E GUARDANAPO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL, CONFORME PROCESSO Nº:2750/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009803 | 14/11/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2737/2017 E REQUIÇÃO N°: 19713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 14/11/2017 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 481. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893883.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 14/11/2017 | 545.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 500. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2899573.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 14/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 499. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2900709.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 16/11/2017 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 16/11/2017 | 513.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 95. (521808.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/11/2017 | 328.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 16/11/2017 | 57.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 16/11/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009905 | 16/11/2017 | 226.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , OFICIO SEPLAG: 1266/2017 E REQUISIÇÃO: 19463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 16/11/2017 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/11/2017 | 34214.22 | 02961362000174 | SUBSECR.DE PLANEJ.ORCAM.E ADMINISTRAÇÃO/ME | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 838473/2016 REFERENTE AO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/11/2017 | 78.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 16/11/2017 | 2750.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 16/11/2017 | 77912.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/11/2017 | 502.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/11/2017 | 57.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/11/2017 | 218.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/11/2017 | 220.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/11/2017 | 64.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO 370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/11/2017 | 1690.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/11/2017 | 315.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/11/2017 | 216.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 363. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/11/2017 | 224.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/11/2017 | 82.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD E CER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 16/11/2017 | 304.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 358. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/11/2017 | 184.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 357. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 16/11/2017 | 221.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/11/2017 | 223.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017. PROCESSO Nº 385. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009898 | 16/11/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET,(LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS), PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1652/2017, REQUISIÇÃO Nº 19696. 1º TERMO ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009899 | 16/11/2017 | 13066.90 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, PREGÃO Nº 005/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 1655/2017 REQUISIÇÃO Nº 19659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009900 | 16/11/2017 | 3726.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1654/2017 REQUISIÇÃO Nº 19690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009902 | 16/11/2017 | 2360.75 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO A CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1646, REQUISIÇÃO Nº 19691. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009904 | 16/11/2017 | 2360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO AO CAPS I INFANTIL , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1647, REQUISIÇÃO Nº 19688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009907 | 16/11/2017 | 1955.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1651/2017 REQUISIÇÃO Nº 19687. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009909 | 16/11/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, (SETOR COMPRAS) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1653/2017, REQUISIÇÃO Nº 19699. 1º TERMO ADITIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009912 | 16/11/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1650/2017, REQUISIÇÃO Nº 19698. 1º TERMO ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009915 | 16/11/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL ,VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1649/2017, REQUISIÇÃO Nº 19695. 1º TERMO ADITIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009916 | 16/11/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON , PERTENCENTE A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECREATARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1648/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016, PREGÃO Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19697. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009918 | 16/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE O SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP, PERTENCENTE AO CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECREATARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1645/2017, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016, PREGÃO Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19694. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 16/11/2017 | 76.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 16/11/2017 | 217.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 16/11/2017 | 221.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610- CRAS - MORRO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 16/11/2017 | 82.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/11/2017 | 76.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/11/2017 | 224.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017. PROCESSO Nº 365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/11/2017 | 137.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD SETOR DE COMPRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017 PROCESSO Nº 364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/11/2017 | 257.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017 PROCESSO Nº 361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 16/11/2017 | 60.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(SETOR DE COMPRAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 348/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/11/2017 | 98.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/11/2017 | 26.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0009879 | 16/11/2017 | 709.29 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL), CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 217/2017. REQUISIÇÃO 19617. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 16/11/2017 | 549.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME PROCESSO 101/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 16/11/2017 | 3444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PROCEESO 096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 16/11/2017 | 1279.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GLAUCE BURITY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PROCESSO 096/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 16/11/2017 | 49461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PROCESSO 106/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 16/11/2017 | 8891.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CUNSUMO DE EBERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PROCESSO 100/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 16/11/2017 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/11/2017 | 222.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 16/11/2017 | 75.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 16/11/2017 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 16/11/2017 | 81.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 16/11/2017 | 95.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 16/11/2017 | 66563.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/11/2017 | 91881.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 16/11/2017 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 16/11/2017 | 78.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/11/2017 | 5011.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 16/11/2017 | 305888.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 16/11/2017 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3600 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/11/2017 | 719.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/11/2017 | 379.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0009877 | 16/11/2017 | 1900.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS PARA O PRÉDIO DO PALÁCIO MUNCIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 16/11/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 16/11/2017 | 257.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 16/11/2017 | 85.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 16/11/2017 | 299.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 16/11/2017 | 216.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 16/11/2017 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 94. (5193060). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 16/11/2017 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 102. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0009922 | 17/11/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 17/11/2017 | 936.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA PARA A AMVES - ASSOCIÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNICÍPIO DE PATOS FAZ PARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009932 | 17/11/2017 | 23300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO QFV.5470, SANDERO QFD.5915, VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6110, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314 E SPIN QFG.5294 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 17/11/2017 | 788.60 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR IMÓVEIS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0009926 | 17/11/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA DE PLACA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009937 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009941 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009930 | 17/11/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA QFQ.2230 E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/10/2017 A 17/11/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 17/11/2017 | 500.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA JOSÉ WALTER BORBOREMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) A VIAJAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO:"FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA",CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11597/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009933 | 17/11/2017 | 20000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFP.5100, UNO QFV.5500, SANDERO QFD.6005, SANDERO QFD.6045, VOYAGE QFS.6220, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804 E KOMBI NNV.4770 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0009945 | 17/11/2017 | 11287.70 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 2399/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/2017 A 06/11/2017, SEGUNDO PROCESSO Nº: 2764/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/11/2017 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA (518638.7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009923 | 17/11/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA GFG-1634 CONSTANTE NO CONTRATO 10057/2017,REFERENTE AOS DIAS 18.10.2017 A 17.11.2017,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009931 | 17/11/2017 | 8770.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SPIN DE PLACA QFG-5314,DOBLO DE PLACA QLF 1235, CONSYANYE NO CONTRATO 0057/2017 REFERENTE AOS DIAS 18.10.2017 A 17.11.2017 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 17/11/2017 | 717.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DETRAN E STTRAN DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-7010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2766/2017 E OFICIO 1658/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 17/11/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-8930, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2766/2017 E OFICIO 1659/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 17/11/2017 | 79.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A BAIXA DE IMPEDIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQK-2958, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2767/2017 E OFICIO 1657/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0009944 | 17/11/2017 | 7630.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COQUETEL TIPO "A" 280 UND E TIPO "B" 200 UND, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº: 2765/2017 E OFÍCIO 1660/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009935 | 17/11/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO QFQ.2110 E UNO QFF.5888 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009924 | 17/11/2017 | 64100.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS QFF5468 FIAT UNO , QFV5440 FIAT UNO , QFR9460 FIAT UNO, QFV5460 FIAT UNO, OGD8366 KOMBI, NQC6828 KOMBI, QFF5638 DOBLÔ, QFR9410 DOBLÔ, QFR6140 DOBLÔ, QFG, 1644 DOBLÔ, OGF 9054 SPIN, NQI2074 MASTER, MZM6562 SPINTER, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 17/11/2017 | 154.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO Nº 429 MATRICULA Nº 2887406-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 17/11/2017 | 644.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB CONFORME PROCESSO Nº 438 MATRICULA Nº 2888195-8. REF. A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 17/11/2017 | 154.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. MATRICULA Nº 2887872-8 PROCESSO Nº 442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 17/11/2017 | 9825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 17/11/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO Nº 432, MATRICULA Nº 2886641-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 17/11/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 433. MATRICULA Nº 2888617-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 17/11/2017 | 6259.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, MATRICULA Nº 6973372-4 PROCESSO Nº 461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 17/11/2017 | 227.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PROCESSO Nº 446. MATRICULA Nº 2881872-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 17/11/2017 | 903.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REGIONAL PATOS-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, MATRICULA Nº 2889384-0, PROCESSO Nº 498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 17/11/2017 | 154.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 496/2017, MATRICULA Nº 2888327-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 17/11/2017 | 26359.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 105/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 17/11/2017 | 4687.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 104/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 17/11/2017 | 28431.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 103/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 17/11/2017 | 5162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 97/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 17/11/2017 | 5737.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO Nº 504/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 17/11/2017 | 77.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO Nº 427, MATRICULA Nº 2886819-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0009925 | 17/11/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9354 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009943 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009942 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009938 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/10/2017 A 17/11/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009928 | 17/11/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/10/2017 A 17/11/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 8860( FIAT UNO) , QFQ2230 ( FIAT UNO), QFV5470( ( FIAT UNO) , QFV5450 ( FIAT UNO), QFQ 2700( FIATUNO), QFG 2334 ( STRADA), QFF 9414 ( S-10), ), OEW 4804( KOMBI), NNV 4770 ( KOMBI), NNQ 3365 ( KOMBI), OGD 8366 ( KOMBI), OFD 5928 ( VAN), MZM 6562 ( VAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0009929 | 17/11/2017 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF.9414 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0009940 | 17/11/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA QFV.8860 PELO PERÍODO DE 18/10/2017 ATÉ 17/11/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010135 | 20/11/2017 | 426.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2715/2017 E REQUISIÇÃO: 19686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 20/11/2017 | 100.00 | 00005265572490 | MARIA DO SOCORRO BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 20/11/2017 | 150.00 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 20/11/2017 | 120.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 20/11/2017 | 1500.00 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 350 MEDALHAS E 4 MINI TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO COM RESINA, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2768/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6298, CORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/11/2017 | 2681.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 20/11/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 20/11/2017 | 3258.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009971 | 20/11/2017 | 426.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2715/2017 E REQUISIÇÃO: 19686 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 20/11/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CREAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 20/11/2017 | 190.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 20/11/2017 | 196.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS- BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 20/11/2017 | 1586.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 20/11/2017 | 6522.62 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 405/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1207/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 20/11/2017 | 7992.14 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES EXCEPCIONAIS, (PROCESSOS JUDICIAIS), CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OFÍCIO Nº 405/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1207/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009993 | 20/11/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1665/2017 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 20/11/2017 | 2742.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0009965 | 20/11/2017 | 32622.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2227/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1000/2017 E REQUISIÇÃO 19147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 20/11/2017 | 91.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 20/11/2017 | 1664.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 20/11/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 20/11/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0009973 | 20/11/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 2769/2017 E OFICIO 1664/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009984 | 20/11/2017 | 13257.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2119/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 911/2017 E REQUISIÇÃO 19302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009986 | 20/11/2017 | 10711.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 2130/2017, E REQUISIÇÃO Nº 19298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009988 | 20/11/2017 | 876.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E OUTROS PERTENCENTES A AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME PROCESSO 2772/2017 OFICIO 1667/2017 E REQ 19460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 20/11/2017 | 127.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 3421-4741, CONFORME PROCESSO 0396/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 20/11/2017 | 42.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DO NÚMERO 3423.3566 VINVULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME Nº PROCESSO 397/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009976 | 20/11/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME PROCESSO Nº: 2770/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009980 | 20/11/2017 | 995.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE WINDOWS ORIGINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0009979 | 20/11/2017 | 995.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE WINDOWS ORIGINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2593/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N°: PB20170160435 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 21/11/2017 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RETSITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE IR DEIXAR UM FUNCIONÁRIO MUNICIPAL NO AEROPORTO, PARA QUE ESTE SE DIRIGISSE A UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E AO NO FNDE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 10451/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0010003 | 21/11/2017 | 54168.24 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO EM NOVEMBRO DE 2017, GFIP/SEFIP DE COMPETÊNCIA 10/2017 TRANSMITIDA/COMPENSADA EM NOVEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 21/11/2017 | 102348.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 21/11/2017 | 1750.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FÓRUM BNB G20+20 DE CIDADES MÉDIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. N° 11639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010008 | 21/11/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUNDO PROCESSO Nº: 2773/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 21/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 2069-49.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR CICERO FILHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11550/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 21/11/2017 | 1558.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 1229-39.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR TACIANO FONTES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11549/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 21/11/2017 | 10989.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -STTRANS EFEVITODS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/11/2017 | 367.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 1219-92.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR VALDINEY DA SILVA FEITOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11548/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 21/11/2017 | 4280.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004382-61.2006.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11527/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 21/11/2017 | 4667.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003326-80.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JAILMA FIGUEIREDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 21/11/2017 | 700.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003326-80.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 21/11/2017 | 423.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003352-78.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11521/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 21/11/2017 | 982.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004132-18.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA LUCIA SOUTO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11519/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 21/11/2017 | 361.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004132-18.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11519/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 21/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0001276-76.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR CARLOS ALBERTO BRILHANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11518/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 21/11/2017 | 572.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0001276-76.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ALEXSANRO LACERDA DE CALDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11518/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 21/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 4606-86.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DEBORA ARAUJO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11517/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010066 | 21/11/2017 | 995.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE WINDOWS ORIGINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N°: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 21/11/2017 | 309.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 21/11/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 21/11/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/11/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 21/11/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 21/11/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 21/11/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSEP/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WNADERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 21/11/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 21/11/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 21/11/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 21/11/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HMAD TIMENE,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/11/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO E.DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 21/11/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 21/11/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 21/11/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 21/11/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 21/11/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 21/11/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 21/11/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 21/11/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/11/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 21/11/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 21/11/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 21/11/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 21/11/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 21/11/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 21/11/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULDA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 21/11/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 21/11/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 21/11/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010058 | 21/11/2017 | 14099.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 2666/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1540/2017 E REQUISIÇÃO 19631. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010004 | 21/11/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETOS DESTINADOS A APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 21/11/2017 | 1750.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO PALOMA LUSTOSA, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FÓRUM BNB G20+20 DE CIDADES MÉDIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. N° 11667/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 21/11/2017 | 1050.00 | 00001015852416 | ALEX PEREIRA NUNES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FÓRUM BNB G20+20 DE CIDADES MÉDIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. N° 11667/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 21/11/2017 | 80.00 | 00093038429449 | CLESCIO EMILIANO BARBOSA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA CLESCIO EMILIANO BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO 2017, PARA TRANSPORTE COM PESSOAS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB ,CONFORME OFÍCIO Nº 862/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 21/11/2017 | 80.00 | 00090765664453 | FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA FRANCICLEUDO DA SILVA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB NO TRANSPORTE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME, OFÍCIO GAB Nº 856/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010005 | 21/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1670/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 21/11/2017 | 400.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 21/11/2017 | 400.00 | 00009035779410 | ERICA DE FREITAS LIMA HENRIQUE | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/11/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIAS, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSE DE CAIANA E SERRA GRANDE/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO 2017, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS TRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃOA SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS,CONFOME OFÌCIO Nº 189/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 21/11/2017 | 80.00 | 00082640068415 | MARTA MARIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIAS, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSE DE CAIANA E SERRA GRANDE/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017 , PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS TRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃOA SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, CONFOME OFÌCIO Nº 189/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 21/11/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIAS, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSE DE CAIANA E SERRA GRANDE/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO /2017, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS TRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS,CONFOME OFÌCIO Nº 189/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010006 | 21/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, , ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1669/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010010 | 21/11/2017 | 1346.88 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGICA VACINAÇÃO ATIRABICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1581/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19622. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 21/11/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 493. (MATRÍCULA CAGEPANº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 21/11/2017 | 28.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 21/11/2017 | 767.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 21/11/2017 | 1127.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 21/11/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/11/2017 | 264.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 21/11/2017 | 120.00 | 00015699046852 | ALDENY SIMPLICIO SERAPIAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 21/11/2017 | 1100.21 | 00360305004363 | FGTS | DESPESACOM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA PRESTADORA DE SERVIÇO SAMARA MARQUES COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 22/11/2017 | 2285.31 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0570/2008, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 22/11/2017 | 17889.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 22/11/2017 | 18101.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/11/2017 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 102. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 22/11/2017 | 231.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO COMPLETO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY BRANCO, ANO 2013 E DE PLACA OGG.1538, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11710/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0010067 | 22/11/2017 | 110756.59 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA,CER E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1673/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 22/11/2017 | 6986.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 22/11/2017 | 2442.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 22/11/2017 | 5197.20 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 22/11/2017 | 979.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 22/11/2017 | 1604.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 22/11/2017 | 6205.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 22/11/2017 | 4828.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/11/2017 | 1263.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 22/11/2017 | 2953.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 22/11/2017 | 3450.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 22/11/2017 | 2669.60 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 22/11/2017 | 2456.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 22/11/2017 | 4146.40 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 22/11/2017 | 2215.20 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 22/11/2017 | 3933.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 22/11/2017 | 4813.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/11/2017 | 2201.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/11/2017 | 2158.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/11/2017 | 1420.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 22/11/2017 | 951.40 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 22/11/2017 | 1136.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/11/2017 | 2314.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA ROTARY NORTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/11/2017 | 1476.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/11/2017 | 1959.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 22/11/2017 | 2144.20 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 22/11/2017 | 1647.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 22/11/2017 | 1959.60 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 22/11/2017 | 2556.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/11/2017 | 15618.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP MDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/11/2017 | 1200.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/11/2017 | 31872.03 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 22/11/2017 | 1322.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 22/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO. (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6411851) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 22/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO. (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6411862) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 23/11/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES NA TRANSFERÊNCIA DO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11412/2017 E DESPACHO CI Nº: 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 23/11/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO ADOLESCENTE L.S.S.,, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11410/2017 E DESPACHO Nº: 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 23/11/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIADO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11411/2017 E DESPACHO CI N º: 364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010137 | 23/11/2017 | 3572.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 2646/2017 E OFICIO 1518/2017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010138 | 23/11/2017 | 4544.00 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 2644/2017 E OFICIO 1516/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010139 | 23/11/2017 | 504.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINAOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃ BENIGNA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 2582/2017 E OFICIO 1451/2017 SEPLAG. REQ 19579. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010140 | 23/11/2017 | 262.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 2583/2017 E OFICIO 1450/2017 SEPLAG REQ 19565. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0010141 | 23/11/2017 | 7420.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, DO SITIO MUCAMBO DE CIMA, DE BAIXO, TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS RIO BRANCO, AUZENIR LACERDA, MONSENHOR VIEIRA, DOM EXPEDITO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1520/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0010142 | 23/11/2017 | 4600.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENEDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 2656/2017 E OFÍCIO 1528/2017-SEPLAG. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0010143 | 23/11/2017 | 5124.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VEÍCULO DE PLACA HIH-2319 DO SITIO JATOBÁ,FARINMHA,MARES PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DO JATOBÁ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E OFICIO 1525/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010150 | 23/11/2017 | 831.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 2581/2017 E OFICIO 1452/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010114 | 23/11/2017 | 1116.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME PREGÃO Nº 30/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017,CONTRATO Nº 255/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1052/2017 REQUISIÇÃO Nº 19372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0010122 | 23/11/2017 | 560.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1675/2017 REQUISIÇÃO Nº 19739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010123 | 23/11/2017 | 2188.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1674/2017 REQUISIÇÃO Nº 19741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 23/11/2017 | 2500.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 2017 DOS PROGRAMAS GESTAO BOLSA FAMILIA E SISTEMA CADASTRO UNICO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PARA OS ENTREVISTADORES E OPERADORES DE SISTEMADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME PROCESSO: 2784/2017 E OFICIO SEPLAG:1681/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 23/11/2017 | 500.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA A ESTUDANTE (MAYARES DE MORAIS PEREIRA) QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2017, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 25 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO Nº: 11309/2017 E DESPACHO CI Nº: 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 23/11/2017 | 500.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DESTINADA AOS ESTUDANTES QUE COMPÕE O TIME DE BADMINTON DE PATOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2017, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 25 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO GAB. Nº: 11310/2017 E DESPACHO CI: 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 23/11/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, QUE PARTICIPOU DA COMPETIÇÃO DENOMINADA: "CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA" REALIZADO NA CIDADE DE TOLEDO - PR,NOS DIAS 4, 5, 6, 7 E 8 DE OUTUBRO DE 2017. A CONCESSÃO OCORRE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO N°: 10963/2017, DESPACHO CI Nº: 308 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 23/11/2017 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DENOMINADA: " PARAPANAMERICANO DE TÊNIS DE MESA 2017" A SER REALIZADA NA CIDADE DE SAN JOSE NA COSTA RICA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2017 DE 2017. A CONCESSÃO OCORRE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, PROCESSO GAB. N°: 10962/2017, DESPACHO CI Nº: 310 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010119 | 23/11/2017 | 12845.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E PESSOAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº /2017 REQUISIÇÃO Nº 19629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 23/11/2017 | 120.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 23/11/2017 | 150.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 23/11/2017 | 150.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/11/2017 | 150.00 | 00001598681494 | JACILEIDE DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 23/11/2017 | 140.00 | 00011211101428 | GISLLANE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 23/11/2017 | 120.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 23/11/2017 | 100.00 | 00084573309004 | FAGNER PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 23/11/2017 | 150.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 23/11/2017 | 150.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 23/11/2017 | 130.00 | 00088550478415 | DORALICE GARCIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/11/2017 | 130.00 | 00001799413489 | MARIA CICERA MORAIS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 23/11/2017 | 1440.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE AVERBAÇOES DE DIVORCIO , CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE CASAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0010127 | 23/11/2017 | 2300.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1215/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010133 | 23/11/2017 | 1371.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2714/2017 E REQUISIÇÃO: 19647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010134 | 23/11/2017 | 1865.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2716/2017 E REQUISIÇÃO: 19685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010136 | 23/11/2017 | 426.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2715/2017 E REQUISIÇÃO: 19686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 23/11/2017 | 120.00 | 00001650202458 | JOANA ESTEFANNY SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 23/11/2017 | 120.00 | 00004887649479 | MARILUCIA GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/11/2017 | 100.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 23/11/2017 | 150.00 | 00004055238401 | IRENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 23/11/2017 | 150.00 | 00012015665412 | EMELINE PEREIRA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 23/11/2017 | 120.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 24/11/2017 | 80.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO COM PARTICIPANTES DO CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 24/11/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO COM PARTICIPANTES DO CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/11/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO COM PARTICIPANTES DO CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 24/11/2017 | 80.00 | 00088548104449 | HERMES BRANDÃO TORRES NETO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO COM PARTICIPANTES DO CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/11/2017 | 249.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 24/11/2017 | 34214.22 | 02961362000174 | SUBSECR.DE PLANEJ.ORCAM.E ADMINISTRAÇÃO/ME | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº: 838473/2016 REFERENTE AO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 24/11/2017 | 154.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010158 | 24/11/2017 | 2210.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2786/2017 E REQUISIÇÃO: 19780 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010159 | 24/11/2017 | 2037.77 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2788/2017 E REQUISIÇÃO: 19782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010160 | 24/11/2017 | 1639.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2787/2017 E REQUISIÇÃO: 19781 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010161 | 24/11/2017 | 1862.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2785/2017 E REQUISIÇÃO: 19787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/11/2017 | 65.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO Nº 339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0010151 | 24/11/2017 | 5800.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2649/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1521/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 24/11/2017 | 723.54 | 00004325591400 | WALLACE SOARES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO, REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 24/11/2017 | 1291.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0005473-50.2010.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FRANCISCA DE FÁTIMA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11685/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 24/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003623-87.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELANDA L. DE M. NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 24/11/2017 | 977.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003623-87.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 24/11/2017 | 4783.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000756-58.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO S. DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11775/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 24/11/2017 | 1083.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000756-58.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DASILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11775/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 24/11/2017 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0001977-71.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JONAS GUEDES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 24/11/2017 | 4476.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004294-76.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA ELZA PEDROZA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11777/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010186 | 27/11/2017 | 973.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES (1000VA 220-110 E 500VA 220-110) E ROTEADOR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, (TIRO DE GUERRA) CONFORME PROCESSO N°: 2789/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010187 | 27/11/2017 | 12990.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E FRAGMENTADORA)', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNCIPALIDADE (TIRO DE GUERRA), CONFORME PROCESSO Nº: 2789/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 27/11/2017 | 150.00 | 00003507294419 | MARIA VANDERLÚCIA JUSTINO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 27/11/2017 | 200.00 | 00008140603406 | MARIA FILIPE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 27/11/2017 | 120.00 | 00007488156439 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 27/11/2017 | 140.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 27/11/2017 | 150.00 | 00010120710498 | FRANCISCA MARTA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 27/11/2017 | 120.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 27/11/2017 | 150.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 27/11/2017 | 120.00 | 00003506750402 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 27/11/2017 | 100.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008317817423 | JAKELINE RODRIGUES BARBOSA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/11/2017 | 150.00 | 00008816471441 | ANA MARIA FERREIRA BARBALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/11/2017 | 150.00 | 00072629673472 | MARIA LEIDA TAVARES ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/11/2017 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/11/2017 | 150.00 | 00064675572472 | ANTONIO DINIZ MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/11/2017 | 250.00 | 00005985635473 | FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/11/2017 | 150.00 | 00013325517420 | VANESSA PEREIRA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/11/2017 | 150.00 | 00089300505491 | MARIA DE FATIMA MOREIRA CARTAXO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010200 | 28/11/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/10/2017 A 17/11/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFV 5450,QFV8870, QFQ 2950, QFV 5490, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 28/11/2017 | 44566.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 28/11/2017 | 18200.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 28/11/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0010195 | 28/11/2017 | 1480.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA PISCINA DESTINADO AO CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB , CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1688/2017 REQUISIÇÃO Nº 19791. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/11/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR E IGARACY -PB COM EQUIPE DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO 191/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/11/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIA, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR E IGARACY NO DIA 17 DE OUTUBRO 2017, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS,CONFOME OFÌCIO Nº 191/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/11/2017 | 80.00 | 00005378254442 | PAKUÂ POTYAGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE REVISÃO DO CEREST PATOS -PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR E IGARACY-PB PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 17 DE OUTUBRO. CONFORME 191/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/11/2017 | 80.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIA, A ENFERMEIRA DO TRABALHO NO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR E IGARACY NO DIA 17 DE OUTUBRO 2017, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS,CONFOME OFÌCIONº 191/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 28/11/2017 | 437607.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 28/11/2017 | 7561.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 28/11/2017 | 28395.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 28/11/2017 | 388460.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 28/11/2017 | 46340.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 28/11/2017 | 13995.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 28/11/2017 | 54652.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 28/11/2017 | 4981.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 28/11/2017 | 29608.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 28/11/2017 | 138818.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 28/11/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 28/11/2017 | 424073.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 28/11/2017 | 261204.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/11/2017 | 386084.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 28/11/2017 | 130149.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 28/11/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 28/11/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/11/2017 | 8275.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/11/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/11/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/11/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 28/11/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 28/11/2017 | 3110.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 28/11/2017 | 148575.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 28/11/2017 | 11121.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/11/2017 | 1920.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/11/2017 | 24189.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/11/2017 | 4062.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 28/11/2017 | 1846.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 28/11/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/11/2017 | 28166.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 28/11/2017 | 103011.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 28/11/2017 | 10624.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/11/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 28/11/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 28/11/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 28/11/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 28/11/2017 | 21514.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 28/11/2017 | 145027.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 28/11/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 28/11/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 28/11/2017 | 12236.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 28/11/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 28/11/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 28/11/2017 | 5428.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 28/11/2017 | 1889.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 28/11/2017 | 1750.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO NILTON DOMICIANO DANTAS, REFERENTE A UMA VIAGEM A SER FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 72ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME PROCESSO GAB. N° 11779/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/11/2017 | 138.74 | 00008355684400 | CRISLANE VICENTE DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO DAM Nº: 2017/153024, CONFORME PARECER DAT Nº: 0012448/2017 E PROCESSO Nº: 2791/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 28/11/2017 | 196054.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 28/11/2017 | 30511.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/11/2017 | 68115.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 28/11/2017 | 10338.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0010201 | 28/11/2017 | 8450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 9 DIÁRIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINOS E FEMINOS, 150 DIÁRIAS DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO E 28 DIÁRIAS DE TENDAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº.: 2792/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0010202 | 28/11/2017 | 22300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UMA DIÁRIA DE PALCO 10X5 M, QUATRO MESAS DE SOM, UM PAINEL DE LED 2X4 COM 8 PLACAS, TRÊS KITS DE ILUMINAÇÃO COM 8 CANAIS PAR 64 E MESA DE ILUMINAÇÃO DE 24 CANAIS E UMA DIÁRIA DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA. EQUIPAMENTOS ESTES A SEREM UTILIZADOS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2793/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/11/2017 | 15643.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/11/2017 | 4636.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/11/2017 | 4352.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 28/11/2017 | 3742.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 28/11/2017 | 5991.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 28/11/2017 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 28/11/2017 | 2205.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 28/11/2017 | 5487.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 28/11/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 28/11/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/11/2017 | 3108.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 28/11/2017 | 129525.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 28/11/2017 | 537635.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 28/11/2017 | 1186364.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 28/11/2017 | 391719.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/11/2017 | 9837.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 28/11/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 28/11/2017 | 65588.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 28/11/2017 | 4728.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 28/11/2017 | 42648.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 28/11/2017 | 30199.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 28/11/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 28/11/2017 | 5401.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 28/11/2017 | 2432.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 28/11/2017 | 94989.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 28/11/2017 | 10473.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 28/11/2017 | 12173.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 28/11/2017 | 3540.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0010294 | 29/11/2017 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A NOVEMBRO, 2017, CONFORME PREGÃO Nº 052/2017, CONTRATO Nº 260/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1691/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 29/11/2017 | 176993.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/11/2017 | 7500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TREINAMENTO E A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES MULTIPLICADORES DO POLO CALÇADISTA DE PATOS - PB A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº: 2471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/11/2017 | 7500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR E PROMOVER A FEIRA DE CALÇADOS DE PATOS - PB, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 26 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9127/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/11/2017 | 6000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO JUNTO AO POLO CALÇADISTA DE PATOS - PB, SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 9125/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 29/11/2017 | 29136.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/11/2017 | 1797.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÕ FERNANDES(CAIC) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,PROCESSO 104/2017 E OFICIO 128/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/11/2017 | 1353.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÃO FERNANDES(CAIC) VINCULADA A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 104/2017 E OFICIO 128/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/11/2017 | 1855.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 29/11/2017 | 45701.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/11/2017 | 324.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 107. (UC: 5.21315.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/11/2017 | 69623.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/11/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/11/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 29/11/2017 | 36643.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/11/2017 | 1481.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME PEDIDO Nº: 2212053, COMPÊTENCIA 11/2017, PARCELA Nº 1 E CÓDIGO DE PAGAMENTO GPS Nº: 4308 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/11/2017 | 40047.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/11/2017 | 25623.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/11/2017 | 78.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/11/2017 | 16534.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 29/11/2017 | 65077.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/11/2017 | 220.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017. PROCESSO Nº 437. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/11/2017 | 3316.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/11/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/11/2017 | 3564.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/11/2017 | 3382.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/11/2017 | 5168.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PACS, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0010341 | 30/11/2017 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 50/2017, CONTRATO Nº 236/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1712/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472017 | 0010354 | 30/11/2017 | 9700.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1711/2017, REQUISIÇÃO Nº 19800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/11/2017 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/11/2017 | 134574.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/11/2017 | 255497.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/11/2017 | 684353.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/11/2017 | 43475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/11/2017 | 10137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/11/2017 | 8433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010398 | 30/11/2017 | 1346.88 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A VIGILÂNCIA DE EPIDEMIOLOGICA VACINAÇÃO ATIRABICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1714/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017 REQUISIÇÃO Nº 19622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 30/11/2017 | 507.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRODUTIVIDADE BPA), REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/11/2017 | 8901.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/11/2017 | 11996.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/11/2017 | 13136.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 30/11/2017 | 36640.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010340 | 30/11/2017 | 85.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 1694/2017 E REQUISIÇÃO 19636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/11/2017 | 4274.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/11/2017 | 104796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/11/2017 | 14003.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/11/2017 | 26292.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/11/2017 | 5924.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0010336 | 30/11/2017 | 35118.02 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº: 1713/2017. (PARTE DA 7ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/11/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/11/2017 | 359793.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/11/2017 | 26344.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/11/2017 | 1264.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/11/2017 | 6152.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/11/2017 | 11844.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/11/2017 | 5369.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/11/2017 | 1700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/11/2017 | 201.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010338 | 30/11/2017 | 85.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 2796/2017 E REQUISIÇÃO 19817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/11/2017 | 6028.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 30/11/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 30/11/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/11/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/11/2017 | 40600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/11/2017 | 86537.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/11/2017 | 17715.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/11/2017 | 3279.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/11/2017 | 12406.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROGRAMA JURÍDICO-FISCAL CONCILIA PATOS, INSTITUÍDO PELO §6º DO ART.3º DA LEI 4.867-17, c/c O ART.5º DO DECRETO Nº 018/2017, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/11/2017 | 402.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 14735-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 24.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/11/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/11/2017 | 2.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 30.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/11/2017 | 7.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM Nº 8817-X, CONFORME COTA DAF DO DIA 07.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/11/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CT: 0418316-59/2013, ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 22/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/11/2017 | 30271.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO MES 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/11/2017 | 2481.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROGRAMA JURÍDICO-FISCAL CONCILIA PATOS, INSTITUÍDO PELO §6º DO ART.3º DA LEI 4.867-17, c/c O ART.5º DO DECRETO Nº 018/2017, DESTINADOS A SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/11/2017 | 105731.30 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 10.11.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/11/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/11/2017 | 9838.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/11/2017 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/11/2017 | 12024.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/11/2017 | 128.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/11/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/11/2017 | 2942.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/11/2017 | 95093.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/11/2017 | 3913.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/11/2017 | 1602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/11/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/11/2017 | 42688.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/11/2017 | 1331.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/11/2017 | 805.28 | 26498270000168 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E CLORODIFLUERMETANO PARA ARCONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/11/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/11/2017 | 83117.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/11/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/11/2017 | 21338.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/11/2017 | 194448.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/11/2017 | 68307.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/11/2017 | 6996.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 30/11/2017 | 1405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/11/2017 | 17751.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/11/2017 | 2933.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/11/2017 | 155592.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/11/2017 | 1515.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 01/12/2017 | 1697.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CARDIODESFIBRADOR (CDI) DA PACIENETE RAIMUNDA LINHARES DE LIRA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1739/2017, OFÍCIO GAB Nº 1043/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010417 | 01/12/2017 | 25375.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS PB, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1731/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 01/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0165/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 01/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 26 E 27 DE OUTUBRO /2017,CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0165/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 01/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO /2017,CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0165/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010415 | 01/12/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1722/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010444 | 01/12/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010407 | 01/12/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUVIAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO DE PLACA BJC 4904 DO SITIO ALTO VERMALHO ,MARRECAS E SITIO POÇO CERCADO PARA A ESCOLA RIOBRANCO,ALIRIO WANDERLEY VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 OFICIO 1519/2017 SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010408 | 01/12/2017 | 40600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1724/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0010409 | 01/12/2017 | 709.29 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 0299/2017.CHAMADA PUBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010412 | 01/12/2017 | 8779.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1715/2017-SEPLAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0010410 | 01/12/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010421 | 01/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1728/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 01/12/2017 | 349.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (UC: 5.21315.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010428 | 01/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO/TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA (PALÁCIO MUNICIPAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1735/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010434 | 01/12/2017 | 5556.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PALÁCIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2684/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 01/12/2017 | 3500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE A VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 4 E 8 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIÍPIO, CONFORMEPROCESSO GAB. Nº: 12075/2017 E DESPACHO CI Nº: 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010424 | 01/12/2017 | 25375.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1732/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010447 | 01/12/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010422 | 01/12/2017 | 2537.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1729/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010439 | 01/12/2017 | 29705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010414 | 01/12/2017 | 1522.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1721/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010441 | 01/12/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010449 | 01/12/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010420 | 01/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1727/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010427 | 01/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO/TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1736/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010443 | 01/12/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010446 | 01/12/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010429 | 01/12/2017 | 8120.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1738/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010437 | 01/12/2017 | 566.59 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS GLP CHEIO E TROCA DE BOTIJÃO DESTINADOS A VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG E REQUISIÇÃO: 19896 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010418 | 01/12/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1725/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010448 | 01/12/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010423 | 01/12/2017 | 25375.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1730/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010445 | 01/12/2017 | 102148.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0010453 | 01/12/2017 | 215183.28 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTENÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1715A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010419 | 01/12/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1726/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010450 | 01/12/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010413 | 01/12/2017 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1723/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010440 | 01/12/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010425 | 01/12/2017 | 30450.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1733/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010430 | 01/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO/TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1734/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010442 | 01/12/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010416 | 01/12/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, , ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1737/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 01/12/2017 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIAS, A COORDENADORA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL E TAVARES NO DIA 06 DE OUTUBRO 2017, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS TRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS,CONFOME OFÌCIO Nº188/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 01/12/2017 | 80.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA DO CEREST, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL E TAVARES NO DIA 06 DE OUTIBRO DE 2017 PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA TODOS OS TRABALHADORES DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO 188/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 01/12/2017 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL E TAVARES -PB COM EQUIPE DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO 188/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 04/12/2017 | 254.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NQI-6835 COR BRANCA, PERTENCENTES AO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 0118/2017 E OFÍCIO Nº 332/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010463 | 04/12/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010464 | 04/12/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE PATOS-PB NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010489 | 04/12/2017 | 357.11 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AOS CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1743/2017 REQUISIÇÃO Nº 19521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010490 | 04/12/2017 | 157.11 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1749/2017 REQUISIÇÃO 19523 PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010492 | 04/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1748/2017 REQUISIÇÃO 19519, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010493 | 04/12/2017 | 523.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10- BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1744/2017 REQUISIÇÃO Nº19520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010495 | 04/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01- BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1742/2017 REQUISIÇÃO Nº 19518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010497 | 04/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1746/2017 REQUISIÇÃO Nº 19522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010502 | 04/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1707/2017 REQUISIÇÃO 19844 PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010503 | 04/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1706/2017 REQUISIÇÃO 19833 PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010504 | 04/12/2017 | 576.07 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 11 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1705/2017 REQUISIÇÃO Nº 19846. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010505 | 04/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 2 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1704/2017 REQUISIÇÃO Nº 19830. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010506 | 04/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 2 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO CAPS I (INFANTIL), VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1703/2017 REQUISIÇÃO Nº 19832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010507 | 04/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 2 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO CAPS II (DULTO) , VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1702/2017 REQUISIÇÃO Nº 19828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010508 | 04/12/2017 | 504.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA MAIS VASILHAME, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1708/2017 REQUISIÇÃO 19842, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010509 | 04/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CEO (CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1741/2017, REQUISIÇÃO Nº19884. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010511 | 04/12/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP , PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1745/2017, REQUISIÇÃO Nº 19883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010512 | 04/12/2017 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON , PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1747/2017, REQUISIÇÃO Nº 19883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0010460 | 04/12/2017 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PELO PERÍODO DE 02/11/2017 A 02/12/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1753/2017. (UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA A COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FORÇA. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS E COM MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO. VEÍCULO DE PLACA Nº: MMV.3995) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0010499 | 04/12/2017 | 8700.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUISVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ANIMAIS (60 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CÃES E 30 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA GATOS) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1751/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0010458 | 04/12/2017 | 659477.15 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1750/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010482 | 04/12/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1774/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 04/12/2017 | 160.00 | 00008686380484 | LIDIANE FÉLIX DE ANDRADE | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 04/12/2017 | 160.00 | 00010392679477 | RAYANE PAIVA DE ARAUJO | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 04/12/2017 | 160.00 | 00004045208470 | LIDIANE SILVA CRUZ DE ANDRADE | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 04/12/2017 | 160.00 | 00009039020442 | THYAGO PABLO OTAVIANO VIEIRA | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 04/12/2017 | 160.00 | 00010072031450 | ERIKA DE AMORIM BATISTA | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 04/12/2017 | 160.00 | 00008407599409 | ROBERTA DE MENDONÇA NUNES | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 04/12/2017 | 160.00 | 00010289776465 | HIGO RACSON MEDEIROS DE CERQUEIRA | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/12/2017 | 160.00 | 00009063241496 | CLETIENE CLAUDIANO DA FONSECA | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 04/12/2017 | 160.00 | 00004743007496 | JANICE QUEIROGA GOMES | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 04/12/2017 | 160.00 | 00007502245413 | DIEGO NÓBREGA BRASIL | DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO V7 ( SETOR BOLSA FAMILIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010478 | 04/12/2017 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS DE FERIL DE TINTA PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR PESSOAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1759/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010477 | 04/12/2017 | 302.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET HP, AQUISIÇÃO DE ROLO HP E AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSÃO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE(DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1758/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010479 | 04/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1760/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010487 | 04/12/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1763/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0010461 | 04/12/2017 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PELO PERIODO DE 02/11/2017 A 02/12/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1756/2017. (1 CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, ACESSÓRIOSOBRIGATÓRIOS E MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO DE PLACA Nº: GXH.7545 E 1 CAMINHÃO TANQUE COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A VÁCUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M³ COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA Nº: AOW.5842) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0010484 | 04/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1761/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010473 | 04/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CTI), CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1757/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010486 | 04/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1762/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010498 | 04/12/2017 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1765/2017 E REQUISIÇÃO Nº:19905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010459 | 04/12/2017 | 30145.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTECOZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017 CONFORME PREGÃO 014/2017,CONTRATO 073/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010476 | 04/12/2017 | 1280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS ,LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO ALINHAMENTO INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1770/2017 SEPLAG E REQ.19919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010481 | 04/12/2017 | 3264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS,REFIL DE TINTAS E OUTROS EM IMPRESSORAS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1771/2017 E REQ.19918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010491 | 04/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS PARA APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1766/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010462 | 04/12/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 04/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PACIENETE MARIA NEUMA ALVES MAMEDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1752/2017, OFÍCIO GAB Nº 1051/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 04/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REF. A RM DO ENCEFALO SERVIÇOS DE ANESTESIA DO PACIENTE LUCIO FLÁVIO ALVES GOMES, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, OFÍCIO DO DO SEPLAG 1754/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 04/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REF. A RM DO ABDOME TOTAL DA PACIENETE ZILMA PEREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO DO SEPLAG 1755/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010488 | 04/12/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1764/2017, REQUISIÇÃO Nº 19912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010500 | 04/12/2017 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1709/2017 REQUISIÇÃO Nº 19835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010501 | 04/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1710/2017 REQUISIÇÃO Nº 19836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010510 | 04/12/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1740/2017, REQUISIÇÃO Nº19885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 05/12/2017 | 950.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF. AO EXAME DE BERA COM SEDAÇÃO, SOLICITADO ATRAVÉS DE DESPACHO DA 5ª VARA MISTA DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1786/2017, DO PACIENTE JOÃO VICTOR DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 05/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO , DO PACIENTE Sr.FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1785/2017 , OFÍCIO GAB Nº 1055/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 05/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA , DO PACIENTE Sr. MANOEL FRANCISCO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1784/2017 , OFÍCIO GAB Nº 1057/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/12/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA , DO PACIENTE Sr. FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1783/2017 , OFÍCIO GAB Nº 1056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010513 | 05/12/2017 | 31760.13 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NA SEDE DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO 077/2017 E ADESÃO ARP 06/2017 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010519 | 05/12/2017 | 418.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1782/2017 SEPLAG E REQ. 19943 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010521 | 05/12/2017 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PEÇAS) PERTENCENTE AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, VINCULADO A SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1773/2017 E REQUISIÇÃO Nº19915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010524 | 05/12/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35A/36A/85A (80G/60G) DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1772/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010516 | 05/12/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 05/12/2017 | 113896.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PERÍODO 31/10/2017, CÓDIGO DA RECEITA Nº: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 05/12/2017 | 2258.73 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010517 | 05/12/2017 | 784.65 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 05/12/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 05/12/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 05/12/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/12/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 05/12/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 05/12/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 05/12/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 05/12/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 05/12/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 05/12/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 05/12/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/12/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 05/12/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 05/12/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010515 | 05/12/2017 | 21604.07 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010518 | 05/12/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010514 | 05/12/2017 | 2300.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0010541 | 05/12/2017 | 2230.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | FUNERAL, ICLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, FLORES, MORTALHA, TRANSLADO E OUTROS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS CARLOS ALBERTO DA SILVA E BENEDITA MARIA DA SILVA, COFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 05/12/2017 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 05/12/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 05/12/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 05/12/2017 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 05/12/2017 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 05/12/2017 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 05/12/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/12/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 05/12/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 05/12/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 05/12/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 05/12/2017 | 150.00 | 00004242160437 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 05/12/2017 | 120.00 | 00010087581400 | PAMELLA TATYELLY OLIVEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 05/12/2017 | 150.00 | 00011864988460 | ANA KAROLINE FRANCOLINA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 05/12/2017 | 140.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 05/12/2017 | 150.00 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 05/12/2017 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 05/12/2017 | 150.00 | 00070943030412 | GIRLENE VENTURA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 05/12/2017 | 150.00 | 00007448591401 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 05/12/2017 | 150.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 05/12/2017 | 150.00 | 00001634987411 | SILMARA ASSIS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 05/12/2017 | 150.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 05/12/2017 | 150.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/12/2017 | 150.00 | 00011686491450 | MARIA DE FATIMA WISMAELY LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 05/12/2017 | 300.00 | 00012286785457 | JACKSON MENDES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 05/12/2017 | 140.00 | 00008160892489 | JUSSARA JANSEN SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 05/12/2017 | 150.00 | 00005521981454 | MARIA RIVANEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 05/12/2017 | 150.00 | 00010875327443 | JESSICA FURTUNATO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010520 | 05/12/2017 | 1569.30 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENFER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0010525 | 05/12/2017 | 3138.60 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, REF. A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 06/12/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 06/12/2017 | 300.00 | 00003508012409 | REJANE BATISTA SOARES | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA NA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2017 EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 06/12/2017 | 300.00 | 00010233442464 | JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS FIRMINO | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA NA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2017 EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0010577 | 06/12/2017 | 15932.95 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº: 1796/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODODE 07/11/2017 A 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010580 | 06/12/2017 | 1740.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A QUISIÇÃO DE 10 APARELHOS ESTABILIZADORES 500 VA 220-110, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010581 | 06/12/2017 | 3970.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 HD 1TB DVD 4GB WEB CAM TELA DE 14', DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº: 2594/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 06/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE LUMINOTECNIA E SONORIZAÇÃO (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRTNº: 6460909) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 06/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N°A56873-2 RRT Nº: 6460808) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 06/12/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11987/2017 E DESPACHO CI Nº: 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 06/12/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11969/2017 E DESPACHO CI Nº: 462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11883/2017 E DESPACHO CI Nº: 443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/12/2017 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11884/2017 E DESPACHO CI Nº: 446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA SEREM ENTREGUES AO FAMILIAR (TIO), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11671/2017 E DESPACHO CI Nº: 405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 06/12/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES AO CEA JUNTAMENTE COM UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 1160/2017 E DESPACHO CI Nº: 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 06/12/2017 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11202/2017 E DESPACHO CI Nº: 254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 06/12/2017 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS(A.E.F.B. E M.L.F.B.), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11538/2017 E DESPACHO CI Nº: 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS AO PPCAAM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11834/2017 E DESPACHO CI Nº: 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 06/12/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11758/2017 E DESPACHO CI Nº: 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0010576 | 06/12/2017 | 168006.11 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCLUSÃO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4753/2016, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2016. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 06/12/2017 | 380.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SERVIÇOS DE ANSTESIA, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME XAVIER DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1798/2017 E OFÍCIO Nº 138/2017 E DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010622 | 07/12/2017 | 1764.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1806/2017 PREGÃO Nº 01/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010631 | 07/12/2017 | 4256.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1800/2017 REQUISIÇÃO Nº 19902. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010632 | 07/12/2017 | 4256.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1801/2017 REQUISIÇÃO Nº 19898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010633 | 07/12/2017 | 2754.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1802/2017 REQUISIÇÃO Nº 19899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0010634 | 07/12/2017 | 5594.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1799/2017 REQUISIÇÃO Nº 19903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010598 | 07/12/2017 | 4860.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO 2643/2017 OFICIO 1515/2017 SEPLAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010609 | 07/12/2017 | 75.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO RIVALDÃO, VINCULADO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1825/2017 E REQ.19968. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 07/12/2017 | 530.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 07/12/2017 | 360.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11414/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 07/12/2017 | 360.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11415/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 07/12/2017 | 360.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11417/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 07/12/2017 | 360.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 07/12/2017 | 320.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS A PARTICIPAREM DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - ETAPA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11416/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 07/12/2017 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 226/2017 DATADO DE 31 DE MARÇO DE 2017 PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010618 | 07/12/2017 | 493.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (111 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1830/2017 E REQUISIÇÃO N°: 19973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00006437815442 | JOANNE DAYS DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1831/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00003182299433 | ANA PAULA FERREIRA AGAPITO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1832/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1833/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00007489801486 | YANNA KARLA DE SOUSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N°: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1823/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010615 | 07/12/2017 | 258.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (58 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N°: 19972 E OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1829/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752017 | 0010602 | 07/12/2017 | 3400.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME PROCESSO Nº: 2361/2017. CONTRATO: 268/2017 E LICITAÇÃO: 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0010605 | 07/12/2017 | 1144.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO SETOR BOLSA FAMILIA OFICIO SEPLAG: 1780/2017 E REQUISIÇÃO: 19942 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 07/12/2017 | 484.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA | DESPESA ALUSIVAS À INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES GISIANE CRISTINA BRANDAO, FRANCISCA ILVA DE LACERDA, JUDIVAN PEREIRA SOARES E ANA KASSIA GUEDES PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, OFICIO SEPLAG: 1822/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010611 | 07/12/2017 | 427.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (96 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1826/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010612 | 07/12/2017 | 62.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (14 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 19970 E OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1827/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010614 | 07/12/2017 | 66.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (15 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1828/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010616 | 07/12/2017 | 729.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | RECARGA COM TROCA DE GARRAFÃO DE 20L DE AGUA MINERAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N° 1821/2017 E REQUISIÇOES: 19962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 07/12/2017 | 7200.00 | 00008731299466 | AMANDA DE FIGUEIREDO MOREIRA | DESPESA ALUSIVA A VERBAS TRABALHISTAS SOLICITADAS POR AMANDA DE FIGUEIREDO MOREIRA, CONFORME PARECER JURIDICO 326/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CA2025/2017, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA REATIVAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010610 | 07/12/2017 | 404.95 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (91 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 1824/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Conclusão, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0010613 | 07/12/2017 | 61249.17 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1818/2017, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010617 | 07/12/2017 | 511.75 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1803/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19926. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010619 | 07/12/2017 | 1735.64 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1804/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº 19927. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0010621 | 07/12/2017 | 1544.15 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1805/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 19928. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010623 | 07/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE 04- BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA MAIS VASILHAME, DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF DORACI BRITO, VINCULADO A SEC. MUC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1816/2017 REQUISIÇÃO 19917, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010624 | 07/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 1817/2017 REQUISIÇÃO 19922 PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/12/2017 | 18380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010628 | 07/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 4 - BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AOS CAPS , VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1815/2017 REQUISIÇÃO Nº 19924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010629 | 07/12/2017 | 523.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1813/2017 REQUISIÇÃO Nº 19921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010630 | 07/12/2017 | 314.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 04 - BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1812/2017 REQUISIÇÃO Nº 19920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0200/2017 REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0200/2017 REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010644 | 11/12/2017 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1836/2017, OFÍCIO DE Nº 524/2017. COMP. DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 11/12/2017 | 1269.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 0848093920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 11/12/2017 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08040369120178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 11/12/2017 | 155471.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS AO AVISO DE DÉBITO NA CONTA FPM (PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB), ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 278.458-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 11/12/2017 | 936.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FORNECIDA PARA A AMVES - ASSOCIÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNICÍPIO DE PATOS FAZ PARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0010636 | 11/12/2017 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO QUE SE REFERE A DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1835/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0010640 | 11/12/2017 | 11388.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS C/ 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE OFÍCIO FORMATO A4, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 1900/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 749/2017 E REQUISIÇÃO 19103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 12/12/2017 | 4301.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I.VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 12/12/2017 | 2484.80 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEPII VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINOUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/12/2017 | 2708.60 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEPIII, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 12/12/2017 | 736.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 12/12/2017 | 1221.40 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 12/12/2017 | 3591.40 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 12/12/2017 | 5715.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CLIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 12/12/2017 | 720.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 12/12/2017 | 1852.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 12/12/2017 | 3147.20 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 12/12/2017 | 1896.20 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 12/12/2017 | 1281.60 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PERCALE DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOAO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 12/12/2017 | 2288.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 12/12/2017 | 1392.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 12/12/2017 | 2428.20 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 12/12/2017 | 4272.80 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 12/12/2017 | 1357.60 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA N. QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/12/2017 | 1277.60 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 12/12/2017 | 1357.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 12/12/2017 | 899.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 12/12/2017 | 1180.80 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 12/12/2017 | 875.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 12/12/2017 | 1908.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 12/12/2017 | 1091.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PERCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 12/12/2017 | 1123.20 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/12/2017 | 1615.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 12/12/2017 | 1402.20 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 12/12/2017 | 1080.20 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 12/12/2017 | 2119.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 12/12/2017 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MARIA ZOETANIA DA NÓBREGA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OS CEM MELHORES DA EDUCAÇÃO DO BRASIL",CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0010647 | 12/12/2017 | 30000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS AO ESTANDE PARA EXIBIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB DURANTE A "FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017", REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 8 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1841/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 12/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENETE EDMUNDO CLÓVIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1840/2017 E OFÍCIO GAB. Nº 1076/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 12/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENETE ANTONIO CLEMENTE GUEDES, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1842/2017, OFÍCIO GAB Nº 1054/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PACIENTES PARA CONSULTAS PARA O HOSPITAL H. U. , NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 358/2017. DESPACHO Nº 422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 358/2017. DESPACHO Nº 422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 12/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 23 DE NOVEMBRO/2017, NO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0186/2017. DESPACHO 465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 12/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA CONSULTAS. NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0184/2017. DESPACHO 458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 12/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA CONSULTAS. NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0184/2017. DESPACHO 458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 0185/2017. DESPACHO Nº 457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 0185/2017. DESPACHO Nº 457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 0185/2017. DESPACHO Nº 457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 12/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0189/2017. DESPACHO Nº 466 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010648 | 12/12/2017 | 20000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010683 | 12/12/2017 | 20000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NA RÁDIO PANATI LTDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010684 | 12/12/2017 | 20400.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NA RÁDIO PANATI LTDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0010693 | 12/12/2017 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSIFICÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAB Nº 028/2017 - DISPENSA Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG N°: 1838C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 12/12/2017 | 2880.00 | 00067498523434 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS AO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO OCORRIDO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1839/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00000856046400 | JOSE ALBERTO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA FINANCEIRA COLOCADA SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO EM DECORRÊNCIA DAS PREMIAÇÕES DESTINADAS A COPA PATOS DE FUTEBOL CARREIRO A SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE, ONDE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DESTINAM-SE AO PRIMEIRO LUGAR E R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) DESTINAM-SE AO SEGUNDO LUGAR, DEVENDO EXISTIR POR PARTE DO GUARDIÃO DESTA IMPORTÂNCIA A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TEMPO OPORTUNO. (OFÍCIO SEPLAG Nº: 1838/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010659 | 12/12/2017 | 1325.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE "O RIVALDÃO", VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº 2687, OFÍCIO SEPLAG Nº 1573/2017 E REQUISIÇÃO Nº19483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 13/12/2017 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 565. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887408.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/12/2017 | 1.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 573. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 68967225) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/12/2017 | 78.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMÉRCIO DE CAMELÔS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 578. (MATRÍCULA Nº: 7004560.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010707 | 13/12/2017 | 85.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROCESSO: 2796/2017 E REQUISIÇÃO 19817 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010708 | 13/12/2017 | 1862.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2785/2017 E REQUISIÇÃO: 19787 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010710 | 13/12/2017 | 2037.77 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO:2788/2017 E REQUISIÇÃO: 19782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 13/12/2017 | 400.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR JUDIVAN PEREIRA SOARES PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003386852432 | ANA KASSIA GUEDES DE MORAIS | AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANA KASSIA GUEDES DE MORAIS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/12/2017 | 400.00 | 00005278051493 | GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/12/2017 | 400.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 13/12/2017 | 400.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR FLAVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SGD- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/12/2017 | 549.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 13/12/2017 | 440.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 13/12/2017 | 274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 13/12/2017 | 19162.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 13/12/2017 | 18936.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010758 | 13/12/2017 | 3795.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 18/2017 CONTRATO Nº 258/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1852/2017 REQUISIÇÃO Nº 19945. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010759 | 13/12/2017 | 7524.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1853, REQUISIÇÃO Nº 19977. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010763 | 13/12/2017 | 3533.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1854, REQUISIÇÃO Nº 19950. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010764 | 13/12/2017 | 3296.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1855, REQUISIÇÃO Nº 19949. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010765 | 13/12/2017 | 5837.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD - ALCOOL E DROGAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1856, REQUISIÇÃO Nº 19948. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010770 | 13/12/2017 | 3408.79 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1857, REQUISIÇÃO Nº 19946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010778 | 13/12/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET HP, DESTINADO AO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1851, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 19994. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 13/12/2017 | 215.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 443. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 13/12/2017 | 152.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 558. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 13/12/2017 | 78.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 510. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2881400.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 13/12/2017 | 383.00 | 00005292551465 | LUANNA CAMPOS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO AUXILIO FINANCEIRO EM NOME DA UAI-UNIDADE DE ACONSELHAMENTO INFANTIL/CAPSi LUANNA CAMPOS DE OLIVEIRA, DESTINADO AO MENOR LARRY DA SILVA SANTOS, QUE NÃO DISPÕE DE DOCUMENTOS E VINCULO FAMILIAR CONHECIDO, CONFORME DESPACHO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0804742-11.2016.8.15.0251 DA 7ª VARA DA COMARCA DE PATOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 13/12/2017 | 3029.75 | 73213712000162 | FUNERARIA NOIVA DO MAR LTDA- ME | DESPESA ALUSIVA AO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSÉ KELVYN BATISTA PEREIRA RAMOS NOS TRECHOS JOINVILLE-SC PARA A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 13/12/2017 | 1740.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVO AS CERTIDÕES DE AVERBAÇOES DE DIVORCIO , CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE CASAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 13/12/2017 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 13/12/2017 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/12/2017 | 150.00 | 00004887648405 | TERESINHA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 13/12/2017 | 150.00 | 00034512080406 | MARIA DE FATIMA SOARES AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 13/12/2017 | 150.00 | 00010217396429 | FERNANDA KELLY DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 13/12/2017 | 300.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 13/12/2017 | 130.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 13/12/2017 | 150.00 | 00007178710454 | MAINÁ DA COSTA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 13/12/2017 | 158.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 566. (MATRÍCULA Nº: 2887677-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 13/12/2017 | 562.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 569. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2885521.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 13/12/2017 | 205.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 532. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888217.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 13/12/2017 | 717.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 535. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887565.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 13/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 539. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888547.3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/12/2017 | 1331.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 581. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892824.5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADOS PELO PRÉDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 547. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6905311.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 13/12/2017 | 211.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 13/12/2017 | 114.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMANDADA PELA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 546/2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6789318-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 13/12/2017 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 545. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6966618.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 13/12/2017 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO DE MORADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 579. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2895681.8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 13/12/2017 | 367.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 574. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 6692757.9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 13/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 544. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2892072.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 13/12/2017 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO BENTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E PROTOCOLO Nº: 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0010697 | 13/12/2017 | 5166.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADA PARA CARIMBO, CALCULADORA DE MESA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CD-R, DVD-R, ENVELOPE, EXTRATOR, GRAMPEADOR, GRAMPOS, PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, PASTA COM ABA E ESLÁSTICO, PASTA PLÁSTICA, PEN DRIVE, TESOURA, TINTA PARA CARIMBO E OBJETOS AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES EM NF) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, SEGUNDO REQUISIÇÃO Nº: 19999 E OFÍCIO SEPLAG Nº: 1849/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0010702 | 13/12/2017 | 7338.13 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19997) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM OFÍCIO SEPLAG Nº: 1850/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 13/12/2017 | 642.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0002379-26.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO P. GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 13/12/2017 | 96.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0002379-26.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 13/12/2017 | 1567.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004604-19.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCO ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11885/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/12/2017 | 79.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007777-46.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 13/12/2017 | 815.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003882-77.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR TACIANO FONTES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 13/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 529. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2888369.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 13/12/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 534. (MÁTRICULA CAGEPA Nº: 28885244) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 13/12/2017 | 872.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 575. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893296.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062016 | 0010705 | 13/12/2017 | 328536.44 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª MEDIÇÃO (11/07/2016 À 13/09/2017) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO PM/PATOS Nº: 376/16 E CONTRATO DE REPASSE Nº: 1025294-66. OFÍCIO SEPLAG Nº: 1873/2017. | 04012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0010709 | 13/12/2017 | 369848.58 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | DESPESAS ALUSICVAS A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO, CONFORME CONTRATO PMP Nº: 291/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº: 1022.77938/2015, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0010699 | 13/12/2017 | 12831.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19932) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM OFÍCIO SEPLAG Nº: 1848/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0010701 | 13/12/2017 | 1420.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1845/2017 E REQUISIÇÃO N°: 20000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 13/12/2017 | 220.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO E 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO PACIENTE MATHEUS GOMES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1844/2017E OFÍCIO Nº 531/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 13/12/2017 | 140.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE COM PACIENTES PARA CONSULTAS NA AACD NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 0189/2017. DESPACHO Nº 466 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0189/2017. DESPACHO Nº 466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0189/2017. DESPACHO Nº 466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0189/2017. DESPACHO Nº 466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DO TFD, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 1003/2017. DESPACHO Nº 420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 13/12/2017 | 80.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM MICROCEFALIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0172/2017. DESPACHO Nº 421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 13/12/2017 | 140.00 | 00060246820420 | VILMAR NUNES DE FIGUEIREDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM MICROCEFALIA A CIDADE DE RECIFE-PE -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0172/2017. DESPACHO Nº 421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 13/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0173/2017, DESPACHO Nº 419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 13/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017 NO TRANSPORTE COM PACIENETES AO HOSPITAL DA FAP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0167/2017, DESPACHO Nº 396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 13/12/2017 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO GAB Nº 0173/2017, DESPACHO Nº 419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GABRIEL MEDEIROS LAURINDO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 1004/2017. DESPACHO Nº 428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 13/12/2017 | 80.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, OFÍCIO GAB Nº 0193/2017. DESPACHO Nº 479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 13/12/2017 | 80.00 | 00069167877400 | ALCIDES JOSÉ GUEDES CARNEIRO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0183/2017. DESPACHO Nº 460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 13/12/2017 | 140.00 | 00069167877400 | ALCIDES JOSÉ GUEDES CARNEIRO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE COM PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0183/2017. DESPACHO Nº 460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 13/12/2017 | 80.00 | 00069167877400 | ALCIDES JOSÉ GUEDES CARNEIRO | RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, Nº 0194/2017. DESPACHO Nº 480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 13/12/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REF. A PESQUISA DE CORPO INTEIRO DA PACIENTE LIDIA MATIAS DA SILVA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, OFÍCIO DO DO SEPLAG 1869/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 13/12/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA DO PACIENTE ISMAEL FARIAS DE SOUSA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, OFÍCIO DO DO SEPLAG 1858/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 13/12/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA DO PACIENTE RICARDO JORGE FERREIRA DA COSTA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, OFÍCIO DO DO SEPLAG 1859/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 13/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, DA PACIENTE ILZA FERNANDES DE MEDEIROS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB, OFÍCIO DO DO SEPLAG 1873/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0010698 | 13/12/2017 | 7592.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 2963/2017 E OFICIO 1847/2017-SEPLAG REQ 19995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0010700 | 13/12/2017 | 49504.80 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE CADERNOS BROCHURA, CADERNOS ESPIRAL E DIÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 2961/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1846/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 13/12/2017 | 16200.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, COMPETENCIA OUT/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 13/12/2017 | 55849.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 13/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0010762 | 13/12/2017 | 896.08 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 201/2017. REQUISIÇÃO Nº 19553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0010767 | 13/12/2017 | 896.08 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), CONFORME PROC. ADM. Nº 080/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 201/2017. REQUISIÇÃO Nº 19554. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 14/12/2017 | 167.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 11/2017 E PROCESSO 557/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 14/12/2017 | 510.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 551/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 14/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 548/2017 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 14/12/2017 | 2545.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 528/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/12/2017 | 463.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 568/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 14/12/2017 | 114.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 11/2017 E PROCESSO 562/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 14/12/2017 | 133.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONNSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO 538/2017 E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 14/12/2017 | 5251.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 525/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 14/12/2017 | 341.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGIUA DA CRECHE GLAUCE BURYTI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 554/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0010799 | 14/12/2017 | 69437.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1886/2017 ADESÃO ARP Nº 07/2017, CONTRATO Nº 84/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010800 | 14/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS PB, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1883/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0010801 | 14/12/2017 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A DEZEMBRO 2017, CONFORME PREGÃO Nº 052/2017, CONTRATO Nº 260/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1889/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0010823 | 14/12/2017 | 59998.60 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 173/2017 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1885/2017, REQUISIÇÃO Nº 20004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 14/12/2017 | 75034.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 14/12/2017 | 15571.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NUMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 14/12/2017 | 50068.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 14/12/2017 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 537. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2887563.0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/12/2017 | 88.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 14/12/2017 | 799.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 14/12/2017 | 3740.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0012889-30.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSEFA NUNES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11886/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 14/12/2017 | 476.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0012889-30.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 11886/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 14/12/2017 | 930.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 563. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2899573.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 14/12/2017 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 549. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2900709.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 14/12/2017 | 6615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.:580. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893883.6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0010797 | 14/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, , ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2017, CONTRATO Nº 122/2017 OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1884/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 14/12/2017 | 171459.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 14/12/2017 | 133455.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 14/12/2017 | 1214.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CENTRO POP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0010794 | 14/12/2017 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M³, TRUCADO, COM ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1888/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0010795 | 14/12/2017 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PRÓPRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FORÇA, MANGUEIRA, ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS COM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO (SE NECESSÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1639/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 14/12/2017 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTABELECIMENTO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, (GINASIO POLIESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 564. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 7073950.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 14/12/2017 | 3307.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2893217.0) CONFORME PROTOCOLO Nº.: 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 14/12/2017 | 1502.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 527. MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2896641.4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 14/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 15/12/2017 | 440.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA JOAQUIM CRIOLO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2895567-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 15/12/2017 | 254.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP , AVENIDA PEDRO FIRMINO Nº 643, CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2885311-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 15/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, RUA TAB MANOE FERNAN, 96 , VITORIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2888854-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 15/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, RUA LIMA CAMPOS SN , CENTRO DE PATOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 2898725-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 15/12/2017 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA FELIZARDO LEITE , 121 CENTRO DE PATOS-PB , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 28839668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 15/12/2017 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS ,378 JARDIM BRASILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2888348-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 15/12/2017 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15 SETOR .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MATRICULA: 69999996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 15/12/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , RUA PEDRO BENEDITO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 7171058-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 15/12/2017 | 154.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 15/12/2017 | 2513.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO SN FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA 2896892-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 15/12/2017 | 743.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA SECRECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, RUA BOSSUET WANDERLEY 601, CENTRO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME MATRICULA: 2888235-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 15/12/2017 | 217.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BANCOS DE ALIMENTOS), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 15/12/2017 | 857.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAM, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO - SN, FREI DAMIAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0010842 | 18/12/2017 | 45000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A ESTRUTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2017 DA CIDADE DE PATOS - PB, TRATANDO-SE TAL ORNAMENTAÇÃO DE: ESTRUTURA METÁLICA COM 250 M² NO TUBO PATENTE DE 1/5 COMO BASE ESTRUTURAL, TUBO 3/4 PARA ARMAÇÃO DE ESTRUTURA E VARÃO 3/8 COMO COMPLEMENTO PARA A ESTRUTURA COM PINTURA INCLUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1891/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010844 | 18/12/2017 | 104.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1917/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010845 | 18/12/2017 | 3750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº:1915/2017.(AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NO VEÍCULO: PATOS ONLINE)) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010846 | 18/12/2017 | 1750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº:1913/2017.(AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NO VEÍCULO: NELSIVANIA DE ALMEIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010847 | 18/12/2017 | 2400.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1914/2017.(AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NO VEÍCULO: PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO ME) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0010848 | 18/12/2017 | 46250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1912/2017.(AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO NO VEÍCULO: SOL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010874 | 18/12/2017 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE 1.0 QFV.5470, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314, SPIN QFG.5294 E GOL QFK.7575 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010907 | 18/12/2017 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL E REFIL DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1897/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010909 | 18/12/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1899/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010910 | 18/12/2017 | 43.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET (COLORIDO E PRETO) PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1900/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010915 | 18/12/2017 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N°: 1898/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010925 | 18/12/2017 | 2036.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PALÁCIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº: 2682/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 19378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010876 | 18/12/2017 | 18000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE 1.0 QFV.5500, UNO VIVACE 1.0 QFV.8870, VOYAGE QFV.6040, SANDERO QFD.5915, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804 E KOMBI MNN.4770 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0010877 | 18/12/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR: D20 DE PLACA MPF.9412 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 18/12/2017 | 4000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA PARCIAIS E FINAIS DOS CONVÊNIOS SICONV MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº: 725144/2009 E MINISTÉRIO DO ESPORTE Nº: 778461/2012, 838473/2016, 778458/2015 RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1919/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010868 | 18/12/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010858 | 18/12/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA Nº: QFQ.2230 E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA E QFV.6100 PELO PERÍODO DE: 18/11/2017 A 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 18/12/2017 | 92728.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010898 | 18/12/2017 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET HP PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1908/2017 E REQUISIÇÃO N°: 20034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010900 | 18/12/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET HP PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (TESOURARIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1907/2017 E REQUISIÇÃO N°: 20035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 18/12/2017 | 120.90 | 00007338320403 | RAILMA ALVES WANDERLEY SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, SOB NÚMERO DE INSCRIÇÃO LC: 22.013.140.0027.000.0., LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO SOUSA DE LUCENA, 245, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PARECER DAT Nº: 2509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 18/12/2017 | 11.76 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE SUPRACITADO, POR TER PAGO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME PARECER DAT Nº: 2526/2017 E PROCESSO Nº: 3013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010888 | 18/12/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 E SANDERO QFD.6005 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0010889 | 18/12/2017 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF9414 E STRADA QFG.2334 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 18/12/2017 | 233.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 576. (MATRÍCULA Nº: 2893295.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010861 | 18/12/2017 | 82200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS SPRINTER MAN6562, BOXER OFD5928, MASTER NQI2074, DOBLO QFF5638, DOBLO QFR6410, DOBLO QFR9410, DOBLO QFG1644, UNI VIVACE QFF5468, UNO VIVACE QFR9460, UNO VIVACE QFV5440, UNO VIVACE QFV5460, SPIN OGF9054, SPRINTER OKB8997, JUMPER NQJ3169, DUCATO NQI5249, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0010873 | 18/12/2017 | 21691.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1893, REQUISIÇÃO Nº 20009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 18/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENETE BENIGNA ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1916/2017, OFÍCIO GAB Nº 1101/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 18/12/2017 | 153.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 541 MATRICULA Nº 2887406-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 18/12/2017 | 153.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES,ORGÃO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. MATRICULA Nº 2887872-8 PROCESSO Nº 536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 18/12/2017 | 689.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS -PB , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. MATRICULA Nº 2888195-8 PROCESSO Nº 533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 18/12/2017 | 49461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PROCESSO 106/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010838 | 18/12/2017 | 7144.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO PASSEIO DE PLACA MNJ-3347 DO SITIO ENJEITADO,MACHADO BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES, TURNO TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/12/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 18/12/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 18/12/2017 | 3466.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010849 | 18/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35A/36A/85A (80G/60G) DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3022/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1905/2017 E REQUISIÇÃO Nº 20039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010851 | 18/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICAS (PRETO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3021/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1904/2017 E REQUISIÇÃO Nº 20041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 18/12/2017 | 110.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 18/12/2017 | 1664.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010855 | 18/12/2017 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO 10057/2017 REFERENTE AOS DIAS 18.11.2017 A 17.12.2017 DOBLÔ QFL-1235, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010857 | 18/12/2017 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO 0057/2017 REFERENTE AOS DIAS 18.11.2017 A 17.12.2017,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CARRO S10 CABINE SIMPLES QFF 9354 E STRADA QFG-1634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010859 | 18/12/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2983/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1862/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010860 | 18/12/2017 | 4860.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1882/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0010862 | 18/12/2017 | 5800.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2984/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1861/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010863 | 18/12/2017 | 25434.19 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1717/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010864 | 18/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO 3018/2017 E OFICIO 1901/2017-SEPLAG, REQ 20044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010865 | 18/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS PERTECENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 3020/2017 E OFICIO 1902/2017 REQ.20042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010866 | 18/12/2017 | 466.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA D EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 3019/2017 E OFICIO 1903/2017 E REQ.20043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010875 | 18/12/2017 | 21820.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1504 E REQUISIÇÃO Nº 19654. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010880 | 18/12/2017 | 1428.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE NÍVEL FUNDAMENTAIL (ZONA RURAL) , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1781/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19613. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010883 | 18/12/2017 | 1038.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1720/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010885 | 18/12/2017 | 832.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1719/2017 E REQUISIÇÃO Nº 19893. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010922 | 18/12/2017 | 26820.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017,CONF.ESPECIFICAÇOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREGÃO 014/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2017 E CONTRATO 073/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010856 | 18/12/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE DE PLACA Nº: QFF.5888 E UNO VIVACE DE PLACA Nº: QFP.5100 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0010924 | 18/12/2017 | 30000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESAS ALUSIVAS AO ESTANDE PARA EXIBIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB DURANTE A "FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017", REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 8 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1841/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010850 | 18/12/2017 | 8000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 057/2017 CORRESPONDENTES AOS DIAS 18/11/2017 A 17/12/2017. AS REFERIDAS PLACAS QFO8070, QFQ2950, QFV5490, QFV5450, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 18/12/2017 | 147.00 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 18/12/2017 | 150.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 18/12/2017 | 100.00 | 00089305582400 | ANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 18/12/2017 | 150.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 18/12/2017 | 150.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 18/12/2017 | 120.00 | 00006760263464 | ANTÔNIO EUDES FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010882 | 18/12/2017 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA QFV.8860, SANDERO QFD.6445 E SANDERO QFD.6045 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0010884 | 18/12/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR: STRADA DE PLACA OGB.7426 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 18/12/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSSDO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 18/12/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DO CENTRO POP, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 18/12/2017 | 106.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR QUE CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DO BOLSA FAMILIA, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010890 | 18/12/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA Nº: QFV.6110 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010903 | 18/12/2017 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A REFIL DE TINTA PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1906/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010843 | 18/12/2017 | 52.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1918/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010879 | 18/12/2017 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 E FIAT UNO DE PLACA QFQ.2110 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 ATÉ 17/12/2017, VEÍCULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 18/12/2017 | 3479.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, (LAV. MARIA GUILHERM, LAV. MUNICIPAL E LAV. ANA LEANDRO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº: 511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010878 | 18/12/2017 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1910, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº20028. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010881 | 18/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET HP, DESTINADO AO CER- CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20029. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0010886 | 18/12/2017 | 487047.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU, UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA E PA MARIA MARQUES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 1894/2017 REQUISIÇÃO Nº 20030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0010887 | 18/12/2017 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SAÚDE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0010891 | 18/12/2017 | 248812.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAMU, UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 307/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017 OFÍCIO SEPLAG Nº 1892/2017 REQUISIÇÃO Nº 20027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 18/12/2017 | 101.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CEREST VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PROCESSO Nº 526. MATRICULA Nº 2881872-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 18/12/2017 | 153.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME PROCESSO Nº 523. MATRICULA Nº 2888617-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 18/12/2017 | 128.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BASICA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 424, MATRICULA Nº 2886641-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 18/12/2017 | 1524.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO Nº 521/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/12/2017 | 685.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº 522 MATRICULA Nº 2887545-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 18/12/2017 | 77.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ,JOSE MAURICIO CAJUAZ REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 572. MATRICULA Nº 7162610-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 18/12/2017 | 289.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 540 , MATRICULA Nº 2886819-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 18/12/2017 | 153.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE USF CONJUNTO ITATIUNGA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO/ 2017. CONFORME PROCESSO Nº 542/2017 MATRICULA Nº 7165183-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 18/12/2017 | 764.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-USF, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 512. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 18/12/2017 | 3850.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-USF, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 509/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010867 | 18/12/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO VIVACE QFQ.2700 REFERENTE AO PERÍODO: 18/11/2017 A 17/12/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0010871 | 18/12/2017 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PERÍODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017, VEÍCULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010917 | 18/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJETPRETO HP PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL AMAURY CARVALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1909/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/12/2017 | 2443.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 577. ( MATRÍCULA 2893216.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0010953 | 19/12/2017 | 2806.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE BUFFET (244 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350 ML OU SUCO DE FRUTA 300 ML COM KIT GARFO, FACA E GUARDANAPO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº:1934/2017 E REQUISIÇÃO Nº:20022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 19/12/2017 | 2240.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, MATRICULA Nº 6973372-4 PROCESSO Nº 585. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 19/12/2017 | 452.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , HORACIO NOBREGA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 583/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 19/12/2017 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 519/2017, MATRICULA Nº 2888327-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/12/2017 | 2296.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CERPPOD, CINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 520, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. MATRICULA Nº 2888053-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0010942 | 19/12/2017 | 49121.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , REALIZADO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010948 | 19/12/2017 | 25125.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE PATOS-PB NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO Nº 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010949 | 19/12/2017 | 67575.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/12/2017 | 76.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF UBS MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 560 MATRICULA Nº 6826613-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 19/12/2017 | 486.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 19/12/2017 | 4510.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS CEMITÉRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, (SÃO MIGUEL, SÃO JUDAS TADEU, SANTO ANTÔNIO E CEMITÉRIO PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 19/12/2017 | 1907.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 19/12/2017 | 637.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MERCADO PÚBLICO ZEZITO MOURA VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO Nº.: 550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 19/12/2017 | 2524.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/12/2017 | 59.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 19/12/2017 | 270.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 19/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS MARIANA ALVES , RUA RENAN AYRES DE BRITO S/N, MONTE CASTELO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA: 29039061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 19/12/2017 | 212.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643- CASA DO ACOLHIMENTO -VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 19/12/2017 | 75.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205- CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 19/12/2017 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471- CREAS VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010977 | 19/12/2017 | 649.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 2098/2017 E REQUISIÇÃO 19213 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 19/12/2017 | 3200.00 | 01093326000173 | FUNERARIA MURUMDU | DESPESA ALUSIVA A SERVIÇO FUNERARIO COM URNA, , REMOÇÃO, VÉU E EMBALSAMENTO PARA O FALECIDO CICERO MEIRA DE VASCONCELOS FILHO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 19/12/2017 | 1892.69 | 01093326000173 | FUNERARIA MURUMDU | DESPESA ALUSIVA A SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO CICERO MEIRA DE VASCONCELOS FILHO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 19/12/2017 | 222.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614- DA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 19/12/2017 | 80.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.2348 VINCULADO AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃODO ARTESANATO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 19/12/2017 | 95.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 19/12/2017 | 2.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3422.1009 PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0010944 | 19/12/2017 | 1571.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCIULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO 3040/2017 OFICIO 1932/2017 E REQ. 20076. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0010946 | 19/12/2017 | 5900.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL DO TIPO A (400 LANCHES), DESTINADO PARA A CAPACITAÇÃO DO PNAIC, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO Nº 3039/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1933/2017 E REQUISIÇÃO Nº 20070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0010959 | 19/12/2017 | 5015.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL DO TIPO "A" SERVIDOS A 340 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS. CONFORME PROCESSO Nº 3031/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1930/2017, REQUISIÇÃO Nº 20073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 19/12/2017 | 57.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 3423.3628,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 450/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 19/12/2017 | 59.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, 3423.3625,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 451/2017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 19/12/2017 | 8209.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 587/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010947 | 19/12/2017 | 46090.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS FUNÇÕES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,AUX. DE COZINHA,COZINHEIRO, E ATENDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO Nº 14/2017, CONTRATO 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 19/12/2017 | 280.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME, TOMOGRAFIA DE GRÂNIO COM CONTRASTE DO PACIENTE LAYON RHUAN SILVA PEREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO Nº 115/2017 E SEPLAG E OFÍCIO 1926/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 19/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE DA PACIENTE YOMA GOMES SANTOS , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1925/2017 E OFÍCIO Nº 116/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 19/12/2017 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO DA PACIENTE EDILEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1936/2017 E OFÍCIO Nº 141/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 19/12/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO DO PACIENTE ARCENO ALMEIDA COSTA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1937/2017 E OFÍCIO Nº 140/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0010985 | 19/12/2017 | 68928.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA) DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDODOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONFORME OFÍCIO SEPLAG 685/2017 REQUISIÇÃO Nº 19068 PREGÃO 12/2017 CONTRATO 164/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0010955 | 19/12/2017 | 2369.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE BUFFET (206 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350 ML OU SUCO DE FRUTA 300 ML COM KIT GARFO, FACA E GUARDANAPO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1931/2017 E REQUISIÇÃO Nº:20023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0010954 | 19/12/2017 | 3599.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE BUFFET (313 QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350 ML OU SUCO DE FRUTA 300 ML COM KIT GARFO, FACA E GUARDANAPO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº:1927/2017 E REQUISIÇÃO Nº:20038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3605 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 19/12/2017 | 66.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 19/12/2017 | 3039.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 19/12/2017 | 71.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 19/12/2017 | 70.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 19/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO Nº.: 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 19/12/2017 | 230.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 19/12/2017 | 211.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 19/12/2017 | 286.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GUIA DE CUSTAS PRÉVIAS, PROCESSO Nº: 0000881.65.2007.815.0251) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 19/12/2017 | 90.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 543. (MATRÍCULA CAGEPA Nº: 2882992.1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0010945 | 19/12/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 19/12/2017 | 12888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0010951 | 19/12/2017 | 45000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A ESTRUTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL 2017 DA CIDADE DE PATOS - PB, TRATANDO-SE TAL ORNAMENTAÇÃO DE: ESTRUTURA METÁLICA COM 250 M² NO TUBO PATENTE DE 1/5 COMO BASE ESTRUTURAL, TUBO 3/4 PARA ARMAÇÃO DE ESTRUTURA E VARÃO 3/8 COMO COMPLEMENTO PARA A ESTRUTURA COM PINTURA EM SELA INCLUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1935/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 19/12/2017 | 255.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 19/12/2017 | 593.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/12/2017 | 250.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 19/12/2017 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 20/12/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 586/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 20/12/2017 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 111. (5193060). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 20/12/2017 | 573.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 110 (UC: 5.21315.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0011033 | 20/12/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, INEXIBILIDADE Nº: 03/2017 E CONTRATO Nº: 17/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 20/12/2017 | 6413.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 20/12/2017 | 3534.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 20/12/2017 | 2021.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2017.REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 20/12/2017 | 1822.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011049 | 20/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2019/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011057 | 20/12/2017 | 314.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2023/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011061 | 20/12/2017 | 314.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2022/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 22014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 20/12/2017 | 2989.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011068 | 20/12/2017 | 4136.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2029/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO E/OU NOTA FISCAL Nº: 20102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/12/2017 | 2300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/12/2017 | 819.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 20/12/2017 | 3073.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/12/2017 | 741.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011125 | 20/12/2017 | 6584.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURAS, PASTAS, CALCULADORAS, BORRACHAS E MATERIAIS AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O OFÍCIO SEPLAG Nº: 1949/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0011162 | 20/12/2017 | 28571.45 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (PRODUÇÃO DE VÍDEO) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0011167 | 20/12/2017 | 883.89 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0011172 | 20/12/2017 | 20000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012017 | 0011175 | 20/12/2017 | 6500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS (AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/12/2017 | 320.00 | 00009567896410 | RAUL HENDRIX SILVA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/12/2017 | 36451.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/12/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/12/2017 | 320.00 | 00007391835404 | WOLLASTON CAVALCANTE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/12/2017 | 320.00 | 00004587829471 | VANDOBERTO SIMOES RIBEIRO JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2069/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/12/2017 | 220.00 | 00009577797474 | CLEITSON MARCIO DE SOUZA SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2068/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/12/2017 | 220.00 | 00002861279460 | GILMARCO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/12/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00052509206400 | ERIVAN OLIVEIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE FIGURANTE (ATOR) PARA APRESENTAÇÃO DO PERSONAGEM PAPAI NOEL NO NATAL ENCANTADO DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011219 | 20/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 20084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 20/12/2017 | 6500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 20/12/2017 | 5814.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011013 | 20/12/2017 | 5040.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 20/12/2017 | 588.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/12/2017 | 8674.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 20/12/2017 | 136868.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011003 | 20/12/2017 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃODE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011020 | 20/12/2017 | 50495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMP/CONSELHO TUTELAR E COORD.DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 20/12/2017 | 47837.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 20/12/2017 | 6255.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º EXERCÍCIO//2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 20/12/2017 | 159.56 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 20/12/2017 | 234.25 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 20/12/2017 | 159.56 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 20/12/2017 | 468.50 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 20/12/2017 | 9936.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/12/2017 | 77566.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011088 | 20/12/2017 | 314.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO/TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2020/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011090 | 20/12/2017 | 2493.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2057/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011096 | 20/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO DE IMPRESSÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1953/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 19736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0011097 | 20/12/2017 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (PREGÃO Nº 11/2017- CONTRATO Nº 58/2017) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 19542017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 20/12/2017 | 913.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011118 | 20/12/2017 | 6188.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS, BORRACHAS, CLIPS, COLAS E AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COMOFÍCIO SEPLAG Nº: 1950/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 20/12/2017 | 327.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 20/12/2017 | 7861.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011131 | 20/12/2017 | 552.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, AGENDAS, COLAS, PASTAS E MATERIAIS AFINS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM OFÍCIO SEPLAG Nº: 2027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/12/2017 | 43789.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 20/12/2017 | 1178.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0010999 | 20/12/2017 | 29705.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 20/12/2017 | 90096.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS,REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 20/12/2017 | 15215.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011134 | 20/12/2017 | 760.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS, ALMOFADAS PARA CARIMBO, CANETAS E CLIPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM OFÍCIO SEPLAG Nº: 2026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0011138 | 20/12/2017 | 50087.71 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUFERIDO PELO PROCESSO 0002061-70.2012.4.05.8200 DA 3ª VARA FEDERAL PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO EM DEZEMBRO DE 2017, GFIP/SEFIP DE COMPETÊNCIA 11/2017 TRANSMITIDA/COMPENSADA EM DEZEMBRO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/12/2017 | 21406.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011216 | 20/12/2017 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS CONTRATADOS NO QUE SE REFERE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET PARA DIVERSOS APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE IPTU), CONFORME REQUISIÇÃO N°: 20082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 20/12/2017 | 60573.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011001 | 20/12/2017 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 20/12/2017 | 4696.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 20/12/2017 | 970.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/12/2017 | 13419.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011225 | 20/12/2017 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO PARA APARELHOS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 20081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011018 | 20/12/2017 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 20/12/2017 | 32000.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/12/2017 | 5482.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011100 | 20/12/2017 | 14210.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1947/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0011111 | 20/12/2017 | 38161.97 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CALHAS DIVERSAS, TAMPAS DE GALERIAS DIVERSAS E TUBOS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1991/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0011150 | 20/12/2017 | 67174.86 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO BOLETIM DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DE PREÇOS Nº 2 DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DANIFICADAS E EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NÃO PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO DO CONTRATO Nº: 0366/2016 QUE TRATA DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB. OFÍCIO SEPLAG Nº: 1948/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/12/2017 | 20862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 20/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,(CENTRAL DE MARCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 453/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/12/2017 | 242.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 20/12/2017 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 20/12/2017 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 20/12/2017 | 136.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD SETOR DE COMPRAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017 PROCESSO Nº 481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 20/12/2017 | 60.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 20/12/2017 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS DERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÈS DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. PROCESSO Nº 494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011064 | 20/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO COM OU SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS, VISANDO A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA TECNOLÓGICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OFÍCIO DO PLANEJAMENTO Nº 1943/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011098 | 20/12/2017 | 1047.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 20 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1985/2017 REQUISIÇÃO Nº 20116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011121 | 20/12/2017 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2005/2017, REQUISIÇÃO Nº 20061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/12/2017 | 48358.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/12/2017 | 5018.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/12/2017 | 5487.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/12/2017 | 94433.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 20/12/2017 | 1642.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 20/12/2017 | 2245.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A MAIO/2017REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/12/2017 | 2030.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 20/12/2017 | 1041.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 20/12/2017 | 405497.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/12/2017 | 261838.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA UTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 20/12/2017 | 653.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017.. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 20/12/2017 | 1488.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011130 | 20/12/2017 | 1150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM O SERVIÇO DE MANUFATURA DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERJET (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS) PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS CITADAS NA REQUISIÇÃO Nº 20092 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0011137 | 20/12/2017 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 058/2017. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1955/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/12/2017 | 400.00 | 00006495349483 | MARIANA WILLENDORFF DA COSTA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIANA WILLENDORFF DA COSTA OLIVEIRA, GERENTE PEDAGÓGICA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO 11916/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011154 | 20/12/2017 | 1885.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2024/2017 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011158 | 20/12/2017 | 1885.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011163 | 20/12/2017 | 2085.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DESTNADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1952/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011168 | 20/12/2017 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1945/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/12/2017 | 33899.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/12/2017 | 2355.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/12/2017 | 18951.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/12/2017 | 60702.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/12/2017 | 261774.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/12/2017 | 572341.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/12/2017 | 187505.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/12/2017 | 5254.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 20/12/2017 | 801.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 20/12/2017 | 1183.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 20/12/2017 | 52350.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 20/12/2017 | 398.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 20/12/2017 | 703.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 20/12/2017 | 1017.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 20/12/2017 | 25701.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 20/12/2017 | 1651.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 20/12/2017 | 2893.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 20/12/2017 | 406.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 20/12/2017 | 2686.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 20/12/2017 | 3279.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 20/12/2017 | 7902.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 20/12/2017 | 12304.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/12/2017 | 1615.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 20/12/2017 | 1114.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 20/12/2017 | 9210.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011006 | 20/12/2017 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/12/2017 | 14573.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/12/2017 | 580.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/12/2017 | 15015.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0011045 | 20/12/2017 | 1150.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB DO FALECIDO CICERO MEIRA DE VASCONCELOS FILHO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO OFICIO SEPLAG: 1997/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 20/12/2017 | 21142.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011071 | 20/12/2017 | 5223.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2056/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0011145 | 20/12/2017 | 14200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS ENTRE OS PERIODOS DE JANEIRO/2017 E SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA FALECIDOS NO PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 1996/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011200 | 20/12/2017 | 366.59 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 20/12/2017 | 720.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 20/12/2017 | 7692.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/12/2017 | 19462.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 20/12/2017 | 9933.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011002 | 20/12/2017 | 90900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011053 | 20/12/2017 | 209.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2021/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011076 | 20/12/2017 | 1168.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2028/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 20/12/2017 | 9063.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 20/12/2017 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011093 | 20/12/2017 | 3087.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 1951/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011104 | 20/12/2017 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1944/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 20/12/2017 | 6788.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 20/12/2017 | 3220.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUIÇÕES DE COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL( CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1941/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011082 | 20/12/2017 | 1297.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2053/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011092 | 20/12/2017 | 2107.08 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2052/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011095 | 20/12/2017 | 621.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011107 | 20/12/2017 | 1335.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEX E OFICIO SEPLAG: 2050/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011114 | 20/12/2017 | 1018.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/12/2017 | 8275.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 20/12/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, , REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/12/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAIO/2017. REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 20/12/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011148 | 20/12/2017 | 1745.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2011/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011157 | 20/12/2017 | 1719.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2014/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011165 | 20/12/2017 | 171.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2010/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes/Adultos e Família - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011176 | 20/12/2017 | 1719.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ACOLHIMENTO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2014/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011179 | 20/12/2017 | 1422.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2012/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011182 | 20/12/2017 | 2520.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2013/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0011188 | 20/12/2017 | 3450.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM QUENTINHAS TIPO MARMITEX ACOMPANHADA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG:2074 E REQUISIÇÃO: 20136 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0011191 | 20/12/2017 | 1557.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM COFFE BREAK PARA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 2075/2017 E REQUISIÇÃO: 20137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011194 | 20/12/2017 | 418.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2016/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011196 | 20/12/2017 | 418.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011205 | 20/12/2017 | 1002.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2071/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011211 | 20/12/2017 | 953.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2055/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011214 | 20/12/2017 | 2869.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2054/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011229 | 20/12/2017 | 2869.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2054/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011008 | 20/12/2017 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/12/2017 | 3560.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 20/12/2017 | 1236.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 20/12/2017 | 6292.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 20/12/2017 | 2933.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 20/12/2017 | 918.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011027 | 20/12/2017 | 105473.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 20/12/2017 | 66401.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS,REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011079 | 20/12/2017 | 2503.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2059/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011084 | 20/12/2017 | 1841.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2061/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011087 | 20/12/2017 | 2353.33 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2058/2017 E ESPECIFICAÇÕES NA REQUISIÇÃO Nº: 20063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011099 | 20/12/2017 | 16240.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 1946/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 20/12/2017 | 4027.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 20/12/2017 | 14318.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/12/2017 | 541.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/12/2017 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 0454. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 20/12/2017 | 180.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 472. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 20/12/2017 | 90.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD E CER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 20/12/2017 | 236.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 20/12/2017 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 20/12/2017 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 20/12/2017 | 1654.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 483. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 20/12/2017 | 242.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 20/12/2017 | 215.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PROCESSO Nº 463. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 20/12/2017 | 61.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO 460. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 20/12/2017 | 42.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS RESLIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. PROCESSO Nº 492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/12/2017 | 212.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO Nº 496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 20/12/2017 | 239.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 509. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 20/12/2017 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO MÊS DE . NOVEMBRO Nº 447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 20/12/2017 | 987.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 518/2017, MATRICULA Nº 2889384-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0011054 | 20/12/2017 | 61541.19 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAB FAMÍLIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1993/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0011056 | 20/12/2017 | 33291.04 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1995/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0011059 | 20/12/2017 | 54939.70 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1992/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0011062 | 20/12/2017 | 23783.18 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAB FAMÍLIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB . CONFORME OFÍCIO DO SEPLGA Nº 1994/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0011066 | 20/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO COM OU SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS, VISANDO A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA TECNOLÓGICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OFÍCIO DO PLANEJAMENTO Nº 1942/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011073 | 20/12/2017 | 4204.19 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 2000/2017. REQUISIÇÃO Nº 20069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011077 | 20/12/2017 | 5161.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 2001/2017. REQUISIÇÃO Nº 20072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011080 | 20/12/2017 | 13743.11 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 2003/2017. REQUISIÇÃO Nº 20079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011091 | 20/12/2017 | 5411.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS),VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1999/2017. REQUISIÇÃO Nº 20077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011094 | 20/12/2017 | 10489.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 2002/2017. REQUISIÇÃO Nº 20075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011102 | 20/12/2017 | 1971.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG MAIS 02 COM VASILHAME, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO SEC. MUC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEPLAG. Nº 2025/2017 REQUISIÇÃO 20108, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 63/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011105 | 20/12/2017 | 1099.77 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 21 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1986/2017 REQUISIÇÃO Nº 20106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011108 | 20/12/2017 | 523.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AOS CAPS's, VINCULADOS A SECREATARIA L DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1987/2017 REQUISIÇÃO Nº 20103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011110 | 20/12/2017 | 785.55 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 15 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1988/2017 REQUISIÇÃO Nº 20105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0011112 | 20/12/2017 | 366.59 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 07 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 02/2017, CONTRATO Nº 63/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1989/2017 REQUISIÇÃO Nº 20107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011119 | 20/12/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET HP, DESTINADO AO CAPS II ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20058. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011127 | 20/12/2017 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2073/2017, REQUISIÇÃO Nº 20060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011133 | 20/12/2017 | 7980.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 38/2017 E CONTRATO Nº 310/2017, OFÍOCIO SEPLAG Nº 1998/2017. REQUISIÇÃO Nº 20078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0011135 | 20/12/2017 | 42578.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , REALIZADO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2017. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0011136 | 20/12/2017 | 47115.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , REALIZADO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2017. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011139 | 20/12/2017 | 9954.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO COM RECARGA DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2008/2017 REQUIISIÇÃO Nº 20124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0011140 | 20/12/2017 | 21964.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | ESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2009/2017 REQUIISIÇÃO Nº 20123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/12/2017 | 958.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/12/2017 | 183923.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/12/2017 | 3346.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/12/2017 | 12750.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/12/2017 | 133831.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/12/2017 | 22471.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 20/12/2017 | 6966.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/12/2017 | 24387.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/12/2017 | 2399.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/12/2017 | 8461.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0011161 | 20/12/2017 | 2501.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO AOS CAPS's , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2081, REQUISIÇÃO Nº 20134. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0011164 | 20/12/2017 | 2502.95 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2080/2017 REQUISIÇÃO Nº 20133. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011166 | 20/12/2017 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET PRETO LEXMARK, DESTINADO A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20136. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2078/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/12/2017 | 432388.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/12/2017 | 133298.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011177 | 20/12/2017 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADO AO CEREST CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20125. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2077/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/12/2017 | 185268.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/12/2017 | 63199.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/12/2017 | 838.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011183 | 20/12/2017 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20127. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2076/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/12/2017 | 101296.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO//2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/12/2017 | 817.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, , REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011212 | 20/12/2017 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHOS LASERJET PRETO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME , 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016. REQUISIÇÃO Nº 20083. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 20/12/2017 | 1562.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 20/12/2017 | 1734.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 20/12/2017 | 530.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 20/12/2017 | 1233.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/12/2017 | 2028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 20/12/2017 | 17613.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 20/12/2017 | 2375.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 20/12/2017 | 27375.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 20/12/2017 | 4664.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/12/2017 | 11533.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF (MÉDICOS), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 20/12/2017 | 4520.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011000 | 20/12/2017 | 24825.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 20/12/2017 | 13171.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/12/2017 | 7312.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0011015 | 20/12/2017 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 20/12/2017 | 1024.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/12/2017 | 11699.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 20/12/2017 | 1977.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 20/12/2017 | 843.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 20/12/2017 | 544.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/12/2017 | 38298.00 | 11999449000121 | YURY DO PAREDAO EMPREEENDIMENTOS EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TABLADO DE MADEIRA, TENDAS, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E ITENS AFINS, DESTINADO AO EVENTO: SÃO JOÃO DE PATOS 2017 - O MELHOR DO BRASIL, REALIZADO ENTRE OS DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO Nº: 1555/2017. (PREGÃO PRESENCIAL Nº: 28/2017 E CONTRATO Nº: 18/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 20/12/2017 | 13543.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/12/2017 | 2565.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0011269 | 21/12/2017 | 27050.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, TENDAS E LEDS) DESTINADAS A EXECUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011270 | 21/12/2017 | 123.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP, REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETO PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2073/2017, REQUISIÇÃO Nº 20060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 21/12/2017 | 2790.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 21/12/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 21/12/2017 | 3130.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0011288 | 21/12/2017 | 18902.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19119 OFÍCIO Nº 506/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0011290 | 21/12/2017 | 124019.46 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19119 OFÍCIO Nº 502/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0011298 | 21/12/2017 | 364.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | DESPESA COM MATERIAL DE LIVRARIA PARA O SETOR CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO: 1601/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011299 | 21/12/2017 | 621.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2051/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011300 | 21/12/2017 | 5223.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2056/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 21/12/2017 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 21/12/2017 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 21/12/2017 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 21/12/2017 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 21/12/2017 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 21/12/2017 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/12/2017 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 21/12/2017 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 21/12/2017 | 2232.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 NOS VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0011279 | 21/12/2017 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO 0057/2017 REFERENTE AOS DIAS 18.11.2017 A 17.12.2017 VINCULADA A SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CARRO S10 CABINE SIMPLES QFF 9354 E STRADA QFG 1634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0011284 | 21/12/2017 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO 057/2017 REFERENTE AOS DIAS 18.11.2017 A 17.12.2017 DOBLO QFL 1235,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 21/12/2017 | 5151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME PROCESSO 112/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 21/12/2017 | 603.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 117/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 21/12/2017 | 9670.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 116/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 21/12/2017 | 54992.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 E PROCESSO 121/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0011301 | 21/12/2017 | 5523.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1801/2017 REQUISIÇÃO Nº 19898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 21/12/2017 | 29675.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDECIÁRIOS FEITO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 778 DE 16/05/2017 (PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2017 E CÓDIGO: 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 21/12/2017 | 15571.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REFERÊNCIA NÚMERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 21/12/2017 | 33705.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE CÓDIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL/RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 21/12/2017 | 65739.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 21/12/2017 | 815.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003882-77.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR TACIANO FONTES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 22/12/2017 | 970.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08067514320168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 22/12/2017 | 155471.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE DÉBITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/12/2017 | 17561.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08036177120178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 22/12/2017 | 2590.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08047582820178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 22/12/2017 | 1170.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 000632373120138150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 22/12/2017 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº: 08045594020168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011302 | 22/12/2017 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO QUE SE REFERE A DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2084/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 22/12/2017 | 351.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 118. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0011315 | 22/12/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 1960/2017 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/12/2017 | 3595.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 093/2017. (EMPENHO 9394 REEMPENHADO EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO INDEVIDA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 22/12/2017 | 1809.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 22/12/2017 | 588.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 22/12/2017 | 3919.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 22/12/2017 | 3055.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 22/12/2017 | 2654.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 22/12/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 22/12/2017 | 533.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 22/12/2017 | 937.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/12/2017 | 32483.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 0122/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/12/2017 | 4681.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 0119/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 22/12/2017 | 32699.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 0120/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 22/12/2017 | 7213.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 0113/2017 AGRUPAMENTO Nº 0118/003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/12/2017 | 99.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/12/2017 | 106.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 22/12/2017 | 220.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/12/2017 | 134.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/12/2017 | 147.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/12/2017 | 75.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO Nº 0511/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011316 | 22/12/2017 | 20060.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SERRALHARIA, BEM COMO COBERTAS ,ESTRUTURA DE FORRO DE PVC, GRADES DE PROTEÇÃO, PORTAS E JANELAS DESTINADOS AO FREI DAMIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2085/2017, REQUISIÇÃO Nº 20086. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 22/12/2017 | 1258.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 22/12/2017 | 853.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 22/12/2017 | 1791.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 22/12/2017 | 1791.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011362 | 26/12/2017 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2091/2017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011364 | 26/12/2017 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A ORGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 20922017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011366 | 26/12/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2094/2017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011378 | 26/12/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2095/2017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011380 | 26/12/2017 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADO AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2096/2017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011381 | 26/12/2017 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DE ORGÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2093/2017, PPERÍODO01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0011367 | 26/12/2017 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS AUSIVAS A PROVIMENTO DE INTERNET NO CRAS, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG 2097/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0011375 | 26/12/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DO CENTRO POP, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2099/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 26/12/2017 | 1800.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 26/12/2017 | 1800.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011356 | 26/12/2017 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 26/12/2017 | 300.00 | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA MARIA MONTEIRO EM VIRTUDE DO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO NO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA RESIDÊNCIAS, QUE FAZA PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2119/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 26/12/2017 | 200.00 | 00091092728449 | REGINA MARIA AMORIM DE ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA REGINA MARIA AMORIM EM VIRTUDE DO SEGUNDO LUGAR OBTIDO NO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA RESIDÊNCIAS, QUE FAZA PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 26/12/2017 | 300.00 | 00000891499474 | JOSENILSON DA SILVA BERNARDO | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA AO SENHOR JOSENILSON DA SILVA BERNARDO EM VIRTUDE DO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELA SUA FILHA ELLEN RENATA DA SILVA CRUZ, NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ KIDS, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 26/12/2017 | 200.00 | 00001098193490 | LIDIANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA LIDIANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM EM VIRTUDE DO SEGUNDO LUGAR OBTIDO PELA SUA FILHA LILYANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM, NO CONCURSO A MAIS BELA VOZ KIDS, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADOPATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2116/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 26/12/2017 | 300.00 | 00002597213447 | ROSEANE FIGUEIREDO LUCENA | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA ROSEANE FIGUEIREDO EM VIRTUDE DO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELA SUA FILHA MARIA CLARA FIGUEREDO LUCENA BENICIO, NO CONCURSO DE REDAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/12/2017 | 200.00 | 00002318093440 | MARILEIDE ALVES VIEIRA FIGUEIREDO | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA MARILEIDE ALVES EM VIRTUDE DO SEGUNDO LUGAR OBTIDO PELO SEU FILHO JOSÉ EDVALDO ALVES PEDROSA, NO CONCURSO DE REDAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011352 | 26/12/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2110/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 26/12/2017 | 300.00 | 00008797333492 | RAISSA DA SILVA ANDRADE | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA A SENHORA RAISSA DA SILVA (NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE) EM VIRTUDE DO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELA LOJA: A GRACIOSA, NO CONCURSO DE DECORAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DONATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 26/12/2017 | 200.00 | 00001016923406 | JOSE ESDRAS GOMES DE MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A PREMIAÇÃO FORNECIDA AO SENHOR JOSE ESDRAS (NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE) EM VIRTUDE DO SEGUNDO LUGAR OBTIDO PELA LOJA: TIPPO, NO CONCURSO DE DECORAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO NATAL ENCANTADO PATOS - 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011354 | 26/12/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2111/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 26/12/2017 | 231.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 26/12/2017 | 1844.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATADOS , REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 26/12/2017 | 720.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 26/12/2017 | 14200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS ENTRE OS PERIODOS DE JANEIRO/2017 E SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA FALECIDOS NO PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 1996/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0011365 | 26/12/2017 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS AUSIVAS A PROVIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG 2106/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0011373 | 26/12/2017 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2098/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032017 | 0011374 | 26/12/2017 | 1740.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS DE CARTÓRIO ALUSIVOS AS CERTIDÕES DE AVERBAÇÕES DE DIVORCIO, CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE CASAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFRME OFICIO SEPLAG: 1843/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011350 | 26/12/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0011338 | 26/12/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,LOTE 1,PREGÃO 043/2017, PERIODO DE 01.11.2017 A 30.11.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011339 | 26/12/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 7 - TELECENTROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2089/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000432017 | 0011340 | 26/12/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE INTERNET LOTE 8 TELECENTRO ACÁCIA PREGÃO 043/2017,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PERIODO DE 01.11.2017 A 30.11.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011342 | 26/12/2017 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 8 - CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011343 | 26/12/2017 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2090/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0011368 | 26/12/2017 | 3572.00 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO PASSEIO DE PLACA MNJ 3347, DO SITIO ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO, PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINS ALVES A TARDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0011379 | 26/12/2017 | 709.29 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011363 | 26/12/2017 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 1, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME PREGÃO Nº 43/2017, CONTRATO Nº 248/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2105/2017, PPERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011357 | 26/12/2017 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011358 | 26/12/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011360 | 26/12/2017 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SANTA GERTRUDES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2086/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011371 | 26/12/2017 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO QUE SE REFERE A DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2113/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 26/12/2017 | 116.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011355 | 26/12/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011359 | 26/12/2017 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE (CENTRO ADMINISTRATIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0011351 | 26/12/2017 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2108/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0011361 | 26/12/2017 | 573199.75 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, CONCORRÊNCIA 006/2015,CONTRATO 455/2015, REFERENTE AO RESTANTE DA 12ª MEDIÇÃO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2114/2017. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 27/12/2017 | 5460.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADAS POR POÇOS VINCULADAS A DIVERSAS PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 27/12/2017 | 317382.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 27/12/2017 | 78224.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 27/12/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 125294-66/2015, SICONV 819690, PARA 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 27/12/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT: 1022723-56/215, SICONV 816201, PARA 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/12/2017 | 4229.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004380-81.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA SATIRO DA NOBREGA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12512/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 27/12/2017 | 627.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 2105-57.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12511/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 27/12/2017 | 1038.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006187-34.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA R. PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12510/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 27/12/2017 | 155.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0006187-34.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12510/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 27/12/2017 | 3961.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0008127.34.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 27/12/2017 | 457.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0008127.34.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 27/12/2017 | 409.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007695-15.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANDREZA FERREIRA BORGES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 27/12/2017 | 61.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0007695-15.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 27/12/2017 | 4466.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 3475-08.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSE QUEIROZ VILAR FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12507/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 27/12/2017 | 1058.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 3475-08.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIÃO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12507/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 27/12/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000678-59.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12506/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 27/12/2017 | 1066.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0000678-59.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR BRUNO DA NOBREGA CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12506/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 27/12/2017 | 3924.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004447-46.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR MARCO ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12505/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 27/12/2017 | 382.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004400-72.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SUENIA VALERIA DE OLIVEIRA MOREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12515/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 27/12/2017 | 57.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004400-72.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12515/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 27/12/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0003131-32.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSERALICE ALVES PAULO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 27/12/2017 | 4963.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0004390-28.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MARGARETE M. DO CARMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 27/12/2017 | 697.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 2069-49.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO SENHOR GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12499/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/12/2017 | 3062.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 1219-92.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR VALDINEY DA SILVA FEITOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 27/12/2017 | 367.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 1219-92.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR HEBER TIBURTINO LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 27/12/2017 | 646.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0002589-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDILEUZA MOREIRA BRITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12497/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 27/12/2017 | 98.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl Nº: 0002589-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO GAB. N°: 12497/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 27/12/2017 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SERTÂNIA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.S.V., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11118/2017 E DESPACHO CI Nº: 314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 27/12/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE , CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11756/2017 E DESPACHO Nº: 426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 27/12/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONGEST/PPCAAM/ PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11967/2017 E DESPACHO CI N º: 461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 27/12/2017 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11882/2017 E DESPACHO CI Nº: 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 27/12/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11878/2017 E DESPACHO CI Nº: 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 27/12/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11881/2017 E DESPACHO CI Nº: 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/12/2017 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11879/2017 E DESPACHO CI Nº: 445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 27/12/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA MATA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12189/2017 E DESPACHO CI Nº: 489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 27/12/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTOS NO PPCAAM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11836/2017 E DESPACHO CI Nº: 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/12/2017 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPCAAM/PB (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE), CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11968/2017 E DESPACHO CI Nº: 463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 27/12/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11757/2017 E DESPACHO CI Nº: 425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/12/2017 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 27/12/2017 | 61.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 27/12/2017 | 1811.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 27/12/2017 | 25.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 27/12/2017 | 223.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0011432 | 27/12/2017 | 7420.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3036/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1911/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0011433 | 27/12/2017 | 4544.00 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO DE PLACA CZA 2857- DO SITIO ENJEITADO,MACHADO PITOMBAS, CARNAUBA DOS BARROS NOVA CRUZ, PARA A ESCOLA MANOEL ROBERTO NELITA QUEIROZ,CIEP III, JOSÉ GOMES E FIRMINO AYRES TURNO MANHÃ E TARDE,VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0011434 | 27/12/2017 | 4860.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO GLOBAL Nº 1684/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1882/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 27/12/2017 | 8000.60 | 00069266395404 | MARIA DE FATIMA NUNES DA COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0011436 | 27/12/2017 | 3009.00 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEICUL COM MOTORIASTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VEICULO DE PLACA NPS-7853 DO SITIO JERIMUM,CONCEIÇAO PARA A ESCOLA JOSÉ PEREMINIO WANDERLEY,DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 27/12/2017 | 4724.08 | 00002609247419 | RENEIDE REGIA RODRIGUES GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0011438 | 27/12/2017 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2983/2017 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1862/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 27/12/2017 | 4145.87 | 00046039821434 | MARILENE TRAJANO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0011441 | 27/12/2017 | 4600.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENTE AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA BQB-3600 NA ROTA DO CAMPO CUMPRIDO NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.ESCOLAS JOSÉGOMES CIEP JOSÉ ANTONIO RIO BRANCO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 27/12/2017 | 4145.87 | 00064046257415 | CELIANE DANTAS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 27/12/2017 | 531.69 | 00060371757487 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 27/12/2017 | 437.50 | 00009849750472 | MARIA ZOETÂNIA DA NÓBREGA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA D EDUCAÇÕ MUNICIPAL MARIA ZOETANIA DA NOBREGA BATISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 15.12.2017 ,OUTORGADA DE PREMIAÇÃO AOS 100 MELHORES SECRETARIOS CDE EDUCAÇÃO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/12/2017 | 5495.03 | 00093045018491 | MARIA ALBANIRA ALVES FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 27/12/2017 | 7807.86 | 00054378389487 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 27/12/2017 | 188.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 27/12/2017 | 640.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 27/12/2017 | 269.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 27/12/2017 | 25.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00044141785415 | VIVIANE MARCELLE TORRES BULLARA | DESPESA AUSIVA A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA VIDAL DE NEGREIROS, 399, BAIRRO BRASILIA, PATOS-PB, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇOES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 COFORME CONTRATO: 301/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 082/2017 E OFICIO SEPLAG: 2126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 27/12/2017 | 1800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO,TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETROS DO FALECIDO GERALDO MONTENEGRO SOARES CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00001670396444 | JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2130/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00001670396444 | JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2130/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00001670396444 | JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2130/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2131/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2131/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2132/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2132/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2132/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00000327143274 | CARLOS ADRIANO DE SOUSA MAIA | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2133/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 27/12/2017 | 35788.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 27/12/2017 | 21.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS PSF SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 27/12/2017 | 82.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS PACS REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 27/12/2017 | 101.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 27/12/2017 | 99.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO SAMU REGIONAL VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PATOS-PB CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 27/12/2017 | 38.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 27/12/2017 | 41.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/12/2017 | 3408.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 27/12/2017 | 28.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 27/12/2017 | 103.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS PACS REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 27/12/2017 | 109.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO AGRUP. REF. A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 28/12/2017 | 10473.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA 13 /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 28/12/2017 | 18540.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/12/2017 | 3747.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 28/12/2017 | 2160.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA 13/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 28/12/2017 | 3316.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/12/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 28/12/2017 | 3564.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 28/12/2017 | 5387.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 28/12/2017 | 5500.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PACS, REF.A NOVEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/12/2017 | 135365.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC COMPETÊNCIA NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/12/2017 | 167727.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/12/2017 | 70.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/12/2017 | 20732.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/12/2017 | 19520.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 28/12/2017 | 2136.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (CLT) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 28/12/2017 | 424236.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PACS, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 28/12/2017 | 135161.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 28/12/2017 | 4981.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 28/12/2017 | 264270.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 28/12/2017 | 24880.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 28/12/2017 | 392228.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 28/12/2017 | 442581.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 28/12/2017 | 130559.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 28/12/2017 | 1636.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 28/12/2017 | 46964.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 28/12/2017 | 13995.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/12/2017 | 49491.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 28/12/2017 | 382128.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 28/12/2017 | 7270.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 28/12/2017 | 1683.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 28/12/2017 | 31056.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 28/12/2017 | 26927.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/12/2017 | 1264.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 28/12/2017 | 11188.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) CLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 28/12/2017 | 150447.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 28/12/2017 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 28/12/2017 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 28/12/2017 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A DEZEMBROO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/12/2017 | 8275.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6298, CORME EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 28/12/2017 | 11844.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 28/12/2017 | 5369.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/12/2017 | 1700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 28/12/2017 | 3110.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 28/12/2017 | 7215.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 28/12/2017 | 14003.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 28/12/2017 | 26920.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 28/12/2017 | 26657.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 28/12/2017 | 7635.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/12/2017 | 1920.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 28/12/2017 | 24189.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 28/12/2017 | 1846.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 28/12/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 28/12/2017 | 4062.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 28/12/2017 | 17889.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 28/12/2017 | 18101.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 28/12/2017 | 394.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 28/12/2017 | 424.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 28/12/2017 | 274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 28/12/2017 | 549.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 28/12/2017 | 1214.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 28/12/2017 | 101939.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 28/12/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 28/12/2017 | 13136.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/12/2017 | 36640.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 28/12/2017 | 43515.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 28/12/2017 | 9557.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 28/12/2017 | 18377.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 28/12/2017 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 28/12/2017 | 256524.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 28/12/2017 | 1855.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 28/12/2017 | 45039.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 28/12/2017 | 4063.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 28/12/2017 | 97050.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 28/12/2017 | 1855.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 28/12/2017 | 1602.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 28/12/2017 | 53621.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 28/12/2017 | 1592.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 28/12/2017 | 6953.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/12/2017 | 55145.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 28/12/2017 | 261095.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 28/12/2017 | 16155.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 28/12/2017 | 15425.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 28/12/2017 | 12867.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/12/2017 | 3108.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017.. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 28/12/2017 | 67567.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 28/12/2017 | 4728.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 28/12/2017 | 125870.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 28/12/2017 | 526333.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 28/12/2017 | 1184774.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 28/12/2017 | 387592.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/12/2017 | 39753.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 28/12/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/12/2017 | 27347.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/12/2017 | 29107.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 28/12/2017 | 1083.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 28/12/2017 | 17751.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 28/12/2017 | 2432.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 28/12/2017 | 1842.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 28/12/2017 | 60.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8095 - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DE PATOS -PB NO DIA 13 DE SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 774/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0011469 | 28/12/2017 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME OFÍCIO GAB Nº 619/2017. OFÍCIO SEC. SAÚDE CONTRATO Nº 250/2017, PREGÃO Nº 49/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0011470 | 28/12/2017 | 82200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES PLACAS SPRINTER MZM6562, BOXER OFD5928, MASTER NQI2074, DOBLO QFF5638, DOBLO QFR6410, DOBLO QFR9410, DOBLO QFG1644, UNI VIVACE QFF5468, UNO VIVACE QFR9460, UNO VIVACE QFV5440, UNO VIVACE QFV5460, SPIN OGF9054, SPRINTER OKB8997, JUMPER NQJ3169, DUCATO NQI5249, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017 CONTRATO Nº 057/2017 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017 NOS DIAS 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 28/12/2017 | 181016.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/12/2017 | 5002.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/12/2017 | 95706.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 28/12/2017 | 10473.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 28/12/2017 | 12818.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 28/12/2017 | 234397.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 28/12/2017 | 8014.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO RATEIO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE TRABALHARAM NO PERÍODO ENTRE 20/12/2003 A 31/12/2006, QUE CORRESPONDE AOS VALORES ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 0003131-61.2008.4.05.8201, PRECATÓRIO Nº 0264801-37.2015.4.05.0000, QUE É OBJET DO PROCESSO Nº 0800280-23.2016.4.05.8205T, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 28/12/2017 | 12288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 28/12/2017 | 743.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 28/12/2017 | 10989.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -STTRANS EFEVITODS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 28/12/2017 | 15618.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP MDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 28/12/2017 | 58244.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 7476-4, CONFORME COTA DAF DO MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 28/12/2017 | 434.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 14735-4, CONFORME COTA DAF DO DIA 21/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 28/12/2017 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC87/96 Nº 35.554-2, CONFORME COTA DAF DO DIA 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 28/12/2017 | 4.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9524-9, CONFORME COTA DAF DO DIA 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/12/2017 | 96.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX-AUXILIO FINENCEIRO Nº 16.861-0, CONFORME COTA DAF DO DIA 26/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 28/12/2017 | 106131.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADA EM CONTA DAF NO DIA 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/12/2017 | 6562.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 28/12/2017 | 75443.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 28/12/2017 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 28/12/2017 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 28/12/2017 | 13355.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 28/12/2017 | 19185.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/12/2017 | 13883.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 28/12/2017 | 5898.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/12/2017 | 4898.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 28/12/2017 | 3742.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 28/12/2017 | 5487.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 28/12/2017 | 1483.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A CONSELHO TUTELAR, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 28/12/2017 | 5991.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 28/12/2017 | 125.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 28/12/2017 | 4260.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | BENEFICIO VALE-TRANSPORTE LEI N° 4.868/2017 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0011465 | 28/12/2017 | 10558.70 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº: 4.868/2017 E PROCESSO Nº: 2399/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2017 A 27/12/2017, SEGUNDO OFÍCIO SEPLAG Nº: 2141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 28/12/2017 | 65459.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 28/12/2017 | 132141.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/12/2017 | 137055.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/12/2017 | 104778.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 28/12/2017 | 10624.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/12/2017 | 312.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 28/12/2017 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/12/2017 | 312.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/12/2017 | 937.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 28/12/2017 | 21483.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 28/12/2017 | 160193.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 28/12/2017 | 1826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 28/12/2017 | 983.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 28/12/2017 | 17371.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 28/12/2017 | 19534.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/12/2017 | 1177.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 28/12/2017 | 40506.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 28/12/2017 | 189453.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 28/12/2017 | 30511.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 28/12/2017 | 25623.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 28/12/2017 | 9112.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 28/12/2017 | 1889.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0011466 | 28/12/2017 | 224113.19 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, PRO-TRANSPORTE PAC 2, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2143/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos (Operação de Cré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0011467 | 28/12/2017 | 186180.26 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2142/2017. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/12/2017 | 38160.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 28/12/2017 | 65785.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 28/12/2017 | 10658.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 29/12/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 29/12/2017 | 10775.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062016 | 0011709 | 29/12/2017 | 73390.44 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 6 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO PM/PATOS Nº: 376/16 E CONTRATO DE REPASSE Nº: 1025294-66. OFÍCIO SEPLAG Nº: 2144R/2017. | 04012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 29/12/2017 | 1149.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 29/12/2017 | 766.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE VISTORIA EXTRA DO CT: 793963/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011715 | 29/12/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 29/12/2017 | 3279.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0011687 | 29/12/2017 | 7200.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO JURÍDICO, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº: 948/2017. (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº: 006/20017 - CONTRATO Nº: 017/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 29/12/2017 | 200.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS BRUNO CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº: 182/2013 CELEBRADO JUNTO AO DNOCS, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11210/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/12/2017 | 136442.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZ/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/12/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 29/12/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 29/12/2017 | 3748.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 29/12/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 29/12/2017 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.H.B.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11512/2017 E DESPACHO CI Nº: 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 29/12/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR AS CRIANÇAS A.E.F.B. E M.L.F.B., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11542/2017 E DESPACHO CI Nº: 383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 29/12/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ O CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11606/2017 E DESPACHO CI N º: 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 29/12/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES AO TIO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11672/2017 E DESPACHO CI Nº: 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 29/12/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA SEREM ENTREGUES AO TIO, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11670/2017 E DESPACHO CI Nº: 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/12/2017 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO CER, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12359/2017 E DESPACHO CI Nº: 503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 29/12/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12575/2017 E DESPACHO CI Nº: 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 29/12/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12577/2017 E DESPACHO CI Nº: 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 29/12/2017 | 10.48 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 3421.5332, 3421.4326, 3423.3627 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº.: 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011726 | 29/12/2017 | 1036.85 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (233 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 2142J/2017 E REQUISIÇÃO N°: 20182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 29/12/2017 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS A RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADOLESCENTE L.S.S. NA UNIDADE INFANTIL UAI, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12542/2017 E DESPACHO CI Nº: 524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 29/12/2017 | 157.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO A CONSELHEIRA BIANCA ANNY, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE AO AEROPORTO ORLANDO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11204/2017 E DESPACHO CI Nº: 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 29/12/2017 | 90.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE DIÁRIA FEITO A CONSELHEIRA BIANCA ANNY, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12576/2017 E DESPACHO CI Nº: 525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 29/12/2017 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSEDA MATA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A SUA AVÓ PATERNA , CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12202/2017 E DESPACHO CI Nº: 493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/12/2017 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR AS CRIANÇAS A.E.F.B. E M.L.F.B A SUA AVÓ MATERNA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11540/2017 E DESPACHO CI Nº: 384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 29/12/2017 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO NO PPCAAM, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11835/2017 E DESPACHO CI Nº: 433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 29/12/2017 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA MATA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOISADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A SUA AVÓ PATERNA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12201/2017 E DESPACHO CI Nº: 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 29/12/2017 | 157.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA FEITA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM A FINALIDADE DE DEIXAR UM ADOLESCENTE NO AEROPORTO ORLANDO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11203/2017 E DESPACHO CI Nº: 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 29/12/2017 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A MOTORISTA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11513/2017 E DESPACHO CI Nº: 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 29/12/2017 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11988/2017 E DESPACHO CI Nº: 468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 29/12/2017 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE UMA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11986/2017 E DESPACHO CI Nº: 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 29/12/2017 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PAGA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.S.S. ATÉ A INSTITUIÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11118/2017 E DESPACHO CI N º: 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/12/2017 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO CER, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12360/2017 E DESPACHO CI Nº: 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 29/12/2017 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.H.B.S., CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11511/2017 E DESPACHO Nº: 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 29/12/2017 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ O CEA, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11605/2017 E DESPACHO CI Nº: 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/12/2017 | 573.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO Nº: 110 (UC: 5.21315.7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/12/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/12/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 370, INSCRITO NA MATRÍCULA: 28881460, ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/12/2017 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR NORTE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO ADOLESCENTE L.S.S. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 12541/2017 E DESPACHO Nº: 523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0011764 | 29/12/2017 | 94000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS (ILUMINAÇÕES DIVERSAS, GERADORES DE ENERGIA, MESAS DE SOM E PAINÉIS DE LED) A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO: "NATAL ENCANTADO 2017" REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2141A/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/12/2017 | 126304.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/12/2017 | 302815.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/12/2017 | 15941.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA DESZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/12/2017 | 259424.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL O ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/12/2017 | 54533.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESDAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/12/2017 | 151891.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 29/12/2017 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 29/12/2017 | 1405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 29/12/2017 | 250.00 | 00006277269410 | PALOMA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A "CONSULTORIA UM" TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DO CARTÃO REFORMA PARA O MUNICÍPIODE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11648/2017 E DESPACHO CI Nº: 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 29/12/2017 | 80.00 | 00004445406449 | ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A "CONSULTORIA UM" TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DO CARTÃO REFORMA PARA O MUNICÍPIODE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11648/2017 E DESPACHO CI Nº: 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 29/12/2017 | 150.00 | 00000906321417 | MICHELLE P CHAVES BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A "CONSULTORIA UM" TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DOCARTÃO REFORMA PARA O MUNICÍPIODE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO GAB. Nº: 11648/2017 E DESPACHO CI Nº: 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/12/2017 | 1288.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/12/2017 | 1551.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A DEZEMBRO/2017. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS VINCULADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/12/2017 | 302.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/12/2017 | 73603.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 29/12/2017 | 1124.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2017. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 29/12/2017 | 18360.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 29/12/2017 | 212265.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 29/12/2017 | 54254.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 29/12/2017 | 5924.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROFISSIONAL CUIDADOR) VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2017. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0011654 | 29/12/2017 | 5900.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL TIPO A (400 LANCHES), DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DO PNAIC, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO Nº 3039/2017, OFÍCIO SEPLAG Nº 1933/2017 E REQUISIÇÃO Nº 20070. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0011690 | 29/12/2017 | 4951.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINANDAS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO GINÁSIO "O RIVALDÃO"; LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES INST. EDU. DR. DIONÍSIO DA COSTA, EMEF PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, EMEF TOBIAS MEDEIROS E DA EMEF JOSÉ PERMINIO, REALIZADO NO GINASIO EM STA GERTRUDES. CONFORME REQUISIÇÃO: 20189 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2142A/2017.2343 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011693 | 29/12/2017 | 31760.13 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL INTERRUPTANTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2017 E CONTRATO 077/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 29/12/2017 | 150.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 514/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011695 | 29/12/2017 | 20713.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2142-Q/2017-SEPLAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011696 | 29/12/2017 | 7144.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20154 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2142-R/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011699 | 29/12/2017 | 41367.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20145 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2142-P/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011706 | 29/12/2017 | 289.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DEPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2142-L-SEPLAG E RQ.20183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 29/12/2017 | 127.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO 514/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 29/12/2017 | 109.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3421.4741, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 514/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/12/2017 | 6205.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA ATRAVÉS DE 45-CAMINHÕES CARRO PIPA (ÁGUA POTÁVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES ACOMETIDAS PELA FALTA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 29/12/2017 | 11059.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/12/2017 | 1288.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011716 | 29/12/2017 | 3228.40 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 29/12/2017 | 250.00 | 00005239306400 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOÃO PAULO DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DEBATE DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE A LEI DO QUEIJO NA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO GAB. 11491/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 29/12/2017 | 4274.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 29/12/2017 | 108158.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0011655 | 29/12/2017 | 1800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXÃO,TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETROS DO FALECIDO GERALDO MONTENEGRO SOARES CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 2134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 29/12/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESA ALUSIVA A PLACA REFLEXIVA DO VEÍCULO, CHEVROLET/ONIX 1.4, PLACA: QFR-9818 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 8/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011721 | 29/12/2017 | 2300.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011751 | 29/12/2017 | 734.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DO MES DE DEZEMBRO DESTINADOS AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 21421/2017 E REQUISIÇÃO: 20181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 29/12/2017 | 720.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/12/2017 | 230.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/12/2017 | 1887.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 29/12/2017 | 32.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/12/2017 | 292.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CONTRATADOS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/12/2017 | 2423.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/12/2017 | 98.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 29/12/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 29/12/2017 | 21.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO POP (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/12/2017 | 42.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 29/12/2017 | 4099.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 29/12/2017 | 320.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "SAYÔ", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 29/12/2017 | 320.00 | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "RENARD BERGSON", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-B/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 29/12/2017 | 400.00 | 00012788969708 | HARRISON GUSTAF SOARES EMILIANO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "DJ HARRISON", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-F/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 29/12/2017 | 320.00 | 00009450701440 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "OS DOIS", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-G/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 29/12/2017 | 320.00 | 00008031520437 | SARAH SOUZA VIANA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "SARAH KIMBERLLY", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-A/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/12/2017 | 320.00 | 00009529379480 | ARTHUR KARINE ESCARIÃO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "ARTHUR ESCARIÃO", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-E/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 29/12/2017 | 320.00 | 00005734984400 | JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "JOTTA LOPES", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-D/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS AO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, OCORRIDO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 29/12/2017 | 1380.00 | 00007744602455 | RUTHYANNA CAMILA DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM AUXILIAR DESTINADOS AO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, OCORRIDO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2136/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 29/12/2017 | 2880.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM AUXILIAR E COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DESTINADOS AO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, OCORRIDO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 29/12/2017 | 1380.00 | 00083980300463 | FABIO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM AUXILIAR E PRINCIPAL DESTINADOS AO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, OCORRIDO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº: 2138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 29/12/2017 | 4060.00 | 00050465945449 | JOSÉ GUEDES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO QUANDO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO, NO DIA 09/12/2017 E REVEILLON, 31/12/2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2144-4/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0011692 | 29/12/2017 | 44606.50 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 41 UND - BANHEIROS QUÍMICOS MAS/FEM; 10 UND - CABINES SANITÁRIAS PNE; 461 UND - CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO; 101 UND - MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA; 143 - TENDA 5X5M; DESTINADOS AO EVENTO "VILA NATAL" NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 20187 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2142C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0011720 | 29/12/2017 | 35118.02 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº: 1713/2017. (PARTE DA 7ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclusão e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0011724 | 29/12/2017 | 272640.50 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº: 2143A/2017. (8ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011728 | 29/12/2017 | 40.05 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (9 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 2142G/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/12/2017 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 29/12/2017 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 29/12/2017 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 29/12/2017 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 29/12/2017 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/12/2017 | 600.00 | 00007052317478 | NATHALIA MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 29/12/2017 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 29/12/2017 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 29/12/2017 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011712 | 29/12/2017 | 784.65 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011727 | 29/12/2017 | 35.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (8 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº: 20175 E OFÍCIO SEPLAG Nº.: 2142M/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 29/12/2017 | 19010.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO VIGILÂNCIA , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 29/12/2017 | 20039.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO FUS , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 29/12/2017 | 169694.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 29/12/2017 | 134622.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGRUPAMENTO MAC , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/12/2017 | 4634.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF SAÚDE DA FAMÍLIA REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/12/2017 | 842.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 29/12/2017 | 492.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/12/2017 | 2773.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/12/2017 | 3200.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 29/12/2017 | 56.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 29/12/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF SAÚDE DA FAMÍLIA EXIP COMP. REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/12/2017 | 28.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CLT REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 29/12/2017 | 2005.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE, REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/12/2017 | 79.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 29/12/2017 | 96.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/12/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS CENTRO SAÚDE, REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/12/2017 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A AO CENTRO POP (PAC II-POP RUA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 29/12/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 29/12/2017 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/12/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 29/12/2017 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SCFV, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 29/12/2017 | 16600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0011719 | 29/12/2017 | 1557.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM COFFE BREAK PARA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 2075/2017 E REQUISIÇÃO: 20137 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 29/12/2017 | 5622.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 29/12/2017 | 84541.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0011659 | 29/12/2017 | 668229.42 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011713 | 29/12/2017 | 21604.07 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARWARE E SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011725 | 29/12/2017 | 195.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (44 GARRAFÕES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº.: 2142H/2017 E REQUISIÇÃO Nº: 20180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/12/2017 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CENTROS DE SAÚDE-PSF, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/12/2017 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 29/12/2017 | 126821.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 29/12/2017 | 260989.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 29/12/2017 | 676723.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 29/12/2017 | 42606.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 29/12/2017 | 10137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 29/12/2017 | 8433.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 29/12/2017 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011657 | 29/12/2017 | 128.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON , PERTENCENTES A UPA DR. OTÁVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1747/2017, REQUISIÇÃO Nº 19886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011688 | 29/12/2017 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET HP, PERTENCENTES CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO. CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 011/2017 , REQUISIÇÃO Nº 20019. PREGÃO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 079/2016, 1º ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0011689 | 29/12/2017 | 581.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, 10 MESAS PLÁSTICAS QUADRADAS E 02 TENDAS 5X5M, DESTINADAS A USF UNIDADE DE SAÚDE ADERBAL MARTINS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2142B/2017. REQUISIÇÃO Nº 20186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011707 | 29/12/2017 | 400.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2142/2017, PREGÃO 001/2017, CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 20173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011708 | 29/12/2017 | 1237.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ORGÃOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2142/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017. REQUISIÇÃO Nº 20174. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0011711 | 29/12/2017 | 538.45 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE RECARGA COM TROCA DE GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 20171/2017 PREGÃO Nº 01/2017 CONTRATO Nº 62/2017, REQUISIÇÃO Nº 20171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0011714 | 29/12/2017 | 16233.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E PESSOAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS -PB, CONFORME PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2142-O /2017 REQUISIÇÃO Nº 20191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011717 | 29/12/2017 | 1569.30 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017. OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2144M/2017, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0011718 | 29/12/2017 | 3138.60 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 77/2017 E ADESÃO DE PREÇO Nº ARP Nº 06/2017, REF. A DEZEMBRO/2017, OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2144N/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0011752 | 29/12/2017 | 2502.95 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVIÇO BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS-PB, CONFORME OFÍCIO DO SEPLAG Nº 2080/2017 REQUISIÇÃO Nº 20133. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024